Решение Думы Серовского городского округа от 24.06.2014 N 206 "О комплексной программе повышения качества жизни населения Серовского городского округа на период до 2018 года"



ДУМА СЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
Тридцать шестое заседание

РЕШЕНИЕ
от 24 июня 2014 г. № 206

О КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ СЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НА ПЕРИОД ДО 2018 ГОДА
Список изменяющих документов
(в ред. Решений Думы Серовского городского округа
от 30.12.2014 № 241, от 29.04.2015 № 264)

Руководствуясь ст. 21 Устава Серовского городского округа, Дума Серовского городского округа решила:
1. Утвердить комплексную программу повышения качества жизни населения Серовского городского округа на период до 2018 года (прилагается).
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в приложении к газете "Серовский рабочий" "Муниципальный вестник".
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Комиссию по бюджету и экономической политике.

Глава
Серовского городского округа
Е.В.БЕРДНИКОВА





Утверждена
Решением Думы
Серовского городского округа
от 24 июня 2014 г. № 206

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
СЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НА ПЕРИОД ДО 2018 ГОДА
Список изменяющих документов
(в ред. Решений Думы Серовского городского округа
от 30.12.2014 № 241, от 29.04.2015 № 264)

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
СЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ПЕРИОД ДО 2018 ГОДА
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)
(в ред. Решения Думы Серовского городского округа
от 29.04.2015 № 264)

Заказчик-координатор комплексной программы повышения качества жизни населения Серовского городского округа на период до 2018 года (далее - Программа)
Комитет экономики администрации Серовского городского округа
Заказчики Программы
1) Отраслевой орган администрации Серовского городского округа Управление образования;
2) Отраслевой орган администрации Серовского городского округа "Управление культуры и молодежной политики";
3) Отраслевой орган администрации Серовского городского округа "Комитет по физической культуре, спорту и туризму";
4) Отраслевой орган администрации Серовского городского округа "Комитет по энергетике, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству";
5) Комитет по архитектуре и градостроительству администрации Серовского городского округа;
6) Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства";
7) Муниципальное бюджетное учреждение "Управление гражданской защиты Серовского городского округа";
8) Организационно-контрольное управление администрации Серовского городского округа;
9) Отдел муниципальной службы, кадров и наград администрации Серовского городского округа;
10) Отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации Серовского городского округа;
11) Отдел мобилизационной подготовки, гражданской защиты и общественной безопасности администрации Серовского городского округа;
12) ГБУЗ Свердловской области "Серовская городская больница № 1" (по согласованию);
13) ТОИОГВ Свердловской области "Управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по городу Серову и Серовскому району" (по согласованию);
14) ГКУ Службы занятости населения Свердловской области "Серовский центр занятости" (по согласованию)
Цель и задачи Программы
Цель Программы - повышение качества жизни и благосостояния населения на основе устойчивого роста экономики и развития социальной сферы Серовского городского округа.
Задачи:
1) обеспечение доступности и повышение качества предоставления услуг в сфере образования и культуры;
2) создание условий для оказания качественной и доступной медицинской помощи населению;
3) реализация мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни;
4) создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских и фармацевтических работников для работы в медицинских организациях Серовского городского округа;
5) совершенствование системы социальной поддержки населения, в том числе института семьи и детства, социализация и самореализация молодежи;
6) создание правовых, информационных, организационных условий для функционирования и развития институтов гражданского общества;
7) расширение форм и методов участия граждан в управлении, общественном контроле деятельности органов местного самоуправления;
8) формирование в молодежной среде патриотизма и уважения к историческим культурным ценностям, гармонизация межнациональных отношений;
9) повышение благосостояния населения Серовского городского округа;
10) сохранение и восстановление природных систем, повышение безопасности проживания и формирование экологической культуры населения Серовского городского округа;
11) повышение доступности и качества услуг в сфере жилищного строительства, жилищно-коммунального обслуживания, транспортно-логистической системы;
12) развитие потребительского рынка;
13) обеспечение безопасности жизнедеятельности населения;
14) совершенствование социально-трудовых отношений, улучшение условий и охраны труда
Важнейшие целевые показатели Программы
1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте 3 - 7 лет.
2. Доля жителей Серовского городского округа, приверженных к здоровому образу жизни
3. Доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных учреждениях, загородных детских оздоровительных лагерях, от общей численности детей школьного возраста.
4. Доля детей с выраженным эффектом оздоровления в загородных оздоровительных учреждениях.
5. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в программы по формированию ценностей семейного образа жизни и подготовке к семейной жизни.
6. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций и объединений, добровольных общественных объединений.
7. Количество совещательных органов при Главе Серовского городского округа, администрации Серовского городского округа в состав, которых включены, представители общественных организаций.
8. Индекс среднемесячной номинальной заработной платы.
9. Коэффициент напряженности на рынке труда.
10. Годовой объем ввода жилья.
11. Снижение уровня преступности на территории Серовского городского округа.
12. Снижение уровня производственного травматизма на территории Серовского городского округа.
13. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году - не менее 90 процентов
Перечень подпрограмм Программы
- Развитие гражданского общества
- Повышение качества человеческого капитала
- Повышение уровня жизни населения Серовского городского округа
- Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
Сроки реализации Программы
2014 - 2018 годы
Объемы и источники финансирования Программы по годам реализации
Реализацию мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств в объеме 10507016,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 1508387,5 тыс. рублей;
2015 год - 2125141,3 тыс. рублей;
2016 год - 2403566,0 тыс. рублей;
2017 год - 2048326,4 тыс. рублей;
2018 год - 2421594,9 тыс. рублей;
средства, планируемые за счет средств федерального бюджета, в объеме 73076,5 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 21954,4 тыс. рублей;
2015 год - 16507,3 тыс. рублей;
2016 год - 31870,0 тыс. рублей;
2017 год - 1372,4 тыс. рублей;
2018 год - 1372,4 тыс. рублей;
средства, планируемые за счет средств областного бюджета, в объеме 5478128,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 647087,1 тыс. рублей;
2015 год - 1143152,6 тыс. рублей;
2016 год - 1285393,9 тыс. рублей;
2017 год - 1039181,5 тыс. рублей;
2018 год - 1363313,6 тыс. рублей;
средства, планируемые за счет средств бюджета Серовского городского округа, в объеме 3863850,4 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 663632,3 тыс. рублей;
2015 год - 784639,4 тыс. рублей;
2016 год - 798475,6 тыс. рублей;
2017 год - 771772,2 тыс. рублей;
2018 год - 845331,0 тыс. рублей;
средства, планируемые за счет внебюджетных источников, в объеме 1091960,4 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 175713,7 тыс. рублей;
2015 год - 180842,0 тыс. рублей;
2016 год - 287826,5 тыс. рублей;
2017 год - 236000,3 тыс. рублей;
2018 год - 211577,9 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
1. Достигнет 100 процентов отношение численности детей в возрасте 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте 3 - 7 лет.
2. Увеличится в 1,78 раза доля жителей Серовского городского округа, приверженных к здоровому образу жизни.
3. Увеличится в 1,4 раза доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных учреждениях, загородных детских оздоровительных лагерях, от общей численности детей школьного возраста.
4. Увеличится на 4,5 процента доля детей с выраженным эффектом оздоровления в загородных оздоровительных учреждениях.
5. Увеличится в 2 раза доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в программы по формированию ценностей семейного образа жизни и подготовке к семейной жизни.
6. Увеличится на 12 процентов количество социально ориентированных некоммерческих организаций и объединений, добровольных общественных объединений.
7. Увеличится на 17 процентов количество совещательных органов при Главе Серовского городского округа, администрации Серовского городского округа в состав, которых включены, представители общественных организаций.
8. Сохранится ежегодное увеличение среднемесячной номинальной заработной платы к уровню предыдущего года от 4,4 до 7,9 процентов.
9. Стабилизируется коэффициент напряженности на рынке труда на уровне 2,1.
10. Увеличится годовой объем ввода жилья в 1,3 раза.
11. Снизится количество зарегистрированных преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах на 6,2 процента.
12. Снизится количество тяжелых несчастных случаев на производстве на 33 процента
Адрес размещения Программы в сети Интернет
www.adm-serov.ru

Раздел I. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СФЕРЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
СЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Настоящая комплексная программа (далее - Программа) разработана в соответствии с основными стратегическими документами, определяющими политику в области повышения качества жизни населения Серовского городского округа:
1) Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года;
2) Концепцией повышения качества жизни населения Свердловской области на период до 2030 года - "Новое качество жизни уральцев", одобренной Указом Губернатора Свердловской области от 29 января 2014 года № 45-УГ;
3) Комплексной программой повышения качества жизни населения Свердловской области на период до 2018 года "Новое качество жизни уральцев", утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 01.07.2014 № 552-ПП;
4) Стратегией развития Серовского городского округа на период до 2020 года, утвержденной Решением Думы Серовского городского округа от 27.08.2013 № 149 "О стратегии развития Серовского городского округа на период до 2020 года";
5) Программой социально-экономического развития Серовского городского округа на 2014 - 2016 годы, утвержденной Решением Думы Серовского городского округа от 27.08.2013 № 148 "О Программе социально-экономического развития Серовского городского округа на 2014 - 2016 годы".
Качество жизни - многоаспектное и многогранное понятие, сформированное на основе оценки состояния таких важных структурных составляющих, как здоровье человека, здравоохранение, санитарно-эпидемиологическое благополучие, образование, социальная среда, сфера культуры, благосостояние населения, жилье и жилищно-коммунальные услуги, рынок товаров и услуг, экология, гражданское общество, безопасность жизнедеятельности.
Задача повышения качества жизни населения носит комплексный, межведомственный характер и не может быть решена в пределах одного года, поэтому принято решение использовать программно-целевой метод достижения поставленных задач.
Программно-целевой подход к повышению качества жизни населения предполагает учет полноты и качества услуг, предоставляемых гражданам региональными и муниципальными службами, выбор индикаторов качества жизни, зависящих от непосредственной деятельности органов государственной власти и муниципального управления, направленной на удовлетворение жизненных потребностей населения, оценку эффективности "обратной связи" общества и государства.
Применение программно-целевого метода позволит обеспечить комплексное урегулирование наиболее острых и проблемных вопросов и системное развитие Серовского городского округа в направлении повышения качества жизни населения на основе:
определения целей, задач, состава и структуры мероприятий, запланированных результатов;
координации усилий и концентрации ресурсов по реализации мероприятий, соответствующих приоритетным целям и задачам в данной сфере;
адресности и последовательности исполнения взаимоувязанных проектов по срокам их реализации;
повышения эффективности государственного и муниципального управления в части обеспечения "нового качества жизни" населения;
повышения результативности использования материальных и финансовых ресурсов.
Несмотря на то, что в социально-экономическом развитии Серовского городского округа наблюдаются позитивные процессы: увеличение фонда оплаты труда и среднемесячной заработной платы, снижение уровня безработицы, остаются и нерешенные проблемы.
Реализация Программы определяется высокой экономической и социальной значимостью поставленных задач и невозможностью их комплексного решения без применения программно-целевого метода.
Характеристика и анализ текущего состояния ключевых сфер жизни населения Серовского городского округа отражены в соответствующих подпрограммах комплексной программы.

ПОДПРОГРАММА 1. "РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА"

Решением Думы Серовского городского округа от 27.08.2013 утверждена Стратегия развития Серовского городского округа на период до 2020 года. Одним из важнейших направлений развития в Стратегии определено развитие гражданского общества и местного самоуправления. Местное самоуправление - это не просто форма публичной власти, но и деятельность населения по решению вопросов своего жизнеобеспечения. Местное самоуправление не возможно без активного участия в нем населения. И принцип этой активности можно сформулировать следующим образом: все, что население может сделать без органов местного самоуправления, оно должно иметь возможность делать самостоятельно через объединения, товарищества иные формы общественных организаций.
Таким образом, основными участниками местного самоуправления с одной стороны являются органы местного самоуправления, а с другой стороны - местные сообщества - объединения граждан. От результатов их взаимодействия зависит уровень местного самоуправления в муниципальном образовании.
29 мая 2012 года Думой Серовского городского округа был утвержден первый в истории округа состав Общественной палаты, в которую вошли 15 членов, выдвинутых общественными организациями, и 15 представителей трудовых коллективов.
Общественная палата Серовского городского округа создавалась как постоянно действующий консультативно-совещательный орган для обеспечения взаимодействия граждан, общественных объединений с органами местного самоуправления, учета потребностей и интересов граждан при формировании и реализации планов социально-экономического развития Серовского городского округа, выработки общей позиции граждан и органов местного самоуправления по вопросам управления муниципальным образованием.
Члены Общественной палаты приняли участие в обсуждении ряда проектов муниципальных правовых актов, принимали участие в публичных слушаниях, проведении опроса населения по противодействию коррупции.
Общественная молодежная палата при Думе Серовского городского округа была сформирована в 2009 году. В первый созыв вошли 25 человек - столько же, сколько депутатов в представительном органе. Членами молодежного парламента стали лидеры молодежных организаций промышленных предприятий, студенческих и школьных коллективов. Молодежный парламент стал уникальным проектом, участвуя в котором молодые активисты могли познакомиться с работой органов местного самоуправления, включиться в работу Думы, оказать своим сверстникам реальную помощь в реализации идей, направленных на позитивные изменения в общественной жизни.
В апреле 2014 года сформирован третий созыв Общественной молодежной палаты при Думе Серовского городского округа. Продолжена реализация проектов "Банк молодежных идей" и "День дублера", задача которых предоставить молодежи возможность участия в принятии управленческих решений, пройти реальную школу лидерства, позволяющую в дальнейшем стать активными участниками местного самоуправления.
Несколько лет работает в округе Консультативный совет по взаимодействию с национальными и религиозными общественными объединениями при главе округа. Совместно с органами местного самоуправления члены Совета участвуют в работе по развитию национальных культур, противодействии экстремизму.
Органы местного самоуправления в целях решения вопросов социально-экономического развития территории округа взаимодействуют с Советом директоров некоммерческого партнерства "Союз промышленников и предпринимателей Серовского городского округа", Советом по развитию малого и среднего бизнеса. Результатами такого взаимодействия является совместное участие администрации округа, предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей в праздничном новогоднем оформлении округа, благоустройстве его территории, проведении массовых мероприятий, выставок и т.п.
Органы местного самоуправления активно взаимодействуют с социально ориентированными общественными организациями (городскими советами ветеранов, ветеранов боевых действий, обществами инвалидов, слепых, Координационным советом профсоюзов). Администрацией Серовского городского округа в марте 2014 г. утверждено Положение о муниципальных грантах, в апреле - Порядки поощрения актива общественных организаций, предоставления субсидий из бюджета округа социально ориентированным некоммерческим организациям. Все это шаги для дальнейшего развития общественной инициативы, повышения роли общественных организаций в жизни округа.
Большое внимание уделяется повышению доверия населения к информации о деятельности органов местного самоуправления. Оперативно опубликовываются муниципальные правовые акты и другая официальная информация. Постоянно расширяется перечень информации, размещаемой на официальном сайте администрации, идет работа по совершенствованию способов ее размещения для облегчения поиска. Ежегодно увеличивается количество уличных информационных стендов. Пресс-релизы по вопросам городского управления направляются во все СМИ округа. По итогам конкурса, проведенного в 2014 году Законодательным Собранием Свердловской области, приуроченного ко Дню местного самоуправления, Дума Серовского городского округа признана лучшей в номинации "Гласность и открытость представительного органа" в группе муниципальных образований с численностью населения свыше 40 тыс. населения.
Органами местного самоуправления уделяется постоянное внимание работе с обращениями граждан. Так только в I квартале 2014 года в адрес руководителей органов местного самоуправления поступило 394 письменных и 55 устных обращений, проведено 7 "Дней округа" в сельских населенных пунктах округа, в ходе проведения которых жителями было задано 177 вопросов.
Активность граждан сегодня проявляется в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Анализ обращений, поступающих в органы местного самоуправления, показывает, что большая доля обращений граждан относится к сфере ЖКХ (48,3% от общего числа обращений). Федеральное законодательство обязывает жителей многоквартирных домов избирать совет дома, председателя совета дома, проводить для решения важнейших вопросов управления общие собрания. Но в массовом сознании жителей живо представление, что все вопросы в данной сфере должна решать власть, активность граждан по контролю за деятельностью управляющих кампаний, в создании ТСЖ, в благоустройстве придомовых территорий развита слабо. В определенной степени органам местного самоуправления необходимо активнее вести работу по просвещению жителей, поддержке их инициатив в данной сфере, но без активности со стороны населения к самоорганизации для эффективного управления домом данный вопрос не решить.
Одной из форм участия населения в самоуправлении является участие в обсуждении вопросов социально-экономического развития округа и внесение предложений по решению данных вопросов. Органы местного самоуправления размещают в сети Интернет проекты муниципальных правовых актов, организуют проведение публичных слушаний. Публичные слушания проводятся в нерабочее время, проекты публикуются заблаговременно, но активность населения минимальна.
Малый бизнес и предприниматели также являются участниками местного самоуправления. Природа местного самоуправления и предпринимательства в общем-то едины - те и другие действуют самостоятельно и под свою ответственность. В Серовском городском округе действует Совет по развитию малого и среднего предпринимательства. С 2015 года органы местного самоуправления при принятии муниципальных правовых актов должны будут проводить работу по оценке их регулирующего воздействия и необходимо будет непосредственное участие Совета.
Не принижая значения информирования населения и общественных структур округа, необходимо привлекать население не только на стадии обсуждения проектов программ развития и проектов муниципальных правовых актов, но и на стадии их разработки через вовлечение в данный процесс общественных организаций, сбор и систематизацию предложений, поступающих от населения.
Средства массовой информации также являются участниками местного самоуправления, информируя граждан о работе органов местного самоуправления, поднимая проблемные вопросы. Именно СМИ формируют образ местного самоуправления, зачастую односторонне, делая акцент на деятельность только местных органов власти, без оценки реальных ресурсов и полномочий. Вопросы самоорганизации граждан как инструмент развития местного самоуправления практически не освещаются.
В перспективах развития общественного участия в осуществлении местного самоуправления, отмечается еще важный аспект. Одной из важнейших задач местного самоуправления является деятельность по предотвращению чрезвычайных ситуаций, профилактике пожаров. Поэтому одним из направлений работы с населением должна стать организационная и просветительская деятельность, призванная преодолеть нашу беспечность и разобщенность перед лицом чрезвычайных ситуаций. В сельских населенных пунктах округа работают 63 добровольных пожарных - членов региональной общественной организации "Добровольная пожарная охрана Северного управленческого округа", 10 добровольных пожарных дружин и одна добровольная пожарная команда. Администрацией округа созданы условия для стимулирования деятельности добровольных пожарных. Добровольные пожарные принимают участие в тушении пожаров в сельских населенных пунктах.
Целью является повышение уровня гражданской зрелости жителей Серовского городского округа, социально ориентированной активности населения, создание эффективной системы самоуправления, базирующейся на принципах партнерства власти и представителей широкой общественности, повышение роли гражданского общества в формировании качества жизни.

