Постановление Администрации Новоуральского городского округа от 01.10.2014 N 2153-а "Об утверждении муниципальной комплексной программы повышения качества жизни населения Новоуральского городского округа на период до 2018 года - "Новое качество жизни уральцев"



АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 октября 2014 г. № 2153-а

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ПЕРИОД ДО 2018 ГОДА -
"НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ УРАЛЬЦЕВ"

Во исполнение подпункта 2 пункта 5 Указа Губернатора Свердловской области от 29.01.2014 № 45-УГ "О Концепции повышения качества жизни населения Свердловской области на период до 2030 года - "Новое качество жизни уральцев", Постановления Правительства Свердловской области от 01.07.2014 № 552-ПП "Об утверждении комплексной программы повышения качества жизни населения Свердловской области на период до 2018 года - "Новое качество жизни уральцев", в соответствии с Постановлением Администрации Новоуральского городского округа от 11.12.2013 № 3177-а "Об утверждении Положения "О порядке формирования и реализации муниципальных программ Новоуральского городского округа" постановляю:
1. Утвердить муниципальную комплексную программу повышения качества жизни населения Новоуральского городского округа на период до 2018 года - "Новое качество жизни уральцев" (прилагается).
2. Настоящее Постановление (с приложениями) опубликовать в газете "Нейва" и разместить на официальном сайте в сети Интернет.

Глава Администрации
городского округа
В.В.ПОПОВ





Приложение
к Постановлению Администрации НГО
от 1 октября 2014 г. № 2153-а

МУНИЦИПАЛЬНАЯ КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ПЕРИОД ДО 2018 ГОДА -
"НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ УРАЛЬЦЕВ"

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
НАСЕЛЕНИЯ НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НА ПЕРИОД ДО 2018 ГОДА - "НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ УРАЛЬЦЕВ"

Координатор Программы
Комитет по экономике и инвестиционной политике Администрации Новоуральского городского округа
Ответственные исполнители Программы
Комитет архитектуры и градостроительства;
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и жилищной политике;
Комитет по делам молодежи, семьи, спорту и социальным программам;
Управление образования;
Отдел культуры
Цели и задачи Программы
Цель: повышение качества жизни населения Новоуральского городского округа через достижение современных стандартов оказания услуг в сферах образования, социальной политики, культуры, жилищно-коммунального хозяйства, повышение их качества и доступности, обеспечение материального и духовного благополучия населения Новоуральского городского округа.
Задачи:
1) обеспечение доступности и повышение качества предоставления услуг в сфере образования и культуры;
2) формирование у населения приверженности к здоровому образу жизни;
3) совершенствование системы социальной поддержки населения, в том числе института семьи и детства, социализация и самореализация молодежи;
4) создание правовых, информационных, организационных условий для функционирования и развития институтов гражданского общества;
5) расширение форм и методов участия граждан в управлении, общественном контроле деятельности органов власти;
6) формирование в молодежной среде патриотизма и уважения к историческим культурным ценностям, гармонизация межнациональных отношений;
7) сохранение и восстановление экологических систем, формирование экологической культуры населения;
8) повышение доступности и качества услуг в сфере жилищного строительства, жилищно-коммунального обслуживания, транспортно-логистической системы;
9) развитие потребительского рынка;
10) обеспечение безопасности жизнедеятельности населения;
11) совершенствование социально-трудовых отношений, улучшение условий и охраны труда
Важнейшие целевые показатели Программы
1) доля совещательных органов при Главе НГО, органов местного самоуправления, в состав которых включены представители Общественной палаты НГО, НКО, Молодежной Администрации НГО;
2) количество социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих социально значимые мероприятия и реализующих социально значимые проекты;
3) доступность дошкольного образования для детей в возрасте 3 - 7 лет;
4) доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в программы по формированию ценностей семейного образа жизни и подготовке к семейной жизни;
5) реальные располагаемые денежные доходы населения;
6) повышение обеспеченности населения жильем;
7) снижение уровня преступности;
8) снижение уровня производственного травматизма
Перечень подпрограмм Программы
Подпрограмма 1 "Развитие гражданского общества"
Подпрограмма 2 "Повышение качества человеческого капитала"
Подпрограмма 3 "Повышение уровня жизни населения Свердловской области"
Подпрограмма 4 "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения"
Сроки реализации Программы
2014 - 2018 годы
Объемы и источники финансирования Программы
Общий объем финансирования Программы - 18676147,9 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 3242009,6 тыс. руб.;
2015 год - 3099782,9 тыс. руб.;
2016 год - 3478918,8 тыс. руб.;
2017 год - 4078774,4 тыс. руб.;
2018 год - 4776662,2 тыс. руб.;
из них:
федеральный бюджет - 135600,0 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 15800,0 тыс. руб.;
2015 год - 16150,0 тыс. руб.;
2016 год - 32450,0 тыс. руб.;
2017 год - 37750,0 тыс. руб.;
2018 год - 33450,0 тыс. руб.;
областной бюджет - 8189351,4 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 1310040,7 тыс. руб.;
2015 год - 1521066,4 тыс. руб.;
2016 год - 1653834,0 тыс. руб.;
2017 год - 1751029,5 тыс. руб.;
2018 год - 1953380,8 тыс. руб.;
местный бюджет - 6960666,3 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 1453730,2 тыс. руб.;
2015 год - 1157502,6 тыс. руб.;
2016 год - 1298357,2 тыс. руб.;
2017 год - 1430066,4 тыс. руб.;
2018 год - 1621009,9 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 3390530,2 тыс. руб., в т.ч.:
2014 год - 462438,7 тыс. руб.;
2015 год - 405063,9 тыс. руб.;
2016 год - 494277,6 тыс. руб.;
2017 год - 859928,5 тыс. руб.;
2018 год - 1168821,5 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
1) сохранение доли совещательных органов при Главе НГО, органов местного самоуправления, в состав которых включены представители Общественной палаты НГО, НКО, Молодежной Администрации НГО, на уровне 100%;
2) сохранение количества социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих социально значимые мероприятия и реализующих социально значимые проекты;
3) достижение 100%-й доступности дошкольного образования для детей в возрасте 3 - 7 лет;
4) увеличение на 4,6% доли молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в программы по формированию ценностей семейного образа жизни и подготовке к семейной жизни;
5) увеличение на 36,6% объема реальных располагаемых денежных доходов населения;
6) увеличение на 3,1% уровня обеспеченности жильем;
7) снижение на 1,7% уровня преступности;
8) снижение на 28,6% уровня производственного травматизма

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ,
НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА

Настоящая комплексная программа разработана в соответствии с основными стратегическими документами, определяющими политику в области повышения качества жизни населения Новоуральского городского округа:
- Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года;
- Концепцией повышения качества жизни населения Свердловской области на период до 2030 года - "Новое качество жизни уральцев", одобренной Указом Губернатора Свердловской области от 29 января 2014 года № 45-УГ;
- Комплексной программой повышения качества жизни населения Свердловской области на период до 2018 года - "Новое качество жизни уральцев";
- Законом Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 "О закрытом административно-территориальном образовании";
- Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2005 № 232 "Об утверждении Правил компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования";
- Стратегией долгосрочного социально-экономического развития Новоуральского городского округа до 2040 года (в рамках Генерального плана Новоуральского городского округа, утвержденного Решением Думы НГО от 24.04.2013 № 55);

- "Программой комплексного социально-экономического развития ЗАТО Новоуральский городской округ на 2013 - 2017 годы", утвержденной Решением Думы НГО от 26.12.2013 № 158.
Задача повышения качества жизни населения носит комплексный, межотраслевой характер и комплексную систему мероприятий, основанных на мероприятиях муниципальных программ, решается в пределах длительного отрезка времени, поэтому принято решение использовать программно-целевой метод достижения поставленных задач.
Программно-целевой подход к повышению качества жизни населения предполагает учет полноты и качества услуг, предоставляемых гражданам муниципальными службами, выбор индикаторов качества жизни, зависящих от непосредственной деятельности органов муниципального управления, направленной на удовлетворение жизненных потребностей населения, оценку эффективности "обратной связи" общества и государства.
Применение программно-целевого метода позволит обеспечить комплексное урегулирование наиболее острых и проблемных вопросов и системное развитие Новоуральского городского округа в направлении повышения качества жизни населения на основе:
определения целей, задач, состава и структуры мероприятий, запланированных результатов;
координации усилий и концентрации ресурсов по реализации мероприятий, соответствующих приоритетным целям и задачам в данной сфере;
адресности и последовательности исполнения взаимоувязанных проектов по срокам их реализации;
повышения эффективности муниципального управления в части обеспечения "нового качества жизни" населения;
повышения результативности использования материальных и финансовых ресурсов.
Актуальность разработки Программы связана с расхождением уровня промышленного потенциала городского округа, его экономического развития и качества жизни населения Новоуральского городского округа.
Таким образом, реализация Программы определяется высокой экономической и социальной значимостью поставленных задач и невозможностью их комплексного решения без применения программно-целевого метода.
Характеристика и анализ текущего состояния ключевых сфер жизни населения Новоуральского городского округа отражены в соответствующих подпрограммах комплексной программы.

ПОДПРОГРАММА 1. "РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА"

Новоуральский городской округ является одним их наиболее активных округов Свердловской области в сфере развития институтов современного гражданского общества, в котором динамично разворачиваются массовые процессы упрочения и совершенствования демократических институтов и структур гражданского общества.
В настоящее время на территории округа действуют порядка 45 некоммерческих организаций самого разного организационно-правового статуса, различного направления деятельности. В широчайшем спектре представлены общественные объединения, представляющие ветеранов, инвалидов, профсоюзы, молодежь, патриотические организации, национально-культурные объединения, религиозные организации, общественные организации казаков, общественные объединения, занимающиеся вопросами семьи и детства, общественные объединения, действующие в сфере образования и спорта.
Центральная роль в системе гражданского общества принадлежит сегодня Общественной палате Новоуральского городского округа, которая обеспечивает согласование интересов граждан, их объединений с деятельностью органов местного самоуправления в целях решения наиболее важных вопросов экономического и социального развития, защиты гражданских прав и свобод. Общественная палата и органы местного самоуправления Новоуральского городского округа активно поддерживают деятельность организаций ветеранов, инвалидов, которые в свою очередь защищают интересы людей с ограниченными возможностями здоровья, осуществляют поддержку ветеранов округа. Важную роль для осуществления взаимодействия Главы Новоуральского городского округа, органов местного самоуправления, территориальных исполнительных органов государственной власти, организаций с представителями общественных объединений инвалидов в решении проблем инвалидов на территории округа играет Совет по делам инвалидов при Главе Новоуральского городского округа.
На территории округа также активно осуществляют свою деятельность женские общественные объединения, реализующие важные социальные проекты и программы, касающиеся проблем семьи, детства; все более активной и влиятельной силой в духовной и социально-политической жизни округа становится казачье движение.
Особое внимание уделяется поддержке талантливой молодежи, общественно значимых инициатив, деятельности молодежных общественных объединений и вовлечению молодежи в добровольческую деятельность. Так на территории Новоуральского городского округа активно действуют молодежные общественные объединения: НОО "Ассоциация учащейся молодежи", Молодежная Администрация НГО, Совет по развитию и поддержке волонтерского движения, Новоуральская молодежная общественная организация Уральского электрохимического комбината и другие молодежные объединения.
Многое в округе делается для повышения уровня информационной открытости органов местного самоуправления. Важная роль в этом отводится системному взаимодействию властных структур и СМИ, внедрению новых форм в этой работе. Средства массовой информации Новоуральского городского округа принимают активное участие в освещении важных событий, общественно значимых мероприятий.
Одной из форм развития гражданского общества является поддержка некоммерческих организаций. Уже более 10 лет шесть социально ориентированных некоммерческих организаций, объединяющих инвалидов, ветеранов, ликвидаторов аварий и жертв политических репрессий, получают поддержку по оплате автотранспортных услуг, содержанию помещений, проведению мероприятий и вознаграждения за активную общественную работу членов организации. Оказание содействия в обеспечении условий для успешной деятельности некоммерческих организаций - одна из главных задач на предстоящий период.
С 2013 года в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации осуществляется работа по формированию независимой оценки качества работы учреждений, оказывающих социальные услуги гражданам. Для проведения независимой оценки качества работы учреждений при исполнительных органах государственной власти создаются общественные советы, в состав которых входят представители некоммерческих организаций, на которые возлагается часть функций по проведению независимой оценки. Независимая система оценки качества работы и формирование рейтингов деятельности учреждений социальной сферы направлена на улучшение качества и доступности социальных услуг для населения, улучшение информированности потребителей о качестве работы учреждений и стимулирование повышения качества их работы. Это позволит обеспечить независимость, открытость и прозрачность всех процессов при составлении рейтингов, а также участие научного сообщества в определении порядка проведения независимой оценки, перечня учреждений, оценки результатов. Основная цель проведения независимой оценки качества работы учреждений социальной сферы - повышение качества предоставляемых социальных услуг населению.
С начала девяностых годов XX века началось активное развитие негосударственных форм благотворительности. В настоящее время меняются масштабы, характер и состав участников благотворительного движения, появляются новые благотворительные организации и фонды, меценаты и покровители, оказывающие помощь в различных областях жизни, проводятся различные благотворительные акции. Привлечение ресурсов благотворительного сектора для решения широкого спектра задач становится существенной и неотъемлемой частью работы в социальной сфере. Благотворительная деятельность в Новоуральском городском округе имеет положительную динамику: в 2009 году благотворительная помощь оказана на общую сумму 9658,9 тыс. руб., в 2010 году - 20374,1 тыс. руб., в 2011 и 2012 годах - в среднем около 38400,0 тыс. руб. Отдельные предприятия, учреждения и организации оказывают помощь в натуральном виде.
В округе большое внимание уделяется развитию волонтерского движения. Проводятся разнообразные добровольческие акции и волонтерские мероприятия в рамках Дней милосердия, во всероссийском формате Весенней Недели Добра. Добровольческая и благотворительная деятельность в настоящее время имеет свои традиции и неизменно получает большой отклик со стороны Новоуральской общественности. По итогам года проводится Торжественная церемония "От сердца к сердцу", посвященная чествованию благотворителей и волонтерских отрядов.

ПОДПРОГРАММА 2. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ НГО

Анализ статистических показателей за период с 2009 по 2013 год свидетельствуют о неблагоприятных процессах на территории ЗАТО г. Новоуральск:
Так, отмечается:
Естественная убыль населения на территории городского округа.
Уровень рождаемости не обеспечивает простого воспроизводства населения на территории.
Уменьшается доля детского населения при сохранении доли взрослого населения, что приводит к нарушению процесса замещения поколений и "старению" населения на территории.
Отсутствует значимый рост рождаемости.
Стойкого снижения показателя общей смертности населения не отмечается.
По сравнению со средними областными показателями, показатели общей смертности и смертности лиц трудоспособного возраста на территории НГО ниже при более низком показателе рождаемости.
Структура общей смертности на протяжении ряда лет не изменяется: на 1 месте смертность от сердечно-сосудистых заболеваний (до 55%), на 2-м месте - от онкологических заболеваний (до 19,3%) и на 3-м месте от травм и отравлений (до 8,1%). Структура общей смертности повторяет данные по Свердловской области.
Смертность лиц трудоспособного возраста определяют заболевания системы кровообращения (до 33%), на втором и третьем местах - онкологические заболевания и травмы и отравления (до 32%).
Материнская смертность на протяжении длительного периода на территории не зарегистрирована.
Показатели детской смертности на территории Новоуральского городского округа характеризуются как низкие.
Существенным фактором, влияющим на уровень этого показателя, является смерть детей от внешних причин (несчастные случаи в быту), а также не совместимые с жизнью врожденные патологии или тяжелые заболевания, когда влияние лечебного учреждения на исход болезни у пациента минимальный.
Общая заболеваемость населения на территории Новоуральского городского округа характеризуется достаточно стабильными показателями, вместе с тем среди взрослого населения определяется тенденция к ее снижению.
Следует отметить, что показатели общей заболеваемости населения всех возрастных групп на территории НГО выше среднеобластных показателей, что обусловлено рядом объективных факторов, среди которых наиболее значимым является высокий уровень медицинского обслуживания населения.
В структуре заболеваемости у взрослого населения стабильно лидируют болезни системы кровообращения, органов дыхания и болезни костно-мышечной системы, прослеживается рост доли заболеваний по классу "Новообразования".
По результатам проведенной диспансеризации определенных возрастных групп взрослого населения основную группу составляют лица с наличием заболеваний, в том числе ранее известных, - 51% (от числа прошедших диспансеризацию) и только у 14% отсутствуют заболевания с низким риском их развития. Среди выявленных факторов риска развития заболеваний значимыми являются низкая физическая активность (14,7%) и сердечно-сосудистый риск разной степени (14,1%), высокий уровень стресса определен в 6,7% случаев.
Мотивация населения на ответственное отношение к своему здоровью крайне низкая, о чем свидетельствует отказ от прохождения либо проведение не полного объема обследований по диспансеризации 13,9% от приглашенных на диспансеризацию.
Среди социально значимых заболеваний эпидемиологическую значимость на территории НГО определяют такие заболевания, как туберкулез и ВИЧ-инфекция. Показатели заболеваемости этими инфекциями значительно ниже, чем на сопредельных территориях. Вместе с тем, на территории не выполняются рекомендуемые уровни планового охвата населения флюорографическими обследованиями на туберкулез, скрининговыми обследованиями на ВИЧ-инфекцию. Серьезной проблемой является рост числа ВИЧ-инфицированных женщин, что приводит к рождению детей с перинатальным контактом в родах по ВИЧ-инфекции. Число детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей, ежегодно увеличивается, детей с установленным диагнозом ВИЧ-инфекция на территории НГО 16 человек.
На стабильно высоком уровне остается общая заболеваемость наркоманиями, алкоголизмом и алкогольными психозами. Если сравнивать общую заболеваемость по наркопатологиям с показателями Свердловской области, Российской Федерации, территориями, обслуживаемыми лечебными учреждениями, подведомственными ФМБА, то она существенно выше, особенно велика общая заболеваемость алкоголизмом, которая превышает показатели Российской Федерации и ФМБА практически в два раза. Так, на территории НГО на 01.01.2014 общая заболеваемость наркоманиями составляет 387 случаев на 100000 населения, аналогичный показатель по Свердловской области 249,9 (на 01.01.2013).
Одним из показателей, характеризующих распространение пьянства, алкоголизма, а также наркомании на территории, является количество зарегистрированных смертельных отравлений как алкоголем, так и наркотиками. Количество смертельных случаев передозировок наркотиками на территории НГО составляет 3,1 на 100000 населения.
С 2011 года на территории НГО проводится тестирование обучающихся в образовательных учреждениях на выявление фактов употребления психоактивных веществ, обследуется ежегодно до 4000 учащихся. Количество лиц, включенных в группу риска, от 1 до 40, ни одного случая наркозависимости не выявлено.
В НГО функционирует один муниципальный загородный оздоровительный круглогодичный лагерь "Самоцветы", который является загородным филиалом МБОУ ДОД "Центр внешкольной работы". На базе образовательных учреждений ежегодно в каникулярный период открываются лагеря дневного пребывания детей.
В качестве положительных моментов при организации отдыха, оздоровления детей и подростков в каникулярный период на территории НГО за последние годы можно отметить следующее:
обеспечение отдыха и оздоровления детей и подростков в соответствии с целевыми показателями охвата отдыха и оздоровления детей и подростков;
высокий процент эффективности оздоровления детей;
обеспечение качественной подготовки загородных лагерей к летней оздоровительной кампании;
организация межведомственного взаимодействия по вопросам организации ЛОК через деятельность Муниципальной межведомственной оздоровительной комиссии и рабочих групп по отдельным вопросам отдыха и оздоровления детей и подростков;
организация различных форм организации детского отдыха и оздоровления (в условиях загородного детского оздоровительного лагеря, лагерей с дневным пребыванием детей, организация отдыха детей на побережье Черного моря, санаторно-курортное лечение, многодневные походы для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и состоящих на учете в ОДН УВД).
Анализируя показатели здоровья населения и влияние факторов, находящихся в компетенции лечебного учреждения, необходимо отметить, что использование только медицинских способов влияния на уровень смертности и сохранение здоровья населения малоэффективно. Наибольшего влияния на показатели смертности от управляемых причин можно добиться при применении мер профилактики, изменении образа жизни. При этом необходимы понимание важности и сущности профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни во всех институтах общества, ответственность граждан за собственное здоровье и здоровье своей семьи, создание центра здоровья и школ здоровья, наличие социальной рекламы по пропаганде здорового образа жизни и другое.
Поэтому мероприятия комплексной программы, направленные на повышение качества жизни, предусматривают мероприятия по привлечению граждан к укреплению своего здоровья.

СОСТОЯНИЕ СФЕРЫ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И МАССОВОГО СПОРТА

В течение 2013 года на территории Новоуральского городского округа проведено 338 спортивных и физкультурных мероприятий с участием различных возрастных и социальных категорий населения. Среди самых массовых мероприятий 2013 года "Лыжня России - 2013" (во всероссийских соревнованиях приняли участие свыше 18 тысяч новоуральцев), "Кросс Наций - 2013" (более 3 тысяч участников), "Декада бега" (12584 участников).
Всего в спортивных мероприятиях, состоявшихся на территории округа, приняли участие более 84874 тыс. человек.
На чемпионатах, первенствах и Кубках мира, Европы и России в 2013 году спортсмены области завоевали 121 медаль различного достоинства.
Продолжено реформирование учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта. В 2013 году издан приказ об изменении статуса спортивной школы № 3 и перевода данного учреждения в статус муниципального автономного учреждения "специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва". В спортивных школах № 2, № 4 и СДЮСШОР занимаются 2590 учащихся. В трех учреждениях округа ведется работа с инвалидами.
За 2013 год проведены ремонтные работы на 6 спортивных площадках, введена в эксплуатацию площадка для занятий экстремальными видами спорта. На базе МБОУ ДОД "ДЮСШ № 4" с января 2014 года открыто отделение натурбана.
В городе продолжается процесс строительства и реконструкции спортивных сооружений. Для спортивных школ приобретаются изделия медицинского назначения и медицинское оборудование.
Численность занимающихся физической культурой и спортом составила по итогам 2013 года 21436 чел. или 24,9% по отношению к общей численности постоянного населения Новоуральского городского округа (85800 чел.), что выше показателя по итогам 2012 года - 17969 чел. или 20,6%. В 2018 году планируется достигнуть показателя - 33,0%.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ В НГО

Нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующие улучшению его здоровья и профилактике заболеваний, невозможно без рационального питания.
На территории Новоуральского городского округа оказывают услуги по организации полноценного питания 33 предприятия общественного питания, из них 15 школьных столовых, 2 студенческих, 6 столовых на производственных предприятиях. Специализированных предприятий, предоставляющих услуги по диетическому питанию и лечебно-профилактическому питанию, на территории городского округа не имеется. Более 50 процентов предприятий общественного питания, оказывающих услуги по организации полноценного питания, включают в меню блюда для диетического питания.
Охват питанием работающих на промышленных предприятиях составляет без малого 70 процентов. Охват питанием обучающихся в учреждениях среднего и высшего профессионального образования - порядка 60 процентов.
При организации учебной деятельности в школах значительное внимание уделяется реализации здоровьесберегающих технологий, в том числе организации питания.
Система питания школьников в Новоуральском городском округе представлена следующим образом: из 14 муниципальных общеобразовательных учреждений две сельские школы не имеют своего пищеблока, кормят обучающихся по договору с МУП "Колос"; школа-интернат сама является организатором питания; в 10 школах организует питание МУП "Комбинат питания". Общий охват горячим питанием среди учащихся начальных классов составляет 100%, среди школьников средних и старших классов 100% горячим питанием охвачены льготные категории детей. Из общего числа школьников (более 8 тыс. человек) примерно 1800 человек относятся к льготной категории: дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, дети из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области, дети из многодетных семей, обучающиеся коррекционных классов IV вида. В настоящее время финансирование школьного питания осуществляется за счет средств областного бюджета, родительских средств, муниципального бюджета (воспитанники школы-интерната). Охват горячим питанием составляет 88% и остается одним из главных показателей работы образовательного учреждения по организации питания.
Реализация мероприятий Программы обеспечит совершенствование системы организации питания в образовательных учреждениях и на производстве, будет способствовать формированию у населения здорового образа жизни и навыков рационального здорового питания, сохранению и укреплению здоровья населения.

СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

На территории Новоуральского городского округа оказание государственных услуг в сфере здравоохранения Распоряжениями Правительства Российской Федерации № 1156-Р от 21.08.2006 и № 1745-Р от 16.12.2006 возложено на подведомственное ФМБА медицинское учреждение Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная медико-санитарная часть № 31 ФМБА России".
В соответствии с 3-х уровневой системой оказания медицинской помощи в Свердловской области ФГБУЗ "ЦМСЧ № 31 ФМБА России" относится ко второму уровню, исполняя функцию межмуниципального центра и оказывая первичную медико-санитарную и первичную специализированную амбулаторную, а также специализированную медицинскую помощь по наиболее востребованным специальностям.
ЦМСЧ № 31 имеет лицензию на бессрочную медицинскую деятельность. Суммарная мощность круглосуточного стационарного звена - 917 коек, 18 специализированных отделений. Амбулаторно-поликлиническая служба представлена пятью структурными подразделениями (городская поликлиника, в т.ч. филиал № 1, филиал № 2, врачебная амбулатория; стоматологическая поликлиника; детская поликлиника; женская консультация; травматологический пункт). Фактическое число посещений на 1 взрослого жителя в год составляет 10,1; среди детского населения 22,5.
Работа дневных стационаров организована при поликлиниках и стационаре, общее количество мест - 130, медицинская помощь оказывается по 12 профилям (терапия, педиатрия, офтальмология, пульмонология, оториноларингология и другие).
На сельской территории функционирует врачебная амбулатория.
Проводимые структурные преобразования в ЦМСЧ № 31 обусловлены принятием оптимизационных мер по сокращению неэффективных расходов и направлены на снижение объемов оказания медицинской помощи в круглосуточном стационаре и увеличение первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических условиях, в том числе в дневных стационарах.
Высокотехнологичная медицинская помощь оказывается жителям Новоуральского городского округа по направлению ЦМСЧ № 31 в медицинские учреждения, подведомственные ФМБА России, либо по квоте Министерства здравоохранения Свердловской области.
Как и на территории Свердловской области, одним из приоритетных направлений воспроизводства здоровья жителей НГО является охрана здоровья матерей и детей, повышение эффективности работы акушерско-гинекологической и педиатрической служб, обеспечение маршрутизации беременных и в конечном итоге снижение младенческой смертности.
Показатели рождаемости и смертности в НГО за 2013 год в сравнении с аналогичными показателями Свердловской области представлены в таблице:

Показатели
2011
2012
2013
СО
Рождаемость (на 1000 населения)
11,4
11,5
11,1
13,5
Общая смертность (на 1000 населения)
13,9
12,1
12,8
14,1
Естественный прирост (убыль)
-2,5
-0,6
-1,7
-0,6
Младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми)
1,9
3,6
3,7
5,8
Материнская смертность (на 100000 родившихся)
0
0
0
18,9

Охрана и восстановление репродуктивного здоровья населения - перспективное направление улучшения демографической ситуации в НГО. Серьезную обеспокоенность вызывает состояние репродуктивного здоровья детей и подростков. Это определяет необходимость проведения регулярной диспансеризации детей и подростков, адекватной лечебной и коррекционной помощи в связи с выявленной патологией.
На период до 2018 годов планируется продолжить совершенствование специализированной медицинской помощи женщинам и детям, разработку и внедрение в акушерскую, гинекологическую и педиатрическую практику инновационных достижений.
Особое значение для населения имеет оказание скорой медицинской помощи. Показатели работы станции скорой медицинской помощи стабильны на протяжении ряда лет. Потребность населения в оказании скорой помощи удовлетворяется в полном объеме. В работу СМП внедрен программный комплекс автоматизации диспетчерской службы, автомобили скорой помощи оборудованы рациями. Время приезда бригады СМП обусловлено соблюдением алгоритма работы диспетчера и точным учетом времени выезда бригады с момента поступления вызова.
В целях сохранения, восстановления и укрепления здоровья населения большую роль играет медицинская реабилитация. После лечения заболевания в стационаре пациенты могут быть переведены на реабилитационные койки, развернутые в 5-ти отделениях ЦМСЧ № 31.
Важным звеном медицинской реабилитации является санаторно-курортное лечение, которое стало возможным для жителей НГО в санаторно-курортных учреждениях ФМБА России. Ежегодно санаторно-курортное лечение получают от 400 до 500 человек.
Состояние удовлетворенности населения качеством оказываемой медицинской помощи во многом зависит от профессионального уровня и обеспеченности здравоохранения медицинскими кадрами. Показатель обеспеченности населения врачами (на 10 тыс. человек населения) в 2013 году - 45,4 (в Свердловской области - 32,2). Однако имеет место дефицит врачей в амбулаторном звене. Обеспеченность специалистами со средним медицинским образованием в 2013 году составила 116,3 на 10 тыс. человек населения (в Свердловской области - 95,0). Сохраняется потребность в медицинских кадрах со средним медицинским образованием.
В целях привлечения кадров в амбулаторно-поликлиническое звено практикуется направление на целевое обучение студентов в медицинских вузах. Важным фактором привлечения и сохранения медицинских кадров является улучшение жилищных условий. Число медицинских работников, получивших отдельное благоустроенное жилье за последние три года, - 19 человек.
Важной составляющей качества жизни отдельных категорий населения, в частности инвалидов и престарелых граждан, является обеспеченность лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения. Лекарственные препараты для медицинского применения при оказании медицинской помощи в стационарных условиях и в условиях дневного стационара для всех категорий граждан предоставляются бесплатно. В условиях амбулаторно-поликлинического лечения отдельных категорий граждан в соответствии с законодательством предусмотрено льготное лекарственное обеспечение. В 2013 году имели право на получение лекарственных препаратов бесплатно и с 50-процентной скидкой около 10 процентов населения НГО.
В период до 2018 года в ЦМСЧ № 31 планируется решение задач в соответствии с программой Российской Федерации "Развитие здравоохранения": дальнейшее развитие первичной медико-санитарной помощи; совершенствование оказания специализированной медицинской помощи; охрана здоровья матери и ребенка; внедрение инновационных методов диагностики и лечения; развитие медицинской реабилитации; оказание паллиативной помощи; профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.

СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Система образования Новоуральского городского округа ориентирована на обеспечение условий получения качественного образования, отвечающего требованиям современной инновационной экономики, внедрение эффективных экономических механизмов в сфере образования, формирование социально адаптированной, конкурентоспособной личности, создание условий для ее самореализации.
Анализ состояния системы образования относительно требований инновационного и социально-экономического развития НГО позволяет выделить следующие проблемы:
превышение спроса над предложением на места в группы раннего возраста в учреждения МАДОУ;
недостаточность кадровых, организационных, информационных условий, обеспечивающих введение Федеральных государственных образовательных стандартов;
наличие выпускников, не получивших аттестат о среднем образовании.
Основными задачами для развития системы дошкольного образования в Новоуральском городском округе явились: выполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" в части достижения 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет; обеспечение последовательности развития сети образовательных учреждений Новоуральского городского округа, реализующих программы дошкольного образования.
В Новоуральском городском округе отмечается достаточно высокая обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях. Решена проблема устройства в детские сады детей в возрасте от 3 до 7 лет. Несмотря на это в системе дошкольного образования сохранились следующие проблемы:
доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет;
возможность устройства детей в детские сады, находящиеся в шаговой доступности от места проживания.
Основные направления развития общего образования определены национальной образовательной инициативой "Наша новая школа", в т.ч. введение и реализация федеральных государственных образовательных стандартов. В Новоуральском городском округе накоплен результативный опыт создания развивающей образовательной среды, нацеленной на формирование образовательных и личностных результатов учащихся. Ключевым вопросом системы общего образования является система критериев оценки качества общего образования. На данный момент составляющими критериальной системы являются: образовательные результаты обучающихся в соответствии с государственными образовательными стандартами (как нового, так и предыдущего поколения), результаты государственной итоговой аттестации, результаты участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, организация воспитательной работы в образовательной организации.
С 1 сентября 2011 года введен и реализуется в штатном режиме федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (далее - ФГОС НОО) в первых, вторых и третьих классах общеобразовательных организаций Новоуральского округа. По состоянию на 1 сентября 2013 года по ФГОС НОО обучается 85,8% от общей численности обучающихся 1 ступени (по Свердловской области 76%). С 01.09.2013 осуществляется введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее - ФГОС ООО), 21% пятиклассников обучается по новым стандартам.
Введение ФГОС в практику деятельности образовательных организаций обеспечено в том числе системой работы по адресному повышению квалификации педагогических и руководящих работников.
В 2013 году из 482 выпускников, сдававших государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ, успешно справились с экзаменами по обоим обязательным предметам 466 человек, т.е. 96,1% от общего количества выпускников, сдававших ЕГЭ (в 2012 году - 94,2%). Не преодолели минимальный порог по математике 16 человек (3,32%), по русскому языку - 1 человек (0,2%); в том числе 1 человек по русскому языку и математике. В 2012 году 4 человека не справились с заданиями по русскому языку, 31 человек - с заданиями по математике. При этом наблюдается явный прогресс: в четыре раз меньше выпускников не преодолели минимальный порог по русскому языку, в два раза меньше по математике.
Итоги ЕГЭ - 2013 по предметам по выбору позволяют сделать следующие выводы:
- значительно уменьшилось количество выпускников, не набравших минимальное количество баллов по физике, по литературе;
- значительно вырос, по сравнению с прошлым годом, балл по большинству предметов по выбору;
- по всем предметам по выбору средний балл по НГО выше, чем средний балл по области.
На протяжении последних лет происходили качественные изменения в системе дополнительного образования детей за счет реорганизации и слияния учреждений. При этом численность детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования, сохранилась на прежнем уровне. Самыми массовыми направлениями в системе дополнительного образования детей остаются художественное творчество и спорт. Вместе с тем наблюдается позитивная динамика численности детей в объединениях технической и спортивно-технической направленности.
Направлениями дальнейшей работы по развитию системы общего образования Новоуральского городского округа, способствующими повышению качества образования, станут:
- обеспечение доступности дошкольного образования для разных категорий детей, в том числе и детей с ОВЗ в дошкольных образовательных организациях;
- обеспечение современных условий реализации Федеральных государственных образовательных стандартов, в том числе в дошкольных образовательных учреждениях;
- повышение квалификации педагогических и руководящих работников с целью преодоления профессиональных дефицитов и повышения качества обучения;
- обеспечение учащихся и воспитанников образовательных учреждений качественным сбалансированным питанием в целях сохранения и укрепления здоровья.

СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ

В рамках формирования комфортной социальной среды для граждан Новоуральского городского округа осуществляется активное взаимодействие муниципальных и областных органов власти с целью реализации государственной социальной политики, повышения уровня социальной защищенности населения, осуществления деятельности по опеке и попечительству, пропаганды семейных ценностей и поддержки института семьи и детства.
На территории Новоуральского городского округа осуществляют деятельность:
- ТОИОГВ СО - Управление социальной политики МСП Свердловской области по г. Новоуральску;
- ГАУ СОН СО "Новоуральский комплексный центр социального обслуживания населения";
- ГБСУ СОН СО "Новоуральский дом-интернат для престарелых и инвалидов";
- ГБУ СОН СО "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Новоуральска";
- МБУ "Новоуральский расчетно-информационный центр".
Из средств местного бюджета более 11 тысяч человек ежегодно получают адресную социальную поддержку. Оказывается социальная поддержка гражданам по оплате жилого помещения и ежегодно получателями становятся более 26 тысяч человек.
Право на получение мер социальной поддержки имеют около 22455 человек, или 26,0 процента от численности жителей НГО, это - ветераны, инвалиды, многодетные и приемные семьи, дети, оставшиеся без попечения родителей, граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации, и другие категории граждан. В целом по НГО производится выплата порядка 120 социальных пособий и компенсаций.
Работа по предоставлению мер социальной поддержки гражданам НГО постоянно развивается и совершенствуется, внедряются новые социальные технологии и методы оказания помощи. В соответствии с современными требованиями проводится оптимизация инфраструктуры органов социальной политики; реорганизация учреждений социального обслуживания населения, семьи и детей; создаются новые учреждения, работа которых направлена на решение актуальных вопросов. Проводится комплекс мероприятий, направленный на повышение качества и доступности социальных услуг и снижение неэффективных бюджетных расходов.
Важной стратегической задачей является повышение престижа профессии социального работника. Ведется активная работа по обеспечению достойной заработной платы сотрудникам учреждений социального обслуживания.
Новое качество жизни характеризуется отношением общества к проблемам инвалидов. В продолжение системной работы по обеспечению доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Свердловской области принята Комплексная программа "Доступная среда" на 2014 - 2015 годы, которая направлена на обеспечение физической и информационной доступности органов и государственных учреждений в приоритетных сферах жизнедеятельности, на повышение доступности и качества реабилитационных услуг, услуг по сурдопереводу, обучение инвалидов и членов их семей вождению транспортных средств, расширение перечня технических средств реабилитации в социальных пунктах проката.
Одной из главных задач в данном направлении является создание условий для социальной адаптации и интеграции в общественную жизнь инвалидов, формирования моральной и физической поддержки, толерантного отношения общества к нуждающимся в социальной помощи гражданам, воспитание в обществе внимательного и заботливого отношения к данной категории лиц.
Новое качество жизни характеризуется отношением общества к проблемам инвалидов. В целях создания условий для реализации принципов Конвенции ООН о правах инвалидов в Свердловской области, усиления социальной поддержки жителей Новоуральского городского округа с ограниченными возможностями здоровья, межведомственного взаимодействия и координации усилий органов управления, учреждений, организаций и общественных объединений в решении актуальных проблем инвалидов на территории городского округа в ноябре 2010 года организована работа Совета по делам инвалидов при Главе Новоуральского городского округа. В состав Совета, утвержденного постановлением Главы НГО, вошли представители общественных организаций инвалидов, структурных подразделений Администрации, Думы Новоуральского городского округа, органов и учреждений социальной защиты населения, здравоохранения, культуры, спорта, образования и др.
Благодаря активной работе Совета принято немало решений, способствующих организации системной работы, усилению социальной поддержки, решению актуальных проблем и обеспечению жизнедеятельности жителей с ограниченными возможностями здоровья:
ежегодно из местного бюджета выделяются средства на обустройство элементами доступности (пандусы, поручни) входных групп подъездов жилых домов, в которых проживают инвалиды, передвигающиеся в креслах-колясках; наиболее важных, социально значимых объектов города;
инвалидам, активно участвующим в общественной работе организаций, предоставляются бесплатные проездные билеты на проезд в автотранспорте на городских маршрутах, входящих в маршрутную сеть г. Новоуральска;
организована работа Рабочих комиссий Совета по делам инвалидов при Главе НГО по обследованию объектов социальной инфраструктуры Новоуральского городского округа в части учета требований доступности для инвалидов и маломобильных групп населения; по работе с детьми и молодежью с ограниченными возможностями здоровья; по оказанию содействия в трудоустройстве граждан с ОВЗ;
в 2014 году из средств местного бюджета выделены средства на приобретение специализированного автотранспорта для перевозки инвалидов, передвигающихся в кресле-коляске;
анализируется качество и уровень выполнения мероприятий Плана по обеспечению жизнедеятельности граждан с ограниченными возможностями здоровья, который ежегодно утверждается постановлением Администрации НГО;
обсуждаются вопросы о возможности обучения детей на территории Новоуральского городского округа с целью дальнейшего трудоустройства; о том, какую помощь мы можем оказать молодым и взрослым гражданам с ОВЗ в трудоустройстве их на постоянную или хотя бы временную работу;
в 2014 году сформирован и утвержден раздел "Адаптация детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья НГО" подпрограммы "Молодежь Новоуральска", в которую вошли направления работы "Социализация детей и молодежи с ОВЗ через культурно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия", "Содействие в трудоустройстве молодежи с ограниченными возможностями здоровья НГО".
Важным направлением повышения качества жизни уральцев является реализация семейной политики.
В НГО реализуется мероприятия, направленные поддержку семьи и детей:
выдача сертификатов на областной материнский (семейный) капитал, средства которого можно направить на приобретение (строительство) жилого помещения, оплату платных образовательных и медицинских услуг, на приобретение садовых, огородных земельных участков;
работа Школ приемных родителей;
внедрение новых мер социальной поддержки семей, воспитывающих детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и семей, принявших данных детей на воспитание в свой дом.
Увеличивается количество многодетных семей, так, если в 2009 году в Новоуральском городском округе проживало 320 многодетных семей и в них воспитывался 1028 детей, то в 2013 году данный показатель вырос до 489 семей и 1571 детей соответственно, т.е. в 1,5 раза.
Одним из приоритетных направлений социальной политики НГО является обеспечение достойного уровня и качества жизни пожилых людей.
Постановлением Правительства Свердловской области от 12.03.2014 № 167-ПП утверждена комплексная программа Свердловской области "Старшее поколение" на 2014 - 2018 годы, направленная на решение проблем пожилых людей посредством формирования организационных, правовых, социально-экономических условий для улучшения положения и качества жизни пожилых людей, повышения степени их социальной защищенности, активизации участия пожилых людей в жизни общества, например, профессиональную ориентацию в целях выбора сферы деятельности или профессии, возможно даже новой, трудоустройство и профессиональное обучение.
В рамках указанной программы в Свердловской области работают "Школы пожилого возраста" по направлениям: "Активное долголетие", "Безопасная жизнедеятельность", "Компьютерная грамотность", "Творческая и прикладная деятельность", "Профессиональная ориентация", "Обучение навыкам ухода", "Правовая и экономическая культура", "Социальный туризм и краеведение".
С целью решения проблем пожилых людей при активной поддержке органов местного самоуправления в марте 2012 году в рамках муниципальной целевой программы "Социальная поддержка населения НГО" впервые была утверждена постановлением Администрации НГО подпрограмма "Старшее поколение". Подпрограмма направлена на формирование организационных, правовых, социально-экономических условий для улучшения положения и качества жизни пожилых людей, повышение степени их социальной защищенности, активизации участия пожилых людей в жизни общества.
В рамках данной подпрограммы с 2012 года в Новоуральском городском округе шире проводится комплексный медицинский осмотр, с большим охватом именно граждан пожилого возраста. Граждане старшего поколения имеют возможность за счет средств местного бюджета получать путевки на санаторно-курортное лечение. Пенсионеры активнее включаются к участию в спортивных, физкультурно-оздоровительных мероприятиях, организованных как в учреждениями спорта, так и в спортзалах учреждений образования. В рамках подпрограммы проводится работа по пропаганде здорового образа жизни, осуществляется ремонт в квартирах одиноко проживающих ветеранов ВОВ, организована при ЦМСЧ № 31 работа поста для лиц пожилого возраста и уже в 2013 году пролечено 646 граждан старшего поколения. Проводятся курсы по обучению компьютерной грамотности граждан старшего поколения.
Подпрограмма "Старшее поколение" муниципальной целевой программы "Социальная поддержка населения НГО" 2012 - 2013 годов получила положительную оценку общественных организаций, объединяющих пенсионеров. Работа в этом направлении будет продолжена на следующий период - 2014 - 2016 годы.
Для достижения поставленной цели планируется решение следующих задач:
1) создание условий для формирования комфортной социальной среды проживания для жителей НГО;
2) совершенствование системы профилактики безнадзорности и "социального сиротства", пропаганда семейных ценностей;
3) обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
4) обеспечение условий для социальной адаптации и интеграции в общественную жизнь лиц с ограниченными возможностями здоровья и их доступа к объектам социальной инфраструктуры;
5) развитие системы социальной поддержки граждан пожилого возраста.

СОСТОЯНИЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ

Культурная среда Новоуральского городского округа характеризуется достаточно высоким уровнем развития и давними традициями. В округе работает 10 учреждений, из которых 2 являются автономными учреждениями культуры, 1 - частным некоммерческим учреждением. В сфере культуры работает около 700 человек.
Отрасль культуры городского округа сегодня - это широкий спектр досуговых, воспитательно-образовательных и информационных услуг.
В Детской школе искусств и Детской художественной школе на бесплатных отделениях обучается 1150 учащихся, практически все учащиеся ежегодно принимают участие в конкурсах, олимпиадах, фестивалях, выставках различного уровня.
Театральное предложение в Новоуральском округе отличается жанровым разнообразием, ежегодно два театра представляют жителям 9 новых постановок. В последние годы расширилась география выездов театров с гастролями, увеличилось количество спектаклей на стационаре. Театр музыки, драмы и комедии планомерно повышает количество посещений спектаклей, увеличивая доходную часть.
Муниципальное бюджетное учреждение Дом культуры "Строитель" (3 филиала которого работают в сельских населенных пунктах) и частное некоммерческое учреждение ДК УЭХК создают условия для реализации творческого потенциала жителей округа в кружках, художественных секциях, театральных и литературных объединениях.
В 2012 году путем реформирования создана единая библиотечная система, которая включает Публичную библиотеку и 6 филиалов, 3 из которых находятся в населенных пунктах, пункты выдачи работают в двух школах искусств и в одной общеобразовательной школе.
В последние годы значительно активизировались процессы информатизации в общедоступных библиотеках. Сегодня Публичная библиотека и ее филиалы в Новоуральске оснащены компьютерной техникой. В 2014 - 2018 годах информатизация библиотек продолжится в сельских населенных пунктах.
Несмотря на наметившийся рост посещаемости музея в последние годы, проблема обеспечения доступности и повышения качественного показателя остается актуальной. Износ здания, нехватка площадей для экспозиций ставят вопрос о необходимости проектирования и строительства Научно-технического образовательного молодежного центра, в котором предполагается разместить музей.
В свете реализации стратегии развития информационного общества в Российской Федерации особую актуальность приобретает музейная деятельность по оцифровке музейных предметов, презентация музейных коллекций в сети Интернет. В 2013 году МБУК "Новоуральский историко-краеведческий музей" на средства гранта Министерства культуры Свердловской области создало первую виртуальную выставку.
Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 определена стратегическая задача по доведению средней заработной платы работников учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры до средней платы работников учреждений культуры в Свердловской области.
На сегодняшний день достигнутый уровень заработной платы работников отрасли культуры еще не позволяет ей стать привлекательной сферой профессиональной деятельности. Достижение установленных значений целевых показателей повышения заработной платы работников культуры к 2018 году 47708,0 рублей будет способствовать улучшению кадровой ситуации в отрасли культуры.
Наиболее важным результатом работы учреждений в последние годы является то, что на сегодняшний день в сложных финансовых условиях удается сохранить весь комплекс учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры. Кроме того, благодаря применению программных методов управления отраслью, а также поддержке федерального и областного бюджетов, достигнуты определенные положительные результаты:
обновлен парк компьютерной техники в библиотеках округа, открылись центры общественного доступа к социально значимой информации в филиале "Детская библиотека" и филиале села Тарасково;
расширен спектр услуг, оказываемых учреждениями культуры на базе новых информационных технологий;
повышено качество экспозиционной работы в муниципальном музее, повышен уровень посещаемости;
сохранена численность учащихся муниципальных детских школ искусств и составляет 1150 человек;
сохранена доля работающих в отрасли специалистов с высшим образованием на уровне 43%.
На повышение качества работы учреждений культуры ориентирована и внедряемая с 2014 года независимая система оценки качества услуг в сфере культуры.
В то же время, несмотря на предпринимаемые усилия, остались нерешенными проблемы:
снижается обеспеченность библиотечными фондами на 1 жителя округа;
увеличивается число учреждений культуры, требующих ремонта, возрастает количество предписаний, выписываемых при проверке органами пожарного надзора;
существует необходимость обновления парка транспортных средств в театрах и музыкальных инструментов в детской школе искусств, специального оборудования культурно-досуговых учреждений и книжных фондов библиотеки.
Наличие программы позволит сделать выбор оптимальных путей и способов обеспечения устойчивого и динамичного развития культуры в округе, выравнивания возможностей участия населения в культурной жизни города и повышения привлекательности услуг, оказываемых муниципальными учреждениями культуры жителям.