ПОДПРОГРАММА 2. "ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА"

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ СЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Здоровье является условием нормальной жизнедеятельности, функционирования и развития как отдельно взятого человека, так и населения округа в целом. В связи с этим воспроизводство здоровья населения рассматривается как объективная необходимость. Основными составляющими воспроизводства здоровья является здоровый образ жизни и организация доступной и качественной медицинской помощи.
Сохранение здоровья населения Серовского городского округа и его воспроизводство - одна из основных задач на ближайший период администрации Серовского городского округа и лечебно-профилактических учреждений расположенных на его территории.
При сокращении показателей смертности и повышении уровня рождаемости наблюдается устойчивая тенденция старения населения, сокращение удельного веса трудового населения, что из года в год увеличивает нагрузку на систему здравоохранения.
Основными мероприятиями по сохранению и воспроизводству здоровья населения являются пропаганда здорового образа жизни и организация доступной и качественной медицинской помощи.
Результатом реализации мероприятий по повышению качества и доступности медицинского обслуживания являются увеличение рождаемости, продолжительности жизни, снижение смертности.
Для улучшения демографической ситуации необходимо проведение мероприятий по удовлетворению потребностей населения в профилактической, лечебно-диагностической, первичной медико-санитарной помощи, специализированной, скорой медицинской помощи.
Основными причинами смерти населения Серовского городского округа являются болезни системы кровообращения (50,3%), злокачественные новообразования (13,6%), травмы и отравления (12,8%). На долю всех остальных причин смерти приходится 23,35 процента.
Доказано, что универсальными факторами, способствующими развитию болезней системы кровообращения, а также других хронических неинфекционных заболеваний, являются факторы, связанные с образом жизни: низкая физическая активность, нерациональное питание, избыточная масса тела, курение, злоупотребление алкоголем, неумение справляться со стрессами.
Среди многочисленных факторов риска неустранимыми являются лишь 4 (пол, возраст, наследственность, этническая принадлежность), в то время как остальные (курение, злоупотребление алкоголем, избыточный вес, повышенное артериальное давление) поддаются управлению.
Среди населения Серовского городского округа высока распространенность курения. Курят 67% мужчин и 18% женщин старше 25 лет. Избыточную массу тела и ожирение имеют свыше 53% взрослого населения округа.
С учетом обозначенных проблем обращает на себя внимание низкая информированность населения о показателях своего здоровья.
В связи с этим одной из важнейших задач является необходимость формирования ответственного отношения человека к собственному здоровью повышение мотивации населения к здоровому образу жизни, повышению ответственности за сохранение своего здоровья.
Важнейшими инструментами в выявлении лиц с высоким риском развития неинфекционных заболеваний являются диспансеризация и профилактические осмотры населения.
Помимо хронических неинфекционных заболеваний в Серовском городском округе ежегодно продолжают регистрироваться инфекционные заболевания. Важную роль в борьбе с инфекционными заболеваниями играет вакцинопрофилактика. Она предупреждает возникновение новых случаев заболеваний, позволяет говорить о значительном сокращении числа случаев целого ряда инфекций, является фактором, влияющим на продолжительность и качество жизни населения.
Реализация национального и регионального календарей профилактических прививок положительно сказывается на эпидемиологической ситуации в регионе. На протяжении нескольких лет в Серовском городском округе не зарегистрировано случаев полиомиелита, дифтерии, столбняка, кори. Заболеваемость краснухой, эпидемическим паротитом, гепатитом B снижена до единичных случаев. В эпидемический сезон ежегодная массовая вакцинация населения против гриппа положительно влияет на уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями.
Особое внимание в профилактике заболеваний необходимо уделить социально значимым заболеваниям: ВИЧ-инфекции, туберкулезу, венерическим заболеваниям, наркомании, алкоголизму, психическим заболеваниям, онкологическим заболеваниям.
Заболеваемость туберкулезом в 2013 году выросла на 3%. Вновь взяты на учет 106 человек, в том числе 7 детей в возрасте до 18 лет. Среди них 4 подростка и 3 ребенка младшего возраста. Заболеваемость подростков превысила областные показатели в 2 раза. Распространенность заболеваемости ВИЧ-инфекции составила 1%.
Большой проблемой, не только медицинской, но и социальной, является высокая распространенность злоупотребления алкоголем. К 11 классу 95% подростков пробовали алкоголь.
В целях создания и действенного функционирования системы раннего выявления и профилактики наркомании среди молодежи в Серовском городском округе с 2010 года проводится добровольное тестирование обучающихся в общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального и среднего профессионального образования на выявление фактов употребления психоактивных веществ.
Важной задачей в борьбе с онкологическими заболеваниями является диагностика и выявление заболевания на ранней стадии. Удельный вес впервые выявленных заболеваний в I и II стадиях составляет 70,3%.
В Серовском городском округе работает первичный онкологический кабинет, три женских смотровых кабинета, кабинет мужского урологического здоровья.
Работа лечебно-профилактических учреждений направлена на увеличение охвата населения скрининговыми методами обследования (цитологические обследования, ультразвуковое исследование, маммография, рентгенография, флюорография); обеспечение двухсменной работы смотровых кабинетов с полной нагрузкой, повышение информированности населения.
Таким образом, мероприятия Программы, направленные на привлечение граждан к участию в профилактике заболеваний, повышение информированности населения в вопросах здорового образа жизни в значительной степени повысят ответственность жителей Серовского городского округа за сохранение собственного здоровья.

СОСТОЯНИЕ СФЕРЫ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И МАССОВОГО СПОРТА

Всего в Серовском городском округе 143 спортивных объекта, в том числе: 2 стадиона с трибунами, 70 плоскостных спортивных сооружений, 47 спортивных залов, 2 дворца спорта, 1 крытая ледовая арена с искусственным льдом, 6 плавательных бассейнов, 4 лыжные базы, 4 сооружения для стрелковых видов спорта и 7 других спортивных сооружений, из них 7 - в федеральной собственности, 15 - в областной и 117 - в муниципальной собственности. На территории Серовского городского округа функционируют 18 спортивно-оздоровительных учреждений, из них 3 муниципальных: МАУ "Водный дворец", МБУ "Центр спортивных сооружений", МБОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа". В состав МБУ "Центр спортивных сооружений" входят стадионы "Строитель" и "Энергия", спортивный комплекс поселка Ларьковка, 5 хоккейных кортов.
Доля жителей Серовского городского округа, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в 2013 году составила 23,7% (25591 человек) от общей численности населения. По сравнению с 2012 годом значение показателя увеличилось на 5,9% (6331 человек), однако обеспеченность спортивными объектами пока отличается от существующего норматива. Так обеспеченность спортивными залами составила 27,1% от существующего норматива, плоскостными сооружениями - 51,04%, бассейнами - 12,31%.
За 2013 год на территории Серовского городского округа проведено 450 спортивно-массовых мероприятий, из них 53 российского, 25 областного, 20 окружного и 352 городского уровней. В соревнованиях приняло участие более 75000 человек, а также спортсмены, начиная от самого юного до ветеранов спорта, приняли участие в 297 соревнованиях за пределами города (128 соревнования областного масштаба, 104 российского и 65 окружного). В 2013 году контингент занимающихся физкультурой и спортом в детско-юношеской спортивной школе составил 1150 человек. Ведется работа с детьми-инвалидами.
Самые массовые мероприятия по-прежнему остаются и проводятся на высоком спортивном уровне. Это такие как: Всероссийские соревнования по лыжным гонкам "Лыжня России - 2013" (2013 г. - 19125 чел., 2012 г. - 14450 чел.), соревнования по легкой атлетике Всероссийский День бега "Кросс наций - 2013" (2012 г. - 21984 чел., 2013 г. - 26595 чел.), турнир по настольному теннису на Кубок главы Серовского городского округа, региональный турнир по карате "Юный Кибальчиш", окружные соревнования среди туристов-лыжников, традиционный турнир по боксу "Кубок Константина Цзю", посвященный Всероссийскому Дню боксера, летняя и зимняя окружные Спартакиады среди лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья.
В округе продолжается процесс строительства и реконструкции спортивных сооружений.
В 2013 году совместными усилиями предпринимателей, администрации округа и ОАО "Серовский завод ферросплавов" проведена капитальная реконструкция хоккейного корта "Юность", расположенного по адресу ул. Ленина, 149а. Заменено деревянное ограждение на современные пластиковые борта, заасфальтирована площадка под корт, установлен модуль - раздевалка, предназначенная для организации учебно-тренировочного процесса и активного отдыха жителей данного микрорайона.
Демонтированные деревянные борта с хоккейного корта расположенного по адресу ул. Ленина, 149а перевезены и установлены в поселке Красноглинный на территории школы. В поселке Ларьковка Серовского городского округа произведено асфальтирование площадки на построенном в прошлом году хоккейном корте.
Завершено строительство хоккейного корта "Алмаз" по улице Ленина, 175 с обустройством перекрытия. Главная цель возведения крытого корта - сделать круглогодичной возможность занятия спортом.
В рамках подготовки Водного Дворца к новому плавательному сезону в течение летнего периода в учреждении были проведены ремонтные работы, которые предусматривали переоборудование помещений под дополнительные душевые и раздевалки средней и малой ванн, замена оконных блоков в раздевалках большой ванны, монтаж системы видеонаблюдения. Кроме того проведено комплексное обследование Дворца водного спорта и приобретены новые гардеробные шкафы и скамейки.
В рамках реализации проекта Общественной молодежной палаты при Думе Серовского городского округа "Банк молодежных идей" в Серове была построена специализированная площадка для занятий современным физкультурным движением "StreetWorkout" (уличная гимнастика). Также в 2013 году произведены ремонты (косметический ремонт внутренних помещений и замена оконных блоков) помещения хоккейного клуба "Мечта, стадионов "Строитель" и "Энергия", здания детско-юношеской спортивной школы (ремонт электроосвещения, замена оконных и дверных блоков, ремонт помещения радиорубки, ремонт кровли конькобежного павильона).
Открылся после капитального ремонта бассейн детского сада № 15 "Золотая рыбка" в поселке Энергетиков.
Выполнение Программы обеспечит создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом среди различных возрастных групп и категорий граждан, максимальное привлечение жителей Свердловской области к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
В плане мероприятий по выполнению Программы отражено строительство и реконструкция спортивных объектов, а именно: в 2014 году - завершено строительство хоккейного корта "Алмаз", строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной на стадионе "Металлург" по ул. Каквинская (срок ввода в эксплуатацию 2016 год), строительство "Лыжной базы" в 100 метрах на северо-запад от земельного участка № 129 по ул. М. Горького (срок ввода в эксплуатацию 2016 год), ремонт фасада стадиона "Строитель", помещения хоккейного клуба "Алмаз" и здания Дворца водного спорта. В 2015 году запланирована реконструкция стадиона МБОУ ДОД ДЮСШ "Металлург" и хоккейных кортов "Кристалл" и "Мечта". В 2016 году планируется построить пришкольные мини-стадионы у ОУ № 15 и № 13. В 2017 году будет произведена реконструкция существующего хоккейного павильона МБОУ ДОД ДЮСШ, а также в планах строительство пристроев спортивных залов к общеобразовательным учреждениям № 9, № 20 и № 11.
В данной Программе запланированы расходы на реконструкцию спортивного стадиона "Локомотив", расположенного на территории города в поселке Сортировка и принадлежащего ОАО "РЖД". В 2013 году объект был законсервирован, спортивно-массовая работа не проводится. Но финансирование работ возможно только после передачи стадиона в муниципальную собственность.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ
В СЕРОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

Факторы риска, связанные с качеством питания населения, оказывают значительное влияние на состояние здоровья. В 2013 году по сравнению с 2011 годом вырос удельный вес неудовлетворительных проб продуктов питания по санитарно-химическим показателям с 9,3% до 10,1%. В 5,9 раз вырос удельный вес неудовлетворительных санитарно-химических исследований сахара и кондитерских изделий. Наблюдалось уменьшение удельного веса неудовлетворительных проб мясной, молочной продукции, хлебобулочных изделий, продукции птицеводства, рыбных продуктов, алкогольных продуктов. Не зарегистрировано на протяжении трех лет неудовлетворительных исследований по санитарно-химическим показателям картофеля, плодов и ягод, жировых растительных продуктов, безалкогольных напитков.
Нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующие улучшению его здоровья и профилактике заболеваний, невозможно без рационального питания, которое основывается на принципах: энергетическое равновесие, сбалансированность, соблюдение режима. Энергетическая ценность суточного рациона питания должна соответствовать энергозатратам организма. Энергозатраты организма зависят от пола (у женщин они ниже в среднем на 10%), возраста (у пожилых людей они ниже в среднем на 7% в каждом десятилетии), физической активности, профессии. Например, для лиц умственного труда энергозатраты составляют 2000 - 2600 ккал, а для спортсменов или лиц, занимающихся тяжелым физическим трудом, до 4000 - 5000 ккал в сутки.
Сбалансированность питания обеспечивается поступлением в организм строго определенного количества пищевых веществ.
Режим питания должен быть дробным (3 - 4 раза в сутки), регулярным (в одно и то же время) и равномерным, последний прием пищи должен быть не позднее, чем за 2 - 3 часа до сна.
Доля лиц, приверженных здоровому питанию, на территории Серовского городского округа составляет всего 10%.
Реализация мероприятий Программы обеспечит совершенствование системы организации питания в образовательных учреждениях, на производстве, будет способствовать сохранению и укреплению здоровья обучающихся в учреждениях образования, формированию у населения здорового образа жизни и навыков рационального здорового питания, формирование общей культуры правильного питания.

СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Система дошкольного образования Серовского городского округа на 31 декабря 2014 года включала 41 учреждение, в том числе 40 муниципальных (в том числе 19 филиалов), реализующих программы дошкольного образования. В 11 детских садах реализуются основные общеобразовательные программы дошкольного образования по приоритетным направлениям развития воспитанников: познавательно-речевому, художественно-эстетическому, физическому. В 7 детских садах созданы и функционируют группы компенсирующей направленности, в которых реализуются адаптированные образовательные программы для детей с тяжелыми нарушениями речи, с нарушением зрения, с задержкой психического развития, с умственной отсталостью.
В течение последних пяти лет в Серовском городском округе увеличивается как количество образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования, так и численность их воспитанников. Построено четыре новых детских сада. Ведется работа по перепрофилированию зданий и открытию дополнительных групп. За период 2010 - 2013 годов общее количество введенных дополнительно мест в детских дошкольных учреждениях составило 917, в том числе в 2013 году 202 места. В 2013 году численность детей, посещающих учреждения дошкольного образования, составляла 4951 человек, в том числе в муниципальных - 4821 человек, в 2013 году - 5083 человек, в том числе в муниципальных - 4949 человек. Количество сотрудников в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях - 693 человека.
На начало 2013/2014 учебного года в Серовском городском округе функционировало 19 муниципальных общеобразовательных учреждений, в том числе 15 средних и 4 неполных средних общеобразовательных учреждения и 3 областных образовательных учреждения. Из 19 муниципальных общеобразовательных учреждений 6 бюджетных, 2 автономных и 11 казенных учреждений. В общеобразовательных учреждениях обучается 9415 учащихся, в том числе в муниципальных - 8730 учащихся, из них в сельской местности - 650 учащихся. Количество сотрудников в муниципальных общеобразовательных учреждениях - 1173 человека, в том числе 527 педагогов.
Кроме того, в округе функционируют 5 профессиональных образовательных учреждений. Численность обучающихся составляет 3083 человека. Учебный процесс обеспечивают 610 сотрудников, в том числе 240 педагогов. Данными учреждениями готовятся специалисты практически по всему спектру специальностей и профессий, востребованных в настоящее время в экономике округа.
По федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования обучается 3040 учащихся.
По федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования обучается 126 учащихся.
По итогам мониторинга в 2013 году по сравнению с показателями предыдущих периодов, наблюдается стабильное повышение количества обучающихся, окончивших школу на "4" и "5": в 2009 г. - 33,9%, в 2010 г. - 34%, в 2012 г. - 35,2%, в 2013 г. - 41,4%.
Отмечается увеличение количества учащихся, окончивших среднюю школу с золотыми и серебряными медалями: 2011 г. - 7 человек, 2012 г. - 29 человек, 2013 г. - 39 человек.
По результатам государственной итоговой аттестации 2013 года средний тестовый балл повысился по сравнению с результатами 2012 года.
Количество выпускников, получивших высокие баллы по результатам сдачи ЕГЭ в Серовском городском округе, составляет 178 человек (47,6%), из них:
1) 100 баллов по русскому языку имеет 1 выпускница;
2) от 90 баллов и выше имеют 39 выпускников;
3) от 70 до 89 баллов имеют 106 выпускников (28,3%), что превышает показатель 2012 г. на 3,4%.
Риски для здоровья детей в образовательных учреждениях формируются в результате влияния следующих основных факторов - занятия во вторую смену (удельный вес обучающихся во 2-ю смену в 2013 г. составляет 23,8%), нарушение режима и качества питания, нерациональный режим дня в сочетании с низкой двигательной активностью, нерационально подобранная мебель, недостаточное медицинское обеспечение, дискомфортный тепловой режим, недостаточный уровень искусственной освещенности.
В 2013 году в Серовском городском округе функционирует 6 муниципальных учреждений дополнительного образования детей. Кроме того, услуги дополнительного образования предоставляют МКОУ ДОД Центр детский (подростковый) "Эдельвейс", ООО "Дворец культуры металлургов", МБУК "Городской Дом культуры", МБУК Дом культуры "Надеждинский", образовательные учреждения.
Дополнительное образование получают 8887 детей в возрасте от 6 до 18 лет, что составляет 69% от общего количества детей этого возраста. Численность детей, занимающихся в организациях дополнительного образования детей, по сравнению с 2010 годом увеличилась на 3 процента.
Значительно изменился правовой статус организаций дополнительного образования детей. Если в 2010 году все организации дополнительного образования были бюджетными, то в 2013 году бюджетными являлись лишь 2 организации, казенными - 2 организации, автономными - 2 организации.
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в Серовском городском округе осуществляется на базе загородных детских оздоровительных лагерей стационарного типа, лагерей с дневным пребыванием детей, санаториях круглогодичного действия.
С 2010 по 2013 год наметилась тенденция к ежегодному увеличению количества оздоравливаемых детей в Серовском городском округе, расширению форм отдыха (2010 год - 8012 человек, 2013 год - 10941 человек).
Ежегодно в Серовском городском округе в летний период в целях укрепления здоровья детей функционируют 2 загородных оздоровительных лагеря, городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе муниципальных образовательных учреждений, городские оздоровительные лагеря на базе муниципальных учреждений культуры. Кроме того, организованы оздоровительные смены "Мать и дитя" в санаториях-профилакториях "Чистые ключи" ОАО "Металлургический завод им. А.К. Серова" и "Росинка" ОАО "Серовский завод ферросплавов".
В загородных оздоровительных лагерях проводится профилактическое лечение опорно-двигательного аппарата, заболеваний органов дыхания, функционального расстройства нервной и эндокринной системы. Ежегодно увеличивается процент выраженного оздоровительного эффекта (с 2011 года по 2013 год с 74,6% до 88%).
Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить вариативность образовательных программ, дистанционное обучение, подготовку высококвалифицированных специалистов, способных к профессиональному росту и профессиональной мобильности в условиях информатизации общества и развития новых наукоемких технологий.

СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ

На территории Серовского городского округа функционируют территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской области - управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по городу Серову и Серовскому району и 4 учреждения социального обслуживания населения:
- ГАУ СОН СО "Комплексный центр социального обслуживания населения города Серова";
- ГАУ СОН СО "Серовский дом-интернат для престарелых и инвалидов";
- ГБУ СОН СО "Серовский центр социального обслуживания ветеранов боевых действий и членов их семей";
- ГБУ СОН СО "Центр социальной помощи семье и детям города Серова".
Право на получение мер социальной поддержки имеют около 25,5 тыс. человек, или 23,5% от численности жителей Серовского городского округа. Это - ветераны, инвалиды, многодетные семьи, семьи с приемными детьми, дети, оставшиеся без попечения родителей, граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации, и другие категории граждан.