ПОДПРОГРАММА 3 "ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ НГО"

УРОВЕНЬ БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

В номинальном выражении среднедушевые денежные доходы населения Новоуральского городского округа в 2012 году выросли на 4,5% и составили 23097 рубля, что на 200 рублей выше среднероссийского показателя.
Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в 2012 году снизились на 4,3% к уровню 2011 года.
Основным источником денежных доходов экономически активной части населения остается оплата труда.
Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника по полному кругу организаций Новоуральского городского округа в 2013 году сложилась на уровне 33802,1 рубля, или 108,2% к уровню 2012 года.
Реализация мероприятий по увеличению денежных доходов способствует снижению доли населения Новоуральского городского округа, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума.
По итогам 2012 года доля населения Новоуральского городского округа, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, составила 11,9%. По предварительной оценке численность такого населения будет последовательно сокращаться.
На рынке труда Новоуральского городского округа наблюдается нестабильная ситуация, характеризуемая периодически повышением или снижением численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости.
Общая численность безработных граждан, определяемая по методологии Международной организации труда, в Новоуральском округе с начала 2013 года снизилась на 9,3 процентов или на 0,7 процентных пунктов.
Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 27,9 процента (с 1152 человек на 01 января 2013 года до 831 человек на 01 января 2014 года).
По состоянию на 01 января 2014 года уровень регистрируемой безработицы в Новоуральском городском округе составил 1,59 процента, что выше показателя в целом по Российской Федерации (1,2 процента) и по Уральскому федеральному округу (1,0 процента).
Возросло количество вакантных рабочих мест, заявленных работодателями, с 504 вакансий на 01 января 2013 года до 651 вакансий на 01 января 2014 года, что способствовало снижению коэффициента напряженности.
Численность граждан, обратившихся в центры занятости в поиске подходящей работы, в 2013 году составила 3558 человек, что на 9,2 процента меньше, чем в аналогичном периоде 2012 года (3917 человека).
Реализация мероприятий программы направлена на проведение активной политики занятости населения, в том числе расширение самозанятости, рост доходов населения, снижение доли населения, имеющего душевые доходы ниже прожиточного минимума.
Мероприятия, направленные на решение задач на рынке труда, определены действующей Территориальной программой содействия занятости населения Новоуральского городского округа.

УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЫ

Строительный комплекс - это один из наиболее значимых сегментов экономики, обеспечивающий развитие всех видов экономической деятельности. Строительная сфера деятельности в Новоуральском городском округе (инженерные изыскания, проектирование, строительство) насчитывает около 30 организаций, в которых работает порядка 3,3 тыс. человек.
За период 2010 - 2013 годов на территории Новоуральского городского округа построено и введено в эксплуатацию 64537,2 кв. метров жилья, в том числе юридическими лицами - 37987,9 кв. м; физическими лицами - 26548,3 кв. м. Построено 9 многоквартирных жилых домов и 164 индивидуальных жилых дома.
Обеспеченность населения городского округа жильем на конец 2013 года составила 25,3 кв. м на 1 человека, для сравнения в 2010 году - 24,1 кв. м.
Количество нуждающихся в улучшении жилищных условий по состоянию на 1 декабря 2013 года составляет 3829 семей, в том числе:
- 242 - малоимущие семьи;
- 28 - молодые семьи;
- 57 - инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов;
- 14 - многодетные семьи.
Общая потребность в жилье оценивается в объеме 169,353 тыс. кв. метров, в том числе: социальное жилье - на уровне 10,067 тыс. кв. метров; некоммерческое жилье для нуждающихся, не относящихся к малоимущим, - на уровне 159,286 тыс. кв. метров.
Мероприятия муниципальной комплексной программы повышения качества жизни населения Новоуральского городского округа на период до 2018 года основаны на Генеральном плане Новоуральского городского округа и "Программе комплексного социально-экономического развития ЗАТО Новоуральский городской округ на 2013 - 2017 годы", утвержденных решениями Думы Новоуральского городского округа, и связаны с развитием жилищного комплекса, обеспечением жильем отдельных категорий граждан, обязательства перед которыми установлены федеральным законодательством.
В рамках программы предусмотрена реализация следующих мероприятий:
строительство магистральных сетей инженерно-технического обеспечения МКР-24. Предполагаемая для освоения территория - 28 га. Стоимость строительства в текущих ценах составит порядка 78,8 млн. руб. Строительство инженерных коммуникаций и внутриплощадочных проездов в МКР-24 позволит ввести в эксплуатацию 24 тыс. кв. м жилья, в том числе: 10 тыс. кв. м - после завершения строительства инженерных коммуникаций (планируется сформировать 66 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство экономкласса), а также в эксплуатацию будут сданы ранее начатые строительством жилые дома общей площадью 14 тыс. кв. м;
разработка градостроительной проектной документации. В 2014 г. планируется разработка проектно-планировочной документации под малоэтажное (индивидуальное) жилищное строительство на 4-х площадках, в 2015 - 2018 годах - разработка проектно-планировочной документации под малоэтажное (индивидуальное) жилищное строительство еще на 4-х площадках г. Новоуральска. В срок до 2018 г. Администрацией НГО планируется предоставление гражданам не менее 175 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство;
для подготовки земельных участков под индивидуальное и комплексное жилищное строительство для проведения аукционов по продаже права аренды земельных участков будут выполнены работы по формированию пакетов документов по земельным участкам, подготовка и утверждение межевых планов, постановка земельных участков на кадастровый учет;
предусмотрен снос ветхого жилья и строительство 3-х новых жилых домов по 50 квартир на освобожденных площадках: предусмотрена сдача жилья площадью 6720 кв. м;
строительство и ввод в эксплуатацию социального жилья: жилого дома площадью 2573 кв. м (48 квартир); жилого дома площадью 2528 кв. м (104 квартиры); жилого дома в с. Тарасково площадью 708 кв. м (12 квартир);
реализация предусмотренных мер позволит ввести в эксплуатацию 9,809 тыс. кв. м жилья и предоставить более 300 семьям жилье по договорам социального найма;
планируется строительство жилья на средства частных инвесторов. В соответствии с проведенными аукционами на право аренды земельных участков инвесторы-застройщики за счет собственных средств будут вести строительство многоквартирных многоэтажных и малоэтажных индивидуальных жилых домов.

УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

За последние десять лет проблема обеспечения устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального хозяйства Новоуральского городского округа приобрела еще большую остроту.
Жилищный фонд и объекты коммунальной инфраструктуры находятся в изношенном состоянии. Нормативный срок отслужили около 60 процентов основных фондов жилищно-коммунального хозяйства.
Система теплоснабжения характеризуется высоким уровнем износа (средний срок эксплуатации сетей - свыше 30 лет) и требует значительных капиталовложений в ее восстановление и ремонт. Имеют место большие энергопотери при транспортировке энергоресурсов.
Физический износ основных фондов систем теплоснабжения составляет 68 процентов, водоснабжения и водоотведения - 62 процента. В результате этого износа потери коммунальных ресурсов, которые оплачивают потребители, в системах водоснабжения составляют более 25 процентов, в системах теплоснабжения - до 14 процентов.
Основными проблемами, связанными с неудовлетворительным функционированием системы водопроводно-канализационного хозяйства, являются:
существующая технология очистки воды не обеспечивает качество очистки в соответствии с требованиями СанПиН по таким показателям, как цветность, перманганатная окисляемость, хлороформ;
высокая степень износа сооружений и оборудования - нормативные ресурсы надежности оборудования и строительных конструкций исчерпаны;
очистные сооружения канализации морально устарели, не отвечают современным технологическим требованиям, качество (степень) очистки на них не удовлетворяют предельно допустимым концентрациям по сбросу очищенных сточных вод в водоем, технологические решения, реализованные на сооружениях, не могут обеспечить очистку до современных нормативных показателей;
в деревнях Елани и Пальники отсутствует организованное питьевое водоснабжение, в д. Починок - неудовлетворительное качество питьевой воды, в п. Мурзинка отсутствует противопожарный водопровод.
По состоянию на 01.01.2014 площадь жилищного фонда Новоуральского городского округа составляет 2164,7 тыс. квадратных метров, в том числе 1846,4 тыс. квадратных метров в частной собственности граждан и 313,7 тыс. квадратных метров - муниципальный жилищный фонд.
Состояние жилищного фонда Новоуральского городского округа в целом характеризуется высоким процентом износа, что в свою очередь приводит к увеличению затрат на содержание жилищного фонда.
Сокращение объемов жилищного строительства, имевшее место в начальный период реформирования экономики страны, отсутствие у балансодержателей реальных источников финансирования для проведения текущих и капитальных ремонтов, передача в муниципальную собственность значительного количества ведомственного жилья, находящегося в неудовлетворительном состоянии, привело к тому, что в течение последних лет сложилась устойчивая тенденция к увеличению объемов ветхого и аварийного жилищного фонда.
Жилищный фонд, признанный непригодным для проживания или с высоким уровнем износа, ухудшает внешний облик города, сдерживает развитие городской инфраструктуры, понижает инвестиционную привлекательность города.
Большинство проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для проживания или с высоким уровнем износа, граждан не в состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести или получить на условиях найма жилье удовлетворительного качества.
Учитывая социальную значимость проблемы жилья, непригодного для постоянного проживания, необходимо своевременно решать вопросы по отселению граждан из домов с повышенным физическим износом и последующим сносом отселенных домов.
По состоянию на 01.01.2014 число многоквартирных домов с высоким уровнем износа составляет 25 строений общей площадью 6245 кв. м, в том числе деревянных - 24, кирпичных - 1. Зарегистрировано 150 семей в составе 330 человек, которые проживают в нем как на условиях социального найма, так и на правах собственников жилых помещений.
Проблема технического состояния многоквартирных домов, приведения их в соответствие с требованиями нормативных документов остается наиболее острой социальной проблемой в Новоуральском городском округе.
Существующие объемы проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов существенно ниже потребности в проведении таких ремонтов.
Для приведения жилого фонда в нормативное техническое состояние необходимо проведение комплексного капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов с использованием современных строительных материалов и технологий, энергоэффективных решений, которые обеспечат высокий уровень благоустройства и качественное улучшение условий проживания граждан.
Вид капитального ремонта зданий устанавливают на основании ежегодных актов результатов осмотра зданий, инженерного оборудования и внешнего благоустройства домов, выполненных в соответствии с нормативными документами, технического паспорта на жилой дом, планировочных и конструктивных характеристик зданий в соответствии с нормативными межремонтными сроками, а также с учетом заявлений проживающих граждан.
Жилой фонд, подлежащий капитальному ремонту, насчитывает 730 многоквартирных домов. Участие собственников помещений жилых домов, расположенных на территории Новоуральского городского округа, в региональной программе капитального ремонта общего имущества позволит в течение периода с 2014 по 2043 год выполнить капитальный ремонт во всех домах.
В среднем по Новоуральскому городскому округу уровень газификации (жилого фонда) природным газом составляет 48,5 процентов.
Количество газифицированных квартир составляет 13619 кв., в том числе от:
- природного газа - 9486 кв.;
- сжиженного газа - 4133 кв., в т.ч.:
- резервуарных установок - 2751 кв.;
- газобаллонных установок - 1081 кв.;
- шкафных групповых установок - 301 кв.
Существующее состояние газификации сетевым природным газом в Новоуральском городском округе не в полной мере отвечает ее потребностям, особенно на территории сельских населенных пунктов Новоуральского городского округа.
Следует отметить, что развитие газификации в Новоуральском городском округе, в частности, перевод частного жилого фонда в Свердловской области с централизованного отопления на отопление от индивидуального источника теплоснабжения, работающего на природном газе, позволило бы значительно сократить потери тепловой энергии в процессе транспортировки до потребителя.
В настоящее время экономика Новоуральского городского округа характеризуется повышенной энергоемкостью. Ежегодно растут затраты местного бюджета на приобретение энергетических ресурсов.
Основной проблемой является преодоление роста потребности в дополнительных энергоресурсах за счет энергосбережения.
Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности позволит обеспечить энергетическую безопасность Новоуральского городского округа, сэкономить энергоресурсы, снизить уровень роста стоимости жилищно-коммунальных услуг, повысить устойчивость коммунальных систем.
Целью подпрограммы является улучшение условий проживания и коммунального обслуживания населения в Новоуральском городском округе путем повышения качества и надежности предоставляемых гражданам жилищно-коммунальных услуг, повышение уровня благоустройства жилищного фонда.
В соответствии с поручением Губернатора Свердловской области Новоуральский городской округ является одним из "пилотных" муниципальных образований по разработке, внедрению и настройке Региональной информационно-аналитической системы ЖКХ Свердловской области (РИАС ЖКХ).
Вопрос наполнения РИАС ЖКХ находится под контролем Правительства Свердловской области. В настоящее время Система запущена в опытную эксплуатацию.
Система позволит получать актуальную информацию о состоянии сферы жилищно-коммунального хозяйства Новоуральского городского округа для проведения анализа, обеспечит прозрачность работы управляющих и ресурсоснабжающих организаций.
Для достижения поставленной цели необходимо продолжить модернизацию жилищно-коммунального комплекса, ликвидацию аварийного жилищного фонда, повышение комфортности жилищного фонда, повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг, повышение инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплекса, повышение роли и ответственности собственников помещений в многоквартирных домах в сфере управления принадлежащей им недвижимости.

СОСТОЯНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СФЕРЫ

Новоуральский городской округ имеет развитую инфраструктуру: 168,6 км автомобильных дорог общего пользования, в том числе 164,2 км с твердым покрытием (97,4%) и 4,4 км грунтовых (2,6%).
Большое количество искусственных сооружений: 36 транспортных и пешеходных мостов, в том числе 14 каменных и 22 металлических, один путепровод, 38 км ливневой канализации. На въезде в город действует путепроводная развязка.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, составила в 2013 году 28,3 км (16,8%).
Пассажирские перевозки в Новоуральском городском округе осуществляются автобусами и маршрутными такси. Для транспортного обслуживания населения организовано 13 городских и 11 пригородных маршрутов.
Все населенные пункты Новоуральского городского округа связаны с городом Новоуральском автобусным сообщением. На маршрутах городского и пригородного сообщения задействовано около 100 автобусов.
Одной из целей программы является развитие современной транспортно-логистической системы Новоуральского городского округа, улучшение качества транспортных услуг, предоставляемых населению городского округа.
Основные задачи для достижения указанной цели:
1) формирование единой сети автомобильных дорог местного значения, круглогодично доступной для населения и хозяйствующих субъектов;
2) повышение качества транспортного обслуживания населения;
3) обеспечение безопасного транспортного сообщения по автомобильным дорогам Новоуральского городского округа;
4) обеспечение безопасности дорожного движения.
По итогам реализации Комплексной программы планируется:
1) увеличение протяженности построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения на 3,82 км;
2) замена подвижного состава автобусного парка до 20 единиц;
3) снижение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, до 5%;
4) введение в эксплуатацию 9 комплексов видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

РАЗВИТИЕ РЫНКА ТОВАРОВ И УСЛУГ

По итогам 2013 года Новоуральский городской округ занимает 5 место среди муниципальных образований Свердловской области по обороту розничной торговли и обороту общественного питания (впереди только крупные города области Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Первоуральск).
Потребительский рынок Новоуральского городского округа в последние годы стабильно и динамично развивается, открываются новые возможности для развития этой сферы, которая по-прежнему остается наиболее инвестиционно привлекательной для индивидуального предпринимательства и малого бизнеса. Одним из приоритетных направлений развития потребительского рынка является удовлетворение потребностей населения в продуктах питания, товарах народного потребления и в различных услугах высокого качества и по доступным ценам.
Новоуральский городской округ имеет довольно насыщенную сеть предприятий розничной торговли. Состояние торговли характеризуется как стабильное, с высоким уровнем насыщенности по всем товарным группам и динамикой роста розничного оборота.
Развитие торговли на территории Новоуральского городского округа способствует изменению социально-экономической ситуации в лучшую сторону: открываются новые торговые предприятия - создаются новые рабочие места, повышается культура обслуживания населения, расширяется ассортимент товаров, внедряются новые технологии, формы продаж и обслуживания населения, социально незащищенные и малообеспеченные слои населения имеют возможность приобрести товары по доступным ценам.
Обеспеченность населения области торговыми площадями составляет по состоянию на 01 января 2014 года 633 квадратных метра на 1000 жителей и составляет 102 процента от норматива. Обеспеченность сельского населения торговыми площадями растет более медленными темпами и составляет 305 квадратных метров на 1000 жителей.
Продолжает сокращаться количество нестационарных торговых объектов, что свидетельствует об устойчивом развитии магазинов, которые практически полностью удовлетворяют потребности населения в приобретении необходимых товаров.
По данным Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в 2013 году в Свердловской области остается неблагоприятной ситуация по показателям микробиологической безопасности пищевых продуктов, отобранных в розничной торговой сети и предприятиях общественного питания.
На территории Новоуральского городского округа Межрегиональным управлением № 31 ФМБА России за 2013 год проведен отбор 2818 проб пищевых продуктов. Наибольший процент неудовлетворительных проб приходится на масло сливочное иногородних производителей. Процент неудовлетворительных проб молока и молочной продукции по микробиологическим показателям безопасности в 2013 г. составил 3,5%, что ниже показателя 2012 г. на 1,2%. По мясопродуктам количество нестандартных проб составило 0,2%, что ниже показателя 2012 г. на 1,6%. Процент неудовлетворительных проб по рыбе и рыбным продуктам составляет в 2013 г. - 2,3%, что ниже показателя 2012 г. на 2,7%. В 2013 году по сравнению с 2012 годом снизилась общая доля неудовлетворительных проб исследованных блюд, кулинарных изделий, напитков, вырабатываемых в организациях общественного питания по санитарно-химическим показателям, термическая обработка всех вырабатываемых блюд была достаточная.
Реализация мероприятий программы должная обеспечить повышение качества предоставления услуг.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

В Новоуральском городском округе функционирует филиал ГБУ СО "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг". В штате филиала 8 человек, услуги предоставляют 3 окна.
После окончания ремонта здания по адресу: ул. Фрунзе, 7, штатная численность составит 34 чел., будет функционировать 17 окон. В настоящее время проект реконструкции помещения проходит экспертизу.
Администрацией НГО подготовлен проект Соглашения о взаимодействии, в соответствии с которым до конца года через МФЦ будет предоставляться 43 муниципальные услуги. В соответствии с Соглашением сотрудники филиала проходят обучение в структурных подразделениях Администрации НГО по порядку предоставления муниципальных услуг. В целях осуществления постоянного контроля утвержден порядок проведения мониторинга реализации Соглашения.
Ведется поэтапный перевод муниципальных услуг в электронный вид. На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) доступны 67 муниципальных услуг.
В целях обеспечения межведомственного электронного взаимодействия в автоматизированное рабочее место "Межведомственное взаимодействие" выведены адапторы для направления межведомственных электронных запросов по видам сведений, предоставляемым ФНС России, ФМС России, ПФР, МВД России, Федеральной службой государственной регистрации кадастра и картографии (Росреестр).

ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЛАГОПОЛУЧНОЙ СРЕДЫ
ПРОЖИВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА

1. ЭКОЛОГИЯ ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА

В атмосферу города Новоуральска поступает 155 загрязняющих веществ, годовой выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от производственных объектов города Новоуральска в 2012 году составил 2,7 тысяч тонн (32,5 кг на душу населения). Значимое влияние на атмосферный воздух оказывает филиал ОАО "Уралэлектромедь" (ГО Верх-Нейвинский), выброс загрязняющих веществ которого в 2012 году составил 1,6 тыс. тонн дополнительно к суммарному выбросу предприятий Новоуральского городского округа, а также на атмосферу города влияет возрастающий парк автотранспорта с суммарным выбросом загрязняющих веществ примерно 83 тонны в год.
В 2012 году в весенне-летний период регистрировались повышенные концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе города Новоуральска, превышения гигиенических нормативов в отдельные дни наблюдались: по взвешенным веществам в 3,5 раза, по диоксиду азота в 3,9 раза, по свинцу в 3,6 раза.

2. ВОДНАЯ СРЕДА

Вода р. Нейвы в створе выше г. Невьянска соответствовала 4 классу качества разряда В и характеризовалась как "очень грязная", критическим показателем загрязнения р. Нейвы в створах 36 км выше г. Невьянска (в черте п. Верх-Нейвинский) являлись медь, цинк, марганец.
Загрязнение поверхностных водоемов связано с поступлением загрязняющих веществ со сточными, дренажными водами в водные объекты как через выпуски (организовано), так и неорганизованно с площади водосбора (дождевой и талый сток с территории города и промзоны).
В 2012 году сброс организовано отводимых водопользователями в водные объекты сточных вод составил - 29,32 млн. куб. м, в том числе 20,3 млн. куб. м сточных вод отнесены к категории "Загрязненные, недостаточно очищенные". Категорию "Загрязненные, недостаточно очищенные" на 99,9 процента составляют сточные воды, централизованно отводимые предприятием водопроводно-коммунального хозяйства города - МУП "Водоканал", масса загрязняющих веществ, поступивших в водные объекты с коммунальными сточным водами, - 5,51 тыс. тонн.

3. ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Забор воды для централизованного питьевого водоснабжения населения города Новоуральска осуществляется из поверхностного водного объекта - Верх-Нейвинского водохранилища, в селе Тарасково и д. Починок забор воды для централизованного водоснабжения населения обеспечивается из артезианских скважин, остальные сельские населенные пункты с зарегистрированной численностью 580 человек используют нецентрализованные источники водоснабжения (колодцы, родники, скважины).
Всего для хозяйственно-питьевого централизованного водоснабжения из природных водных источников забрано воды в 2012 году - 18,525 млн. куб. м, в том числе из Верх-Нейвинского водохранилища - 17,870 млн. куб. м, из артезианских скважин - 0,655 млн. куб. м.
В 2012 году 100 процентов проб воды из Верх-Нейвинского водохранилища не соответствовали санитарным нормам по санитарно-химическим показателям и 12,5 процента по микробиологическим показателям. Процент неудовлетворительных проб воды из подземных источников водоснабжения (артезианских скважин в сельских населенных пунктах) составлял по санитарно-химическим показателям - 0,5 процента и микробиологическим показателям - 8,5 процента.
Процент неудовлетворительных проб из источников нецентрализованного водоснабжения (родники, колодцы, скважины) в сельских населенных пунктах по санитарно-химическим и микробиологическим показателям соответственно - 51,2 и 64,5.
Качество воды после водоподготовки на сооружениях МУП "Водоканал", а также из распределительной сети централизованного холодного хозяйственно-питьевого водоснабжения города Новоуральска не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, процент неудовлетворительных проб в распределительной сети города по санитарно-химическим показателям воды составляет 84,4. Всего из систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения обеспечивается водой 85920 чел. (99,3% населения городского округа), из них доля городского населения 96,8% (83161 чел.), сельского населения - 3,2% (2759 чел.). Не обеспечены централизованным водоснабжением 3 населенных пункта с зарегистрированной численностью населения 580 чел. (0,7% населения городского округа).
Проведены в предыдущие годы поисково-оценочные работы на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения деревни Починок и поселка Мурзинка. По результатам поисково-оценочных работ обоснованы запасы питьевой воды по категории C1 в количестве 0,523 тыс. куб. м в сутки на базе поисковой скважины 1п в д. Починок и в пос. Мурзинка обоснованы запасы по категории C1 в количестве 0,3 тыс. куб. м в сутки на базе поисковой скважины 2п.
Разведанные запасы подземных вод Черно-Шишимского месторождения составляют 19 тыс. куб. м в сутки, в том числе категории B - 7,8 тыс. куб. м в сутки и по категории C1 - 11,2 тыс. куб. м в сутки, которые ограничены в использовании. Реальные возможности освоения месторождения принадлежат запасам категории B в количестве 7,8 тыс. куб. м в сутки, которые лишь частично погашают потребность города Новоуральска.

4. СОСТОЯНИЕ ПОЧВЫ И ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ

Санитарно-гигиеническое состояние почвы на территории города Новоуральска оценивается по суммарному показателю загрязнения почвы, в 2012 году категория загрязнения почвы "допустимая" по рассчитанному среднему значению по городу Новоуральску. Наибольшее загрязнение почвы наблюдается по никелю (до 2,1 ПДК), меди (до 1,65 ПДК), свинцу (до 2,63 ПДК) и мышьяку (до 1,7 ПДК).
В 2012 году образовано отходов производства и потребления 108,5 тыс. тонн, в том числе от производственных объектов Новоуральского городского округа - 41,8 тыс. тонн (~39% от общего количества отходов), из них переработано (использовано, обезврежено) на предприятиях 12 процентов. Динамика роста образования отходов производства и потребления за год составляет примерно 10 процентов. За 2012 год размещено в хранилищах и на полигонах 57,6 тыс. тонн отходов.
Площадь земель, занятых под складирование отходов, - 46,76982 га, в том числе: размещение коммунальные отходов (ТБО) - 16,617 га; размещение промышленных и строительных отходов - 21,1964 га; биологических отходов (ямы "Беккари") - 2,3132 га; хранилища радиоактивных отходов - 6,6431 га.
На территории городского округа мусороперерабатывающие заводы не функционируют, вопрос о раздельном сборе коммунальных отходов не решен ввиду отсутствия производств по переработке коммунальных отходов.

5. РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА

Радиационная обстановка на территории города Новоуральска стабильная.
В 2012 году среднее значение мощности экспозиционной дозы гамма излучения на местности в городе Новоуральске составляло 0,09 мкЗв/ч, ниже среднегодового значения по Свердловской области (11 мкР/час).
Среднее значение альфа-активности в приземном слое атмосферного воздуха - 0,15 мБк/м3, альфа-активность воды в месте питьевого водозабора (Верх-Нейвинское водохранилище) - 0,029 Бк/кг, ниже нормируемого показателя радиационной безопасности питьевой воды (0,2 Бк/кг). Значение альфа-активности проб почвы, с 2009 года по 2012 год на уровне 200 - 580 Бк/кг.
Среднегодовое значение суммарной бета-активности атмосферных выпадений в городе Новоуральске (0,34 Бк/м2 сутки) в 2012 г. в 1,3 раза ниже среднего уровня по территории деятельности Уральского УГМС (0,45 Бк/м2 сутки). Среднегодовое содержание Cs-137 (0,07 Бк/м2 месяц) в атмосферных выпадениях в 3,5 раза выше среднего значения по территории деятельности Уральского УГМС (0,02 Бк/м2 месяц), среднегодовое содержание Sr-90 (0,46 Бк/м2 месяц) в 4,6 раза выше среднего значения по территории деятельности Уральского УГМС (0,10 Бк/м2 месяц).
При нормальной эксплуатации источников облучения суммарная годовая эффективная доза облучения взрослого населения, проживающего в городе Новоуральске, в 2012 году не превысила нормируемую годовую дозу индивидуального облучения населения, равную 1 мЗ/год, и составила 0,008 мЗв/год.

6. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

Осуществляется работа по экологическому просвещению населения Новоуральского городского округа:
с 2002 года городской округ принимает участие в областных конкурсах на лучшее обустройство источников нецентрализованного водоснабжения ("Родники"), дети участвуют в областной акции "Марш парков", пишут исследовательские работы, участвуют в эколого-экспедиционных мероприятиях. В экологическом просвещении задействованы образовательные учреждения городского округа, охвачено экологическим просвещением более 6000 школьников;
в Год охраны окружающей среды в Российской Федерации проведены различные мероприятия и конкурсы, в том числе акция-конкурс всероссийского масштаба "Земля - мой дом", организованная муниципальным бюджетным учреждением культуры "Публичная библиотека" Новоуральского городского округа, 4660 человек приняли участие в экологических мероприятиях, посвященных Году охраны окружающей среды;
трудовые коллективы городского округа участвуют в экологических субботниках, общественные организации являются инициаторами ежегодно проводимой акции "Чистые острова" по очистке островов на акватории Верх-Нейвинского пруда. В экологических субботниках ежегодно участвуют более 50 трудовых коллективов и свыше 500 человек населения.

ПОДПРОГРАММА 4. "ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ НГО"

УРОВЕНЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Проанализировав состояние преступности за последние 18 лет (с 1995 года), можно сделать вывод, что с 1997 - 2001 годы уровень преступности ежегодно повышался в среднем на 12,6% в год. В 2002 году число зарегистрированных преступлений снизилось на 38%, после чего, на протяжении трех лет, количество преступлений в среднем увеличивалось на 38,7% в год. Наибольший скачок по числу зарегистрированных преступлений произошел в 2005 году и затем, на протяжении трех лет, планомерно снижался. В 2009 году вновь произошел незначительный рост (+4,1%) преступности и вновь на протяжении трех лет уровень преступности снижался в среднем на 18% в год. В 2013 году количество преступлений осталось на уровне прошлого года, но в 1 квартале 2014 года уже наблюдается незначительный рост.
Таким образом, параметры преступности имеют тенденцию как к возрастанию, так и к убыванию, цикличность которых составляет 3 - 4 года. В связи с чем можно прогнозировать в 2014 - 2015 году рост числа зарегистрированных преступлений.
Преступность среди несовершеннолетних значительно возросла, по сравнению с 2012 годом на 82% (91 против 50). Данная тенденция сохраняется и в 2014 году.
Учитывая, что на протяжении длительного времени (с 2010 года) состояние аварийности характеризуется значительным снижением числа дорожно-транспортных происшествий со 126 до 55, можно предположить ее увеличение с 2014 года, в связи с чем необходимо предпринять меры превентивного характера, направленные на стабилизацию и недопущение роста количества отчетных дорожно-транспортных происшествий.
Постановлением Правительства Свердловской области от 3 декабря 2013 г. № 1490-ПП утвержден "Комплексный план создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на территории Свердловской области", в соответствии с которым в 2014 году планируется создание указанной системы в Новоуральском городском округе, рекомендовано разработать планы мероприятий по созданию системы и организовать подготовку зданий (помещений) для размещения персонала системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112".
В настоящее время разработан проект создания Единого комплексного центра на базе ЕДДС МКУ "УЗЧС", который будет оборудоваться в том числе системой обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на территории Новоуральского городского округа, реализацию которого необходимо предусмотреть в 2014 - 2015 году.

ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ ТРУДА
И СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ОХРАНЫ ТРУДА

Проанализировав состояние травматизма за последние 10 лет, можно сделать вывод, что уровень тяжелого травматизма ежегодно повышался в среднем на 1 случай (20%) в год. В 2013 году число случаев тяжелого травматизма впервые снизилось с 7 до 6 случаев (на 16%).
Анализ причин и условий возникновения несчастных случаев с тяжелыми последствиями показывает, что в 2013 году 33 процента несчастных случаев произошли в результате ДТП и 67 процентов - по причинам организационного характера, что явилось следствием неэффективности действующих систем управления охраной труда в организациях, недостаточного внимания и требовательности руководителей организаций к работе по профилактике производственного травматизма.
Для улучшения условий и охраны труда, снижения производственного травматизма работодателям необходимо предусматривать в плановом порядке финансирование мероприятий, направленных на предупреждение производственного травматизма.
Установить следующие виды затрат на охрану труда:
мероприятия по улучшению условий и охраны труда;
на выплаты компенсаций работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
на выплаты страховых взносов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Пищевая и перерабатывающая промышленность Новоуральского городского округа включает в себя 2 предприятия по выпуску хлеба и хлебобулочных изделий, молочный завод, мясоперерабатывающий завод, цех по производству кондитерских изделий, рыбоперерабатывающий цех. Сельскохозяйственную деятельность на территории НГО осуществляет единственное производственное подразделение - ООО "Агрофирма Уральская".
В структуре оборота розничной торговли удельный вес продовольственных товаров составляет 45 процентов. В целом предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности НГО в 2013 году было произведено продукции на сумму 1577 млн. рублей.
Предприятия и организации пищевой и перерабатывающей промышленности НГО имеют стабильную репутацию по качеству, безопасности и ассортименту производимых продуктов питания, постоянно расширяют ассортимент выпускаемой продукции.
В настоящее время перед отраслью стоит задача повышения эффективности работы предприятий, диверсификации производства и повышения конкурентоспособности вырабатываемой продукции.

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ

Цель Программы - повышение качества жизни населения Новоуральского городского округа через достижение современных стандартов оказания услуг в сферах здравоохранения, образования, социальной политики, культуры, жилищно-коммунального хозяйства, повышение их качества и доступности, обеспечение материального и духовного благополучия населения Новоуральского городского округа.
Задачи:
1) обеспечение доступности и повышение качества предоставления услуг в сфере здравоохранения, образования и культуры;
2) формирование у населения приверженности здоровому образу жизни;
3) совершенствование системы социальной поддержки населения, в том числе института семьи и детства, социализация и самореализация молодежи;
4) создание правовых, информационных, организационных условий для функционирования и развития институтов гражданского общества;
5) расширение форм и методов участия граждан в управлении, общественном контроле деятельности органов власти;
6) формирование в молодежной среде патриотизма и уважения к историческим культурным ценностям, гармонизация межнациональных отношений;
7) сохранение и восстановление экологических систем, формирование экологической культуры населения;
8) повышение доступности и качества услуг в сфере жилищного строительства, жилищно-коммунального обслуживания, транспортно-логистической системы;
9) развитие потребительского рынка;
10) обеспечение безопасности жизнедеятельности населения;
11) совершенствование социально-трудовых отношений, улучшение условий и охраны труда.

ПОДПРОГРАММА 1. "РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА"

Основной целью подпрограммы является повышение уровня гражданской зрелости жителей Новоуральского городского округа, социально ориентированной активности населения, создание эффективной системы самоуправления, базирующейся на принципах партнерства власти и широкой общественности.
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы планируется решить следующие задачи:
1) создание правовых, информационных, организационных условий для функционирования и развития институтов гражданского общества;
2) создание независимой системы оценки качества работы учреждений социальной сферы Новоуральского городского округа;
3) развитие форм молодежного самоуправления и лидерства молодежи;
4) формирование в молодежной среде патриотизма и уважения к историческим культурным ценностям, гармонизация межнациональных отношений;
5) формирование условий для развития благотворительности и меценатства.

ПОДПРОГРАММА 2. "ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА"

В рамках реализации подпрограммы определены 4 основные цели, для решения которых установлены задачи.
Цель 1. Сохранение и укрепление здоровья населения Свердловской области.
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы планируется решить следующие задачи:
1) повышение мотивации населения к ведению здорового образа жизни и физической активности;
2) обеспечение населения здоровым питанием;
3) обеспечение населения НГО медицинской помощью, повышение ее доступности и качества;
4) формирование системы управления кадровым потенциалом здравоохранения с учетом структуры муниципальной потребности в медицинских кадрах;
5) повышение доступности лекарственных препаратов.
Цель 2. Повышение доступности, адаптивности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования.
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы планируется решить следующие задачи:
обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях;
обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных образовательных организациях, а также обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования;
обновление системы развития педагогических кадров, повышение престижа учительской профессии, сохранение и развитие кадрового потенциала.
Цель 3. Повышение уровня социальной защищенности населения, социальная поддержка института семьи и детства.
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы планируется решить следующие задачи:
инфраструктурная модернизация системы социальной политики, повышение эффективности деятельности системы социальной политики;
совершенствование системы профилактики безнадзорности и "социального сиротства", пропаганда семейных ценностей;
обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
обеспечение условий для социальной адаптации и интеграции в общественную жизнь лиц с ограниченными возможностями здоровья и их доступа к объектам социальной инфраструктуры;
развитие системы социальной поддержки граждан пожилого возраста, создание условий для активного долголетия, развитие Школ пожилого возраста.
Цель 4. Создание условий для доступа к культурным ценностям и творческой реализации, усиление влияния культуры на процессы социальных преобразований и экономического развития Свердловской области.
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы планируется решить следующие задачи:
создание условий для активной продуктивности культурно-творческой деятельности, в том числе через развитие материально-технической базы учреждений культуры НГО, поддержку детского творчества, развитие форм культурно-досуговой деятельности;
обеспечение единства и доступности культурного пространства для всех социально-демографических и социально-профессиональных групп населения НГО с учетом их культурных потребностей и интересов, создание условий для творческой самореализации граждан;
сохранение и развитие кадрового потенциала сферы культуры и искусства через систему непрерывного многоуровневого художественного образования, развитие системы государственной поддержки творческой деятельности, талантливой молодежи, одаренных детей;
создание условий для этического и эстетического воспитания и развития личности жителей НГО, формирования у них позитивных ценностных установок;
обеспечение процесса интеграции НГО в региональный, федеральный и мировой культурные процессы через расширение сотрудничества и обмен музейно-выставочными экспозициями, развитие гастрольной деятельности театров.

ПОДПРОГРАММА 3. "ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"

В рамках реализации подпрограммы определены 7 целей.
Цель 1. Создание устойчивого среднего класса с одновременным снижением доли категории населения с доходами ниже прожиточного минимума, снижение социального неравенства, предоставление гражданам возможности для более высокого уровня социального потребления за счет собственных доходов.
Для достижения поставленной цели в рамках Программы планируется решить следующие задачи:
повышение заработной платы, в том числе путем поэтапного приближения минимальной заработной платы в Новоуральском городском округе к уровню прожиточного минимума для трудоспособного населения;
обеспечение государственных гарантий трудовых прав и создание условий для реализации гражданами права на труд, а также защиту от безработицы;
обеспечение стабильной ситуации на рынке труда, в том числе за счет реализации мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан по направлению органов службы занятости и предоставления грантов начинающим субъектам малого предпринимательства;
совершенствование профессиональной ориентации с учетом потребностей регионального рынка труда, развитие моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность;
развитие социального партнерства на территории НГО.
Цель 2. Обеспечение доступности жилья для семей с различным уровнем доходов.
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы планируется решить следующие задачи:
развитие массового жилищного строительства, в том числе малоэтажного;
организация предоставления земельных участков под строительство жилья экономического класса, завершение разработки необходимой градостроительной документации;
оказание поддержки отдельным категориям граждан в приобретении жилья.
Цель 3. Улучшение условий проживания и коммунального обслуживания населения Новоуральского городского округа.
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы планируется решить следующие задачи:
развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса, ликвидация аварийного жилья;
повышение комфортности жилищного фонда, повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг;
создание условий для газификации объектов социальной и жилищно-коммунальной сферы;
повышение инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплекса;
повышение роли и ответственности собственников помещений в многоквартирных домах в сфере управления принадлежащей им недвижимости.
Цель 4. Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения, безопасности дорожного движения.
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы планируется решить следующие задачи:
1) формирование единой сети автомобильных дорог местного значения;
2) повышение качества транспортного обслуживания населения;
3) обеспечение безопасного транспортного сообщения по автомобильным дорогам;
4) обеспечение безопасности дорожного движения.
Цель 5. Максимально полное удовлетворение потребностей населения в сфере торговли, питания и услуг.
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы планируется решить следующие задачи:
развитие инфраструктуры торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, отвечающей современным требованиям развития потребительского рынка.
Цель 6. Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Новоуральском городском округе, в том числе путем создания сети многофункциональных центров предоставления услуг и перевода услуг в электронную форму.
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы планируется решить следующие задачи:
оптимизация системы мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг, проведение регулярного мониторинга качества;
обеспечение доступа граждан для получения государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" в многофункциональных центрах на территории Новоуральского городского округа;
сокращение сроков административных процедур;
4) унификация административных регламентов, сокращение перечня запрашиваемых документов при предоставлении государственных и муниципальных услуг.
Цель 7. Сохранение и восстановление природных систем, формирование экологической культуры населения Новоуральского городского округа.
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы планируется решить следующие задачи:
обеспечение благоприятного состояния окружающей среды, улучшение экологических условий жизни населения, качества питьевой воды;
экологическое просвещение населения Новоуральского городского округа;
обеспечение экологической безопасности и управление экологическими рисками;
рациональное использование природных ресурсов.

ПОДПРОГРАММА 4. "ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"

Целью подпрограммы является обеспечение безопасности жизнедеятельности населения.
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы планируется решить следующие задачи:
снижение уровня преступности на территории Новоуральского городского округа;
обеспечение дорожной безопасности;
обеспечение профилактики, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
улучшение условий и охраны труда, снижение производственного травматизма.
Реализация целей и задач Программы будет оцениваться комплексом целевых показателей (индикаторов) Программы.
Система целевых показателей (индикаторов) Программы, применяемая для оценки результатов достижения поставленной цели и задач Программы, а также значения целевых показателей (индикаторов) Программы представлены в приложении № 1 к Программе.

Раздел 3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы будет осуществляться в течение 2014 - 2018 годов. Отдельные этапы реализации Программы не выделяются.

Раздел 4. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ

Достижение целей и решение задач Программы осуществляется с учетом комплексного подхода, путем скоординированного выполнения взаимосвязанных по срокам, ресурсам и источникам финансового обеспечения мероприятий Программы.
Программа разработана для сбалансированного территориального развития Новоуральского городского округа, обеспечивающего сокращение дифференциации в уровне и качестве жизни его населения.
План мероприятий по выполнению Программы представлен в приложении № 2 к Программе.
Мероприятия Программы сгруппированы по подпрограммам, целям и задачам.

Раздел 5. РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основных целей и решением задач Программы.
В рамках реализации Программы могут быть возникнуть следующие риски:
снижение возможностей привлечения частных инвестиций со стороны из-за режимных ограничений;
отсутствие рынка земли (разрешена только аренда);
ограничения в перемещениях людей и грузов;
отток перспективной молодежи в мегаполисы на учебу и постоянное место жительства;
значительная дифференциация населения по уровню доходов;
уменьшение численности населения.
Способ ограничения рисков: совершенствование методов прогнозирования социально-экономического развития, повышение надежности и оперативности предоставления статистических данных для формирования краткосрочных и среднесрочных прогнозов социально-экономического развития территории, стимулирование диверсификации экономики городского округа, модернизация традиционных и развитие новых секторов экономики, совершенствование механизмов осуществления инвестиций, уменьшение социального неравенства.
Способами ограничения финансовых рисков выступают:
ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов;
определение приоритетов для первоочередного финансирования;
планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов на основе схем размещения объектов социальной сферы;
привлечение внебюджетного финансирования.
Внешние риски - риски, связанные с возникновением дестабилизирующих общественных процессов:
развитие новых производств сопряжено с большими капиталовложениями, возможен отказ инвесторов от соответствующих инвестиций;
не ясна доля рынка по продукции новых предприятий;
ухудшение качества трудовых ресурсов из-за старения населения и его миграции;
недостаточное для развития городской инфраструктуры финансирование, в том числе из федерального и областного бюджетов.
Основными условиями минимизации внешних рисков являются:
регулярный мониторинг внешней среды;
опережающее размещение информации о планируемых мероприятиях, в том числе в средствах массовой информации, сети Интернет, и работа с обращениями граждан и организаций;
увязка реализации Программы со стратегиями развития Свердловской области и отдельных отраслей.

Раздел 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования Программы за счет всех источников финансирования составляет 18676147,9 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 3242009,6 тыс. руб.;
2015 год - 3099782,9 тыс. руб.;
2016 год - 3478918,8 тыс. руб.;
2017 год - 4078774,4 тыс. руб.;
2018 год - 4776662,2 тыс. руб.,
из них:
федеральный бюджет - 135600,0 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 15800,0 тыс. руб.;
2015 год - 16150,0 тыс. руб.;
2016 год - 32450,0 тыс. руб.;
2017 год - 37750,0 тыс. руб.;
2018 год - 33450,0 тыс. руб.;
областной бюджет - 8189351,4 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 1310040,7 тыс. руб.;
2015 год - 1521066,4 тыс. руб.;
2016 год - 1653834,0 тыс. руб.;
2017 год - 1751029,5 тыс. руб.;
2018 год - 1953380,8 тыс. руб.;
местный бюджет - 6960666,3 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 1453730,2 тыс. руб.;
2015 год - 1157502,6 тыс. руб.;
2016 год - 1298357,2 тыс. руб.;
2017 год - 1430066,4 тыс. руб.;
2018 год - 1621009,9 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 3390530,2 тыс. руб., в т.ч.:
2014 год - 462438,7 тыс. руб.;
2015 год - 405063,9 тыс. руб.;
2016 год - 494277,6 тыс. руб.;
2017 год - 859928,5 тыс. руб.;
2018 год - 1168821,5 тыс. руб.