КОЛИЧЕСТВО ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ МЕР
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО СЕРОВСКОМУ ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ

Категория
Федеральный регистр
Областной регистр
ВСЕГО граждан имеющих правовые гарантии социальной защиты, в том числе:
9253
10657
участники Великой Отечественной войны
8

инвалиды Великой Отечественной войны
78

лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"
2

труженики тыла

777
бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто
20

члены семей погибших (умерших) инвалидов, участников Великой Отечественной войны
302

ветераны боевых действий
766

инвалиды боевых действий
35

члены семей, погибших (пропавших без вести) военнослужащих при исполнении воинского долга
11

ветераны труда

7882
реабилитированные лица и лица, пострадавшие от политических репрессий

468
участники ликвидации аварии на ЧАЭС
54

инвалиды всего, в том числе:
7977

1 группа
989

2 группа
3835

3 группа
2777

дети-инвалиды
376


СВЕДЕНИЯ О СЕМЬЯХ, ИМЕЮЩИХ ПРАВОВЫЕ ГАРАНТИИ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ПО СЕРОВСКОМУ ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ

Категория
Количество семей
в них детей
Семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья
302
306
Многодетные семьи
637
2082
Малообеспеченные семьи
2477
3703
Неполные семьи с детства до 18 лет
630
933
Семьи одиноких матерей
1080
1227
Члены малоимущих семей, малоимущие одиноко проживающие граждане
2498
8254

Работа органов социальной политики в Серовском городском округе постоянно развивается и совершенствуется, внедряются новые социальные технологии и методы оказания помощи.
Новое качество жизни характеризуется отношением общества к проблемам инвалидов. В Свердловской области для решения проблем инвалидов принята и действует комплексная программа "Доступная среда" на 2014 - 2015 годы, утвержденная Постановлением Правительства Свердловской области от 22.01.2014 № 23-ПП. В этих целях проводится работа по обеспечению доступной для инвалидов среды жизнедеятельности и в Серовском городском округе, которая направлена на обеспечение физической и информационной доступности учреждений в приоритетных сферах жизнедеятельности, на повышение доступности и качества реабилитационных услуг, услуг по сурдопереводу, обучение инвалидов и членов их семей вождению транспортных средств, расширен перечень технических средств реабилитации в социальных пунктах проката.
Одной из главных задач в данном направлении является создание условий для социальной адаптации и интеграции в общественную жизнь инвалидов, формирования моральной и физической поддержки, толерантного отношения общества к нуждающимся в социальной помощи гражданам, воспитание в обществе внимательного и заботливого отношения к данной категории лиц.
Важным направлением повышения качества жизни уральцев является реализация семейной политики.
В Серовском городском округе реализуется мероприятия, направленные на поддержку семьи и детей:
- выдача сертификатов на областной материнский (семейный) капитал, средства которого можно направить на приобретение (строительство) жилого помещения, оплату платных образовательных и медицинских услуг, на приобретение садовых, огородных земельных участков;
- работа школ приемных родителей;
- внедрение новых мер социальной поддержки семей, воспитывающих детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и семей, принявших данных детей на воспитание.
Уровень и качество жизни пожилых граждан является приоритетным направлением в современной социальной политике.
С целью решения проблем пожилых людей при активной государственной поддержке в марте 2011 году была принята региональная комплексная программа "Старшее поколение" на 2011 - 2013 годы. Программа направлена на формирование организационных, правовых, социально-экономических условий для улучшения положения и качества жизни пожилых людей, повышение степени их социальной защищенности, активизации участия пожилых людей в жизни общества. Действие программы "Старшее поколение" будет продолжено на следующий период - 2014 - 2018 годов.
С 2012 года в Свердловской области начали работу школы для людей пожилого возраста по направлениям: "Активное долголетие", "Безопасная жизнедеятельность", "Компьютерная грамотность", "Творческая и прикладная деятельность", "Профессиональная ориентация", "Обучение навыкам ухода", "Правовая и экономическая культура", "Социальный туризм и краеведение".

СОСТОЯНИЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ

Муниципальная сеть учреждений культуры насчитывает 11 учреждений, из них 3 учреждения осуществляют образовательную деятельность в сфере культуры и искусства.
В 2013 году на территории Серовского городского округа действовали 18 общедоступных библиотек, в том числе 3 детских и 8 сельских.
В 2013 году значение показателя "количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды на 1000 человек населения" составило в библиотеках округа 93 единицы. Значение данного показателя в среднем по библиотекам области составляет 114 экземпляров, по библиотекам России - 151 экземпляр.
В последние годы значительно активизировались процессы информатизации в общедоступных библиотеках, это связано с реализацией государственных задач, в том числе намеченных Указами Президента Российской Федерации, принятыми в мае 2012 года, направленных на развитие информационного общества, переходом на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде, развитием электронных библиотек.
По итогам 2013 года 72,2 процента библиотек имеет доступ к сети Интернет (13 библиотек, из них 5 - сельских. 3 - детских). Созданы 4 центра общественного доступа к социально значимой информации, созданы и постоянно обновляются библиотечные сайты. Установлена автоматизированная информационно-библиотечная система ИРБИС. Читателям предоставляется доступ к оцифрованным изданиям, хранящимся в муниципальных библиотеках Серовского городского округа, в том числе к фонду редких книг, оказываются услуги по выдаче редких и дорогостоящих изданий по запросам читателей для работы в читальном зале, по предоставлению справок адресного, тематического, фактографического характера.
Свердловская область занимает третье место среди субъектов Российской Федерации по количеству профессиональных театров: на 1 млн. жителей в области приходится 7 театров, тогда как в целом по России - 3,2. В Серовском городском округе работает единственный на весь Северный Урал муниципальный театр драмы им. А.П. Чехова.
Необходимо оказание государственной целевой поддержки развитию гастрольной деятельности театров в Свердловской области на конкурсной основе. Данная работа была начата в 2012 году, когда в целях оказания государственной поддержки организациям культуры и искусства независимо от их формы собственности, имеющим достижения в области театрального, музыкального, хореографического искусства, установлено предоставление грантов Губернатора Свердловской области в объеме 50,0 млн. рублей ежегодно. За 2013 год Серовский театр сыграл 30 спектаклей на выезде - в городах Екатеринбург, Североуральск, Верхотурье, Лобва, Карпинск, Калья, Черемухово, поселках Сосьва, Красноярка, Филькино, Андриановичи, из них 25 - это детские спектакли. Количество зрителей 4300 человек. В 2013 году Серовский театр драмы получил государственную поддержку в виде гранта Губернатора Свердловской области на проект "Инновационные театральные процессы - как ресурс для развития культурной среды г. Серова и Северного Управленческого округа" в сумме 5 млн. рублей.
Несмотря на наметившийся рост посещаемости музеев области в последние годы, проблема повышения показателя посещаемости музеев в Свердловской области остается, по-прежнему, острой. Количество посещений Серовского исторического музея в 2013 году выросло по отношению к 2012 году на 11,3% и составило 24600 человек. Это выше среднего показателя по Свердловской области (15493 посетителя на один музей), но ниже среднего показателя по России (31167 человек).
Активизация интереса населения к музеям напрямую связана с развитием их выставочной деятельности, использованием современных информационно-телекоммуникационных технологий. Особое внимание сегодня должно быть уделено созданию и организации передвижных музейных выставок.
Особую актуальность в плане развития инновационной деятельности в музейной сфере приобретают создание музеями виртуальных проектов. Серовский исторический музей в 2013 году получил Грант на сумму 300 тысяч рублей от Министерства культуры Свердловской области на оказание государственной поддержки на создание виртуальных музеев (выставок), виртуальной экскурсии "Наследники Икара".
Большое внимание необходимо уделять проблемам детских школ искусств. Основополагающим документом, выводящим работу с одаренными детьми на уровень государственной важности, стала Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденная 3 апреля 2012 года Президентом Российской Федерации.
В Серовском городском округе функционируют музыкальная, художественная школы и детская школа искусств.
В Серовском городском округе в результате реализованных в предыдущие годы мероприятий, улучшения финансового обеспечения учреждений дополнительного образования детей сложилась достаточно эффективная система поддержки творчески одаренных детей.
За 2013 год более 200 учащихся музыкальной, художественной школ и детской школы искусств стали лауреатами областных, региональных, всероссийских, международных конкурсов, олимпиад, фестивалей, выставок. Доля учащихся детских школ искусств-участников конкурсов в общей численности обучающихся составила 15,8%.
В 2014 году создано муниципальное бюджетное учреждение "Дом молодежи" - специализированное учреждение для молодежи - представителей школьных, студенческих и производственных общественных объединений молодежи, популяризации городских молодежных объединений.
Результатом реализации Программы должен стать переход к качественно новому уровню функционирования отрасли культура.

ПОДПРОГРАММА 3. "ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
СЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"

УРОВЕНЬ БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Основным источником денежных доходов экономически активной части населения остается оплата труда.
Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника по полному кругу организаций Серовского городского округа в 2013 году составила 25290 рублей или 111,3% к уровню 2012 года.
Реализация мероприятий по увеличению денежных доходов способствует снижению доли населения Серовского городского округа, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума.
По итогам 2012 года доля населения Серовского городского округа, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, составила 8,4%, в Свердловской области - 8,6%. В 2013 году доля населения Серовского городского округа, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, снизилась до 7,1%.
По предварительной оценке тенденция эта сохранится и численность такого населения будет последовательно сокращаться.
В июне 2013 года подписано трехстороннее дополнительное соглашение к Соглашению о минимальной заработной плате в Свердловской области от 30 мая 2012 года № 29, предусматривающее повышение минимальной заработной платы в Свердловской области в 2013 году - до 6095 рублей, в 2014 году - до 7090 рублей.
На рынке труда Серовского городского округа в 2013 году наблюдалась стабильная ситуация, характеризуемая снижением, как общей численности безработных граждан, так и численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости.
Общая численность безработных граждан, определяемая по методологии Международной организации труда, в Серовском городском округе с начала 2013 года снизилась на 8,2 процента и составила на 01.01.2014 - 3672 человека, на 01.01.2013 - 4002 человека. Общая численность безработных граждан в Свердловской области снизилась на 6,8 процентов (на 01.01.2014 - 139957 чел., на 01.01.2013 - 150187 чел.).
Численность безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости, снизилась на 21 процент (с 952 человек на 01 января 2013 года до 752 человек на 01 января 2014 года). Уровень регистрируемой безработицы уменьшился на 0,3 процентных пункта (с 1,52% до 1,22%, соответственно).
Положительные тенденции на рынке труда Серовского городского округа соответствуют областным.
В текущем периоде на территориальном рынке труда Серовского городского округа наблюдается снижение общей численности безработных граждан, которая по состоянию на 01.09.2014 составила уже 3564 человека.
Численность безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости по состоянию на 01.09.2014 - 776 человек (1,25%) или на 24 человека больше по сравнению с началом 2014 года, что не является критичным.
Возросло количество вакантных рабочих мест, заявленных работодателями, с 99 вакансий на 01 января 2013 года до 527 вакансий на 01 января 2014 года, что способствовало снижению коэффициента напряженности (отношение численности незанятых граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, к числу вакантных рабочих мест).
По состоянию на 01.09.2014 в банке центра содержится 596 вакансий.
Вместе с тем, увеличилась численность граждан, обратившихся в центр занятости в поиске подходящей работы. В 2013 году обратилось 4256 человек, что на 2,0 процента больше, чем в аналогичном периоде 2012 года (4173 человека). За 8 месяцев текущего года обратилось 3084 человека.
По прогнозу в период до 2018 года предполагается снижение численности регистрируемой безработицы: до 680 человек (1,10%) на конец 2014 - 2016 гг., до 660 человек (1,06%) на конец 2017 и 2018 годов.
Реализация мероприятий Программы направлена на проведение активной политики занятости населения, в том числе расширение самозанятости, рост доходов населения, снижение доли населения, имеющего душевые доходы ниже прожиточного минимума.

УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЫ

Объем жилищного фонда в Серовском городском округе по состоянию на 01 января 2014 года составил 2101,1 тыс. кв. метров. С 2010 по 2013 годы введено 77,8 тыс. кв. метров общей площади жилья. Увеличилась обеспеченность населения округа жильем, которая выросла с 19,19 кв. метра в 2010 году до 19,49 кв. метра на человека в 2013 году.
Одним из приоритетных направлений жилищной политики предусмотрена разработка и реализация инвестиционных проектов комплексного освоения территорий в целях массового жилищного строительства как одного из элементов создания условий для роста предложений на рынке жилья.
В 2013 году подготовлены и утверждены проекты планировки и межевания территории:
- микрорайона многоэтажной застройки "Западный". Площадь микрорайона 32 га, в том числе уже застроенная - 16 га. В микрорайоне планируется разместить многоэтажные дома и объекты соцкультбыта;
- трех микрорайонов индивидуальной застройки "Надеждинский I", "Надеждинский II", "Медянкино" на территории 150 га. В микрорайонах планируется максимально разместить индивидуальное жилье, магазины, ФАПы, кафе-пекарни, объекты соцкультбыта, в микрорайоне "Медянкино" - детское дошкольное учреждение на 100 мест.
Важной задачей является предоставление жилья семьям, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. На конец 2013 года в очереди в качестве нуждающихся в жилых помещениях стояло около 2281 семья. Основной проблемой в этой сфере является ограниченные финансовые возможности у бюджетов всех уровней по строительству и приобретению жилья для предоставления в социальный наем, а также по предоставлению социальных выплат и других мер государственной поддержки по обеспечению жильем.
Анализ современных условий развития жилищного рынка свидетельствует, что инструменты реализации государственной жилищной политики, предусматривающие предоставление социального жилья либо приобретение гражданами жилья в собственность, являются недостаточными для удовлетворения текущего спроса граждан на жилье. Наличие категории граждан с умеренными доходами, то есть доходами ниже средних, но не позволяющими гражданам быть отнесенными к категории малоимущих, а также повышение мобильности трудоспособного населения увеличивает спрос на жилые помещения по договорам найма, что особенно актуально в связи с динамичным созданием промышленных кластеров, технопарков, развитием особых экономических зон.
Приоритеты и цели государственной политики в жилищной сфере определены в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", а также со Стратегией социально-экономического развития Свердловской области на период до 2020 года, одобренной Постановлением Правительства Свердловской области от 27.08.2008 № 873-ПП "О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на период до 2020 года".

УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

За последние десять лет проблема обеспечения устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального хозяйства Серовского городского округа приобрела еще большую остроту.
Жилищный фонд и объекты коммунальной инфраструктуры находятся в изношенном состоянии. Удельный вес ветхого жилищного фонда в общей площади всего жилищного фонда составляет 1,9%, аварийного жилищного фонда - 1,41%, потенциально ветхого жилищного фонда - 24,9%.
Степень износа тепловых сетей составляет 51,9%, водопроводные сети - 67,2%, сети водоотведения - 60,9%. В результате этого износа потери коммунальных ресурсов в системах водоснабжения составляют более 22 процентов, в системах теплоснабжения - до 20 процентов.
Проблема технического состояния многоквартирных домов, приведение их в соответствие с требованиями нормативных документов остается наиболее острой социальной проблемой в Серовском городском округе, как и Свердловской области в целом.
Существующие объемы проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов существенно ниже потребности в проведении таких ремонтов.
Для приведения жилого фонда в нормативное техническое состояние необходимо проведение комплексного капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов с использованием современных строительных материалов и технологий, энергоэффективных решений, которые обеспечат высокий уровень благоустройства и качественное улучшение условий проживания граждан.
В соответствии с данными статистики на 1 января 2014 г. жилищный фонд Серовского городского округа в части многоквартирных домов насчитывает 3151 дом общей площадью 1637 тыс. кв. м.
Разработана региональная программа капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. В течение периода с 2015 по 2043 год для каждого многоквартирного дома, включенного в региональную программу, предусмотрено, какие работы и в какой год будут выполняться.
Региональная программа капитального ремонта рассчитана на тридцать лет и охватывает многоквартирные дома Свердловской области и, в частности, Серовского городского округа, в которых несколько собственников.
В многоквартирном жилом фонде Серовского городского округа эксплуатируется 47 пассажирских лифтов. По состоянию на 1 января 2013 года уже отработали нормативный срок эксплуатации (25 лет) 26 лифтов, что составляет - 55,3%. При отсутствии кардинальных мер по замене отработавших нормативный срок эксплуатации лифтов, к 2016 году их общее число за эти годы достигнет 31 единицы, т.е. 66% от общего количества лифтов, находящихся в эксплуатации.
Уровень газификации (жилого фонда) природным газом на 01 января 2014 года составляет 76,8 процентов, в том числе в городской местности - 83,3 процента, в сельской местности - 14,9 процентов. За последние годы за счет средств из бюджетов разных уровней и инвестиций, а также за счет средств граждан в Серовском городском округе велись работы по строительству распределительных сетей газопроводов, переводу котельных на природный газ и газификация жилых домов. Объем вложенных средств за период с 2008 по 2013 годы составил 217,8 млн. рублей. Введено 45 км распределительных сетей газопроводов, газифицировано 1306 жилых домов, построены две блочно-модульные газовые котельные.
Тем не менее, на сегодняшний день остаются территории, где жилые дома, пригодные для проживания, не оборудованы центральным газоснабжением. В таких домах до сих пор используются газобаллонные установки для газовых плит и печное отопление, что повышает опасность возникновения взрывов и пожаров. Уровень благоустройства этих домов не отвечает современным стандартам качества. Отсутствие газа в таких районах также сдерживает развитие малоэтажное строительства.
Преимущество природного газа в том, что он не только экологически чистый вид топлива, но и самый дешевый. Низкие цены на природный газ по сравнению с другими видами топлива (уголь, дрова и т.д.) позволят сократить расходы и, соответственно, улучшить благосостояние населения округа и стабилизировать социально-экономическую обстановку.
Одними из актуальных проблем в Серовском городском округе являются сбор, хранение и утилизация твердых бытовых отходов.
Инфраструктура сбора и переработки отходов развита слабо. Это служит причиной увеличения негативного воздействия данных объектов на окружающую среду и здоровье человека.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности следует рассматривать как основной энергетический ресурс будущего экономического роста Серовского городского округа.
Комфортность проживания в многоквартирных домах определяется уровнем благоустройства дворовых территорий с учетом организации во дворах дорожно-тропиночной сети, реконструкции озеленения, детских спортивно-игровых площадок, упорядочения парковки индивидуального транспорта, обустройства мест сбора и временного хранения мусора, освещенности дворовых территорий.
Формирование благоприятной среды жизнедеятельности является основной целью градостроительной политики, осуществляемой в пределах жилых территорий муниципального образования Серовский городской округ.
В настоящее время на территории муниципального образования Серовский городской округ проживет 14547 детей от 1 года по 14 лет.
Общая площадь действующих детских игровых площадок во дворах составляет 190227 кв. м. Таким образом, на одного ребенка приходится 13,01 кв. м игровой площади во дворе, при норме в 0.7 кв. м. Количество детских площадок - 238 штук.
Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства показывает, что уровень их комфортности не отвечает современным требованиям жителей. Требования жителей к созданию более высокого уровня благоустройства дворовых территорий, а также острота проблем, накопившихся в этой сфере, предполагает выведение этих вопросов в разряд первостепенных.
Многие существующие объекты благоустройства дворовых территорий города, таких как пешеходные зоны, зоны отдыха для взрослого населения, внутриквартальные проезды, существующие места для временной стоянки автотранспорта до настоящего времени не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения и нуждаются в ремонте и реконструкции. Существующие детские игровые площадки не имеют ограждений от внутриквартальных проездов.
Комплексный подход к решению проблем благоустройства дворовых территорий города необходим, так как без системы комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей города.
Целью подпрограммы является улучшение условий проживания и коммунального обслуживания населения в Серовском городском округе путем повышения качества и надежности предоставляемых гражданам жилищно-коммунальных услуг, повышение уровня благоустройства жилищного фонда.
Для достижения поставленной цели необходимо продолжить модернизацию жилищно-коммунального комплекса, ликвидацию аварийного жилищного фонда, повышение комфортности жилищного фонда, повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг, повышение инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплекса, повышение роли и ответственности собственников помещений в многоквартирных домах в сфере управления принадлежащей им недвижимости.

СОСТОЯНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СФЕРЫ

Общая протяженность автомобильных дорог местного значения (включая улично-дорожную сеть) 603,9 км, из них: автомобильные дороги в виде улично-дорожной сети внутри сельских населенных пунктов - 93,9 км; автомобильные дороги общего пользования местного значения в виде межпоселковой дорожной сети - 107,5 км; внутригородская улично-дорожная сеть - 289,4 км; автомобильные дороги общего пользования местного значения - 113,1 км. Дороги с усовершенствованным покрытием составляют - 171,4 км.
Город Серов имеет круглогодичное автодорожное сообщение с сельскими населенными пунктами, с городами Свердловской области и с областным центром - городом Екатеринбург, что позволяет организовать транспортное обслуживание населения регулярными перевозками.
В настоящее время общий износ улично-дорожной сети составляет 65%, транспортно-эксплуатационное состояние сети автомобильных дорог не может считаться удовлетворительным, поскольку наибольшее количество автодорог не соответствуют требованиям нормативных документов и современным экономическим потребностям города.
Неудовлетворительная прочность дорожных одежд, неудовлетворительные ровность и сцепные свойства дорожных покрытий, неудовлетворительные геометрические параметры автомобильных дорог - основные характеристики, требующие приведения в соответствие с нормами в условиях возрастающей интенсивности движения и увеличения количества автотранспортных средств.
В последние годы увеличение экономической активности населения и рост парка автотранспортных средств привели к существенному увеличению нагрузки на улично-дорожную сеть округа, что приводит к созданию заторовых ситуаций, а также к резкому повышению числа дорожно-транспортных происшествий. Одна из причин - сопутствующие дорожные условия, связанные как с неудовлетворительным содержанием автомобильных дорог, так и с их недостаточным техническим оснащением.
Таким образом существенно возрастают и затраты на реконструкцию, оптимизацию и содержание элементов улично-дорожной сети. Требуется особое внимание к работам по содержанию автомобильных дорог, включающих в себя своевременное устранение ямочности и других дефектов дорожных покрытий, нанесение дорожной разметки, установку и замену ограждений, устройство освещения и другие работы, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения, удобства эксплуатации автодорог и увеличение срока службы их покрытий.
В сложившихся условиях необходимо улучшить состояние и техническую оснащенность объектов дорожной инфраструктуры, привести их в соответствие с современными требованиями, ликвидировать имеющиеся "узкие" места, увеличить пропускную способность звеньев, ограничивающих передвижение транспорта.
На территории Серовского городского округа деятельность по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по городским и пригородным маршрутам осуществляют 5 предприятий и 10 индивидуальных предпринимателей. Общее количество транспортных средств, для выполнения регулярных перевозок по внутригородским, пригородным и междугородним маршрутам составляет 204 единицы.
Организовано ежедневное пассажирское сообщение с отдаленно расположенными территориями, входящими в состав Серовского городского округа.

РАЗВИТИЕ РЫНКА ТОВАРОВ И УСЛУГ

В настоящее время Серовский городской округ занимает первое место по объему оборота розничной торговли и объему оборота общественного питания в Северном управленческом округе.
Потребительский рынок Серовского городского округа в последние годы стабильно и динамично развивается, открываются новые возможности для развития этой сферы, которая по-прежнему остается наиболее инвестиционно-привлекательной для индивидуального предпринимательства и малого бизнеса. Одним из приоритетных направлений развития потребительского рынка является удовлетворение потребностей населения в продуктах питания, товарах народного потребления и в различных услугах высокого качества и по доступным ценам.
Серовский городской округ имеет довольно насыщенную сеть предприятий розничной торговли. Состояние торговли характеризуется как стабильное, с высоким уровнем насыщенности по всем товарным группам и динамикой роста розничного оборота.
Развитие торговли на территории Серовского городского округа способствует изменению социально-экономической ситуации в лучшую сторону: открываются новые торговые предприятия - создаются новые рабочие места, повышается культура обслуживания населения, расширяется ассортимент товаров, внедряются новые технологии, формы продаж и обслуживания населения, социально незащищенные и малообеспеченные слои населения имеют возможность приобрести товары по доступным ценам.
За последние 5 лет количество торговых объектов на территории Серовского городского округа увеличилось на 27% и на 01.01.2014 составило 648 объектов, из них: 491 магазин, 7 торговых центров, 150 объектов нестационарной мелкорозничной сети.
Торговая площадь стационарных объектов торговли за этот период увеличилась почти в 2 раза и на 01.01.2014 составила 94409 кв. м. Товарооборот вырос на 47% и в 2013 году достиг 10503,8 млн. рублей.
Показатель обеспеченности населения площадью торговых объектов в городском округе довольно высокий - 875 кв. м (на 1000 жителей). В рейтинге муниципальных образований Свердловской области Серов занимает почетное 6 место.
Сохраняется проблема качества и безопасности пищевых продуктов по данным Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области, на территории округа за 2013 год проведен отбор 1421 пробы пищевых продуктов. В 2013 году по сравнению с 2011 годом вырос удельный вес неудовлетворительных проб продуктов питания по санитарно-химическим показателям с 9,3% до 10,1%. Наблюдалось уменьшение удельного веса неудовлетворительных проб мясной, молочной продукции, хлебобулочных изделий, птицепродукции, рыбных продуктов, алкогольных продуктов. В 2013 году по сравнению с 2011 годом вырос в 5,9 раз удельный вес неудовлетворительных санитарно-химических исследований сахара и кондитерских исследований. Не зарегистрировано на протяжении 2011 г. - 2013 г. неудовлетворительных исследований по санитарно-химическим показателям картофеля, плодов и ягод, жировых растительных продуктов, безалкогольных напитков. В 2013 году не наблюдалось увеличение химической нагрузки в сравнении с 2012 годом по свинцу и кадмию. Наблюдалось увеличение химической нагрузки в сравнении с 2012 годом по ртути в 1,2 раза, по мышьяку снижение в 1,1 раза. Химическая нагрузка по нитратам в 2013 году в сравнении с 2012 годом увеличилась в 3,1 раза.
В 2013 году в предприятиях торговли увеличился удельный вес неудовлетворительной продукции с 9,8% в 2012 году до 11,5% в 2013 году.
Рост неудовлетворительных исследований продуктов питания по микробиологическим показателям связан с нарушением технологии изготовления продуктов питания, нарушением условий хранения и сроков реализации готовой продукции, отсутствием в полном объеме производственного лабораторного контроля качества продуктов питания от поставщиков.
За все неудовлетворительные микробиологические исследования продуктов питания на юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и должностных лиц составлено 18 протоколов об административных правонарушениях, вынесено 18 постановлений о наложении штрафов на общую сумму 534 тыс. рублей.
Реализация мероприятий Программы должно обеспечить повышение качества предоставления услуг.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

В целях обеспечения организации предоставления муниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг утвержден Перечень муниципальных услуг Серовского городского округа, предоставление которых организуется по принципу "одного окна" на базе ГБУ Свердловской области "Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг" (МФЦ), в данный перечень включено 48 услуг.
Между администрацией Серовского городского округа и ГБУ Свердловской области "Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг" подписано Соглашение об оказании муниципальных услуг по принципу "одного окна". В соответствии с рекомендациями Министерства экономики Свердловской области марте 2014 года начата работа по внесению изменений в административные регламенты услуг, предоставление которых планируется через МФЦ в части описания особенностей выполнения административных процедур в МФЦ. По итогам данной работе до 01.07.2014 планируется подписать дополнительное соглашение с МФЦ.
Проведена работа по подбору муниципальных помещений для открытия филиала МФЦ в г. Серове. Два помещения (ул. Заславского, 15/6; ул. Мира, 11) согласно решениям Думы Серовского городского округа переданы в собственность Свердловской области. С 18 ноября 2013 года филиал МФЦ в г. Серове временно на площадях, выделенных администрацией Серовского городского округа, приступил к оказанию государственных и региональных услуг "по принципу одного окна". В течение ноября - декабря 2013 года организована и проведена стажировка специалистов МФЦ по изучению порядка предоставления муниципальных услуг. Администрация Серовского городского округа оказывает содействие в работе МФЦ, информация о возможности получения услуг "по принципу одного окна" размещается на уличных информационных стендах, на официальном сайте администрации в сети "Интернет".
К июлю 2014 года планируется начало работы филиала МФЦ в г. Серове на выделенных муниципалитетом площадках, что обеспечит достижение доступности услуг по принципу "одного окна" на территории Серовского городского округа.
Для обеспечения доступности муниципальных услуг согласован график работы "мобильного МФЦ" в сельских населенных пунктах округа.
Ведется поэтапный перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид. По состоянию на 01.05.2014 сведения о 57 муниципальных услугах и 2 функциях муниципального контроля включены в Реестр государственных и муниципальных услуг Свердловской области. На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) доступны сведения о 54 муниципальных услугах.
В целях обеспечения межведомственного электронного взаимодействия обеспечена работа автоматизированных рабочих мест "Межведомственное взаимодействие" для направления межведомственных запросов по всем видам сведений, необходимых для оказания муниципальных услуг, а также предоставления сведений органам государственной власти, необходимых для предоставления государственных услуг.
Ход данной работы постоянно контролируется комиссией по обеспечению процесса перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде, межведомственного информационного взаимодействия при их предоставлении.

ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ, ЭКОЛОГИЧЕСКИ
БЛАГОПОЛУЧНОЙ СРЕДЫ ПРОЖИВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА

На территории Серовского городского округа для бытовых, производственных и рекреационных целей используются такие водные объекты, как реки Каква и Сосьва. В 2013 году требованиям гигиенических нормативов по санитарно-химическим показателям не соответствовало 76,2% проб воды водных объектов хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования.
Очистка хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод осуществляется на шести очистных сооружениях муниципальной, государственной и частной форм собственности, эксплуатация всех объектов осуществляется с нарушениями требований санитарных правил в части влияния недостаточно очищенных сточных вод на водоемы в качестве загрязняющего фактора.
Очистные сооружения хозбытовых сточных вод в г. Серове, введенные в эксплуатацию в 1984 году как 1-я очередь, включают только сооружения механической очистки. Площадка расположена на левом берегу р. Каква на восточной окраине города, в пределах городской черты на землях поселений.
Кроме того, состояние оборудования и сооружений предприятия в настоящее время таково, что они сами являются источниками загрязнения окружающей среды. В частности, переполненные осадком иловые площадки, заиленная дренажная сеть иловых площадок, нарушенная гидроизоляция основания иловых площадок являются причиной загрязнения первых от поверхности горизонтов подземных вод.
Сточные воды, прошедшие через очистные сооружения канализации остаются недоочищенными, то есть не соответствуют нормативным требованиям.
В 2013 году начата реализация инвестиционного проекта "Реконструкция очистных сооружений бытовой канализации г. Серова. Биологическая очистка" в рамках подпрограммы "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения ТБО" Государственной программы Свердловской области "Развитие ЖКХ и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 г." и муниципальной программы "Чистая вода" на 2012 - 2017 годы.

ПОДПРОГРАММА 4. "ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ"

УРОВЕНЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

За 12 месяцев 2013 года на территории Серовского городского округа зарегистрировано 106 пожаров, в 2012 году количество пожаров составило 116. В результате пожаров в 2013 году погибло 8 человек, в 2012 году гибель составила 6 человек. Уменьшилось число случаев травматизма на пожарах. За 2013 год травмы получили 11 человек, за аналогичный период 2012 года - 15 человек.
Основными причинами возникновения пожаров являются неосторожное обращение с огнем и нарушение правил пожарной безопасности, то есть человеческий фактор, что свидетельствует, прежде всего, о невысоком уровне знаний правил пожарной безопасности.
Населенные пункты, в которых не выполняется нормативное время прибытия подразделений пожарной охраны, исходя из численности постоянно проживающего населения, характеризуются следующими показателями:
1) в 15 населенных пунктах (40,5 процентов неприкрытых населенных пунктов) численность постоянно проживающего населения составляет менее 50 человек;
2) в 2 населенных пунктах (5,4 процента неприкрытых населенных пунктов) численность постоянно проживающего населения составляет от 50 до 100 человек;
3) в 2 населенных пунктах (5,4 процента неприкрытых населенных пунктов) численность постоянно проживающего населения составляет более 100 человек;
4) 5 населенных пунктов постоянно проживающего населения составляет нет;
5) к 8 населенным пунктам, в которых численность постоянно проживающего населения составляет до 100 человек, подъезд пожарных подразделений затруднен или невозможен в связи с отсутствием автомобильных дорог, соответственно время прибытия подразделений пожарной охраны на тушение пожаров в данных населенных пунктах превышает законодательно установленное.
Особое внимание требует создание условий для организации добровольной пожарной охраны в сельских населенных пунктах городского округа в соответствии с Федеральным законом от 06.05.2011 № 100-ФЗ "О добровольной пожарной охране".
Важным полномочием органов местного самоуправления в области пожарной безопасности является создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения.
Всего на территории Серовского городского округа имеется 575 пожарных гидрантов, 63 водоема, 14 пирсов. Требуется привести в исправное состояние 102 пожарных гидранта, 18 подъездов и 7 пирсов.
Сокращение времени локализации и ликвидации пожара на 1 минуту позволит снизить ущерб от пожара в среднем на 300 рублей в расчете на 1 квадратный метр.
Основными направлениями деятельности обеспечения пожарной безопасности являются:
- повышение уровня обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганды в области пожарной безопасности;
- дальнейшее развитие системы добровольных пожарных организаций;
- ремонт неисправных источников противопожарного водоснабжения, обустройство подъездов и пирсов к ним;
- повышение уровня обеспечения пожарной безопасности населения и территории муниципального образования.
Опасность возникновения чрезвычайных ситуаций в Свердловской области связана, прежде всего, со спецификой хозяйственной деятельности, обусловлена высокой концентрацией промышленности, предприятий энергетического комплекса, а также перевозкой на транспорте опасных грузов.
В настоящее время региональная система оповещения населения (далее - РСО) Серовского городского округа работает на аппаратуре П-160, П-164, принятой в эксплуатацию комиссией, назначенной Распоряжением Главы города Серова от 05.10.2001 № 3, по акту приемки и ввода в эксплуатацию от 20.02.2002.
На территории Серовского городского округа установлены 39 электросирен, в том числе 17 электросирен включены в систему централизованного оповещения. Имеющиеся электросирены не обеспечивают полного охвата населения оповещением. Охват оповещения населения Серовского городского округа электросиренами составляет: городского 40 процентов.
Состояние гражданской обороны на территории Серовского городского округа напрямую зависит от решения проблем обеспечения химической и радиационной безопасности. На территории Серовского городского округа расположено 11 организаций отнесенных к группам по гражданской обороне:
особой важности - 3;
первой категории - 3;
второй категории - 5.
В технологических процессах 3 организаций используются аварийно-химические опасные вещества (АХОВ). Общее количество АХОВ составляет 8,1 тонны, в том числе хлора - 5,1 тонн, аммиака - 3 тонны.
При общей аварии химическому заражению может подвергнуться территория площадью до 1,35 квадратных километров, на которой проживает до 1,2 тысяч человек. При возникновении аварии с выбросом хлора зона возможного химического заражения может составить до 1,17 квадратных километров территории, на которой проживает до 0,3 тысячи человек.
При аварии с выбросом аммиака площадь возможного заражения может составить до 0,8 квадратных километра, на которой проживает до 0,9 тысяч человек.
Стратегической целью в сфере профилактики правонарушений на территории Серовского городского округа является повышение уровня безопасности граждан, укрепление законности и правопорядка путем оптимизации взаимодействия всех субъектов профилактики правонарушений муниципального уровня, правоохранительных органов, общественных организаций и граждан. Результатом комплексной деятельности всех субъектов профилактики правонарушений должно стать снижение уровня преступности в Серовском городском округе.
Состояние преступности и криминальная обстановка в Серовском городском округе в течение последних лет остаются сложными. За 2013 год ММО МВД России "Серовский" зарегистрировано 2572 преступления, что выше уровня 2012 года на 10,5%. Уровень преступности остается достаточно высоким - 198,5 преступлений на 10 тысяч человек, при 136,1 по Свердловской области в среднем.
В этих условиях органами местного самоуправления Серовского городского округа совместно с правоохранительными органами принимается комплекс мер, направленных на стабилизацию криминогенной обстановки и укрепление правопорядка на территории городского округа.
За 2013 год на дорогах Серовского городского округа совершено 2550 дорожно-транспортных происшествий, что на 6,9% больше, чем в 2012 году. Число погибших в 2013 году составило 10 человек, в 2012 году 13 человек, в 2011 году 10 человек. Количество лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, составило в 2013 году 106 человек, в 2012 году 147 человек, в 2011 году также 147 человек.
Таким образом, ситуация с аварийностью и гибелью людей на дорогах Серовского городского округа остается сложной.
Образовательными учреждениями Серовского городского округа на постоянной основе в тесном взаимодействии с Отделом государственной инспекции дорожного движения, отрядами ЮИД посредством внеклассной работы проводятся занятия и общественно значимые мероприятия. В 2013 году проведено 1368 мероприятий, в которых приняли участие 19743 учащихся. Организовано проведение соревнований "Безопасное колесо", конкурсов "Знатоки", "Мы за безопасность!", "Посвящение в пешеходы", спортивный конкурс и конкурс агитационных материалов по правилам дорожного движения "Малыши за безопасность". Во всех образовательных учреждениях с обучающимися составлены схемы безопасности маршрутов детей в школу и из школы домой.
Для решения проблем, оказывающих негативное влияние на развитие обозначенных сфер деятельности, требуются консолидация ресурсов, обеспечение согласованности действий органов власти различных уровней, что возможно реализовать только посредством программно-целевого подхода. Комплексный подход позволит оптимально решить актуальные проблемы обеспечения безопасности на территории Серовского городского округа.

ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ ТРУДА И
СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ОХРАНЫ ТРУДА

Проблема профессиональных рисков по-прежнему актуальна. В Серовском городском округе расположены 3 предприятия черной и цветной металлургии. Условия труда в основных цехах металлургических предприятий характеризуются высоким уровнем запыленности воздуха рабочей зоны, шума, вибрации, неблагоприятными показателями микроклимата, теплового и ультрафиолетового излучений, высокими показателями тяжести и напряженности труда в профессии, наличием в воздухе рабочей зоны химических веществ, обладающих токсическими, аллергенными, канцерогенными, влияющими на детородную функцию свойствами.
На предприятии машиностроения (ОАО "Серовский механический завод") условия труда характеризуются высоким уровнем шума, вибрации, неблагоприятными показателями микроклимата, теплового и ультрафиолетового излучений, высокими показателями тяжести и напряженности труда в профессии, наличием в воздухе рабочей зоны химических веществ, обладающих токсическими, аллергенными, канцерогенными, влияющими на детородную функцию свойствами.
Для лесоперерабатывающих предприятий характерны условия труда с высокими уровнями шумов и вибраций, работа в условиях охлаждающего микроклимата, тяжелый физический труд, наличие в воздухе древесной пыли.
По данным за 2013 год на территории округа работало:
в условиях воздействия веществ остронаправленного действия 7000 человек, в том числе 600 женщин;
в условиях воздействия канцерогенных веществ 4500 человек, в том числе 1000 женщин;
в условиях воздействия веществ 1 и 2 классов опасности 9400 человек, в том числе 1500 женщин;
в условиях воздействия различных аэрозолей 4900 человек, в том числе 1900 женщин;
под воздействием шумов и вибрации 17000 человек, в том числе 7500 женщин.
В 2013 году на предприятиях округа было зарегистрировано 5 случаев профессиональных заболеваний (в 2012 г. - 7 случаев), все случаи - хронические. Из 5 заболевших - 1 женщина. Показатель профессиональной заболеваемости (на 10 тыс. работающих) составил в 2013 году - 2,14 случая, что ниже показателя 2012 года (3,06) в 1,4 раза (- 30,1%) и ниже среднемноголетнего показателя в 1,9 раза.
Анализ причин травматизма на предприятиях Серовского городского округа показывает, что за 2013 год произошло 36 случаев производственного травматизма, в том числе: 2 - со смертельным исходом (в 2012 году - 1 случай), 9 - с тяжелым исходом.
Случаи производственного травматизма расследуются в установленном порядке, разработаны и предписаны к выполнению мероприятий по предупреждению подобных случаев. Мероприятия выполняются в установленные сроки, при этом предприятия письменно информируют органы надзора о выполнении мероприятий по предупреждению несчастных случаев.
С 2007 года в Серовском городском округе отмечается тенденция снижения уровня производственного травматизма и уменьшения общего числа травмированных на производстве:
1) за 7 лет (с 2007 по 2013 год) уровень травматизма на производстве (коэффициент частоты) в муниципальном образовании снизился в 1,5 раза - с 3,17 до 2,16 пострадавших на 1000 работающих;
2) количество пострадавших на производстве сократилось в 2 раза - с 81 до 36 человек;
3) количество погибших на производстве колеблется 1 - 2 человека в год.
Анализ причин и условий возникновения несчастных случаев с тяжелыми последствиями, в том числе со смертельным исходом, показывает, что в 2013 году около 50 процентов из несчастных случаев произошли по причинам организационного характера (неудовлетворительная организация производства работ - 37,5 процента; нарушение работниками трудового распорядка и дисциплины труда - 4,5 процента; недостатки в организации и проведении обучения работников по охране труда - 4,3 процента, неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест - 3,4 процента), что явилось следствием неэффективности действующих систем управления охраной труда в организациях, недостаточного внимания и требовательности руководителей организаций к работе по профилактике производственного травматизма.
Работа в условиях воздействия производственных факторов, превышающих установленные нормативы, ведет к возникновению у работающих профессиональных заболеваний.
Численность лиц с впервые установленными профзаболеваниями в 2013 году составила 3 человека, что ниже уровня 2007 года в 2 раза. Вместе с тем сохраняются условия для роста данного показателя за счет увеличения количества лиц с выявленными признаками профессиональной патологии. В структуре обстоятельств и причин, вызвавших профессиональную патологию, ведущую роль играет несовершенство технологических процессов, что составляет 91,1 процента.