Раздел 7. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА, МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В целях информационной поддержки реализации Программы, повышения уровня информированности населения в сфере социально-экономического развития городского округа, обеспечения социальных гарантий граждан обеспечивается:
привлечение граждан, общественных и политических институтов к участию в обсуждении и реализации социально-политических и экономических преобразований;
работа рабочей группы, отвечающей за общее информационное сопровождение Программы, пропагандистское обеспечение отдельных направлений, а также регулирующей вопросы взаимодействия в информационной сфере;
взаимодействие со средствами массовой информации на местном уровне;
обеспечение обратной связи с жителями региона посредством средств массовой информации, сети Интернет, общественных приемных.
В целях мониторинга реализации Программы предусмотрена подготовка и представление по установленным формам Губернатору Свердловской области:
ежеквартальных отчетов о выполнении Программы;
ежегодного доклада (до 20 марта года, следующего за отчетным) о ходе реализации в отчетном году программы, достигнутых результатах и эффективности использования финансовых средств.
Для организации контроля реализации Программы:
утверждается перечень целевых индикаторов и показателей, в случае необходимости проводится их ежегодная корректировка;
инициируются при необходимости экспертные проверки хода реализации отдельных мероприятий Программы, проведение независимой оценки показателей результативности и эффективности мероприятий Программы, их соответствия целевым индикаторам и показателям.

Раздел 8. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Настоящая методика применяется для оценки эффективности реализации Программы.
Оценка эффективности Программы производится ежегодно на основании исполнения целевых показателей путем сравнения достигнутых значений целевых индикаторов по состоянию на 31 декабря отчетного года с установленными Программой значениями.
Для оценки эффективности реализации Программы:
определяется эффективность реализации Программы по отдельным показателям по следующей формуле:

Tfn
En = ----- x 100%, где:
TNn

En - эффективность хода реализации соответствующего мероприятия Программы, процентов;
Tfn - фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе реализации Программы;
TNn - плановое значение целевого показателя, утвержденное Программой;
оценка эффективности реализации Программы в целом определяется на основе расчетов по следующей формуле:

E1 + E2 + E3 ... + En
E = -----------------------, где:
K

E - эффективность реализации Программы, процентов;
E1, En - эффективность мероприятий Программы;
K - количество мероприятий Программы.
Эффективность реализации Программы будет тем выше, чем выше значение фактически достигнутых целевых показателей:
1) E > 100 процентов - высокая эффективность реализации Программы;
2) 75 процентов < E < 100 процентов - средняя эффективность реализации Программы;
3) E < 75 процентов - низкая эффективность реализации Программы.
Кроме того, по итогам социологических опросов проводится комплексная субъективная оценка удовлетворенности населения доступностью и качеством услуг в таких сферах, как физическая культура и спорт, образование, социальная защита, культура, жилищно-коммунальное хозяйство.
Также подлежит оценке удовлетворенность населения условиями труда, качеством окружающей среды, информационной открытостью исполнительных органов государственной власти Свердловской области, качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, состоянием безопасности жизнедеятельности.

Глава
Администрации НГО
В.В.ПОПОВ





Приложение № 1
к комплексной программе повышения
качества жизни населения Новоуральского
городского округа на период до 2018 года -
"Новое качество жизни уральцев"

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ПЕРИОД ДО 2018 ГОДА -
"НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ УРАЛЬЦЕВ"

№ строки
Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей
Единица измерения
Значение целевых показателей
Справочно-базовое значение целевого показателя (на начало реализации комплексной прогр.)
2014
2015
2016
2017
2018
1
ПОДПРОГРАММА 1 "РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА"
2
Цель 1. ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ГРАЖДАНСКОЙ ЗРЕЛОСТИ ЖИТЕЛЕЙ НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, СОЗДАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ САМОУПРАВЛЕНИЯ, БАЗИРУЮЩЕЙСЯ НА ПРИНЦИПАХ ПАРТНЕРСТВА ВЛАСТИ И ШИРОКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
3
Задача 1. СОЗДАНИЕ ПРАВОВЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ, ОРГАНИЗАЦИОННЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
4
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку из средств местного бюджета
единиц
5
5
5
5
5
5
5
Доля граждан, участвующих в добровольческой деятельности, к общей численности населения НГО
процентов
2,1
2,5
3,0
3,5
4
2
6
Доля совещательных органов при Главе НГО, органов местного самоуправления, в состав которых включены представители Общественной палаты НГО, НКО, Молодежной Администрации НГО
процентов
100
100
100
100
100
100
7
Доля СМИ, постоянно освещающая реализацию программы и деятельности институтов гражданского общества
процентов
100
100
100
100
100
100
8
Задача 2. СОЗДАНИЕ НЕЗАВИСИМОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
9
Количество учреждений социальной сферы НГО, охваченных независимой оценкой
процентов
100
100
100
100
100
100
10
Индикаторы, характеризующие достижение целевого показателя:
11
удовлетворенность населения качеством работы учреждений социальной сферы НГО
процентов от числа опрошенных
97
98
98
99
99
97
12
количество учреждений социальной сферы НГО, имеющих официальные сайты
процентов
33,3
100
100
100
100
30,0
13
Задача 3. РАЗВИТИЕ ФОРМ МОЛОДЕЖНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ЛИДЕРСТВА МОЛОДЕЖИ
14
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, имеющих информацию о возможностях включения в общественную жизнь и применения потенциала, содействующую развитию навыков самостоятельной жизнедеятельности (о профессиях, востребованных социально-экономической сферой, занятиях предпринимательством, создании малого и среднего бизнеса)
процентов
42,2
44,8
46,7
48,7
50,6
41,5
15
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности общественных объединений, различных форм общественного самоуправления
процентов
33,7
35,4
37,2
39
41
32,4
16
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, систематически занимающихся научно-техническим творчеством, инновационной, научной, участвующих в добровольческой деятельности, к общей численности населения НГО
процентов
5,2
5,5
5,9
6,2
6,5
4,8
17
Задача 4. ФОРМИРОВАНИЕ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ ПАТРИОТИЗМА И УВАЖЕНИЯ К ИСТОРИЧЕСКИМ КУЛЬТУРНЫМ ЦЕННОСТЯМ, ГАРМОНИЗАЦИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
18
Доля обучающихся, участвующих в деятельности патриотических молодежных объединений, мероприятиях гражданско-патриотической направленности
процентов
34,4
36,1
37,9
39,8
41,8
33,7
19
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в занятиях техническими и военно-прикладными видами спорта, спортивных мероприятиях, проходящих подготовку в оборонно-спортивных лагерях патриотических молодежных объединений, мероприятиях гражданско-патриотической направленности
процентов
38,9
40,9
42,9
45,1
47,3
37
20
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и укрепление толерантности, на историко-культурное воспитание молодых граждан
процентов
19,4
20,4
21,4
22,5
23,6
17,5
21
Задача 5. ФОРМИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ И МЕЦЕНАТСТВА
22
Объем средств, направленных на благотворительность
млн. руб.
11
11
12
12
12
11
23
ПОДПРОГРАММА 2 "ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА"
24
Цель 1. СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
25
Задача 1. ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ К ВЕДЕНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
26
Доля жителей НГО, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения НГО
процентов
27,0
30,0
31,0
32,0
33
24,9
27
Количество спортивных сооружений на численность постоянного населения НГО
единиц на 10000
23
23
23
23
23
23
28
Доля детей и подростков, получающих услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных учреждениях, загородных детских оздоровительных лагерях, от общей численности детей
процентов
47
47
47
47
47
47
29
Задача 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ЗДОРОВЫМ ПИТАНИЕМ
30
Увеличение доли лиц, приверженных здоровому питанию
процентов
10
4
3
3
2
3
31
Индикаторы, характеризующие достижение целевого показателя:
32
доля предприятий общественного питания, включающих в меню блюда для организации диетического питания
процентов
39
40
41
41
42
35
33
охват организованным горячим питанием учащихся общеобразовательных учреждений
процентов от количества учащихся
89
90
91
92
94
88
34
охват питанием обучающихся и студентов учреждений среднего и высшего профессионального образования в НГО
процентов от количества обучающихся
69
72
73
75
75,5
58
35
охват питанием работающих на промышленных предприятиях НГО
процент от количества работающих
68
68,5
68,8
70
70,3
65
36
доля поваров пищеблоков общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации
процент от общего количества поваров
10
20
30
40
50
10
37
доля педагогов, прошедших повышение квалификации по вопросам формирования здорового образа жизни и здорового питания
процент от общего количества педагогов общеобразовательных организаций
5
10
15
20
25
5
38
Задача 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ НГО МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ, ПОВЫШЕНИЕ ЕЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА
39
Удовлетворенность населения первичной медико-санитарной и стационарной медицинской помощью
процентов от числа опрошенных
55
58
58
60
62
53,3
40
Индикаторы, характеризующие достижение целевого показателя:
41
снижение количества обращений граждан на ненадлежащее оказание медицинских услуг, поступивших в надзорные органы, профильные министерства
процентов
1
2
2
3
4

42
обеспечение потребности в высокотехнологичной медицинской помощи (соотношение пролеченных к числу нуждающихся пациентов)
процентов
85
88
90
92
94
85
43
Общая смертность
случаев на 1000 населения
13,0
12,7
12,5
12,3
12,0
13,0
44
Индикаторы, характеризующие достижение целевого показателя:
45
смертность населения в трудоспособном возрасте
случаев на 1000 населения трудоспособ. возраста
5,6
5,6
5,6
5,4
5,4
5,4
46
смертность от болезней системы кровообращения
случаев на 100 тыс. населения
710
710
700
690
680
690
47
смертность от новообразований (в том числе злокачественных)
случаев на 100 тыс. населения
232
228
227
225
223
270
48
смертность от туберкулеза
случаев на 100 тыс. населения
13,1
12,8
12,4
12,1
11,8
13,1
49
смертность от дорожно-транспортных происшествий
случаев на 100 тыс. населения
12,2
11,8
11,4
11
10,6
4,1
50
младенческая смертность
случаев на 100 тыс. населения
6
6
6
6
6
7,1
51
охват скрининговыми обследованиями населения на ВИЧ-инфекцию
процентов
12
12
13
14
15
12
52
Задача 4. ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАДРОВЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ С УЧЕТОМ СТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОТРЕБНОСТИ В МЕДИЦИНСКИХ КАДРАХ
53
Обеспеченность населения медицинским персоналом (врачи и средний медицинский персонал)
на 10000 человек населения
155,0
154,0
158,0
164,0
170,0
161,7
54
Индикаторы, характеризующие достижение целевого показателя:
55
обеспеченность населения врачами
на 10000 человек населения
45
44
43
44
45
45
56
обеспеченность средним медицинским персоналом
на 10000 человек населения
110
110
115
120
125
100,7
57
доля врачей в возрасте до 36 лет
процентов
10,7
10,7
10,7
10,7
10,7
10,7
58
Цель 2. ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ, АДАПТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ДОШКОЛЬНОГО, ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
59
Задача 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ПРАВ ГРАЖДАН НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
60
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте 3 - 7 лет
процентов
100
100
100
100
100
100
61
Задача 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ПРАВ ГРАЖДАН НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, А ТАКЖЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ КАЧЕСТВЕННЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
62
Доля выпускников муниципальных образовательных учреждений, сдавших ЕГЭ, в общей численности выпускников
процентов
98
98
98
98
98
96,7
63
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет
процентов
85
85
85
85
85
85
64
Задача 3. ОБНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ, ПОВЫШЕНИЕ ПРЕСТИЖА УЧИТЕЛЬСКОЙ ПРОФЕССИИ, СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
65
Доля педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку или повышение квалификации за последние 3 года
процентов
75
83
88
95
100
67,4
66
Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации по программам, соотнесенным с федеральным государственным стандартом общего образования
процентов
90
95
100
100
100
80
67
Задача 4. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СООТНОШЕНИЯ УРОВНЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ДОШКОЛЬНОГО, ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПОКАЗАТЕЛЯМИ, УСТАНОВЛЕННЫМИ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ КАРТЕ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
68
Соотношение уровня средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений и средней заработной платы в сфере общего образования в субъекте Российской Федерации
процентов
100
100
100
100
100
91,2
69
Соотношение уровня средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации
процентов
159,7
147,1
134,7
122,1
111,2
163,2
70
Соотношение уровня средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования и средней заработной платы учителей в субъекте Российской Федерации
процентов
90,3
90,3
90,3
100
100
90,3
71
Цель 3. ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ИНСТИТУТА СЕМЬИ И ДЕТСТВА
72
Задача 1. ИНФРАСТРУКТУРНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ, ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
73
Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан, имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки и обратившихся в органы социальной политики
процентов
100
100
100
100
100
100
75
Задача 2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И "СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА", ПРОПАГАНДА СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
76
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в программы по формированию ценностей семейного образа жизни и подготовке к семейной жизни
процентов
23,3
24,5
25,3
26,6
27,9
22,0
77
Снижение числа семей, находящихся в социально опасном положении, по отношению к предыдущему году
процентов
не менее чем на 6,5
не менее чем на 6,5
не менее чем на 6,5
не менее чем на 6,5
не менее чем на 6,5
число семей 67
78
Количество учреждений социального обслуживания семьи и детей на конец отчетного периода
единиц
1
1
1
1
1
1
79
Задача 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИОРИТЕТА СЕМЕЙНОГО УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
80
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан (на усыновление (удочерение) и под опекой (попечительство), в том числе по договору о приемной семье), к общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
процентов
80,0
80,5
81,0
81,5
82,0
80,0
81
Задача 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ В ОБЩЕСТВЕННУЮ ЖИЗНЬ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИХ ДОСТУПА К ОБЪЕКТАМ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
82
Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности НГО по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг в НГО
процентов
60
90
90
90,5
90,5
35
83
Охват инвалидов мероприятиями, проводимыми на муниципальной уровне
процент
75
75
75
75
75
75
84
Задача 5. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА, СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ, РАЗВИТИЕ ШКОЛ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
85
Увеличение количества любительских объединений и клубов по интересам для творчески активных людей старшего поколения
единиц
10
15
18
19
20
10
86
Охват социальными услугами пожилых людей из числа выявленных граждан, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании
процент
100
100
100
100
100
100
87
Цель 4. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ДОСТУПА К КУЛЬТУРНЫМ ЦЕННОСТЯМ И ТВОРЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ, УСИЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ КУЛЬТУРЫ НА ПРОЦЕССЫ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НГО
88
Задача 1. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ АКТИВНОЙ КУЛЬТУРНО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЧЕРЕЗ РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ НГО, ПОДДЕРЖКУ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА, РАЗВИТИЕ ФОРМ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
89
Количество библиографических записей в электронном каталоге МБУК "Публичная библиотека"
тыс. единиц
130,8
133,4
136,0
138,7
141,5
127
90
Увеличение посещаемости муниципального музея
посетителей на 1000 жителей
309,9
311,8
313,6
315,5
317,4
309
91
Доля представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда
процент
13,3
13,5
13,7
13,9
14,1
8
92
Задача 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕДИНСТВА И ДОСТУПНОСТИ КУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ ВСЕХ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ НГО С УЧЕТОМ ИХ КУЛЬТУРНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ И ИНТЕРЕСОВ, СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ТВОРЧЕСКОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ ГРАЖДАН
93
Число действующих виртуальных музеев
единиц
1
1
2
2
3
1
94
Задача 3. СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ НЕПРЕРЫВНОГО МНОГОУРОВНЕВОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ, РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ, ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ
95
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике Свердловской области
процент
64,9
73,8
82,4
91,2
100
61,6
96
Задача 4. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭТИЧЕСКОГО И ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ЖИТЕЛЕЙ НГО, ФОРМИРОВАНИЯ У НИХ ПОЗИТИВНЫХ ЦЕННОСТНЫХ УСТАНОВОК
97
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общей численности детей
процент
3,7
5,0
6,0
7,0
8,0
3,4
98
Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий к предыдущему году
тыс. человек
137,5
142,3
147,6
153,4
159,8
99,5
99
Количество коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание "народный" (образцовый)
единиц
2
2
2
2
2
2
100
Доля выпускников детских школ искусств, поступивших на обучение в профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования в сфере культуры, от общего числа выпускников
процент
20,3
17,5
17,5
17,5
17,8
19,1
101
Задача 5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ИНТЕГРАЦИИ НГО В РЕГИОНАЛЬНЫЙ, ФЕДЕРАЛЬНЫЙ И МИРОВОЙ КУЛЬТУРНЫЕ ПРОЦЕССЫ ЧЕРЕЗ РАСШИРЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА И ОБМЕН МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫМИ ЭКСПОНАТАМИ
102
Количество выставочных музейных проектов
единиц
34
38
42
46
50
30
103
Численность участников культурно-досуговых мероприятий
тыс. человек
98,9
106,7
115,2
124,5
134,7
128,5
104
ПОДПРОГРАММА 3 "ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"
105
Цель 1. СОЗДАНИЕ УСТОЙЧИВОГО СРЕДНЕГО КЛАССА С ОДНОВРЕМЕННЫМ СНИЖЕНИЕМ ДОЛИ КАТЕГОРИИ НАСЕЛЕНИЯ С ДОХОДАМИ НИЖЕ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА, СНИЖЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО НЕРАВЕНСТВА, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНАМ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БОЛЕЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ СОЦИАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ
106
Задача 1. ПОВЫШЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПУТЕМ ПОЭТАПНОГО ПРИБЛИЖЕНИЯ МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В НОВОУРАЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ К УРОВНЮ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА ДЛЯ ТРУДОСПОСОБНОГО НАСЕЛЕНИЯ
107
Реально располагаемые денежные доходы населения
проценты к уровню 2012 г.
104,2
110,8
118,4
125,5
132,8
96,2
108
Задача 2. Обеспечение государственных гарантий трудовых прав и создание условий для реализации гражданами права на труд, а также защиту от безработицы
109
Уровень безработицы (по методологии МОТ) в среднем за год
процентов
6,5
6,3
6,2
6,1
5,9
6,6
110
Индикаторы, характеризующие достижение целевого показателя:
111
численность трудоустроенных граждан
человек
2200
2200
2200
2200
2200
2638
112
численность граждан и работодателей, получивших информацию о положении на рынке труда НГО
человек
6003
6085
6085
6100
6100
8492
113
количество ярмарок вакансий и учебных рабочих мест
единиц
9
9
9
10
10
12
114
численность безработных граждан, получивших услугу по содействию самозанятости
человек
38
30
30
30
30
55
115
Задача 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТАБИЛЬНОЙ СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ ТРУДА, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГРАЖДАН ПО НАПРАВЛЕНИЮ ОРГАНОВ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ НАЧИНАЮЩИМ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
116
Коэффициент напряженности на рынке труда (в среднегодовом исчислении)
число незанятых граждан, зарег-х в органах сл. занятости, к числу вакантных рабочих мест в среднем за год
1,4
1,3
1,2
1,1
1
1,7
117
Индикаторы, характеризующие достижение целевого показателя:
118
численность безработных граждан, приступивших к профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию, включая обучение в другой местности
человек
216
190
190
190
190
283
119
численность женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, приступивших к профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию
человек
20
12
12
12
12
10
120
численность незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, приступивших к профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию
человек
4
6
6
6
6
0
121
численность безработных граждан, получивших услуги по социальной адаптации
человек
216
216
216
216
216
299
122
Задача 4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ТРУДА, РАЗВИТИЕ МОДЕЛЕЙ И ФОРМ ВОВЛЕЧЕНИЯ МОЛОДЕЖИ В ТРУДОВУЮ И ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
123
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных программами ориентирования на востребованные социально-экономической сферой профессии либо на занятие предпринимательством, создание малого и среднего бизнеса
процентов
30,0
32,0
34,0
37,0
40,0
30,0
124
Индикаторы, характеризующие достижение целевого показателя:
125
доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, получивших государственную услугу по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования, в общей численности получателей государственной услуги
процентов
30,0
32,0
34,0
37,0
40,0
30,0
126
Задача 5. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА НА ТЕРРИТОРИИ НГО
127
Количество предприятий и организаций НГО, заключивших коллективные договора
единиц
123
125
125
125
125
123
128
Индикаторы, характеризующие достижение целевого показателя:
129
удельный вес работников, охваченных коллективными договорами, к общей численности работников
процентов
91,2
92,0
92,0
92,0
92,0
91,2
130
Цель 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ЖИЛЬЯ ДЛЯ СЕМЕЙ С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ ДОХОДОВ
131
Задача 1. РАЗВИТИЕ МАССОВОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ МАЛОЭТАЖНОГО
132
Объем ввода жилья на 1 жителя / в том числе объем малоэтажного строительства
кв. м
0,14 / 0,04
0,14 / 0,14
0,15 / 0,11
0,16 / 0,08
0,24 / 0,12
0,12 / 0,08
133
Годовой объем ввода жилья
кв. м
19510
12240
12880
13140
20447
9995
134
квартир
149
122
133
132
235
96
135
Годовой объем ввода жилья экономического класса из годового объема ввода жилья
кв. м
8711
0
3580
6390
10447
3379
136
квартир
114
0
40
65
135
64
137
Годовой объем ввода малоэтажного жилья из годового объема ввода жилья
кв. м
3500
12240
9300
6750
10000
6616
138
квартир
35
122
93
67
100
32
139
Площадь земельных участков, выделенных для массового жилищного строительства, обустроенных коммунальной инфраструктурой
га
7,4
0,4
2,1
12,5
12,0
3,8
140
Задача 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ ЭКОНОМКЛАССА, ЗАВЕРШЕНИЕ РАЗРАБОТКИ НЕОБХОДИМОЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
141
Площадь территорий, для которых разработана документация по планировке территории
га
256,5
68,6
26,7
45,0
45,0
0,0
142
Средняя продолжительность периода со дня выдачи разрешения на строительство до получения разрешения на ввод в эксплуатацию
месяцев
24
24
24
24
24
24
143
Количество выданных разрешений на строительство жилых помещений и их предполагаемая общая площадь
ед.
35
45
40
35
40
61
144
кв. м
2700
4500
4000
3500
4000
6100
145
Задача 3. ОКАЗАНИЕ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН В ПРИОБРЕТЕНИИ ЖИЛЬЯ
146
Снижение цены на жилье по сравнению с ценами 2012 года (в сопоставимом уровне цен)
процентов
- 2,6
- 2
- 1,1
- 0,7
- 0,3
0
147
Число семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, получивших жилье и улучшивших жилищные условия, в том числе:
единиц
30
30
50
30
30
41
148
молодые семьи
единиц
4
5
5
5
5
5
149
многодетные семьи
единиц
7
5
5
5
5
2
150
принимающие участие в ликвидации последствий на ЧАЭС
единиц
1
1
1
1
1
1
151
ветераны боевых действий
единиц
0
2
2
2
2
7
152
инвалиды боевых действий
единиц
0
0
0
0
0
2
153
инвалиды и семьи с детьми инвалидами
единиц
0
2
2
2
2
12
154
малоимущие
единиц
13
12
30
10
10
23
155
лица, страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний
единиц
3
2
2
2
2
2
156
Уровень обеспеченности населения жильем
кв. м
25,6
25,9
26,1
26,3
26,4
25,3
157
Индикаторы, характеризующие достижение целевого показателя:






158
количество молодых семей, получивших социальные выплаты
семей
5
5
5
5
5
4
159
Цель 3. УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ И КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
160
Снижение количества обращений граждан на ненадлежащее оказание жилищно-коммунальных услуг, поступивших в Администрацию городского округа (по отношению к началу реализации программы)
процентов
1
1
1
1
1