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

Цель Программы - повышение качества жизни населения Серовского городского округа через достижение современных стандартов оказания услуг в сферах здравоохранения, образования, социальной политики, культуры, жилищно-коммунального хозяйства, повышение их качества и доступности, обеспечение материального и духовного благополучия населения Серовского городского округа.
Задачи:
Задачи:
1) обеспечение доступности и повышение качества предоставления услуг в сфере, образования и культуры;
2) создание условий для оказания качественной и доступной медицинской помощи населению;
3) реализация мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни;
4) создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских и фармацевтических работников для работы в медицинских организациях Серовского городского округа;
5) совершенствование системы социальной поддержки населения, в том числе института семьи и детства, социализация и самореализация молодежи;
6) создание правовых, информационных, организационных условий для функционирования и развития институтов гражданского общества;
7) расширение форм и методов участия граждан в управлении, общественном контроле деятельности органов местного самоуправления;
8) формирование в молодежной среде патриотизма и уважения к историческим культурным ценностям, гармонизация межнациональных отношений;
9) повышение благосостояния населения Серовского городского округа;
10) сохранение и восстановление природных систем, повышение безопасности проживания и формирование экологической культуры населения Серовского городского округа;
11) повышение доступности и качества услуг в сфере жилищного строительства, жилищно-коммунального обслуживания, транспортно-логистической системы;
12) развитие потребительского рынка;
13) обеспечение безопасности жизнедеятельности населения;
14) совершенствование социально-трудовых отношений, улучшение условий и охраны труда.

ПОДПРОГРАММА 1. "РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА"

Основной целью подпрограммы является повышение уровня гражданской зрелости жителей Серовского городского округа, социально ориентированной активности населения, создание эффективной системы самоуправления, базирующейся на принципах партнерства власти и представителей широкой общественности.
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы планируется решить следующие задачи:
создание правовых, информационных, организационных условий для функционирования и развития институтов гражданского общества;
расширение форм и методов участия граждан в управлении, общественном контроле деятельности органов власти;
развитие форм молодежного самоуправления и лидерства молодежи;
формирование в молодежной среде патриотизма и уважения к историческим культурным ценностям, гармонизация межнациональных отношений;
формирование условий для развития благотворительности и меценатства.

ПОДПРОГРАММА 2. "ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА"

В рамках реализации подпрограммы определены 4 основные цели, для решения которых установлены задачи.
Цель 1. Сохранение и укрепление здоровья населения Серовского городского округа.
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы планируется решить следующие задачи:
1) реализация мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни;
2) обеспечение населения здоровым питанием;
3) создание условий для оказания качественной и доступной медицинской помощи населению;
4) создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских и фармацевтических работников для работы в медицинских организациях Серовского городского округа.
Цель 2. Повышение доступности, адаптивности и качества дошкольного, общего и профессионального образования.
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы планируется решить следующие задачи:
1) обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях;
2) обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных образовательных организациях, а также обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования в Серовском городском округе;
3) обновление системы развития педагогических кадров, повышение престижа учительской профессии, сохранение и развитие кадрового потенциала в научной и научно-технической сферах.
Цель 3. Повышение уровня социальной защищенности населения, социальная поддержка института семьи и детства.
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы планируется решить следующие задачи:
1) создание условий для формирования комфортной социальной среды проживания для жителей Серовского городского округа;
2) совершенствование системы профилактики безнадзорности и "социального сиротства", пропаганда семейных ценностей;
3) обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
4) обеспечение условий для социальной адаптации и интеграции в общественную жизнь лиц с ограниченными возможностями здоровья и их доступа к объектам социальной инфраструктуры;
5) развитие системы социальной поддержки граждан пожилого возраста, создание условий для активного долголетия, развитие Школ пожилого возраста.
Цель 4. Создание условий для доступа к культурным ценностям и творческой реализации, усиление влияния культуры на процессы социальных преобразований и экономического развития Серовского городского округа.
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы планируется решение задачи:
1) создание условий для активной продуктивности культурно-творческой деятельности, в том числе через развитие материально-технической базы учреждений культуры Серовского городского округа, поддержку детского творчества, развитие форм культурно-досуговой деятельности.

ПОДПРОГРАММА 3.
"ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
СЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"

В рамках реализации подпрограммы определены 7 целей.
Цель 1. Создание устойчивого среднего класса с одновременным снижением доли категории населения с доходами ниже прожиточного минимума, снижение социального неравенства, предоставление гражданам возможности для более высокого уровня социального потребления за счет собственных доходов.
Для достижения поставленной цели в рамках Программы планируется решить следующие задачи:
1) повышение заработной платы, в том числе путем поэтапного приближения минимальной заработной платы к уровню прожиточного минимума для трудоспособного населения;
2) обеспечение государственных гарантий трудовых прав и создание условий для реализации гражданами права на труд, а также защиту от безработицы;
3) обеспечение стабильной ситуации на рынке труда, в том числе за счет реализации мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан по направлению органов службы занятости и предоставления грантов начинающим субъектам малого предпринимательства;
4) совершенствование профессиональной ориентации с учетом потребностей рынка труда, развитие моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность;
5) развитие социального партнерства на территории Серовского городского округа.
Цель 2. Обеспечение доступности жилья для семей с различным уровнем доходов.
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы планируется решить следующие задачи:
1) развитие массового жилищного строительства, в том числе малоэтажного, подготовка и развитие территорий в целях жилищного строительства;
2) обеспечение доступности и оказание поддержки отдельным категориям граждан в приобретении жилья.
Цель 3. Улучшение условий проживания и коммунального обслуживания населения в Серовском городском округе.
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы планируется решить следующие задачи:
1) ликвидация аварийного жилищного фонда;
2) капитальный ремонт жилищного фонда;
3) развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса;
4) повышение комфортности жилищного фонда, повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг;
5) создание условий для газификации объектов социальной и жилищно-коммунальной сферы;
6) повышение роли и ответственности собственников помещений в многоквартирных домах в сфере управления принадлежащей им недвижимости.
Цель 4. Развитие транспортного комплекса Серовского городского округа, улучшение качества транспортных услуг, предоставляемых населению Серовского городского округа.
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы планируется решить следующие задачи:
1) развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям, перераспределение транспортных потоков, снижение интенсивности транспорта на центральных улицах города;
2) обеспечение содержания и ремонта объектов дорожного хозяйства в соответствии с нормативными требованиями и требованиями законодательства, приобретение дорожно-строительной техники;
3) внедрение систем мониторинга пассажиропотока и реализация эффективной маршрутной сети транспортного обслуживания населения Серовского городского округа.
Цель 5. Максимально полное удовлетворение потребностей населения в сфере торговли, питания и услуг.
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы планируется решение задачи:
1) развитие инфраструктуры торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, отвечающей современным требованиям развития потребительского рынка.
Цель 6. Повышение качества и доступности муниципальных услуг в Серовском городском округе, в том числе путем организации предоставления муниципальных услуг по принципу "одного окна" в филиале МФЦ и перевода услуг в электронную форму.
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы планируется решить следующие задачи:
1) обеспечение доступности муниципальных услуг, проведение регулярного мониторинга качества;
2) обеспечение доступа граждан для получения муниципальных услуг по принципу "одного окна" в филиале МФЦ на территории Серовского городского округа;
3) унификация административных регламентов предоставления муниципальных услуг, сокращение сроков административных процедур.
Цель 7. Сохранение и восстановление природных систем, повышение безопасности проживания и формирование экологической культуры населения Серовского городского округа.
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы планируется решить следующие задачи:
1) осуществление организации и обустройства зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения и увеличение объема использования подземных вод для обеспечения населения городского округа питьевой водой, создание резервных источников водоснабжения на случай маловодных периодов и чрезвычайных ситуаций;
2) экологическое просвещение населения Серовского городского округа;
3) осуществление строительства, реконструкции систем и сооружений по сбору, очистке и отведению сточных вод с применением прогрессивных методов, технологий, материалов и оборудования, обеспечивающих качество сточных вод, соответствующее установленным требованиям при сбросе их в водные объекты;
4) рациональное использование природных ресурсов.

ПОДПРОГРАММА 4.
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ СЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"

Целью подпрограммы является обеспечение безопасности жизнедеятельности населения.
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы планируется решить следующие задачи:
1) снижение уровня преступности на территории Серовского городского округа;
2) обеспечение дорожной безопасности;
3) реализация норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров;
4) повышение роли городского звена Свердловской областной подсистемы единой государственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, надежности защиты населения, готовности сил и средств к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
5) улучшение условий и охраны труда, снижение производственного травматизма.
Реализация целей и задач Программы будет оцениваться комплексом целевых показателей (индикаторов) Программы.
Значения целевых показателей (индикаторов) Программы представлены в приложении № 1 к Программе.
Методика расчета целевых показателей (индикаторов) Программы состоит в следующем.
Значения показателей, представленных в приложении № 1 к Программе, определяемые в долях от общего количества, рассчитываются по следующей формуле:

Показатель = K / Kn x 100%, где

Кn - общее количество;
К - значение показателя, достигаемое в ходе реализации подпрограммы.

Раздел 3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы будет осуществляться в течение 2014 - 2018 годов. Отдельные этапы реализации Программы не выделяются.

Раздел 4. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММЫ,
МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Достижение целей и решение задач Программы осуществляется с учетом комплексного подхода к решению поставленных задач, путем скоординированного выполнения взаимосвязанных по срокам, ресурсам и источникам финансового обеспечения мероприятий Программы.
План мероприятий по выполнению Программы представлен в приложении № 2 к Программе.
Мероприятия Программы сгруппированы по подпрограммам, целям и задачам.
Заказчиком-координатором Программы является комитет экономики администрации Серовского городского округа.
Реализация мероприятий Программы осуществляется заказчиками Программы - органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Серовского городского округа, государственными органами и учреждениями Серовского городского округа на основе соглашений о предоставлении субсидий на выполнение государственного и муниципального задания и на иные цели.
Механизмы реализации Программы включают такие базовые элементы, как:
1) управление Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляет заказчик-координатор Программы;
2) заказчики Программы несут ответственность за исполнение мероприятий Программы и ежегодно представляют заказчику-координатору информацию о ходе ее реализации, включая оценку целевых индикаторов, а также показателей эффективности реализации Программы;
3) заказчик-координатор Программы осуществляет подготовку ежегодного отчета о выполнении Программы.

Раздел 5. РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основных целей и решением задач Программы.
В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски:
социально-экономические риски. Данные риски связаны с изменениями экономической ситуации в Серовском городском округе, внутренней социально-экономической среды, в том числе уровня промышленного развития территории, степени социальной напряженности и уровня социального благополучия. В группе социально-экономических рисков можно выделить следующие факторы, влияющие на возникновение рисков:
1) макроэкономический фактор, связанный с возможностями ухудшения общей экономической ситуации в стране и мире;
2) экологический фактор, предполагающий возможность потерь, связанных с природными катастрофами, ухудшением экологической ситуации;
3) фактор финансового регулирования, включающий изменения инвестиционной привлекательности Серовского городского округа.
Способ ограничения рисков: совершенствование методов прогнозирования социально-экономического развития, повышение надежности и оперативности предоставления статистических данных для формирования краткосрочных и среднесрочных прогнозов социально-экономического развития, модернизация традиционных и развитие новых секторов экономики.
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, а также отсутствием устойчивого источника финансирования деятельности общественных объединений и организаций, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.
Способами ограничения финансовых рисков выступают:
1) ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов;
2) определение приоритетов для первоочередного финансирования;
3) планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов на основе схем размещения объектов социальной сферы;
4) привлечение внебюджетного финансирования;
внешние риски (психо-эмоциональные) - риски, связанные с возникновением дестабилизирующих общественных процессов (пассивное сопротивление отдельных граждан и общественных организаций, вызванное этическими, моральными, культурными и религиозными причинами).
Способами минимизации внешних рисков являются:
1) регулярный мониторинг внешней среды;
2) опережающее размещение информации о планируемых мероприятиях, в том числе в средствах массовой информации, сети Интернет, и работа с обращениями граждан и организаций;
3) увязка реализации Программы со стратегиями развития Серовского городского округа и отдельных отраслей.

Раздел 6. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА,
МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В целях информационной поддержки реализации Программы, повышения уровня информированности населения о политике, проводимой органами местного самоуправления Серовского городского округа в сфере социально-экономического развития региона, обеспечения социальных гарантий граждан обеспечивается:
1) привлечение граждан, общественных и политических институтов к участию в обсуждении и реализации социально-политических и экономических преобразований;
2) взаимодействие со средствами массовой информации;
3) обеспечение обратной связи с жителями округа посредством средств массовой информации, сети Интернет, общественных приемных;
4) размещение в средствах массовой информации "истории успеха" реализуемой Программы.
В целях мониторинга реализации Программы предусмотрена подготовка и представление заказчиком-координатором ежегодного отчета о выполнении Программы на коллегии администрации Серовского городского округа и на заседании Думы Серовского городского округа.
Участниками мониторинга являются органы местного самоуправления Серовского городского округа, муниципальные и государственные учреждения, участвующие в реализации Программы, которые ежегодно представляют отчеты о ходе реализации Программы в администрацию Серовского городского округа.
Для организации контроля реализации Программы:
1) утверждается перечень целевых индикаторов и показателей, в случае необходимости проводится их ежегодная корректировка;
2) утверждается План мероприятий, взаимосвязанных по срокам, ресурсам и источникам финансового обеспечения, в случае необходимости проводится его ежегодная корректировка в соответствие с решением Думы Серовского городского округа бюджете на соответствующий год и плановый период после его принятия.

Раздел 7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)
(в ред. Решения Думы Серовского городского округа
от 29.04.2015 № 264)

Реализацию мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств в объеме 10507016,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 1508387,5 тыс. рублей;
2015 год - 2125141,3 тыс. рублей;
2016 год - 2403566,0 тыс. рублей;
2017 год - 2048326,4 тыс. рублей;
2018 год - 2421594,9 тыс. рублей;
средства, планируемые за счет средств федерального бюджета, в объеме 73076,5 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 21954,4 тыс. рублей;
2015 год - 16507,3 тыс. рублей;
2016 год - 31870,0 тыс. рублей;
2017 год - 1372,4 тыс. рублей;
2018 год - 1372,4 тыс. рублей;
средства, планируемые за счет средств областного бюджета, в объеме 5478128,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 647087,1 тыс. рублей;
2015 год - 1143152,6 тыс. рублей;
2016 год - 1285393,9 тыс. рублей;
2017 год - 1039181,5 тыс. рублей;
2018 год - 1363313,6 тыс. рублей;
средства, планируемые за счет средств бюджета Серовского городского округа, в объеме 3863850,4 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 663632,3 тыс. рублей;
2015 год - 784639,4 тыс. рублей;
2016 год - 798475,6 тыс. рублей;
2017 год - 771772,2 тыс. рублей;
2018 год - 845331,0 тыс. рублей;
средства, планируемые за счет внебюджетных источников, в объеме 1091960,4 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 175713,7 тыс. рублей;
2015 год - 180842,0 тыс. рублей;
2016 год - 287826,5 тыс. рублей;
2017 год - 236000,3 тыс. рублей;
2018 год - 211577,9 тыс. рублей.

Раздел 8. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Настоящая Методика применяется для оценки эффективности реализации Программы.
Оценка эффективности Программы будет ежегодно производиться на основании исполнения целевых показателей путем сравнения достигнутых значений целевых индикаторов по состоянию на 31 декабря отчетного года с установленными Программой значениями.
Для оценки эффективности реализации Программы:
1) определяется эффективность реализации Программы по отдельным показателям по следующей формуле:

Tfn
En = ----- x 100%, где
TNn

En - эффективность хода реализации соответствующего мероприятия Программы, процентов;
Tfn - фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе реализации Программы;
TNn - плановое значение целевого показателя, утвержденное Программой;
2) оценка эффективности реализации Программы в целом определяется на основе расчетов по следующей формуле:

E1 + E2 + E3 ... + En
E = -----------------------, где
K

E - эффективность реализации Программы, процентов;
E1, En, - эффективность мероприятий Программы;
K - количество мероприятий Программы.
Эффективность реализации Программы будет тем выше, чем выше значение фактически достигнутых значений целевых показателей:
1) E > 100 процентов - высокая эффективность реализации Программы;
2) 75 процентов < E < 100 процентов - средняя эффективность реализации Программы;
3) E < 75 процентов - низкая эффективность реализации Программы.