161
Задача 1. РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, ЛИКВИДАЦИЯ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ
162
Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества
единиц
0
23
25
29
33
10
163
Индикаторы, характеризующие достижение целевого показателя:
164
количество граждан, зарегистрированных в многоквартирных домах, которые улучшили условия проживания после проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов
человек
0
890
960
1110
1260
566
165
Количество расселяемых жилых помещений в год
единиц
51
41
38
12
10
62
166
Индикаторы, характеризующие достижение целевого показателя:
167
Общая площадь расселяемых жилых помещений в год
кв. метр
2159,3
1583,5
1460,7
580,1
486,2
2768,9
168
Количество граждан, переселяемых из многоквартирных жилых домов, подлежащих сносу в связи с физическим износом, в год
человек
130
61
72
29
29
163
169
Задача 2. ПОВЫШЕНИЕ КОМФОРТНОСТИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА И НАДЕЖНОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
170
Степень износа коммунальной инфраструктуры
процентов
63
63
61
61
58
60
171
Индикаторы, характеризующие достижение целевого показателя:
172
доля ветхих сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, нуждающихся в замене
процентов
42,4
42,4
42,4
42,4
42,4
38
173
доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть
процентов
35,4
34,4
34,2
34,2
34,2
35
174
Уровень оснащенности коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов
процентов
72,1
95,0
99,0
99,0
99,0
56
175
Задача 3. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ГАЗИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЫ
176
Ввод дополнительных мощностей газопроводов и газовых сетей
км
12,7
11,0
9,7
6,2
32,5
7,8
177
Задача 4. ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
178
Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства
процентов
33,3
33,3
33,3
33,3
33,3
33,2
179
Число инвестиционных проектов, на реализацию которых предоставлена субсидия из областного бюджета
единиц
3
1
1
1
1
2
180
Задача 5. ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРИНАДЛЕЖАЩЕЙ ИМ НЕДВИЖИМОСТИ
181
Доля многоквартирных домов, в которых выбран Совет многоквартирного дома
процентов
33
35
37
39
42
32
182
Цель 4. ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ, БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
183
Задача 1. ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОЙ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
184
Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения
км

0,79

1,27
1,76

185
Задача 2. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
186
Обновление автобусного парка
единиц



10
10

187
Задача 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОГО ТРАНСПОРТНОГО СООБЩЕНИЯ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
188
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования
тыс. кв. м
164,3
75,3
78,5
73
76,3
67,4

189
Задача 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
190
Число комплексов видеофиксации нарушений правил дорожного движения, введенных в эксплуатацию
единиц
0
2
2
2
3
0
191
Цель 5. МАКСИМАЛЬНО ПОЛНОЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ НАСЕЛЕНИЯ В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ, ПИТАНИЯ И УСЛУГ
192
Задача 1. РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ОТВЕЧАЮЩЕЙ СОВРЕМЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ РАЗВИТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА
193
Оборот розничной торговли
млн. руб.
15900
16700
17540
18410
19330
15500
194
Оборот общественного питания
млрд. руб.
810
860
900
945
1000
765
195
Задача 2. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ, НАХОДЯЩЕЙСЯ В ОБОРОТЕ, А ТАКЖЕ ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ И ИНФОРМИРОВАННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
196
Количество материалов от Новоуральского городского округа, размещенных на сайте Общества защиты прав потребителей в Свердловской области в рамках заключенного соглашения
единиц
4
4
4
5
5
2
197
Цель 6. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА И ДОСТУПНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В НОВОУРАЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПУТЕМ СОЗДАНИЯ СЕТИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ И ПЕРЕВОДА УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННУЮ ФОРМУ
198
Задача 1. ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА И ДОСТУПНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРОВЕДЕНИЕ РЕГУЛЯРНОГО МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА
199
Доля муниципальных услуг, оказанных в электронном виде
процентов
78,0
80,0
90,0
90,0
95,0
78
200
Индикаторы, характеризующие достижение целевых показателей:
201
количество мероприятий по информированию граждан Новоуральского городского округа о возможности получения муниципальных услуг в электронной форме
единиц
18,0
20,0
25,0
30,0
35,0
18
202
количество государственных и муниципальных услуг, для которых настроены портальные формы на Едином портале государственных и муниципальных услуг
процентов
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
97
203
Задача 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА ГРАЖДАН ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ПРИНЦИПУ "ОДНОГО ОКНА" В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ НА ТЕРРИТОРИИ НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
204
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна"
процентов
97,0
97,0
100,0
100,0
100,0
97
205
Задача 3. СОКРАЩЕНИЕ СРОКОВ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
206
Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения государственных и муниципальных услуг
минут
15
15
15
15
15
отсутствует
207
Задача 4. УНИФИКАЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ, СОКРАЩЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ ЗАПРАШИВАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
208
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг
процентов
70,0
70,0
80,0
85,0
90,0
отсутствует
209
Цель 7. СОХРАНЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ СИСТЕМ, ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
210
Задача 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ, КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
211
Доля населения, потребляющего питьевую воду стандартного качества
проценты
96,8
96,8
97,0
98,0
99,3
96,8
212
Задача 2. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
213
Удельный вес населения Новоуральского городского округа, охваченного мероприятиями по повышению экологической культуры (на 10 тыс. жителей городского округа)
проценты
96,8
96,8
97,0
98,0
99,3
96,8
214
Задача 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ РИСКАМИ
215
Показатель негативного воздействия выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников на окружающую среду
тыс. тонн
2,6
2,6
2,5
2,5
2,5
2,7
216
Показатель негативного воздействия сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты на окружающую среду
млн. куб. м
20,3
20,3
20,1
20,1
20,0
20,3
217
Показатель негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду: количество образованных отходов производства и потребления, количество несанкционированных мест размещения отходов населением
тыс. тонн
119,0
131,2
138,0
139,0
140,0
108,5
218
Задача 4. РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
219
Доля использованных (переработанных) отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления
проценты
15,0
17,0
18,7
20,5
22,6
12,0
220
ПОДПРОГРАММА 4 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"
221
Цель 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
222
Задача 1. СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ПРЕСТУПНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
223
Количество зарегистрированных преступлений, в том числе
единиц
953
952
951
950
949
954
224
Индикаторы, характеризующие достижение целевого показателя:
225
количество преступлений, совершенных несовершеннолетними
единиц
90
89
88
87
86
91
226
Задача 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
227
Количество дорожно-транспортных происшествий
единиц
54
53
52
51
50
55
228
Задача 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
229
Уровень готовности к использованию имущества муниципального резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера
процентов
100
100
100
100
100
100
230
Уровень готовности к использованию действующих технических систем управления гражданской обороны, в том числе систем оповещения населения об опасностях при возникновении чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера
процентов
100
100
100
100
100
100
231
Доля обученных должностных лиц и специалистов ГО, Новоуральского городского звена Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС и организаций в сфере ГО, защиты от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, от ежегодных плановых показателей
процентов
100
100
100
100
100
100
232
Уровень охвата населения, проживающего на территории Новоуральского городского округа, развернутыми сегментами "Системы 112"
процентов
100
100
100
100
100
0,0
233
Уровень оснащенности местной системы централизованного оповещения населения Новоуральского городского округа аппаратурой оповещения нового поколения
процентов
100
100
100
100
100
0,0
234
Задача 4. УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА, СНИЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА
235
Количество тяжелых несчастных случаев на производстве в Новоуральском городском округе
единиц
7
7
6
6
5
7
236
Задача 5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
237
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства
единиц
3209
3224
3239
3254
3269
3194
238
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования на 1 жителя
тыс. руб. на человека
64,3
71,0
77,9
84,1
9620
4132

Глава Администрации НГО
В.В.ПОПОВ





Приложение № 2
к комплексной программе повышения
качества жизни населения
Новоуральского городского округа
на период до 2018 года -
"Новое качество жизни уральцев"

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НА ПЕРИОД ДО 2018 ГОДА - "НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ УРАЛЬЦЕВ"

№ строки
Наименование мероприятия / Источники расходов на финансирование
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей
Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия


всего
2014
2015
2016
2017
2018

1
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ
18676147,9
3242009,6
3099782,9
3478918,8
4078774,4
4776662,2

2
федеральный бюджет
135600,0
15800,0
16150,0
32450,0
37750,0
33450,0

3
областной бюджет
8189351,4
1310040,7
1521066,4
1653834,0
1751029,5
1953380,8

4
в том числе субсидии местным бюджетам
7856507,3
1232707,2
1458017,5
1590113,4
1686808,9
1888860,3

5
местный бюджет
6960666,3
1453730,2
1157502,6
1298357,2
1430066,4
1621009,9

6
внебюджетные источники
3390530,2
462438,7
405063,9
494277,6
859928,5
1168821,5

7
ПОДПРОГРАММА 1 "РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА"

8
Цель. ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ГРАЖДАНСКОЙ ЗРЕЛОСТИ ЖИТЕЛЕЙ НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, СОЗДАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ САМОУПРАВЛЕНИЯ, БАЗИРУЮЩЕЙСЯ НА ПРИНЦИПАХ ПАРТНЕРСТВА ВЛАСТИ И ШИРОКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
9
Всего по направлению "Прочие нужды" по подпрограмме 1, в том числе:
143616,7
24102,8
24704,0
27589,9
31780,0
35440,0

10
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

11
областной бюджет
228,8
228,8
0,0
0,0
0,0
0,0

12
в том числе субсидии местным бюджетам
228,8
228,8
0,0
0,0
0,0
0,0

13
местный бюджет
143387,9
23874,0
24704,0
27589,9
31780,0
35440,0

14
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

15
Задача 1. СОЗДАНИЕ ПРАВОВЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ, ОРГАНИЗАЦИОННЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
16
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
7350,0
1350,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0

17
федеральный бюджет







18
областной бюджет







19
в том числе субсидии местным бюджетам







20
местный бюджет
7350,0
1350,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0

21
внебюджетные источники







22
Мероприятие 1. Обеспечение представительства членов Общественной палаты НГО, Молодежной Администрации НГО в составах совещательных органов при Главе НГО, органов местного самоуправления
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6
23
Мероприятие 2. Обеспечение участия членов Общественной палаты НГО, Молодежной Администрации НГО в мероприятиях (заседаниях, конференциях, круглых столах и т.д.), организуемых органами местного самоуправления
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6
24
Мероприятие 3. Участие НКО в деятельности общественных, наблюдательных советов государственных и муниципальных учреждений и организаций социальной сферы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6
25
Мероприятие 4. Формирование информационного пространства в сети Интернет - размещение на сайтах органов местного самоуправления материалов (информации) по вопросам деятельности социально ориентированных НКО, тематических материалов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7
26
Мероприятие 5. Разработка и размещение социальной рекламы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7
27
Мероприятие 6. Предоставление поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям
7350,0
1350,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
4
28
местный бюджет
7350,0
1350,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0

29
Мероприятие 7. Проведение встреч, совещаний, круглых столов по вопросам поддержки социально ориентированных НКО, развития добровольческой деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4
30
Мероприятие 8. Консультирование представителей социально ориентированных НКО об установленном порядке предоставления финансовой поддержки из средств местного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4
31
Мероприятие 9. Организация и проведение Добровольческого Форума и конкурса социальных проектов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5
32
Мероприятие 10. Деятельность Совета по развитию и поддержке волонтерства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5
33
Мероприятие 11. Размещение в средствах массовой информации материалов, направленных на освещение мероприятий в сфере поддержки социально ориентированных НКО, популяризации добровольческой и благотворительной деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7
34
Мероприятие 12. Проведение отчетных конференций, встреч с участием органов местного самоуправления, социально ориентированных НКО, Общественной палаты НГО и других представителей общественности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7
35
Задача 2. СОЗДАНИЕ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ НГО
36
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

37
федеральный бюджет







38
областной бюджет







39
в том числе субсидии местным бюджетам







40
местный бюджет







41
внебюджетные источники







42
Мероприятие 13. Организация работы с открытыми источниками информации о качестве работы учреждений социальной сферы (сайты в сети Интернет, СМИ)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9, 12
43
Мероприятие 14. Проведение мониторинга качества работы и формирование рейтингов учреждений социальной сферы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9, 11
44
Мероприятие 15. Разработка планов мероприятий по улучшению качества работы учреждений социальной сферы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9, 11
45
Задача 3. Развитие форм молодежного самоуправления и лидерства молодежи







46
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
128837,6
21361,0
21698,0
24508,6
28925,0
32345,0

47
федеральный бюджет







48
областной бюджет
113,0
113,0
0,0
0,0
0,0
0,0

49
в том числе субсидии местным бюджетам
113,0
113,0
0,0
0,0
0,0
0,0

50
местный бюджет
128724,6
21248,0
21698,0
24508,6
28925,0
32345,0

51
внебюджетные источники







52
Мероприятие 16. Реализация мероприятий подпрограммы "Молодежь Новоуральска"
128837,6
21361,0
21698,0
24508,6
28925,0
32345,0
14, 15, 16
53
областной бюджет
113,0
113,0
0,0
0,0
0,0
0,0

54
в том числе субсидии местным бюджетам
113,0
113,0
0,0
0,0
0,0
0,0

55
местный бюджет
128724,6
21248,0
21698,0
24508,6
28925,0
32345,0

56
Задача 4. ФОРМИРОВАНИЕ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ ПАТРИОТИЗМА И УВАЖЕНИЯ К ИСТОРИЧЕСКИМ КУЛЬТУРНЫМ ЦЕННОСТЯМ, ГАРМОНИЗАЦИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
57
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
7429,1
1391,8
1506,0
1581,3
1355,0
1595,0

58
федеральный бюджет







59
областной бюджет
115,8
115,8
0,0
0,0
0,0
0,0

60
в том числе субсидии местным бюджетам
115,8
115,8
0,0
0,0
0,0
0,0

61
местный бюджет
7313,3
1276,0
1506,0
1581,3
1355,0
1595,0

62
внебюджетные источники







63
Мероприятие 17. Реализация мероприятий подпрограммы "Патриотическое воспитание граждан НГО"
7429,1
1391,8
1506,0
1581,3
1355,0
1595,0
18, 20
64
областной бюджет
115,8
115,8
0,0
0,0
0,0
0,0

65
в том числе субсидии местным бюджетам
115,8
115,8
0,0
0,0
0,0
0,0

66
местный бюджет
7313,3
1276,0
1506,0
1581,3
1355,0
1595,0

67
Мероприятие 18. Реализация Комплекса мер, направленных на совершенствование взаимодействия с национальными, религиозными общественными объединениями и работа органов местного самоуправления в сфере межнациональных отношений в Новоуральском городском округе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20
68
Задача 5. ФОРМИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
69
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

70
федеральный бюджет







71
областной бюджет







72
в том числе субсидии местным бюджетам







73
местный бюджет







74
внебюджетные источники







75
Мероприятие 19. Обеспечение информационной поддержки проводимых благотворительных мероприятий
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
22
76
Мероприятие 20. Организация и проведение церемонии награждения лучших благотворителей года
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
22
77
Мероприятие 21. Формирование информационной базы благотворителей
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
22
78
ПОДПРОГРАММА 2 "ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА"
79
Всего по подпрограмме 2, в том числе:
12855619,5
2281701,1
2339787,5
2539483,2
2724418,6
2970229,2

80
федеральный бюджет
82900,0
15800,0
16150,0
16650,0
16650,0
17650,0

81
областной бюджет
6715641,2
1111670,6
1260684,9
1380250,3
1446716,8
1516318,6

82
в том числе субсидии местным бюджетам
6416791,2
1055860,6
1200624,9
1319690,3
1385656,8
1454958,6

83
местный бюджет
5690935,9
1090591,8
990788,3
1068347,3
1184297,7
1356910,9

84
внебюджетные источники
366142,4
63638,7
72164,3
74235,6
76754,1
79349,7

85
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе:
247493,5
119093,5
0,0
0,0
8400,0
120000,0

86
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

87
областной бюджет
31500,0
31500,0
0,0
0,0
0,0
0,0

88
в том числе субсидии местным бюджетам
31500,0
31500,0
0,0
0,0
0,0
0,0

89
местный бюджет
215993,5
87593,5
0,0
0,0
8400,0
120000,0

90
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

91
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
12608126,0
2162607,5
2339787,5
2539483,2
2716018,6
2850229,2

92
федеральный бюджет
82900,0
15800,0
16150,0
16650,0
16650,0
17650,0

93
областной бюджет
6684141,2
1080170,6
1260684,9
1380250,3
1446716,8
1516318,6

94
в том числе субсидии местным бюджетам
6385291,2
1024360,6
1200624,9
1319690,3
1385656,8
1454958,6

95
местный бюджет
5474942,4
1002998,2
990788,3
1068347,3
1175897,7
1236910,9

96
внебюджетные источники
366142,4
63638,7
72164,3
74235,6
76754,1
79349,7

97
Цель 1. СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
98
Задача 1. ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ К ВЕДЕНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
99
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
1270524,1
222922,6
238077,0
244878,8
273208,0
291437,7

100
федеральный бюджет
69500,0
13000,0
13500,0
14000,0
14000,0
15000,0

101
областной бюджет
109320,1
19971,6
20729,9
21766,4
22854,7
23997,5

102
в том числе субсидии местным бюджетам
109320,1
19971,6
20729,9
21766,4
22854,7
23997,5

103
местный бюджет
969614,0
169616,0
178417,1
183657,4
210923,3
227000,2

104
внебюджетные источники
122090,0
20335,0
25430,0
25455,0
25430,0
25440,0

105
Мероприятие 22. Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта на территории НГО"
901576,0
157344,8
165834,0
170137,4
196453,2
211806,6
26, 27
106
областной бюджет
228,8
228,8
0,0
0,0
0,0
0,0

107
в том числе субсидии местным бюджетам
228,8
228,8
0,0
0,0
0,0
0,0

108
местный бюджет
901347,2
157116,0
165834,0
170137,4
196453,2
211806,6

109
Мероприятие 23. Проведение массовых профилактических акций ("Зарядка с Чемпионом", "От массовости - к мастерству" и другие)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
26
110
Мероприятие 24. Обеспечение отдыха и оздоровления детей
177358,1
32242,8
33313,0
35286,4
37324,8
39191,1
28
111
областной бюджет
109091,3
19742,8
20729,9
21766,4
22854,7
23997,5

112
в том числе субсидии местным бюджетам
109091,3
19742,8
20729,9
21766,4
22854,7
23997,5

113
местный бюджет
68266,8
12500,0
12583,1
13520,0
14470,1
15193,6

114
Мероприятие 25. Развитие и укрепление отделения медицинской профилактики городской поликлиники
25,0
0,0
0,0
25,0
0,0
0,0

115
внебюджетные источники
25,0
0,0
0,0
25,0
0,0
0,0

116
Мероприятие 26. Организация работы школ здоровья (по сахарному диабету, гипертонической болезни, бронхиальной астме)
120,0
0,0
30,0
30,0
30,0
30,0

117
внебюджетные источники
120,0
0,0
30,0
30,0
30,0
30,0

118
Мероприятие 27. Организация и участие в массовых профилактических акциях
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

119
Мероприятие 28. Проведение социологических исследований, направленных на выявление уровня распространенности хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, уровня информированности населения по вопросам сохранения и укрепления здоровья
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

120
Мероприятие 29. Организация работы по изучению удовлетворенности населения качеством медицинской помощи, оказываемой ФГБУЗ "ЦМСЧ № 31 ФМБА России"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
41
121
Мероприятие 30. Участие в проводимой ФМБА работе по проведению независимой оценки качества работы ФГБУЗ "ЦМСЧ № 31" и определение рейтинга среди медицинских учреждений
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
41
122
Мероприятие 31. Формирование открытых и общедоступных информационных ресурсов, содержащих информацию о деятельности учреждения (официальный сайт, информационные стенды)
745,0
135,0
150,0
150,0
150,0
160,0

123
внебюджетные источники
745,0
135,0
150,0
150,0
150,0
160,0

124
Мероприятие 32. Проведение диспансеризации детей сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях; детей, оставшихся без попечения родителей
1200,0
200,0
250,0
250,0
250,0
250,0
43
125
внебюджетные источники
1200,0
200,0
250,0
250,0
250,0
250,0

126
Мероприятие 33. Диспансеризация взрослого населения определенных возрастных групп
120000,0
20000,0
25000,0
25000,0
25000,0
25000,0
43
127
внебюджетные источники
120000,0
20000,0
25000,0
25000,0
25000,0
25000,0

128
Мероприятие 34. Оздоровление детей на базе детской поликлиники
69500,0
13000,0
13500,0
14000,0
14000,0
15000,0
28
129
федеральный бюджет
69500,0
13000,0
13500,0
14000,0
14000,0
15000,0

130
Задача 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ЗДОРОВЫМ ПИТАНИЕМ
131
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
237087,8
43494,7
45231,4
47067,3
49402,7
51891,7

132
федеральный бюджет







133
областной бюджет
232149,5
42601,0
44293,0
46082,0
48368,1
50805,4

134
в том числе субсидии местным бюджетам
232149,5
42601,0
44293,0
46082,0
48368,1
50805,4

135
местный бюджет
4938,3
893,7
938,4
985,3
1034,6
1086,3

136
внебюджетные источники







137
Мероприятие 35. Доведение до предприятий потребительского рынка методических документов по организации работы предприятий питания в весенне-летний период и в период оздоровительной кампании
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
32
138
Мероприятие 36. Участие в проведении мониторинга охвата питанием обучающихся и студентов учреждений среднего и высшего профессионального образования в НГО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
34
139
Мероприятие 37. Участие в проведении мониторинга охвата питанием работающих на промышленных предприятиях НГО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
35
140
Мероприятие 38. Координация деятельности по развитию производства обогащенных витаминами и микронутриентами продуктов питания
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
32
141
Мероприятие 39. Совершенствование организации питания обучающихся
237087,8
43494,7
45231,4
47067,3
49402,7
51891,7
33
142
областной бюджет
232149,5
42601,0
44293,0
46082,0
48368,1
50805,4

143
в том числе субсидии местным бюджетам
232149,5
42601,0
44293,0
46082,0
48368,1
50805,4

144
местный бюджет
4938,3
893,7
938,4
985,3
1034,6
1086,3

145
Задача 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ НГО МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ, ПОВЫШЕНИЕ ЕЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА
146
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
18613,0
2633,0
3810,0
3910,0
3910,0
4350,0

147
федеральный бюджет







148
областной бюджет







149
в том числе субсидии местным бюджетам







150
местный бюджет
12500,0
2500,0
2500,0
2500,0
2500,0
2500,0

151
внебюджетные источники
6113,0
133,0
1310,0
1410,0
1410,0
1850,0

152
Мероприятие 40. Ресурсное обеспечение работы отделения неотложной медицинской помощи городской поликлиники
513,0
133,0
10,0
10,0
10,0
350,0
43, 50
153
внебюджетные источники
513,0
133,0
10,0
10,0
10,0
350,0

154
Мероприятие 41. Организация работы ФАПа в с. Тарасково
5600,0
0,0
1300,0
1400,0
1400,0
1500,0
43, 50
155
внебюджетные источники
5600,0
0,0
1300,0
1400,0
1400,0
1500,0

156
Мероприятие 42. Организация сосудистого отделения для лечения больных с острой сосудистой патологией на базе неврологического отделения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
46
157
Мероприятие 43. Организация работы по направлению жителей НГО в мед. учреждения для оказания высокотехнологичной и специализированной мед. помощи
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
40
158
Мероприятие 44. Реализация мероприятий межведомственной программы "Профилактика туберкулеза на территории НГО"
2500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
48
159
местный бюджет
2500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0

160
Мероприятие 45. Реализация мероприятий межведомственной программы "Профилактика ВИЧ-инфекции на территории НГО"
5000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
51
161
местный бюджет
5000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0

162
Мероприятие 46. Реализация мероприятий межведомственной программы "Вакцинопрофилактика"
5000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
43
163
местный бюджет
5000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0

164
Мероприятие 47. Организация работы по направлению жителей НГО на санаторно-курортное лечение в учреждения, подведомственные ФМБА России
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
43
165
Мероприятие 48. Развитие нового вида оказания медицинской помощи - медицинской реабилитации на базе отделений круглосуточного стационара
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
43
166
Мероприятие 49. Увеличение объема оказания медицинской помощи на базе дневных стационаров путем их открытия при круглосуточном стационаре
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
43
167
Задача 4. ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАДРОВЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ С УЧЕТОМ СТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОТРЕБНОСТИ В МЕДИЦИНСКИХ КАДРАХ
168
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
43300,0
8300,0
8500,0
8500,0
9000,0
9000,0

169
федеральный бюджет
10200,0
2200,0
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0

170
областной бюджет







171
в том числе субсидии местным бюджетам







172
местный бюджет







173
внебюджетные источники
33100,0
6100,0
6500,0
6500,0
7000,0
7000,0

174
Мероприятие 50. Направление медицинских работников на курсы повышения квалификации (не реже 1 раза в 5 лет)
43300,0
8300,0
8500,0
8500,0
9000,0
9000,0
55, 56
175
федеральный бюджет
10200,0
2200,0
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0

176
внебюджетные источники
33100,0
6100,0
6500,0
6500,0
7000,0
7000,0

177
Мероприятие 51. Ведение электронной базы вакансий
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
55, 56
178
Мероприятие 52. Подбор кандидатур для целевого обучения в медицинских вузах за счет квоты ФМБА
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
55, 56
179
Мероприятие 53. Предоставление служебного жилья врачам
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
55
190
Цель 2. ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ, АДАПТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ДОШКОЛЬНОГО, ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
191
Задача 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ПРАВ ГРАЖДАН НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
192
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе:
247493,5
119093,5
0,0
0,0
8400,0
120000,0

193
федеральный бюджет







194
областной бюджет
31500,0
31500,0
0,0
0,0
0,0
0,0

195
в том числе субсидии местным бюджетам
31500,0
31500,0
0,0
0,0
0,0
0,0

196
местный бюджет
215993,5
87593,5
0,0
0,0
8400,0
120000,0

197
внебюджетные источники







198
Мероприятие 57. Создание дополнительных мест в системе дошкольного образования
247493,5
119093,5
0,0
0,0
8400,0
120000,0
58
199
областной бюджет
31500,0
31500,0
0,0
0,0
0,0
0,0

200
в том числе субсидии местным бюджетам
31500,0
31500,0
0,0
0,0
0,0
0,0

201
местный бюджет
215993,5
87593,5
0,0
0,0
8400,0
120000,0

202
Задача 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ПРАВ ГРАЖДАН НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, А ТАКЖЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ КАЧЕСТВЕННЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
203
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
9089229,7
1508231,8
1685871,5
1854679,7
1971076,7
2069370,0

204
федеральный бюджет







205
областной бюджет
6043821,6
961788,0
1135602,0
1251841,9
1314434,0
1380155,7

206
в том числе субсидии местным бюджетам
6043821,6
961788,0
1135602,0
1251841,9
1314434,0
1380155,7

207
местный бюджет
3045408,1
546443,8
550269,5
602837,8
656642,7
689214,3

208
внебюджетные источники







209
Мероприятие 58. Обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных программ в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей
747167,2
129245,1
131577,8
146294,3
166000,0
174050,0
63
210
местный бюджет
747167,2
129245,1
131577,8
146294,3
166000,0
174050,0

211
Мероприятие 59. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
8342062,6
1378986,7
1554293,7
1708385,4
1805076,7
1895320,0
62
212
областной бюджет
6043821,6
961788,0
1135602,0
1251841,9
1314434,0
1380155,7

213
в том числе субсидии местным бюджетам
6043821,6
961788,0
1135602,0
1251841,9
1314434,0
1380155,7

214
местный бюджет
2298241,0
417198,7
418691,7
456543,5
490642,7
515164,3

215
Мероприятие 60. Организация и проведение единого государственного экзамена
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
62
216
Задача 3. ОБНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ, ПОВЫШЕНИЕ ПРЕСТИЖА УЧИТЕЛЬСКОЙ ПРОФЕССИИ, СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
217
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
1345,0
265,0
270,0
270,0
270,0
270,0

218
федеральный бюджет







219
областной бюджет







220
в том числе субсидии местным бюджетам







221
местный бюджет
1345,0
265,0
270,0
270,0
270,0
270,0

222
внебюджетные источники







223
Мероприятие 61. Обеспечение качества кадрового состава системы образования
1345,0
265,0
270,0
270,0
270,0
270,0
65, 66
224
местный бюджет
1345,0
265,0
270,0
270,0
270,0
270,0

225
Цель 3. ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ИНСТИТУТА СЕМЬИ И ДЕТСТВА
226
Задача 1. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
227
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
11610,1
2486,7
2386,7
2286,7
2250,0
2200,0

228
федеральный бюджет







229
областной бюджет







230
в том числе субсидии местным бюджетам







231
местный бюджет
11610,1
2486,7
2386,7
2286,7
2250,0
2200,0

232
внебюджетные источники







233
Мероприятие 62. Осуществление единовременных выплат ко Дню Победы отдельным категориям граждан
4110,1
986,7
886,7
786,7
750,0
700,0
73
234
местный бюджет
4110,1
986,7
886,7
786,7
750,0
700,0

235
Мероприятие 63. Предоставление адресной социальной поддержки жителям городского округа, находящимся в трудной жизненной ситуации
7500,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0

236
местный бюджет
7500,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0

237
Задача 2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И "СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА", ПРОПАГАНДА СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
238
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
98700,0
18360,0
19460,0
19860,0
20360,0
20660,0

239
федеральный бюджет







240
областной бюджет
98700,0
18360,0
19460,0
19860,0
20360,0
20660,0

241
в том числе субсидии местным бюджетам







242
местный бюджет







243
внебюджетные источники







244
Мероприятие 64. Проведение социальных мероприятий, направленных на укрепление социального статуса семьи и поддержку семейных ценностей и участие в областных мероприятиях
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
76
245
Мероприятие 65. Выплата единовременного пособия лицам, награжденным знаком отличия Свердловской области "Совет да Любовь"
14900,0
2800,0
2900,0
3000,0
3100,0
3100,0
76
246
областной бюджет
14900,0
2800,0
2900,0
3000,0
3100,0
3100,0

247
Мероприятие 66. Выплата единовременного пособия женщине, родившей одновременно двух и более детей, и женщине, родившей третьего и последующих детей
2500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
73
248
областной бюджет
2500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0

249
Мероприятие 67. Выплата единовременных пособий матерям, награжденным знаком отличия Свердловской области "Материнская доблесть"
750,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
73
250
областной бюджет
750,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0

251
Мероприятие 68. Предоставление областного материнского (семейного) капитала
12600,0
2000,0
2300,0
2500,0
2800,0
3000,0
73, 76
252
областной бюджет
12600,0
2000,0
2300,0
2500,0
2800,0
3000,0

253
Мероприятие 69. Возмещение расходов образовательных учреждений по подготовке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к поступлению на обучение в учреждения среднего и высшего профессионального образования на территории Свердловской области
50,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
78
254
областной бюджет
50,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0

255
Мероприятие 70. Освобождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от платы за закрепленное за ними жилое помещение и коммунальные услуги
14400,0
2600,0
2800,0
2900,0
3000,0
3100,0
73, 78
256
областной бюджет
14400,0
2600,0
2800,0
2900,0
3000,0
3100,0

257
Мероприятие 71. Единовременная денежная выплата на проведение ремонта жилого помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, имеющим закрепленное за ними жилое помещение, единственными собственниками которого они являются
1500,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
73, 78
258
областной бюджет
1500,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0

259
Мероприятие 72. Ежемесячная денежная выплата семьям, имеющим среднедушевой доход ниже установленной в Свердловской области величины прожиточного минимума на душу населения, на третьего или последующих детей до достижения таким ребенком возраста трех лет
52000,0
10000,0
10500,0
10500,0
10500,0
10500,0
73, 78
260
областной бюджет
52000,0
10000,0
10500,0
10500,0
10500,0
10500,0

261
Задача 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИОРИТЕТА СЕМЕЙНОГО УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
262
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
203350,0
38050,0
41250,0
41350,0
41350,0
41350,0

263
федеральный бюджет
3200,0
600,0
650,0
650,0
650,0
650,0

264
областной бюджет
200150,0
37450,0
40600,0
40700,0
40700,0
40700,0

265
в том числе субсидии местным бюджетам







266
местный бюджет







267
внебюджетные источники







268
Мероприятие 73. Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
3200,0
600,0
650,0
650,0
650,0
650,0
73, 80
269
федеральный бюджет
3200,0
600,0
650,0
650,0
650,0
650,0

270
Мероприятие 74. Единовременная денежная выплата на усыновленного (удочеренного) ребенка
2450,0
450,0
500,0
500,0
500,0
500,0
73, 80
271
областной бюджет
2450,0
450,0
500,0
500,0
500,0
500,0

272
Мероприятие 75. Выплата денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством
147000,0
27000,0
30000,0
30000,0
30000,0
30000,0
73, 80
273
областной бюджет
147000,0
27000,0
30000,0
30000,0
30000,0
30000,0

274
Мероприятие 76. Выплата вознаграждения, причитающегося приемным родителям
50700,0
10000,0
10100,0
10200,0
10200,0
10200,0

275
областной бюджет
50700,0
10000,0
10100,0
10200,0
10200,0
10200,0

276
Задача 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ В ОБЩЕСТВЕННУЮ ЖИЗНЬ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИХ ДОСТУПА К ОБЪЕКТАМ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПРИОРИТЕТА СЕМЕЙНОГО УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
277
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
4617,4
747,5
835,9
964,0
1020,0
1050,0

278
федеральный бюджет







279
областной бюджет







280
в том числе субсидии местным бюджетам







281
местный бюджет
4617,4
747,5
835,9
964,0
1020,0
1050,0

282
внебюджетные источники







283
Мероприятие 77. Социальная реабилитация граждан с ограниченными возможностями здоровья в части предоставления транспорта для проведения мероприятий, по доставке в медицинские центры города и СО, до рабочего места АНО "Благое дело", в школы Екатеринбурга детей-инвалидов по слуху
4617,4
747,5
835,9
964,0
1020,0
1050,0
83
284
местный бюджет
4617,4
747,5
835,9
964,0
1020,0
1050,0

285
Мероприятие 78. Организация и проведение городских мероприятий для инвалидов и граждан с ОВЗ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
83
286
Задача 5. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА, СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ, РАЗВИТИЕ ШКОЛ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
287
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

288
федеральный бюджет







289
областной бюджет







290
в том числе субсидии местным бюджетам







291
местный бюджет







292
внебюджетные источники







293
Мероприятие 79. Обеспечение отдельных категорий граждан протезно-ортопедическими изделиями
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
73
294
Мероприятие 80. Реализация сводного Плана мероприятий "Старшее поколение"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
86
295
Цель 4. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ДОСТУПА К КУЛЬТУРНЫМ ЦЕННОСТЯМ И ТВОРЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ, УСИЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ КУЛЬТУРЫ НА ПРОЦЕССЫ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НГО
296
Задача 1. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ АКТИВНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ КУЛЬТУРНО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТОМ ЧИСЛЕ ЧЕРЕЗ РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ НГО, ПОДДЕРЖКУ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА, РАЗВИТИЕ ФОРМ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
297
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
320862,4
76591,2
52270,2
56355,5
67500,2
68145,3

298
федеральный бюджет







299
областной бюджет







300
в том числе субсидии местным бюджетам







301
местный бюджет
320842,9
76587,7
52266,5
56351,6
67496,1
68141,0

302
внебюджетные источники
19,5
3,5
3,7
3,9
4,1
4,3

303
Мероприятие 81. Создание условий для развития муниципальных учреждений и укрепления их материально-технической базы
28342,5
16637,2
0,0
0,0
7041,6
4663,7

304
местный бюджет
28342,5
16637,2
0,0
0,0
7041,6
4663,7

305
Мероприятие 82. Приобретение оборудования
6738,6
6738,6
0,0
0,0
0,0
0,0

306
местный бюджет
6738,6
6738,6
0,0
0,0
0,0
0,0

307
Мероприятие 83. Устранение замечаний по предписаниям надзорных органов
23713,9
5200,5
4295,3
4510,1
4735,6
4972,4

308
местный бюджет
23713,9
5200,5
4295,3
4510,1
4735,6
4972,4

309
Мероприятие 84. Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями библиотечного обслуживания населения
262067,4
48014,9
47974,9
51845,4
55723,0
58509,2
89
310
местный бюджет
262047,9
48011,4
47971,2
51841,5
55718,9
58504,9

311
внебюджетные источники
19,5
3,5
3,7
3,9
4,1
4,3

312
Задача 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕДИНСТВА И ДОСТУПНОСТИ КУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ ВСЕХ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ НГО С УЧЕТОМ ИХ КУЛЬТУРНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ И ИНТЕРЕСОВ, СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ТВОРЧЕСКОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ ГРАЖДАН
313
Мероприятие 85. Создание виртуальных музеев
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
93
314
Задача 3 Создание условий для этического и эстетического воспитания и развития личности жителей НГО, формирования у них позитивных ценностных установок







315
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
841876,3
157249,6
158089,1
171304,0
173284,7
181948,9

316
федеральный бюджет







317
областной бюджет







318
в том числе субсидии местным бюджетам







319
местный бюджет
768688,1
144004,4
144181,6
156701,1
157951,7
165849,3

320
внебюджетные источники
73188,2
13245,2
13907,5
14602,9
15333,0
16099,6

321
Мероприятие 86. Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными театрами
551358,6
103923,4
104979,8
113867,1
111506,5
117081,8
98
322
местный бюджет
479174,6
90859,9
91263,1
99464,6
96383,9
101203,1

323
внебюджетные источники
72184,0
13063,5
13716,7
14402,5
15122,6
15878,7

324
Мероприятие 87. Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями дополнительного образования в сфере культуры
290517,7
53326,2
53109,3
57436,9
61778,2
64867,1
97, 100
325
местный бюджет
289513,5
53144,5
52918,5
57236,5
61567,8
64646,2

326
внебюджетные источники
1004,2
181,7
190,8
200,4
210,4
220,9

327
Задача 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ИНТЕГРАЦИИ НГО В РЕГИОНАЛЬНЫЙ, ФЕДЕРАЛЬНЫЙ И МИРОВОЙ КУЛЬТУРНЫЕ ПРОЦЕССЫ ЧЕРЕЗ РАСШИРЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА И ОБМЕН МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫМИ ЭКСПОЗИЦИЯМИ, РАЗВИТИЕ ГАСТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕАТРОВ
328
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
467010,2
83275,4
83735,7
88057,2
103386,3
108555,6

329
федеральный бюджет







330
областной бюджет







331
в том числе субсидии местным бюджетам







332
местный бюджет
335378,5
59453,4
58722,6
61793,4
75809,3
79599,8

333
внебюджетные источники
131631,7
23822,0
25013,1
26263,8
27577,0
28955,8

334
Мероприятие 88. Оказание услуг (выполнение работ) муниципальным музеем
35370,9
6476,5
6483,9
7002,1
7516,3
7892,1
90, 91, 93, 102
335
местный бюджет
35273,6
6458,9
6465,4
6982,7
7495,9
7870,7

336
внебюджетные источники
97,3
17,6
18,5
19,4
20,4
21,4

337
Мероприятие 89. Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями культурно-досуговой деятельности
384007,6
67444,4
68107,7
71813,8
86166,7
90475,0
97, 99, 103
338
местный бюджет
252473,2
43640,0
43113,1
45569,4
58610,1
61540,6

339
внебюджетные источники
131534,4
23804,4
24994,6
26244,4
27556,6
28934,4

340
Мероприятие 90. Организация и проведение мероприятий в сфере культуры и искусства
47631,7
9354,5
9144,1
9241,3
9703,3
10188,5
103
341
местный бюджет
47631,7
9354,5
9144,1
9241,3
9703,3
10188,5

342
ПОДПРОГРАММА 3 "ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
343
Всего по подпрограмме 3, в том числе:
5660623,2
929460,5
726930,7
911468,9
1322181,9
1770581,2

344
федеральный бюджет
52700,0
0,0
0,0
15800,0
21100,0
15800,0

345
областной бюджет
1473481,4
198141,3
260381,5
273583,7
304312,7
437062,2

346
в том числе субсидии местным бюджетам
1439487,3
176617,8
257392,6
270423,1
301152,1
433901,7

347
местный бюджет
1110054,0
332519,3
133649,6
202043,2
213594,8
228247,2

348
внебюджетные источники
3024387,8
398800,0
332899,6
420042,0
783174,4
1089471,8

349
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе:
4604764,6
606841,3
531472,2
706601,7
1158319,4
1601530,0

350
федеральный бюджет
5300,0
0,0
0,0
0,0
5300,0
0,0

351
областной бюджет
1086283,8
97807,6
157282,2
182105,0
258211,0
390878,0

352
в том числе субсидии местным бюджетам
1086283,8
97807,6
157282,2
182105,0
258211,0
390878,0

353
местный бюджет
646580,8
116533,7
71690,0
140496,7
152568,4
165292,0

354
внебюджетные источники
2866600,0
392500,0
302500,0
384000,0
742240,0
1045360,0

355
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
1055858,6
322619,2
195458,5
204867,2
163862,5
169051,2

356
федеральный бюджет
47400,0
0,0
0,0
15800,0
15800,0
15800,0

357
областной бюджет
387197,6
100333,7
103099,3
91478,7
46101,7
46184,2

358
в том числе субсидии местным бюджетам
353203,5
78810,2
100110,4
88318,1
42941,1
43023,7

359
местный бюджет
463473,2
215985,6
61959,6
61546,5
61026,4
62955,2

360
внебюджетные источники
157787,8
6300,0
30399,6
36042,0
40934,4
44111,8

361
Цель 1. СОЗДАНИЕ УСТОЙЧИВОГО СРЕДНЕГО КЛАССА С ОДНОВРЕМЕННЫМ СНИЖЕНИЕМ ДОЛИ КАТЕГОРИИ НАСЕЛЕНИЯ С ДОХОДАМИ НИЖЕ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА, СНИЖЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО НЕРАВЕНСТВА, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНАМ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БОЛЕЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ СОЦИАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ
362
Задача 1. ПОВЫШЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПУТЕМ ПОЭТАПНОГО ПРИБЛИЖЕНИЯ МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ К УРОВНЮ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА ДЛЯ ТРУДОСПОСОБНОГО НАСЕЛЕНИЯ
363
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
201600,3
15275,0
38374,6
44017,0
49549,4
54384,3

364
федеральный бюджет







365
областной бюджет
22887,5
4305,0
4305,0
4305,0
4289,0
5683,5

366
в том числе субсидии местным бюджетам
22887,5
4305,0
4305,0
4305,0
4289,0
5683,5

367
местный бюджет
20925,0
4670,0
3670,0
3670,0
4326,0
4589,0

368
внебюджетные источники
157787,8
6300,0
30399,6
36042,0
40934,4
44111,8

369
Мероприятие 91. Мониторинг повышения заработной платы категориям работников, определенным в Указе Президента РФ от 07.05.2013 № 597
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
107
370
Мероприятие 92. Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территории НГО
201600,3
15275,0
38374,6
44017,0
49549,4
54384,3
238
371
областной бюджет
22887,5
4305,0
4305,0
4305,0
4289,0
5683,5

372
в том числе субсидии местным бюджетам
22887,5
4305,0
4305,0
4305,0
4289,0
5683,5

373
местный бюджет
20925,0
4670,0
3670,0
3670,0
4326,0
4589,0

374
внебюджетные источники
157787,8
6300,0
30399,6
36042,0
40934,4
44111,8

375
Задача 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ТРУДОВЫХ ПРАВ И СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГРАЖДАНАМИ ПРАВА НА ТРУД, А ТАКЖЕ ЗАЩИТУ ОТ БЕЗРАБОТИЦЫ
376
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
2194,2
577,6
400,1
405,5
405,5
405,5

377
федеральный бюджет







378
областной бюджет
2194,2
577,6
400,1
405,5
405,5
405,5

379
в том числе субсидии местным бюджетам







380
местный бюджет







381
внебюджетные источники







382
Мероприятие 93. Содействие гражданам в поиске подходящей работы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
111
383
федеральный бюджет







384
областной бюджет







385
в том числе субсидии местным бюджетам







386
местный бюджет







387
внебюджетные источники







388
Мероприятие 94. Информирование о положении на рынке труда
331,9
61,7
65,0
68,4
68,4
68,4
112
389
областной бюджет
331,9
61,7
65,0
68,4
68,4
68,4

390
Мероприятие 95. Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест
182,0
33,6
35,6
37,6
37,6
37,6
113
391
областной бюджет
182,0
33,6
35,6
37,6
37,6
37,6

392
Мероприятие 96. Содействие самозанятости безработных граждан
1680,3
482,3
299,5
299,5
299,5
299,5
114
393
областной бюджет
1680,3
482,3
299,5
299,5
299,5
299,5

394
Задача 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТАБИЛЬНОЙ СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ ТРУДА, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГРАЖДАН ПО НАПРАВЛЕНИЮ ОРГАНОВ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ НАЧИНАЮЩИМ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА;
395
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
12995,8
2388,5
2529,0
2692,8
2692,8
2692,7

396
федеральный бюджет







397
областной бюджет
12995,8
2388,5
2529,0
2692,8
2692,8
2692,7

398
в том числе субсидии местным бюджетам







399
местный бюджет







400
внебюджетные источники







401
Мероприятие 97. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан
11455,4
2173,7
2249,7
2344,0
2344,0
2344,0
118
402
областной бюджет
11455,4
2173,7
2249,7
2344,0
2344,0
2344,0

403
Мероприятие 98. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет
1298,1
167,2
232,4
299,5
299,5
299,5
119
404
областной бюджет
1298,1
167,2
232,4
299,5
299,5
299,5

405
Мероприятие 99. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование незанятых граждан, которым назначена трудовая пенсия по старости
202,2
40,0
39,0
41,1
41,1
41,0
120
406
областной бюджет
202,2
40,0
39,0
41,1
41,1
41,0

407
Мероприятие 100. Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда
40,1
7,6
7,9
8,2
8,2
8,2
116
408
областной бюджет
40,1
7,6
7,9
8,2
8,2
8,2

409
Задача 4. Совершенствование профессиональной ориентации с учетом потребностей регионального рынка труда, развитие моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность







410
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
304,1
57,4
59,8
62,3
62,3
62,3