Приложение № 1

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
НАСЕЛЕНИЯ СЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ПЕРИОД
ДО 2018 ГОДА

№ п/п
Наименование целевого показателя
Единица измерения
Значения целевых показателей
Справочно: базовое значение целевого показателя (на начало реализации программы)
Справочно: значение целевого показателя по итогам реализации комплексной программы Свердловской области "Новое качество жизни уральцев" на конец 2018 года
2014 (по итогам первого года реализации программы)
2015 (по итогам второго года реализации программы)
2016 (по итогам третьего года реализации программы)
2017 (по итогам четвертого года реализации программы)
2018 (по итогам пятого года реализации программы)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ПОДПРОГРАММА 1. "РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА"
1.
Цель. Повышение уровня гражданской зрелости жителей Серовского городского округа, социально ориентированной активности населения, создание эффективной системы самоуправления, базирующейся на принципах партнерства власти и представителей широкой общественности
2.
Задача 1. Создание правовых, информационных, организационных условий для функционирования и развития институтов гражданского общества
3.
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций и объединений, добровольных общественных объединений
единиц
17
18
19
19
19
17
140
4.
Количество социальных проектов, участвующих в грантовых конкурсах городского, областного и федерального значения
единиц
7
8
9
10
10
7
25
5.
Количество добровольческих акций
единиц
14
15
16
17
18
14
-
6.
Количество совещательных органов при Главе Серовского городского округа, администрации Серовского городского округа в состав, которых включены, представители общественных организаций
единиц
12
12
13
13
14
12
-
7.
Количество публикаций в СМИ, освещающих реализацию программы и деятельность общественных организаций и НКО на территории Серовского городского округа
единиц
72
84
96
108
120
72
-
8.
Доля муниципальных учреждений Серовского городского округа (образования, культуры, физической культуры и спорта), имеющих официальные сайты
%
96
100
100
100
100
96
-
9.
Задача 2. Расширение форм и методов участия граждан в управлении, общественном контроле деятельности органов власти
10.
Доля проводимых общественных обсуждений (публичных слушаний, публичных обсуждений проектов муниципальных правовых актов, общественной экспертизы проектов муниципальных программ) к количеству необходимых общественных обсуждений в соответствии с установленными требованиями законодательства
%
100
100
100
100
100
100
-
11.
Задача 3. Развитие форм молодежного самоуправления и лидерства молодежи
12.
Количество молодежных общественных организаций, объединений
единиц
26
26
27
28
28
26
-
13.
Количество молодых граждан, в возрасте от 14 до 30 лет, систематически занимающихся научно-техническим творчеством, инновационной и научной деятельностью (проектной деятельностью)
человек
184
190
200
200
210
184
-
14.
Задача 4. Формирование в молодежной среде патриотизма и уважения к историческим культурным ценностям, гармонизация межнациональных отношений
15.
Количество обучающихся, участвующих в деятельности патриотических молодежных объединений (военно-патриотические клубы)
человек
180
190
210
225
250
180
-
16.
Количество мероприятий патриотической и военно-патриотической направленности
единиц
41
43
45
46
47
41
-
17.
Количество мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и укрепление толерантности, на историко-культурное воспитание молодых граждан
единиц
15
16
18
19
20
15
-
18.
Количество молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в занятиях техническими и военно-прикладными видами спорта, военно-спортивных мероприятиях, проходящих подготовку в оборонно-спортивных лагерях
человек
908
930
960
990
1020
908
-
19.
Задача 5. Формирование условий для развития благотворительности и меценатства
20.
Объем средств, направляемых на благотворительность и меценатство
млн. рублей
46,5
47,0
47,5
48,0
50,0
46,3
14200
21.
ПОДПРОГРАММА 2. "ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА"
22.
Цель 1. Сохранение и укрепление здоровья населения Серовского городского округа
23.
Задача 1. Реализация мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни
24.
Доля жителей Серовского городского округа, приверженных здоровому образу жизни
%
30
33
36
39
42
23,5
39
25.
Индикаторы, характеризующие достижение целевого показателя:








26.
ожидаемая продолжительность жизни
лет
71,3
72
72,5
73,2
74,1
69,8
74,1
27.
охват диспансеризацией населения
%
не менее 99
100
100
100
100
95
не менее 95
28.
поддержание нормативных показателей привитости населения против инфекционных заболеваний в рамках Национального календаря профилактических прививок и календаря прививок по эпидемическим показаниям
%
дифтерия - 95; корь - 95; клещевой энцефалит - 80; грипп - 40
дифтерия - 95; корь - 95; клещевой энцефалит - 80; грипп - 40
дифтерия - 95; корь - 95; клещевой энцефалит - 80; грипп - 40
дифтерия - 95; корь - 95; клещевой энцефалит - 80; грипп - 40
дифтерия - 95; корь - 95; клещевой энцефалит - 80; грипп - 40
дифтерия - 90; корь - 90; клещевой энцефалит - 75; грипп - 35
не менее 30
29.
число лиц, принявших участие в массовых профилактических мероприятиях
%
10
11
12
13
14
9
14
30.
число лиц, которым оказаны услуги в центрах здоровья
%
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
7,0
9,0
31.
доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных учреждениях, загородных детских оздоровительных лагерях, от общей численности детей школьного возраста
%
13
15
17
17
18
13
15,0
32.
доля детей с выраженным эффектом оздоровления в загородных оздоровительных учреждениях
%
88
90
91
91
92
88
89,5
33.
доля жителей Серовского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Серовского городского округа
%
24,6
25,2
26,3
27,0
27,3
23,7
39
34.
количество спортивных сооружений на 100 тысяч человек населения
единиц
133
134
137
140
141
133
202
35.
единовременная пропускная способность объектов спорта
человек
3235
3330
3503
3608
3648
3235
-
36.
строительство спортивных сооружений
единиц
0
1
3
3
1
2
67
37.
Задача 2. Обеспечение населения здоровым питанием
38.
Увеличение доли лиц, приверженных здоровому питанию
%
14
15
18
21
24
14
24
39.
Индикаторы, характеризующие достижение целевого показателя:








40.
доля предприятий, предоставляющих услуги по организации диетического питания
%
39
40
41
41
42
35
42
41.
доля детей в дошкольных организациях и учреждениях с круглосуточным пребыванием детей, подверженных неудовлетворительному фактору питания
%
0
0
0
0
0
0
2,4
42.
доля поваров пищеблоков общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации
% от кол-ва работников
10
15
20
25
30
10
30
43.
доля педагогов, прошедших повышение квалификации по вопросам формирования здорового образа жизни и здорового питания
% от кол-ва педагогов
10
11
12
13
14
10
14
44.
охват обучающихся общеобразовательных организаций горячим питанием
% от кол-ва обучающихся
90,5
91,0
91,5
92,0
93,0
90,5
94,3
45.
охват питанием работающих на промышленных предприятиях
% от кол-ва раб-х
68
68,5
68,8
70
70,3
62,8
70,3
46.
Задача 3. Создание условий для оказания качественной и доступной медицинской помощи населению
47.
Удовлетворенность населения первичной медико-санитарной и стационарной медицинской помощью
процентов от числа опрошенных
не менее 35
не менее 37
не менее 39
не менее 41
не менее 42
не менее 33
не менее 42
48.
Индикаторы, характеризующие достижение целевого показателя:








49.
снижение количества обращений граждан на ненадлежащее оказание медицинских услуг поступивших в надзорные органы, профильное министерство
%
на 4
на 3
на 2
на 2
на 1
на 4
на 4
50.
Рождаемость
число рождений на 1000 населения
12,5
13,0
13,5
13,58
13,6
12,46
-
51.
Общая смертность
случаев на 1000 населения
12,75
12,7
12,6
12,5
12,3
12,9
12,3
52.
Индикаторы, характеризующие достижение целевого показателя:








53.
смертность населения в трудоспособном возрасте
случаев на 1000 населения трудоспособного возраста
5,15
5,1
5,0
4,9
4,9
5,2
5,8
54.
смертность от болезней системы кровообращения
случаев на 100 тыс. человек населения
642,5
642
641
640
635
643
649,4
55.
смертность от новообразований (в том числе злокачественных)
случаев на 100 тыс. человек населения
198
197
196
194
192
198
192,8
56.
смертность от туберкулеза
случаев на 100 тыс. человек населения
15,0
14,9
13,8
13,7
12
15,7
11,8
57.
смертность от дорожно-транспортных происшествий
случаев на 100 тыс. человек населения
11,8
11,7
11,4
11,0
10,6
11,9
10,6
58.
младенческая смертность
случаев на 1000 родившихся живыми
6,0
6,0
5,9
5,8
5,8
6,0
6,0
59.
охват скрининговыми обследованиями населения на ВИЧ-инфекцию
%
не менее 15
не менее 15
не менее 15
не менее 15
не менее 15
15
не менее 15
60.
увеличение охвата населения флюорографическим исследованием через средства массовой информации (бегущая строка, видеоролики о необходимости проведения исследований)
%
не менее 75
не менее 77
не менее 79
не менее 80
не менее 85
75
-
61.
Задача 4. Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских и фармацевтических работников для работы в медицинских организациях Серовского городского округа
62.
Обеспеченность населения медицинским персоналом (врачи и средний медицинский персонал)
на 10 тыс. человек населения
121,5
122
122,5
123,0
123,5
121,1
172
63.
Индикаторы, характеризующие достижение целевого показателя:








64.
обеспеченность населения врачами
на 10 тыс. человек населения
21,0
21,9
22,9
23,8
24,6
20,1
46,0
65.
обеспеченность средним медицинским персоналом
на 10 тыс. человек населения
101,5
102,0
105,0
110,0
115,0
101,0
126,0
66.
доля врачей в возрасте до 36 лет
%
14,7
16,6
18,4
20,0
20,6
13,3
20,6
67.
Цель 2. Повышение доступности, адаптивности и качества дошкольного, общего и профессионального образования
68.
Повышение уровня удовлетворенности граждан Серовского городского округа качеством образовательных услуг
%
1
2
2
2
2
1
2
69.
Снижение количества обращений граждан на ненадлежащее оказание образовательных услуг поступивших в надзорные органы, профильное министерство по сравнению с предыдущим годом
%
1
1
1
1
1
1
5
70.
Задача 1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
71.
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет
%
90
97
100
100
100
90
100
72.
Задача 2. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных образовательных организациях, а также обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования в Серовском городском округе
73.
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений
%
не менее 92
не менее 92,5
не менее 92,7
не менее 92,9
не менее 93
92
не менее 97
74.
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет
%
70
71
72
73
74
69
73
75.
Задача 3. Обновление системы развития педагогических кадров, повышение престижа учительской профессии, сохранение и развитие кадрового потенциала в научной и научно-технической сферах
76.
Доля педагогических работников, аттестованных на первую, высшую квалификационные категории с использованием усовершенствованного оценочного инструментария для аттестации педагогов
% от кол-ва педагогов
44
46
48
50
52
44
52
77.
Доля педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку или повышение квалификации за последние 3 года
%
56
60
90
100
100
30
100
78.
Доля педагогических работников основного общего образования, прошедших повышение квалификации по программам, соотнесенным с федеральным государственным стандартом основного общего образования
%
63
86
95
100
100
63
100
79.
Охват специалистов при организации переподготовки и повышения квалификации
человек
32
35
40
45
50
19
33900
80.
Цель 3. Повышение уровня социальной защищенности населения, социальная поддержка института семьи и детства
81.
Задача 1. Создание условий для формирования комфортной социальной среды проживания для жителей Серовского городского округа
82.
Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан, имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки и обратившихся в органы социальной политики Свердловской области
%
100
100
100
100
100
100
100
83.
Задача 2. Совершенствование системы профилактики безнадзорности и "социального сиротства", пропаганда семейных ценностей
84.
Количество общественно-просветительских мероприятий по распространению идей, принципов и средств формирования благополучной семейной среды
единиц
9
10
11
12
13
8
2550
85.
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в программы по формированию ценностей семейного образа жизни и подготовке к семейной жизни
%
7,9
9,2
10,5
12,3
16,1
7,9
16,1
86.
Снижение числа семей, находящихся в социально опасном положении по отношению к предыдущему году
%
Не менее чем на 6,5
Не менее чем на 6,5
Не менее чем на 6,5
Не менее чем на 6,5
Не менее чем на 6,5
6,0
Не менее чем на 6,5
87.
Задача 3. Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
88.
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство), в том числе по договору о приемной семье) к общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
%
80
80,5
81,0
81,5
82,0
71,8
82,0
89.
Задача 4. Обеспечение условий для социальной адаптации и интеграции в общественную жизнь лиц с ограниченными возможностями здоровья и их доступа к объектам социальной инфраструктуры
90.
Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Свердловской области по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг в Свердловской области
%
60
90
90
90,5
90,5
5
90,5
91.
Охват инвалидов областными мероприятиями и мероприятиями, проводимыми на муниципальном уровне, а также за счет различных финансовых источников, по реабилитации
%
20
22
22
22,5
23,5
18
23
92.
Задача 5. Развитие системы социальной поддержки граждан пожилого возраста, создание условий для активного долголетия, развитие Школ пожилого возраста
93.
Количество любительских объединений и клубов по интересам для творчески активных людей старшего поколения
единиц
11
11
12
12
13
10
745
94.
Охват социальными услугами пожилых людей из числа выявленных граждан, нуждающихся в социальной поддержке социальном обслуживании
%
98,1
99
99
99
99
98
99
95.
Цель 4. Создание условий для доступа к культурным ценностям и творческой реализации, усиление влияния культуры на процессы социальных преобразований и экономического развития Серовского городского округа
96.
Задача 1. Создание условий для активной продуктивности культурно-творческой деятельности, в том числе через развитие материально-технической базы учреждений культуры Серовского городского округа, поддержку детского творчества, развитие форм культурно-досуговой деятельности
97.
Количество посещений театрально-концертных мероприятий
тыс. человек
28,8
28,8
28,8
28,9
28,9
28,8
-
98.
Количество записей в электронных каталогах муниципальных общедоступных библиотек
тыс. записей
22,0
28,0
34,0
40,0
46,0
16,295
3100
99.
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда
%
3,35
3,39
3,42
3,44
3,45
3,30
10,5
100.
Число действующих виртуальных музеев
единиц
1
1
2
2
2
0
36
101.
Количество выставочных проектов, реализуемых в муниципальном образовании
единиц
30
33
38
45
50
26
3480
102.
Численность участников культурно-досуговых мероприятий
тыс. человек
84,150
85,485
86,659
87,590
89,068
82,700
10567,2
103.
Количество коллективов художественного творчества со званием "народный" (образцовый)
единиц
4
5
6
6
7
3
-
104.
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике Свердловской области
%
64,9
73,7
82,4
100,0
100,0
57,5
100,0
105.
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях
%
5,5
5,8
6,2
7,0
8,0
5,5
8,0
106.
Доля выпускников детских школ искусств, поступивших на обучение в профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования в сфере культуры, от общего числа выпускников предыдущего года
%
15,2
15,5
15,8
16,1
16,5
14,9
16,2
107.
Подпрограмма 3. "Повышение уровня жизни населения Серовского городского округа"
108.
Цель 1. Создание устойчивого среднего класса с одновременным снижением доли категории населения с доходами ниже прожиточного минимума, снижение социального неравенства, предоставление гражданам возможности для более высокого уровня социального потребления за счет собственных доходов
109.
Задача 1. Повышение заработной платы, в том числе путем поэтапного приближения минимальной заработной платы к уровню прожиточного минимума для трудоспособного населения
110.
Индекс среднемесячной номинальной начисленной заработной платы
в процентах к предыдущему году
104,4
105,1
105,8
106,8
107,9
111,3
-
111.
Реальные располагаемые денежные доходы населения
процентов к уровню 2012 года
107,6
113,9
120,4
131,5
143,3
103,0
178,2
112.
Задача 2. Обеспечение государственных гарантий трудовых прав и создание условий для реализации гражданами права на труд, а также защиту от безработицы
113.
Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год
%
6,0
5,9
5,9
5,8
5,8
5,9
5,4
114.
Численность безработных, официально зарегистрированных в органах службы занятости
человек
700
680
680
660
660
752
-
115.
Уровень регистрируемой безработицы
%
1,13
1,10
1,10
1,06
1,06
1,22
-
116.
Индикаторы, характеризующие достижение целевого показателя:








117.
численность трудоустроенных граждан
человек
2437
2405
2386
2383
2380
3143
98600
118.
количество граждан и работодателей, получивших информацию о положении на рынке труда Свердловской области
единиц
6491
6500
6500
6500
6500
8500
265600
119.
количество ярмарок вакансий и учебных рабочих мест
единиц
7
7
7
7
7
12
422
120.
численность граждан, участвующих в оплачиваемых общественных работах
человек
380
350
342
340
340
484
-
121.
численность несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных на временные работы
человек
728
728
728
728
728
825
-
122.
численность безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, трудоустроенных на временные работы
человек
18
15
14
13
13
13
-
123.
численность безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, трудоустроенных на временные работы
человек
12
10
9
8
8
15
-
124.
численность безработных граждан, получивших услугу по содействию самозанятости
человек
40
40
40
40
39
50
1173
125.
Задача 3. Обеспечение стабильной ситуации на рынке труда, в том числе за счет реализации мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан по направлению органов службы занятости и предоставления грантов начинающим субъектам малого предпринимательства
126.
Коэффициент напряженности на рынке труда (в среднегодовом исчислении)
число незанятых граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, к числу вакантных рабочих мест в среднем за год
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
0,72
127.
Индикаторы, характеризующие достижение целевого показателя:








128.
численность безработных граждан, приступивших к профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию, включая обучение в другой местности
человек
290
290
290
290
290
307
6530
129.
численность женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, приступивших к профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию
человек
30
25
28
28
28
17
1346
130.
численность незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, приступивших к профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию
человек
1
1
1
1
1
1
196
131.
численность безработных граждан, получивших услуги по социальной адаптации
человек
196
194
192
192
192
385
6530
132.
Задача 4. Совершенствование профессиональной ориентации с учетом потребностей регионального рынка труда, развитие моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность
133.
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных программами ориентирования на востребованные социально-экономической сферой профессии либо на занятие предпринимательством, создание малого и среднего бизнеса
%
15,0
16,0
17,0
18,0
18,0
15,0
18,9
134.
Индикаторы, характеризующие достижение целевого показателя:








135.
доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, получивших государственную услугу по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования, в общей численности получателей государственной услуги
%
47
47,5
48
48,5
49
46,3
67,0
136.
Задача 5. Развитие социального партнерства на территории Серовского городского округа
137.
Количество предприятий и организаций Серовского городского округа, заключивших коллективные договоры
единиц
45
45
45
45
45
44
2900
138.
Индикаторы, характеризующие достижение целевых показателей:








139.
удельный вес работников, охваченных коллективными договорами, к общей численности работников
%
48
48
48
48
48
47,7
76,0
140.
Цель 2. Обеспечение доступности жилья для семей с различным уровнем доходов
141.
Задача 1. Развитие массового жилищного строительства, в том числе малоэтажного. Подготовка и развитие территорий в целях жилищного строительства
142.
Годовой объем ввода жилья
тыс. кв. метров
23,0
24,0
26,0
28,0
30,0
22,9
3170
квартир
250
270
290
310
330
298
36600
143.
Индикаторы, характеризующие достижение целевых показателей:








144.
объем ввода жилья на одного жителя
кв. метров
0,21
0,22
0,24
0,26
0,28
0,21
-
145.
годовой объем ввода жилья экономического класса из годового объема ввода жилья
тыс. кв. метров общей площади
13,8
14,4
15,6
16,8
18,0
12,9
2200
квартир
150
162
174
186
198
239
18400
146.
годовой объем ввода малоэтажного жилья из годового объема ввода жилья
тыс. кв. метров общей площади
15,0
22,0
23,0
25,0
27,0
18,7
1770
квартир
100
230
240
260
280
203
11800
147.
количество выданных разрешений на строительство жилых помещений и их предполагаемая общая площадь
единиц
230
240
250
260
270
227

тыс. кв. метров общей площади
34,5
36,0
37,5
39,0
45,0
35,216
-
148.
средняя продолжительность периода со дня выдачи разрешения на строительство до получения разрешения на ввод жилого здания в эксплуатацию
месяцев
25
24
23
22
21
26
-
149.
Площадь территории, для которых разработана документации по планировке территории
га, с нарастающим итогом
157
192
317
467
637
150
8072
150.
Площадь земельных участков, выделенных для массового жилищного строительства, обустроенных коммунальной инфраструктурой
га
60
90
150
210
280
13,4 (без обустр-ва коммун. инфрастр.)
1110
151.
Задача 2. Обеспечение доступности и оказание поддержки отдельным категориям граждан в приобретении жилья
152.
Уровень обеспеченности населения жильем
кв. м на 1 жителя
19,7
19,9
20,1
20,3
20,5
19,5
26,5
153.
Число семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, получивших жилье и улучшивших жилищные условия
единиц
132
42
42
42
42
59
-
154.
Цель 3. Улучшение условий проживания и коммунального обслуживания населения в Серовском городском округе
155.
Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством услуг оказываемых организациями жилищно-коммунального комплекса
%
1
1
1
1
1
1
3
156.
Снижение количества обращений граждан на ненадлежащее оказание жилищно-коммунальных услуг поступивших в надзорные органы, профильное министерство
%
1
1
1
1
1
1
1
157.
Задача 1. Ликвидация аварийного жилищного фонда
158.
Доля граждан, проживающих в аварийном и ветхом жилищном фонде, запланированных к переселению, по отношению к общей численности населения Серовского городского округа
%
1,21
1,91
2,73
3,1
3,6
1,21
4,69
159.
Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда
человек
0
265
122
561
361
0
-
160.
Задача 2. Капитальный ремонт жилищного фонда
161.
Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества
единиц
24
71
70
70
40
20
243
162.
Индикаторы, характеризующие достижение целевого показателя:








163.
количество граждан, зарегистрированных в многоквартирных домах, которые улучшили условия проживания после проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов
человек
108
1420
1400
1592
5920
488
24040
164.
Задача 3. Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса
165.
Степень износа коммунальной инфраструктуры
%
61,4
61,0
60,7
60,4
60,0
61,4
56,3
166.
Индикаторы, характеризующие достижение целевого показателя:








167.
доля уличной сети теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, нуждающейся в замене
%
21,8
21,7
21,6
21,5
21,4
21,4
43,1
168.
доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть
%
20,0
19,4
19,5
18,9
18,4
23,2
24,9
169.
Уровень оснащенности коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов
%
58,4
61,6
68,1
68,1
68,1
53,1
89,0
170.
Задача 4. Повышение комфортности жилищного фонда, повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг
171.
Доля благоустроенных дворовых территорий, при реализации программы
%
44,1
45,8
46,4
47,0
47,6
44,1
-
172.
Количество благоустроенных дворовых территорий
единиц
0
3
3
3
3
0
-
173.
Задача 5. Создание условий для газификации объектов социальной и жилищно-коммунальной сферы
174.
Строительство газопроводов высокого давления
км
12,75
0
0
0
7,0
0
329
175.
Строительство газопроводов низкого давления
км
0
11,7
20,7
10,0
6,8
1,46
-
176.
Строительство газораспределительных пунктов
единиц
7
0
0
0
3
0
-
177.
Задача 6. Повышение роли и ответственности собственников помещений в многоквартирных домах в сфере управления принадлежащей им недвижимости
178.
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива
%
16,7
17,2
18,0
18,5
19,3
16,2
16,5
179.
Цель 4. Развитие транспортного комплекса Серовского городского округа, улучшение качества транспортных услуг, предоставляемых населению Серовского городского округа
180.
Задача 1. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям, перераспределение транспортных потоков, снижение интенсивности транспорта на центральных улицах города
181.
Капитальный ремонт, строительство и реконструкция автомобильных дорог
км
0
1,1
3,64
2,75
2,92
2,65
25,22
182.
Индикаторы, характеризующие достижение целевого показателя:








183.
доля отремонтированных автомобильных дорог с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт, строительство и реконструкция
%
0
0,64
2,13
1,61
1,71
1,56
-
184.
Задача 2. Обеспечение содержания и ремонта объектов дорожного хозяйства в соответствии с нормативными требованиями и требованиями законодательства, приобретение дорожно-строительной техники
185.
Приобретение дорожно-строительной техники
единиц
4
2
3
3
3
5
-
186.
Задача 3. Внедрение систем мониторинга пассажиропотока и реализация эффективной маршрутной сети транспортного обслуживания населения Серовского городского округа
187.
Количество транспортных средств на маршрутах регулярных пассажирских перевозок, отраженных в системе РНИС ГЛОНАСС
единиц
72
81
90
99
108
60
1200
188.
Количество обновленных (новых ТС, введенных в эксплуатацию на маршрутах) транспортных средств на регулярных городских маршрутах
единиц
10
12
14
17
20
6
-
189.
Цель 5. Максимально полное удовлетворение потребностей населения в сфере торговли, питания и услуг
190.
Задача 1. Развитие инфраструктуры торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, отвечающей современным требованиям развития потребительского рынка
191.
Оборот розничной торговли
млрд. руб.
10,8
11,2
11,5
11,8
12,2
10,5
1510,3
192.
Оборот общественного питания
млрд. руб.
0,534
0,542
0,550
0,558
0,566
0,526
90,0
193.
Цель 6. Повышение качества и доступности муниципальных услуг в Серовском городском округе, в том числе путем организации предоставления муниципальных услуг по принципу "одного окна" в филиале МФЦ и перевода услуг в электронную форму
194.
Задача 1. Обеспечение доступности муниципальных услуг, проведение регулярного мониторинга качества
195.
Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме
%
5
15
50
60
Не менее 70
2,5
Не менее 70
196.
Индикаторы, характеризующие достижение целевого показателя:








197.
доля жителей Серовского городского округа, зарегистрированных на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)
%
3
15
30
50
70
2,5
70
198.
количество публикаций в СМИ, информации размещенной на официальном сайте администрации в сети Интернет, информационных стендах с разъяснениями о возможности получения муниципальных услуг в электронном виде, получения доступа на Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)
единиц
36
48
48
48
48
36
84
199.
количество муниципальных услуг, сведения о которых доступны на Едином портале государственных и муниципальных услуг
%
100
100
100
100
100
94,7
100
200.
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг
%
70
70
80
85
90
81,1
-
201.
Задача 2. Обеспечение доступа граждан для получения муниципальных услуг по принципу "одного окна" в филиале МФЦ на территории Серовского городского округа
202.
Доля граждан округа, имеющих доступ к получению муниципальных услуг по принципу "одного окна"
%
100
100
100
100
100
23
Не менее 92
203.
Индикаторы, характеризующие достижение целевого показателя:








204.
доля муниципальных услуг, доступных по принципу "одного окна" к общему количеству муниципальных услуг
%
50
60
70
80
90
12,3
-
205.
Задача 3. Унификация административных регламентов предоставления муниципальных услуг, сокращение сроков административных процедур
206.
Время ожидания в очереди при обращении заявителя для получения муниципальной услуги
минут
15
15
15
15
15
15
15
207.
Цель 7. Сохранение и восстановление природных систем, повышение безопасности проживания и формирование экологической культуры населения Серовского городского округа
208.
Задача 1. Осуществление организации и обустройства зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения и увеличение объема использования подземных вод для обеспечения населения городского округа питьевой водой, создание резервных источников водоснабжения на случай маловодных периодов и чрезвычайных ситуаций
209.
Доля населения, потребляющего питьевую воду стандартного качества
%
96
96
97
97
97,3
96
97,3
210.
Задача 2. Экологическое просвещение населения Серовского городского округа
211.
Количество мероприятий на муниципальном уровне, проведенных для учащихся образовательных учреждений, по повышению экологической культуры
единиц
30
34
38
42
46
30
-
212.
Задача 3. Осуществление строительства, реконструкции систем и сооружений по сбору, очистке и отведению сточных вод с применением прогрессивных методов, технологий, материалов и оборудования, обеспечивающих качество сточных вод, соответствующее установленным требованиям при сбросе их в водные объекты
213.
Реконструкция очистных сооружений бытовой канализации г. Серова. Биологическая очистка
единиц
0
0
1
0
0
0
-
214.
Реконструкция очистных сооружений пос. Вятчино
единиц
0
0
0
1
0
0
-
215.
Задача 4. Рациональное использование природных ресурсов
216.
Доля населения, охваченного контейнерной вывозкой ТБО, проживающего в многоэтажной застройке
%
91,7
100
100
100
100
42
-
217.
ПОДПРОГРАММА 4. "ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"
218.
Цель. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
219.
Задача 1. Снижение уровня преступности на территории Серовского городского округа
220.
Количество зарегистрированных преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах
единиц
680
670
660
650
640
682
-
221.
Количество преступлений, совершенных подростками
единиц
160
155
150
145
140
167
1301
222.
Задача 2. Обеспечение дорожной безопасности
223.
Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими
единиц
92
89
86
84
82
средний показатель за 2011 - 2013 годы - 98
-
224.
Задача 3. Реализация норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров
225.
Обеспеченность добровольных пожарных дружин основными видами средств: - боевая одежда; - пожарно-техническое имущество
%
8095
90100
95100
100100
100100
7090
-
226.
Доля исправных пожарных гидрантов
%
85
90
95
97
100
75
-
227.
Средняя площадь 1 пожара
м2
115
110
105
103
100
120
-
228.
Среднее время на ликвидацию 1 пожара
минут
90
85
80
78
75
100
-
229.
Среднее количество техники, задействованной на тушение 1 пожара
единиц
4
4
3
3
3
5
-
230.
Задача 4. Повышение роли городского звена Свердловской областной подсистемы единой государственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, надежности защиты населения, готовности сил и средств к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
231.
Оснащенность сотрудников муниципальных учреждений средствами индивидуальной защиты
%
10,8
17
23,2
27
33
4,6
-
232.
Оснащенность оперативной группы при возникновении чрезвычайной ситуации
%
15
35
50
60
70
5
-
233.
Количество обращений граждан, принятых дежурной службой ЕДДС Серовского городского округа
единиц
500
550
600
630
650
450
-
234.
Задача 5. Улучшение условий и охраны труда, снижение производственного травматизма
235.
Количество тяжелых несчастных случаев на производстве
единиц
не выше 8
не выше 8
не выше 7
не выше 7
не выше 6
9
345
236.
Индикаторы, характеризующие достижение целевого показателя:








237.
численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в расчете на 1 тыс. работающих (Кч)
человек в расчете на 1 тыс. работающих
2,14
2,12
2,10
2,08
2,04
2,16
2,32
238.
коэффициент тяжести травматизма (число дней нетрудоспособности, приходящихся на 1 травму (Кт))
дней нетрудоспособности, приходящихся на 1 травму
40,3
40,0
39,5
39,0
38,5
40,7
40,0
239.
Профессиональная заболеваемость работающего населения
случаев на 10000 работающих
2,50
2,40
2,30
2,20
2,10
2,50
2,10





Приложение № 2

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ СЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НА ПЕРИОД ДО 2018 ГОДА
Список изменяющих документов
(в ред. Решения Думы Серовского городского округа
от 29.04.2015 № 264)

N
Наименование мероприятия / источники финансирования
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей
Номер строки целевых показателей и индикаторов, на достижение которых направлены мероприятия
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Всего по Программе, в том числе:
10507016,0
1508387,5
2125141,3
2403566,0
2048326,4
2421594,9

федеральный бюджет
73076,5
21954,4
16507,3
31870,0
1372,4
1372,4

областной бюджет
5478128,7
647087,1
1143152,6
1285393,9
1039181,5
1363313,6

местный бюджет
3863850,4
663632,3
784639,4
798475,6
771772,2
845331,0

внебюджетные источники
1091960,4
175713,7
180842,0
287826,5
236000,3
211577,9

2
Всего по Программе по направлению "Прочие нужды", в том числе
7807714,0
1081925,1
1595108,5
1756884,6
1698104,3
1675691,5

федеральный бюджет
7007,6
1463,4
1399,7
1399,7
1372,4
1372,4

областной бюджет
3739133,2
353896,1
792897,8
912318,8
851060,9
828959,6

местный бюджет
3196770,3
565870,6
632932,6
667652,0
665936,0
664379,1

внебюджетные источники
864802,9
160695,0
167878,4
175514,1
179735,0
180980,4

3
Всего по Программе по направлению "Капитальные вложения", в том числе
2699302,1
426462,4
530032,8
646681,4
350222,1
745903,4

федеральный бюджет
66068,9
20491,0
15107,6
30470,3
0,0
0,0

областной бюджет
1738995,5
293191,0
350254,8
373075,1
188120,6
534354,0

местный бюджет
667080,2
97761,7
151706,8
130823,6
105836,2
180951,9

внебюджетные источники
227157,5
15018,7
12963,6
112312,4
56265,3
30597,5

4
ПОДПРОГРАММА 1. "РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА"
5
Цель. Повышение уровня гражданской зрелости жителей Серовского городского округа, социально ориентированной активности населения, создание эффективной системы самоуправления, базирующейся на принципах партнерства власти и представителей широкой общественности
6
Задача 1. Создание правовых, информационных, организационных условий для функционирования и развития институтов гражданского общества
7
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
850
170
170
170
170
170

федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
850
170
170
170
170
170

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

8
Мероприятие 1. Обеспечение представительства членов Общественной палаты Серовского городского округа в составах совещательных органов при главе Серовского городского округа, администрации Серовского городского округа
0
0
0
0
0
0
6
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

9
Мероприятие 2. Обеспечение участия членов Общественной палаты Серовского городского округа в мероприятиях (заседания, совещания, конференции, круглые столы и т.д.), организуемых органами местного самоуправления Серовского городского округа
0
0
0
0
0
0
6
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

10
Мероприятие 3. Направление на рассмотрение Общественной палаты Серовского городского округа, молодежной палаты при Думе Серовского городского округа нормативных документов органов местного самоуправления Серовского городского округа по вопросам функционирования и развития социально ориентированных некоммерческих организаций, решения социально значимых задач
0
0
0
0
0
0
6
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

11
Мероприятие 4. Общественное обсуждение с участием представителей некоммерческих и общественных организаций проектов стандартов муниципальных услуг
0
0
0
0
0
0
3, 6, 7
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

12
Мероприятие 5. Разработка и организация конкурса социальной рекламы
0
0
0
0
0
0
8
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

13
Мероприятие 6. Разработка и издание информационно-методических материалов в области развития общественных инициатив, институтов гражданского общества
500
100
100
100
100
100
3, 4
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
500
100
100
100
100
100

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

14
Мероприятие 7. Разработка по реализации мер по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений
0
0
0
0
0
0
3, 7
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

15
Мероприятие 8. Участие в областном конкурсе социальных проектов общественных объединений
0
0
0
0
0
0
4
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

16
Мероприятие 9. Проведение конференций, семинаров по вопросам поддержки социально ориентированных НКО, развития добровольческой деятельности
250
50
50
50
50
50
3
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
250
50
50
50
50
50

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

17
Мероприятие 10. Консультирование представителей социально ориентированных НКО об установленном порядке предоставления государственной поддержки
0
0
0
0
0
0
3
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

18
Мероприятие 11. Организация и проведение Добровольческого Форума и конкурса социальных проектов
100
20
20
20
20
20
5
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
100
20
20
20
20
20

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

19
Мероприятие 12. Участие в Гражданском форуме Свердловской области
0
0
0
0
0
0
4
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

20
Мероприятие 13. Размещение в средствах массовой информации материалов, направленных на освещение мероприятий в сфере поддержки социально ориентированных НКО, популяризации добровольческой и благотворительной деятельности
0
0
0
0
0
0
3, 7, 8
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

21
Мероприятие 14. Проведение анализа правового обеспечения процессов функционирования и развития институтов гражданского общества
0
0
0
0
0
0
3
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

22
Задача 2. Расширение форм и методов участия граждан в управлении, общественном контроле деятельности органов власти
23
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
0
0
0
0
0
0

федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

24
Мероприятие 15. Методическое сопровождение деятельности Общественных организаций
0
0
0
0
0
0
10
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

25
Мероприятие 16. Расширение форм информирования граждан о проведении публичных слушаний
0
0
0
0
0
0
10
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

26
Задача 3. Развитие форм молодежного самоуправления и лидерства молодежи
27
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
7893,9
1561,4
1832,5
1500
1500
1500

федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
500
100
100
100
100
100

местный бюджет
7393,9
1461,4
1732,5
1400
1400
1400

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

28
Мероприятие 17. Реализация мероприятий по программе "Молодежь на 2014 - 2015 гг."
7893,9
1561,4
1832,5
1500
1500
1500
12, 13
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
500
100
100
100
100
100

местный бюджет
7393,9
1461,4
1732,5
1400
1400
1400

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

29
Задача 4. Формирование в молодежной среде патриотизма и уважения к историческим культурным ценностям, гармонизация межнациональных отношений
30
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
9140,5
1747,3
2151,3
1747,3
1747,3
1747,3

федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
4114
822,8
822,8
822,8
822,8
822,8

местный бюджет
5026,5
924,5
1328,5
924,5
924,5
924,5

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

31
Мероприятие 18. Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан на территории Серовского городского округа (программа "Патриотическое воспитание молодежи в Серовском городском округе")
9090,5
1737,3
2141,3
1737,3
1737,3
1737,3
15, 16, 17, 18
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
4114
822,8
822,8
822,8
822,8
822,8

местный бюджет
4976,5
914,5
1318,5
914,5
914,5
914,5

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

32
Мероприятие 19. Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе, организация деятельности военно-патриотических клубов
0
0
0
0
0
0
15, 16, 17, 18
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

33
Мероприятие 20. Реализация мероприятий по укреплению межнационального мира, профилактика межнациональных конфликтов в Серовском городском округе (семинары и конкурсы по профилактике экстремизма)
0
0
0
0
0
0
15, 16, 17, 18
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

34
Мероприятие 21. Укрепление единства российской нации и оказание содействия деятельности Консультативного Совета по взаимодействию с национальными и религиозными общественными объединениями при главе Серовского городского округа, этнокультурное развитие народов, проживающих в Серовском городском округе
50
10
10
10
10
10
15, 16, 17, 18
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
50
10
10
10
10
10

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

35
Задача 5. Формирование условий для развития благотворительности и меценатства
36
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
0
0
0
0
0
0

федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

37
Мероприятие 22. Обеспечение информационной поддержки проводимых благотворительных мероприятий и наличии объектов меценатской деятельности
0
0
0
0
0
0
20
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

38
Мероприятие 23. Организация и проведение церемонии награждения лучших благотворителей года
0
0
0
0
0
0
20
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

39
Мероприятие 24. Разработка системы преференций (льгот) для благотворителей и меценатов
0
0
0
0
0
0
20
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

40
ПОДПРОГРАММА 2. "ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА"
41
Цель 1. Сохранение и укрепление здоровья населения Серовского городского округа
42
Задача 1. Реализация мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни
43
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
383240,6
68834,9
82339,3
75534,5
77923,2
78608,7

федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
101237,7
19262,9
20493,7
20493,7
20493,7
20493,7

местный бюджет
171717,2
28787,5
40437,2
33008,3
34742,1
34742,1

внебюджетные источники
110285,7
20784,5
21408,4
22032,5
22687,4
23372,9

44
Мероприятие 25. Создание координационного совета по формированию здорового образа жизни у населения Серовского городского округа
0
0
0
0
0
0
24
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

45
Мероприятие 26. Проведение массовых профилактических акций ("3000 шагов к здоровью", "Урал - территория здоровья", "Обследуй себя - оставайся здоровым!" и другие)
10641,1
2059,9
2093,4
2127,5
2162,4
2197,9
24, 26, 27, 29, 30, 31
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
10641,1
2059,9
2093,4
2127,5
2162,4
2197,9

46
Мероприятие 27. Проведение диспансеризации: - детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях; - детей, оставшихся без попечения родителей (усыновленные, находящиеся в патронатных семьях, под опекой и попечительством); - несовершеннолетних детей, являющихся воспитанниками и обучающимися в образовательных учреждениях
15925
3185
3185
3185
3185
3185
27
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
15925
3185
3185
3185
3185
3185

47
Мероприятие 28. Диспансеризация определенных групп взрослого населения
62000
11220
11780
12370
12990
13640
27
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
62000
11220
11780
12370
12990
13640

48
Мероприятие 29. Реализация мероприятий по профилактике прививаемых инфекций (вакцинопрофилактика) в рамках муниципальной программы "Вакцинопрофилактика инфекционных заболеваний среди населения Серовского городского округа на 2014 - 2016 годы"
860
172
172
172
172
172
28
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
860
172
172
172
172
172

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

49
Мероприятие 30. Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции в рамках муниципальной программы "О дополнительных мерах по ограничению распространения ВИЧ-инфекции на территории Серовского городского округа" на 2013 - 2015 годы"
1390,8
328
265,7
265,7
265,7
265,7
26, 29
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
1390,8
328,0
265,7
265,7
265,7
265,7

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

50
Мероприятие 31. Реализация мероприятий по профилактике туберкулеза в рамках муниципальной программы "Предупреждение распространения туберкулеза на территории Серовского городского округа" на 2014 - 2016 годы"
1086,8
118,7
231,6
245,5
245,5
245,5
26, 29
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
1086,8
118,7
231,6
245,5
245,5
245,5

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

51
Мероприятие 32. Реализация творческих, просветительских и информационных проектов, направленных на профилактику алкоголизма, пьянства, табакокурения и других асоциальных явлений
0
0
0
0
0
0
24
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

52
Мероприятие 33. Организация отдыха детей в каникулярное время
291336,9
51751,3
64611,6
57168,8
58902,6
58902,6
31, 32
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
101237,7
19262,9
20493,7
20493,7
20493,7
20493,7

местный бюджет
168379,6
28168,8
39767,9
32325,1
34058,9
34058,9

внебюджетные источники
21719,6
4319,6
4350
4350
4350
4350

53
Всего по направлению "Капитальные вложения"
626229,1
45218,9
23649,1
103790,3
248156,8
205414,0

в том числе:







федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
428550,3
21000
10360,1
51659,8
156620,6
188909,8

местный бюджет
195178,8
21718,9
13289,0
52130,5
91536,2
16504,2

внебюджетные источники
2500
2500
0
0
0
0

54
Мероприятие 34. Строительство пристроя спортивного зала МБОУ ООШ № 9 (ул. Вальцовщиков, 22)
55034,0
0
20,0
55014,0
0
0
33, 34, 35, 36
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
38509,8
0
0
38509,8
0
0