411
федеральный бюджет







412
областной бюджет
304,1
57,4
59,8
62,3
62,3
62,3

413
в том числе субсидии местным бюджетам







414
местный бюджет







415
внебюджетные источники







416
Мероприятие 101. Организация профессиональной ориентации граждан
304,1
57,4
59,8
62,3
62,3
62,3
123, 125
417
областной бюджет
304,1
57,4
59,8
62,3
62,3
62,3

418
Задача 5. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА НА ТЕРРИТОРИИ НГО
419
Мероприятие 102. Развитие социального партнерства и обеспечение деятельности территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в НГО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
127, 129
420
Цель 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ЖИЛЬЯ ДЛЯ СЕМЕЙ С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ ДОХОДОВ
421
Задача 1. РАЗВИТИЕ МАССОВОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ МАЛОЭТАЖНОГО
422
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе:
3829754,9
538074,3
444868,3
566932,3
886980,0
1392900,0

423
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

424
областной бюджет
458238,4
39398,4
86400,0
61650,0
46520,0
224270,0

425
в том числе субсидии местным бюджетам
458238,4
39398,4
86400,0
61650,0
46520,0
224270,0

426
местный бюджет
530916,5
106175,9
55968,3
121282,3
111220,0
136270,0

427
внебюджетные источники
2840600,0
392500,0
302500,0
384000,0
729240,0
1032360,0

428
Мероприятие 103. Строительство многоквартирных домов
1750777,5
225777,5
131000,0
176200,0
467940,0
749860,0
132, 156
429
областной бюджет
325800,0
0,0
86400,0
61650,0
0,0
177750,0

430
в том числе субсидии местным бюджетам
325800,0
0,0
86400,0
61650,0
0,0
177750,0

431
местный бюджет
380377,5
66777,5
44600,0
114550,0
64700,0
89750,0

432
внебюджетные источники
1044600,0
159000,0
0,0
0,0
403240,0
482360,0

433
Мероприятие 104. Строительство малоэтажных домов
785000,0
62500,0
142500,0
224000,0
116000,0
240000,0
132, 156
434
внебюджетные источники
785000,0
62500,0
142500,0
224000,0
116000,0
240000,0

435
Мероприятие 105. Строительство индивидуальных жилых домов
980000,0
140000,0
160000,0
160000,0
210000,0
310000,0
132, 156
436
внебюджетные источники
980000,0
140000,0
160000,0
160000,0
210000,0
310000,0

437
Мероприятие 106. Строительство магистральных сетей для развития жилищного строительства
313977,4
109796,8
11368,3
6732,3
93040,0
93040,0
139
438
областной бюджет
132438,4
39398,4
0,0
0,0
46520,0
46520,0

439
в том числе субсидии местным бюджетам
132438,4
39398,4
0,0
0,0
46520,0
46520,0

440
местный бюджет
150539,0
39398,4
11368,3
6732,3
46520,0
46520,0

441
внебюджетные источники
31000,0
31000,0
0,0
0,0
0,0
0,0

442
Задача 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ ЭКОНОМКЛАССА, ЗАВЕРШЕНИЕ РАЗРАБОТКИ НЕОБХОДИМОЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
443
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе:
26060,0
3760,0
3600,0
4000,0
7000,0
7700,0

444
федеральный бюджет







445
областной бюджет
4980,0
640,0
600,0
800,0
1400,0
1540,0

446
в том числе субсидии местным бюджетам
4980,0
640,0
600,0
800,0
1400,0
1540,0

447
местный бюджет
21080,0
3120,0
3000,0
3200,0
5600,0
6160,0

448
внебюджетные источники







449
Мероприятие 107. Разработка проектов планировки жилых кварталов
26060,0
3760,0
3600,0
4000,0
7000,0
7700,0
141
450
областной бюджет
4980,0
640,0
600,0
800,0
1400,0
1540,0

451
в том числе субсидии местным бюджетам
4980,0
640,0
600,0
800,0
1400,0
1540,0

452
местный бюджет
21080,0
3120,0
3000,0
3200,0
5600,0
6160,0

453
Задача 3. ОКАЗАНИЕ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН В ПРИОБРЕТЕНИИ ЖИЛЬЯ
454
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
30000,0
5200,0
5600,0
6000,0
6400,0
6800,0

455
федеральный бюджет







456
областной бюджет
22500,0
3900,0
4200,0
4500,0
4800,0
5100,0

457
в том числе субсидии местным бюджетам
22500,0
3900,0
4200,0
4500,0
4800,0
5100,0

458
местный бюджет
7500,0
1300,0
1400,0
1500,0
1600,0
1700,0

459
внебюджетные источники







460
Мероприятие 108. Предоставление социальных выплат молодым семьям
30000,0
5200,0
5600,0
6000,0
6400,0
6800,0
158
461
областной бюджет
22500,0
3900,0
4200,0
4500,0
4800,0
5100,0

462
в том числе субсидии местным бюджетам
22500,0
3900,0
4200,0
4500,0
4800,0
5100,0

463
местный бюджет
7500,0
1300,0
1400,0
1500,0
1600,0
1700,0

464
Мероприятие 109. Проведение устных консультаций граждан о способах и механизмах улучшения жилищных условий
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

465
Мероприятие 110. Размещение в средствах массовой информации материалов, направленных на освещение способов и механизмов улучшения жилищных условий
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

466
Цель 3. УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ И КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В НОВОУРАЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
467
Задача 1. РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, ЛИКВИДАЦИЯ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
468
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
310908,0
70522,7
76596,5
74646,1
45677,3
43465,4

469
федеральный бюджет







470
областной бюджет
203965,3
63470,5
51901,6
49580,9
20612,1
18400,2

471
в том числе субсидии местным бюджетам
203965,3
63470,5
51901,6
49580,9
20612,1
18400,2

472
местный бюджет
106942,8
7052,3
24694,9
25065,2
25065,2
25065,2

473
внебюджетные источники







474
Мероприятие 111. Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания
241748,0
70522,7
59306,5
57356,1
28387,3
26175,4
165, 167, 168
475
областной бюджет
203965,3
63470,5
51901,6
49580,9
20612,1
18400,2

476
местный бюджет
37782,8
7052,3
7404,9
7775,2
7775,2
7775,2

477
Мероприятие 112. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов
69160,0
0,0
17290,0
17290,0
17290,0
17290,0
162, 164
478
местный бюджет
69160,0
0,0
17290,0
17290,0
17290,0
17290,0

479
Мероприятие 113. Подготовка нормативных правовых актов в целях реализации региональной системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Новоуральского городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
162
480
Задача 2. ПОВЫШЕНИЕ КОМФОРТНОСТИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА И НАДЕЖНОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
481
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
265477,6
103466,1
46542,3
51069,2
31800,0
32600,0

482
федеральный бюджет
47400,0
0,0
0,0
15800,0
15800,0
15800,0

483
областной бюджет
103455,2
7019,2
39703,8
29932,2
13100,0
13700,0

484
в том числе субсидии местным бюджетам
103455,2
7019,2
39703,8
29932,2
13100,0
13700,0

485
местный бюджет
114622,4
96446,9
6838,5
5337,0
2900,0
3100,0

486
внебюджетные источники







487
Мероприятие 114. Сбор, анализ и оценка статистики причин аварий и инцидентов в системах коммунальной инфраструктуры
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
170
488
Мероприятие 115. Мониторинг данных ресурсоснабжающих организаций о состоянии и работе систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
172, 173
489
Мероприятие 116. Координация деятельности предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства по производственно-техническим вопросам с целью повышения эффективности их работы и сокращения бюджетных затрат
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
170
490
Мероприятие 117. Осуществление полномочий органов местного самоуправления в сфере подготовки и проведения отопительного сезона
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
170
491
Мероприятие 118. Осуществление полномочий органов местного самоуправления в сфере обеспечения населения качественными коммунальными услугами
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
170
492
Мероприятие 119. Предоставление субсидий на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры
169810,6
7799,1
46542,3
51069,2
31800,0
32600,0
170
493
федеральный бюджет
47400,0
0,0
0,0
15800,0
15800,0
15800,0

494
областной бюджет
103455,2
7019,2
39703,8
29932,2
13100,0
13700,0

495
в том числе субсидии местным бюджетам
103455,2
7019,2
39703,8
29932,2
13100,0
13700,0

496
местный бюджет
18955,4
779,9
6838,5
5337,0
2900,0
3100,0

497
Мероприятие 120. Организация учета используемых энергетических ресурсов
95667,0
95667,0
0,0
0,0
0,0
0,0
174
498
местный бюджет
95667,0
95667,0
0,0
0,0
0,0
0,0

499
Мероприятие 121. Осуществление контроля за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
174
500
Мероприятие 122. Организация сбора, обработки и предоставления информации в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
174
501
Задача 3. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ГАЗИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЫ
502
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе:
244333,4
26363,4
41770,0
58700,0
97200,0
20300,0

503
федеральный бюджет
5300,0
0,0
0,0
0,0
5300,0
0,0

504
областной бюджет
208797,0
23727,0
36240,0
48530,0
82100,0
18200,0

505
в том числе субсидии местным бюджетам
208797,0
23727,0
36240,0
48530,0
82100,0
18200,0

506
местный бюджет
30236,4
2636,4
5530,0
10170,0
9800,0
2100,0

507
внебюджетные источники







508
Мероприятие 123. Предоставление субсидий на реализацию проектов по развитию газификации
242833,4
26363,4
40270,0
58700,0
97200,0
20300,0
176
509
федеральный бюджет
5300,0
0,0
0,0
0,0
5300,0
0,0

510
областной бюджет
208797,0
23727,0
36240,0
48530,0
82100,0
18200,0

511
в том числе субсидии местным бюджетам
208797,0
23727,0
36240,0
48530,0
82100,0
18200,0

512
местный бюджет
28736,4
2636,4
4030,0
10170,0
9800,0
2100,0

513
Мероприятие 124. Разработка схемы газоснабжения Новоуральского городского округа
1500,0
0,0
1500,0
0,0
0,0
0,0
176
514
местный бюджет
1500,0
0,0
1500,0
0,0
0,0
0,0

515
Задача 4. ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
516
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

517
федеральный бюджет







518
областной бюджет







519
в том числе субсидии местным бюджетам







520
местный бюджет







521
внебюджетные источники







522
Мероприятие 125. Мониторинг выполнения мероприятий по выводу на безубыточный уровень работы организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
178
523
Задача 5. ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРИНАДЛЕЖАЩЕЙ ИМ НЕДВИЖИМОСТИ
524
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

525
федеральный бюджет







526
областной бюджет







527
в том числе субсидии местным бюджетам







528
местный бюджет







529
внебюджетные источники







530
Мероприятие 126. Проведение консультаций по вопросам экономики, тарифной политики и реформирования жилищно-коммунального хозяйства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
181
531
Мероприятие 127. Проведение разъяснительной работы о функционировании региональной информационно-аналитической системы жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
181
532
Мероприятие 128. Осуществление контроля за деятельностью организаций жилищно-коммунального хозяйства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
181
533
Цель 4. ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ, БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
534
Задача 1. ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОЙ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
535
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе:
452616,3
38643,6
41233,9
76969,4
141139,4
154630,0

536
федеральный бюджет







537
областной бюджет
414268,4
34042,2
34042,2
71125,0
128191,0
146868,0

538
в том числе субсидии местным бюджетам
414268,4
34042,2
34042,2
71125,0
128191,0
146868,0

539
местный бюджет
38347,9
4601,4
7191,7
5844,4
12948,4
7762,0

540
внебюджетные источники







541
Мероприятие 129. Строительство и реконструкция автомобильных дорог, из них:
452616,3
38643,6
41233,9
76969,4
141139,4
154630,0
184
542
областной бюджет
414268,4
34042,2
34042,2
71125,0
128191,0
146868,0

543
в том числе субсидии местным бюджетам
414268,4
34042,2
34042,2
71125,0
128191,0
146868,0

544
местный бюджет
38347,9
4601,4
7191,7
5844,4
12948,4
7762,0

545
Задача 2. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
546
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе:
52000,0
0,0
0,0
0,0
26000,0
26000,0

547
федеральный бюджет







548
областной бюджет







549
в том числе субсидии местным бюджетам







550
местный бюджет
26000,0
0,0
0,0
0,0
13000,0
13000,0

551
внебюджетные средства
26000,0
0,0
0,0
0,0
13000,0
13000,0

552
Мероприятие 130. Приобретение автобусов
52000,0
0,0
0,0
0,0
26000,0
26000,0
186
553
местный бюджет
26000,0
0,0
0,0
0,0
13000,0
13000,0

554
внебюджетные средства
26000,0
0,0
0,0
0,0
13000,0
13000,0

555
Задача 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОГО ТРАНСПОРТНОГО СООБЩЕНИЯ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ
556
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
208858,1
105834,9
24377,4
24947,1
26194,5
27504,2

557
федеральный бюджет







558
областной бюджет







559
в том числе субсидии местным бюджетам







560
местный бюджет
208858,1
105834,9
24377,4
24947,1
26194,5
27504,2

561
внебюджетные средства







562
Мероприятие 131. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
208858,1
105834,9
24377,4
24947,1
26194,5
27504,2
188
563
местный бюджет
208858,1
105834,9
24377,4
24947,1
26194,5
27504,2

564
Задача 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
565
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

566
федеральный бюджет







567
областной бюджет







568
в том числе субсидии местным бюджетам







569
местный бюджет







570
внебюджетные средства







571
Мероприятие 132. Развитие и обеспечение эксплуатации автоматической системы фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Новоуральского городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
190
572
Цель 5. МАКСИМАЛЬНО ПОЛНОЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ НАСЕЛЕНИЯ В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ, ПИТАНИЯ И УСЛУГ
573
Задача 1. РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ОТВЕЧАЮЩЕЙ СОВРЕМЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ РАЗВИТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА
574
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

575
федеральный бюджет







576
областной бюджет







577
в том числе субсидии местным бюджетам







578
местный бюджет







579
внебюджетные средства







580
Мероприятие 133. Реализация мероприятий, содействующих развитию торговой деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
193
581
Мероприятие 134. Реализация комплекса мер, направленных на насыщение потребительского рынка конкурентоспособными, качественными и безопасными товарами российских производителей (в том числе производителей Свердловской области)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
193, 194
582
Задача 2. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ, НАХОДЯЩЕЙСЯ В ОБОРОТЕ, А ТАКЖЕ ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ И ИНФОРМИРОВАННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
583
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

584
федеральный бюджет







585
областной бюджет







586
в том числе субсидии местным бюджетам







587
местный бюджет







588
внебюджетные средства







589
Мероприятие 135. Реализация мероприятий по информационному взаимодействию для обеспечения работы сайта Общества защиты прав потребителей в Свердловской области в рамках заключенного соглашения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
197
590
Цель 6. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА И ДОСТУПНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПУТЕМ СОЗДАНИЯ СЕТИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ И ПЕРЕВОДА УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННУЮ ФОРМУ
591
Задача 1. ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА И ДОСТУПНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРОВЕДЕНИЕ РЕГУЛЯРНОГО МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА
592
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
565,0
165,0
0,0
0,0
200,0
200,0

593
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

594
областной бюджет
395,5
115,5
0,0
0,0
140,0
140,0

595
в том числе субсидии местным бюджетам
395,5
115,5
0,0
0,0
140,0
140,0

596
местный бюджет
169,5
49,5
0,0
0,0
60,0
60,0

597
внебюджетные источники







598
Мероприятие 136. Организация центров общественного доступа к сети Интернет на базе МБУК "Публичная библиотека" Новоуральского городского округа
565,0
165,0
0,0
0,0
200,0
200,0
199, 201, 202
599
областной бюджет
395,5
115,5
0,0
0,0
140,0
140,0

600
в том числе субсидии местным бюджетам
395,5
115,5
0,0
0,0
140,0
140,0

601
местный бюджет
169,5
49,5
0,0
0,0
60,0
60,0

602
Задача 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА ГРАЖДАН ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ПРИНЦИПУ "ОДНОГО ОКНА" В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ НА ТЕРРИТОРИИ НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
603
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
18500,0
18500,0
0,0
0,0
0,0
0,0

604
федеральный бюджет







605
областной бюджет
18500,0
18500,0
0,0
0,0
0,0
0,0

606
в том числе субсидии местным бюджетам







607
местный бюджет







608
внебюджетные источники







609
Мероприятие 137. Оснащение филиала многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Новоуральского городского округа
18500,0
18500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
204
610
областной бюджет
18500,0
18500,0
0,0
0,0
0,0
0,0

611
Задача 3. СОКРАЩЕНИЕ СРОКОВ И СТОИМОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
612
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

613
федеральный бюджет







614
областной бюджет







615
в том числе субсидии местным бюджетам







616
местный бюджет







617
внебюджетные источники







618
Мероприятие 138. Внесение изменений в Административные регламенты предоставления муниципальных услуг, учитывающих особенности выполнения административных процедур в многофункциональном центре
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
206
619
Задача 4. УНИФИКАЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ, СОКРАЩЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ ЗАПРАШИВАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
620
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

621
федеральный бюджет







622
областной бюджет







623
в том числе субсидии местным бюджетам







624
местный бюджет







625
внебюджетные источники







626
Мероприятие 139. Организация деятельности рабочей группы по вопросам реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" и организации межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
178
627
Цель 7. СОХРАНЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ СИСТЕМ, ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
628
Задача 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ, КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
629
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
2677,0
396,0
624,0
653,0
485,0
519,0

630
федеральный бюджет







631
областной бюджет







632
в том числе субсидии местным бюджетам







633
местный бюджет
2677,0
396,0
624,0
653,0
485,0
519,0

634
внебюджетные источники







635
Мероприятие 140. Охрана, использование и обустройство источников нецентрализованного водоснабжения
2277,0
396,0
424,0
453,0
485,0
519,0
211
636
местный бюджет
2277,0
396,0
424,0
453,0
485,0
519,0

637
Мероприятие 141. Выполнение кадастровых работ по изготовлению карты (плана) с указанием границ зон санитарной охраны Верх-Нейвинского водохранилища, источника питьевого водоснабжения города Новоуральска, государственная регистрация особого режима использования земель в указанных зонах
400,00
0,00
200,00
200,00
0,00
0,00
211
638
местный бюджет
400,0
0,0
200,0
200,0
0,0
0,0

639
Задача 2. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
640
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

641
федеральный бюджет







642
областной бюджет







643
в том числе субсидии местным бюджетам







644
местный бюджет







645
внебюджетные источники







646
Мероприятие 142. Организация и проведение экологических городских мероприятий, конкурсов, посвященных охране окружающей среды, в муниципальных учреждениях культуры, среди образовательных учреждений и школьников
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
213
647
Мероприятие 143. Участие в областном конкурсе на лучшую реализацию мероприятий по использованию, охране и обустройству источников нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
213
648
Мероприятие 144. Участие в ежегодном областном съезде по итогам реализации мероприятий по использованию, охране и обустройству источников нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской области ("Родники")
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
213
649
Задача 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ РИСКАМИ
650
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
1778,5
236,0
354,8
374,2
395,7
417,8

651
федеральный бюджет







652
областной бюджет







653
в том числе субсидии местным бюджетам







654
местный бюджет
1778,5
236,0
354,8
374,2
395,7
417,8

655
внебюджетные источники







656
Мероприятие 145. Проведение мероприятий по радиационному контролю и формированию радиационно-гигиенического паспорта территории Новоуральского городского округа в рамках реализации государственной программы Свердловской области "Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Свердловской области до 2020 года"
474,5
0,0
107,0
114,0
122,5
131,0
215, 216, 217
657
местный бюджет
474,5
0,0
107,0
114,0
122,5
131,0

658
Мероприятие 146. Сбор и утилизация опасных ртутьсодержащих отходов от населения
1304,0
236,0
247,8
260,2
273,2
286,8
215, 216, 217
659
местный бюджет
1304,0
236,0
247,8
260,2
273,2
286,8

660
Задача 4. РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
661
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

662
федеральный бюджет







663
областной бюджет







664
в том числе субсидии местным бюджетам







665
местный бюджет







666
внебюджетные источники







667
Мероприятие 147. Осуществление мониторинга разработки и утверждения схем санитарной очистки территорий городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
219
668
Мероприятие 148. Организация и проведение массовых работ по санитарной очистке территории городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
219
669
Мероприятие 149. Рассмотрение обращений граждан по вопросам благоустройства, образования, использования и размещения твердых бытовых отходов, похоронного дела
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
219
670
ПОДПРОГРАММА 4 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"
671
Цель. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
672
Всего по направлению "Прочие нужды" по подпрограмме 4, в том числе:
16288,5
6745,2
8360,7
376,9
393,9
411,9

673
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

674
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

675
в том числе субсидии местным бюджетам
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

676
местный бюджет
16288,5
6745,2
8360,7
376,9
393,9
411,9

677
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

678
Задача 1. СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ПРЕСТУПНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
679
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

680
федеральный бюджет







681
областной бюджет







682
в том числе субсидии местным бюджетам







683
местный бюджет







684
внебюджетные источники







685
Мероприятие 150. Организация работы по вовлечению несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, в спортивную деятельность и деятельность по патриотическому воспитанию
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
225
686
Мероприятие 151. Мониторинг состояния патриотического воспитания, совершенствование патриотического воспитания граждан; подготовка нормативных правовых актов в сфере патриотического воспитания граждан
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
225
687
Мероприятие 152. Осуществление деятельности по реализации полномочий, определенных законодательством, регламентирующим вопросы проведения публичных мероприятий
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
223
688
Мероприятие 153. Организация правового воспитания в образовательных организациях городского округа по основам уголовной и административной ответственности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
225
689
Мероприятие 154. Проведение комплексных оперативно-профилактических мероприятий, операций и акций, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
223, 225
690
Задача 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
691
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

692
федеральный бюджет







693
областной бюджет







694
в том числе субсидии местным бюджетам







695
местный бюджет







696
внебюджетные источники







697
Мероприятие 155. Координация работы субъектов профилактики дорожно-транспортных происшествий в рамках деятельности городской комиссии по безопасности дорожного движения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
227
698
Задача 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
699
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
16288,5
6745,2
8360,7
376,9
393,9
411,9

700
федеральный бюджет







701
областной бюджет







702
в том числе субсидии местным бюджетам







703
местный бюджет
16288,5
6745,2
8360,7
376,9
393,9
411,9

704
внебюджетные источники







705
Мероприятие 156. Выполнение работ муниципальным учреждением по хранению и освежению запасов материально-технических средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций и мероприятий по гражданской обороне
2288,5
745,21
360,67
376,9
393,9
411,85
229
706
местный бюджет
2288,5
745,2
360,7
376,9
393,9
411,9

707
Мероприятие 157. Выполнение Плана обучения специалистов в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Новоуральского городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
231
708
Мероприятие 158. Создание и развитие системы обеспечения экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на территории Новоуральского городского округа
14000,0
6000,0
8000,0
0,0
0,0
0,0
232
709
местный бюджет
14000,0
6000,0
8000,0
0,0
0,0
0,0

710
Мероприятие 159. Модернизация местной автоматизированной системы централизованного оповещения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
230, 233
711
Задача 4. УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА, СНИЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА
712
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

713
федеральный бюджет







714
областной бюджет







715
в том числе субсидии местным бюджетам







716
местный бюджет







717
внебюджетные источники







718
Мероприятие 160. Реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда в организациях Новоуральского городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
235

Глава Администрации НГО
В.В.ПОПОВ


------------------------------------------------------------------