местный бюджет
16524,2
0
20
16504,2
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

55
Мероприятие 35. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной на стадионе "Металлург" по ул. Каквинская в г. Серове (включены ПИР в 2014 году)
202304,8
31999,1
9988,9
9916,8
0
150400
33, 34, 35, 36
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
171400
21000
0
0
0
150400,0

местный бюджет
30904,8
10999,1
9988,9
9916,8
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

56
Мероприятие 36. Строительство "Лыжной базы" в 100 метрах на северо-запад от земельного участка № 129 по ул. М. Горького в г. Серове Свердловской обл. (включены ПИР в 2014 году)
31785,0
135,0
10000,0
21650,0
0
0
33, 34, 35, 36
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
22150
0
9000
13150
0
0

местный бюджет
9635
135,0
1000,0
8500
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

57
Мероприятие 37. Реконструкция хоккейного корта стадиона "Металлург" (ПИР)
0
0
0
0
0
0
33, 34, 35, 36
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

58
Мероприятие 38. Реконструкция стадиона МБОУ ДОД ДЮСШ "Металлург" (футбольное поле, беговая дорожка, трибуны)
74912,9
2500
0
20
72392,9
0
33, 34, 35, 36
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
47055,4
0
0
0
47055,4
0

местный бюджет
25357,5
0
0
20
25337,5
0

внебюджетные источники
2500
2500
0
0
0
0

59
Мероприятие 39. Строительство мини-стадиона МБОУ СОШ № 15 (включены ПИР в 2015 году)
15500,0
0,0
0,0
500,0
15000,0
0
33, 34, 35, 36
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
12000
0
0
0
12000
0

местный бюджет
3500
0
0
500
3000
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

60
Мероприятие 40. Строительство мини-стадиона МАОУ СОШ № 13 (включены ПИР в 2015 году)
15500,0
0,0
0,0
500,0
15000,0
0
33, 34, 35, 36
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
12000
0
0
0
12000
0

местный бюджет
3500
0
0
500
3000
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

61
Мероприятие 41. Строительство пристроя спортивного зала МКОУ СОШ № 11 (ул. Визе, 8) (включены ПИР в 2015 году)
56014,0
0,0
0,0
0,0
1000,0
55014,0
33, 34, 35, 36
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
38509,8
0
0
0
0
38509,8

местный бюджет
17504,2
0
0
0
1000
16504,2

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

62
Мероприятие 42. Строительство пристроя спортивного зала МБОУ СОШ № 20 (ул. Ленина, 167) (включены ПИР)
56014,0
0,0
0,0
1000,0
55014,0
0,0
33, 34, 35, 36
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
38509,8
0
0
0
38509,8
0

местный бюджет
17504,2
0
0
1000
16504,2
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

63
Мероприятие 43. Реконструкция стадиона "Локомотив" (включены ПИР в 2015 году)
74892,9
0
0
2500
72392,9
0
33, 34, 35, 36
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
47055,4
0
0
0
47055,4
0

местный бюджет
27837,5
0
0
2500
25337,5
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

64
Мероприятие 44. Строительство хоккейного корта "Алмаз" (ул. Ленина - 175)
3481,5
3481,5
0
0
0
0
33, 34, 35, 36
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
3481,5
3481,5
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

65
Мероприятие 45. Капитальный ремонт здания Дворца водного спорта
26072,3
4243,8
920
7135,5
13773
0
33, 34, 35, 36
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
26072,3
4243,8
920
7135,5
13773
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

66
Мероприятие 46. Реконструкция хоккейного корта "Кристалл"
5554,0
0
0
1970,0
3584,0
0
33, 34, 35, 36
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
5554
0
0
1970
3584
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

67
Мероприятие 47. Реконструкция хоккейного корта "Мечта"
3584,0
0,0
0,0
3584,0
0
0
33, 34, 35, 36
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
3584
0
0
3584
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

68
Мероприятие 48. Ремонт помещения клуба "Алмаз"
710,0
710,0
0
0
0
0
33, 34, 35, 36
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
710,0
710,0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

69
Мероприятие 49. Приобретение и монтаж хоккейного ограждения (бортов) для хоккейного корта "Алмаз" (ул. Ленина - 175)
1464,5
1464,5
0
0
0
0
33, 34, 35, 36
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
1464,5
1464,5
0
0
0
0

внебюджетные источники
0






70
Мероприятие 50. Капитальный ремонт стадиона "Строитель"
685
685
0
0
0
0
33, 34, 35, 36
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
685
685
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

71
Мероприятие 51. Проведение капитальных ремонтов зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей
2720,2
0
2720,2
0
0
0
31, 32
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
1360,1
0
1360,1
0
0
0

местный бюджет
1360,1
0
1360,1
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

72
Задача 2. Обеспечение населения здоровым питанием
73
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
222384,6
43355,2
44529,5
45033,5
44483,2
44983,2

федеральный бюджет
6379,1
1337,7
1274
1274
1246,7
1246,7

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
60
10
11
12
13
14

внебюджетные источники
215945,5
42007,5
43244,5
43747,5
43223,5
43722,5

74
Мероприятие 52. Реализация комплекса мероприятий, направленных на обеспечение организованных коллективов (на предприятиях) здоровым питанием
213448
41508
42745
43248
42724
43223
38, 45
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
213448
41508
42745
43248
42724
43223

75
Мероприятие 53. Разработка методических документов по организации работы предприятий питания в весенне-летний период и в период оздоровительной кампании
60
10
11
12
13
14
38
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
60
10
11
12
13
14

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

76
Мероприятие 54. Обследование предприятий питания учреждений среднего и высшего профессионального образования, оздоровительных учреждений, промышленных предприятий и проведение рабочих встреч с руководителями по вопросам соблюдения качества предоставляемой услуги питания
6379,1
1337,7
1274
1274
1246,7
1246,7
38, 40, 41, 42, 43, 44, 45
федеральный бюджет
6379,1
1337,7
1274
1274
1246,7
1246,7

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

77
Мероприятие 55. Проведение мониторинга охвата питанием обучающихся и студентов учреждений среднего и высшего профессионального образования в Серовском городском округе, проведение мероприятий, направленных на увеличение процента охвата питанием
0
0
0
0
0
0
44
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

78
Мероприятие 56. Производство обогащенных витаминами и микронутриентами продуктов
2497,5
499,5
499,5
499,5
499,5
499,5
40
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
2497,5
499,5
499,5
499,5
499,5
499,5

79
Мероприятие 57. Осуществление мероприятий, по организации питания в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях
722349,1
134133,8
138197,3
146186,4
152215,8
151615,8
41, 42, 43, 44
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
237048
46153
45186
47217
49246
49246

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
485301,1
87980,8
93011,3
98969,4
102969,8
102369,8

80
Задача 3. Создание условий для оказания качественной и доступной медицинской помощи населению
81
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
31676,8
6056
6105,1
6459,8
6505
6550,9

федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
31676,8
6056
6105,1
6459,8
6505
6550,9

82
Мероприятие 58. Организация кабинетов неотложной медицинской помощи
8109,7
1574
1597,6
1621,6
1645,9
1670,6
47, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
8109,7
1574
1597,6
1621,6
1645,9
1670,6

83
Мероприятие 59. Организация кабинетов доврачебного приема
5317,1
1032
1047,5
1063,2
1079,1
1095,3
47, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
5317,1
1032
1047,5
1063,2
1079,1
1095,3

84
Мероприятие 60. Укрепление материально-технической базы родовспомогательных учреждений
16900
3200
3200
3500
3500
3500
47, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
16900
3200
3200
3500
3500
3500

85
Мероприятие 61. Ведение электронной базы в работу ЛПУ
1350
250
260
275
280
285
47, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
1350
250
260
275
280
285

86
Задача 4. Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских и фармацевтических работников для работы в медицинских организациях Серовского городского округа
87
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
3000
1000
0
0
1000
1000

федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
3000
1000
0
0
1000
1000

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

88
Мероприятие 62. Участие в ярмарках вакансий выпускников медицинской академии г. Екатеринбурга, встречи со студентами медицинской академии по привлечению их для работы в г. Серове
0
0
0
0
0
0
62, 64, 65, 66
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

89
Мероприятие 63. Работа с Министерством здравоохранения Свердловской области по увеличению ежегодной квоты по целевому набору в медицинскую академию г. Екатеринбурга
0
0
0
0
0
0
62, 64, 65, 66
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0


Мероприятие 64. Предоставление жилья приглашенным на работу специалистам из специализированного фонда в рамках муниципальной программы "Развитие кадрового потенциала лечебно-профилактических учреждений, расположенных на территории Серовского городского округа" на 2014 - 2016 годы
3000
1000
0
0
1000
1000
62, 64, 65, 66
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
3000
1000
0
0
1000
1000

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

90
Цель 2. Повышение доступности, адаптивности и качества дошкольного, общего и профессионального образования
91
Задача 1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
92
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
2962262,55
517454,9
534629,85
609764,6
650206,6
650206,6

федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
1052607
179513
179983
216367
238372
238372

местный бюджет
1423754,5
249961,1
261635,6
294428,2
308864,8
308864,8

внебюджетные источники
485901,05
87980,8
93011,25
98969,4
102969,8
102969,8

93
Мероприятие 65. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
2962262,55
517454,9
534629,85
609764,6
650206,6
650206,6
68, 69, 71
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
1052607
179513
179983
216367
238372
238372

местный бюджет
1423754,5
249961,1
261635,6
294428,2
308864,8
308864,8

внебюджетные источники
485901,05
87980,8
93011,25
98969,4
102969,8
102969,8

94
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе
553560,8
251660,8
297900
4000
0
0

федеральный бюджет
19491
19491
0
0
0
0

областной бюджет
378800
190500
188300
0
0
0

местный бюджет
155269,8
41669,8
109600
4000
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

94
Мероприятие 66. Создание дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного образования
541560,8
251660,8
285900
4000
0
0
71
федеральный бюджет
19491
19491,0
0
0
0
0

областной бюджет
370400
190500,0
179900,0
0,0
0
0

местный бюджет
151669,8
41669,8
106000
4000
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

95
Мероприятие 67. Возврат ранее перепрофилированных зданий дошкольных образовательных организаций
12000
0
12000
0
0
0
71
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
8400
0
8400
0
0
0

местный бюджет
3600
0
3600
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

96
Задача 2. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных образовательных организациях, а также обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования в Серовском городском округе
97
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
2955626,82
241463,4
630206,35
672253,41
705983,78
705719,88

федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
1659705
0
376128
405395
439091
439091

местный бюджет
1286384,2
239963,4
252214,2
264823,5
264823,5
264559,6

внебюджетные источники
9537,62
1500
1864,15
2034,91
2069,28
2069,28

98
Мероприятие 68. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
2954846,42
241463,4
629953,75
671989,51
705719,88
705719,88
73, 74
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
1659705
0
376128
405395
439091
439091

местный бюджет
1285603,8
239963,4
251961,6
264559,6
264559,6
264559,6

внебюджетные источники
9537,62
1500,0
1864,15
2034,91
2069,28
2069,28

99
Мероприятие 69. Организация и проведение в Серовском городском округе единого государственного экзамена
780,4
0
252,6
263,9
263,9
0
73
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
780,4
0
252,6
263,9
263,9
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

100
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе
5660,3
0
5660,3
0
0
0

федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
2251,1
0
2251,1
0
0
0

местный бюджет
3409,2
0
3409,2
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

101
Мероприятие 70. Проведение капитальных ремонтов зданий муниципальных образовательных организаций
5660,3
0
5660,3
0
0
0
73
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
2251,1
0
2251,1
0
0
0

местный бюджет
3409,2
0
3409,2
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

102
Задача 3. Обновление системы развития педагогических кадров, повышение престижа учительской профессии, сохранение и развитие кадрового потенциала в научной и научно-технической сферах
103
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
2450,9
225,9
545
560
560
560

федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
2450,9
225,9
545
560
560
560

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

104
Мероприятие 71. Организация и проведение муниципальных профессиональных конкурсов для работников муниципальных образовательных учреждений Серовского городского округа
309
84
45
60
60
60
76, 77, 78, 79
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
309
84
45
60
60
60

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

105
Мероприятие 72. Реализация программы повышения квалификации и профессионализма педагогических и руководящих работников образовательных организаций в условиях введения ФГТ, ФГОС. Организация деятельности по формированию резерва руководителей образовательных организаций
2141,9
141,9
500
500
500
500
76, 77, 78, 79
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
2141,9
141,9
500
500
500
500

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

106
Цель 3. Повышение уровня социальной защищенности населения, социальная поддержка института семьи и детства
107
Задача 1. Создание условий для формирования комфортной социальной среды проживания для жителей Серовского городского округа
108
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
81057
16280,2
16772,5
15998,5
16001,4
16004,4

федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
42356,9
8355,1
8496,9
8498,7
8501,6
8504,6

местный бюджет
38700,1
7925,1
8275,6
7499,8
7499,8
7499,8

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

109
Мероприятие 70. Выплата единовременного пособия лицам, награжденным знаком отличия Свердловской области "За заслуги в ветеранском движении
0
0
0
0
0
0
82
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

110
Мероприятие 73. Единовременная денежная выплата в связи с празднованием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов
13062
2603,4
3323,4
2378,4
2378,4
2378,4
82
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
8092
1618,4
1618,4
1618,4
1618,4
1618,4

местный бюджет
4970
985
1705
760
760
760

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

111
Мероприятие 74. Единовременная материальная помощь отдельным категориям граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации
48489
9775,6
9547,9
9718,9
9721,8
9724,8
82
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
14758,9
2835,5
2977,3
2979,1
2982
2985

местный бюджет
33730,1
6940,1
6570,6
6739,8
6739,8
6739,8

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

112
Мероприятие 75. Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Свердловской области
19506
3901,2
3901,2
3901,2
3901,2
3901,2
82
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
19506
3901,2
3901,2
3901,2
3901,2
3901,2

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

113
Мероприятие 76. Выплата денежной компенсации расходов на оплату услуг за обучение вождению автотранспорта категории "B" в организациях по месту жительства курсантам, имеющим право на бесплатное предоставление услуг или предоставление услуг на условиях частичной оплаты
0
0
0
0
0
0
82
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

114
Мероприятие 77. Выплата единовременного пособия на обзаведение хозяйством специалистам, поступившим на работу в областные государственные и муниципальные организации Серовского городского округа
0
0
0
0
0
0
82
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

115
Задача 2. Совершенствование системы профилактики безнадзорности и "социального сиротства", пропаганда семейных ценностей
116
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
105802,4
19308,4
20189,2
21133,7
22090
23081,1

федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
99497,4
18068,4
18934,2
19863,7
20820
21811,1

местный бюджет
6305
1240
1255
1270
1270
1270

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

117
Мероприятие 78. Проведение социальных мероприятий, направленных на укрепление социального статуса семьи и поддержку семейных ценностей (в т.ч. областных конкурсов "Семья года", "Самый лучший папа", "Женщина года", вручение поздравительных открыток, вручение знаков отличия Свердловской области "Совет да любовь", "Материнская доблесть"
1305
240
255
270
270
270
84, 85, 86
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
1305
240
255
270
270
270

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

118
Мероприятие 79. Выплата единовременного пособия лицам, награжденным знаком отличия Свердловской области "Совет да любовь"
1618,5
323,7
323,7
323,7
323,7
323,7
84, 85, 86
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
1618,5
323,7
323,7
323,7
323,7
323,7

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

119
Мероприятие 80. Выплата единовременного пособия женщине, родившей одновременно двух и более детей, и женщине, родившей третьего и последующих детей
4966,9
906,2
951,6
999,1
1040
1070
84, 85, 86
федеральный бюджет







областной бюджет
4966,9
906,2
951,6
999,1
1040
1070

местный бюджет







внебюджетные источники







120
Мероприятие 81. Выплата единовременных пособий матерям, награжденным знаком отличия Свердловской области "Материнская доблесть"
150,5
30,1
30,1
30,1
30,1
30,1
84, 85, 86
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
150,5
30,1
30,1
30,1
30,1
30,1

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

121
Мероприятие 82. Предоставление областного материнского (семейного) капитала
28156,7
5095,6
5350,4
5618
5898,9
6193,8
84, 85, 86
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
28156,7
5095,6
5350,4
5618
5898,9
6193,8

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

122
Мероприятие 83. Возмещение расходов образовательных учреждений по подготовке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к поступлению на обучение в учреждения среднего и высшего профессионального образования на территории Свердловской области
0
0
0
0
0
0
84, 85, 86
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

123
Мероприятие 84. Освобождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от оплаты за закрепленное за ними жилое помещение и коммунальные услуги

3143,9
3301
3466,1
3639,4
3821,4
84, 85, 86
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
17371,8
3143,9
3301
3466,1
3639,4
3821,4

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

124
Мероприятие 85. Единовременная денежная выплата на проведение ремонта жилого помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, имеющим закрепленное за ними жилое помещение, единственными собственниками которого они являются
6012
1202,4
1202,4
1202,4
1202,4
1202,4
84, 85, 86
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
1012
202,4
202,4
202,4
202,4
202,4

местный бюджет
5000
1000
1000
1000
1000
1000

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

125
Мероприятие 86. Ежемесячная денежная выплата семьям, имеющим среднедушевой доход ниже установленной в Свердловской области величины прожиточного минимума на душу населения, на третьего или последующих детей до достижения таким ребенком возраста трех лет
46221
8366,5
8775
9224,3
9685,5
10169,7
84, 85, 86
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
46221
8366,5
8775
9224,3
9685,5
10169,7

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

126
Задача 3. Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
127
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
364118,5
65917,9
69202,5
72651,2
76272,3
80074,6

федеральный бюджет
628,5
125,7
125,7
125,7
125,7
125,7

областной бюджет
363490
65792,2
69076,8
72525,5
76146,6
79948,9

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

128
Мероприятие 87. Реализация Закона Свердловской области "О предоставлении субсидии на приобретение (строительство) жилого помещения гражданам, усыновившим (удочерившим детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
0
0
0
0
0
0
88
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

129
Мероприятие 88. Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
628,5
125,7
125,7
125,7
125,7
125,7
88
федеральный бюджет
628,5
125,7
125,7
125,7
125,7
125,7

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

130
Мероприятие 89. Единовременная денежная выплата на усыновленного (удочеренного) ребенка
506
101,2
101,2
101,2
101,2
101,2
88
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
506
101,2
101,2
101,2
101,2
101,2

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

131
Мероприятие 90. Выплата денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством
229182
41476,2
43550
45727,5
48013,8
50414,5
88
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
229182
41476,2
43550
45727,5
48013,8
50414,5

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

132
Мероприятие 91. Выплата вознаграждения, причитающегося приемным родителям
133802
24214,8
25425,6
26696,8
28031,6
29433,2
88
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
133802
24214,8
25425,6
26696,8
28031,6
29433,2

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

133
Задача 4. Обеспечение условий для социальной адаптации и интеграции в общественную жизнь лиц с ограниченными возможностями здоровья и их доступа к объектам социальной инфраструктуры
134
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
0
0
0
0
0
0

федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

135
Мероприятие 92. Возмещение расходов, связанных с предоставлением услуг по сурдопереводу инвалидам по слуху, обеспечение инвалидов по зрению специальными учебными пособиями и литературой, организацией работы социальных пунктов проката с целью оказания услуг по временному обеспечению инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, техническими средствами ухода, реабилитации и адаптации
0
0
0
0
0
0
90, 91
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

136
Задача 5. Развитие системы социальной поддержки граждан пожилого возраста, создание условий для активного долголетия, развитие Школ пожилого возраста
137
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
0
0
0
0
0
0

федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

138
Мероприятие 93. Обеспечение отдельных категорий граждан, проживающих в Свердловской области, протезно-ортопедическими изделиями
0
0
0
0
0
0
93, 94
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

139
Мероприятие 94. Реализация комплексной программы "Старшее поколение", в том числе:
- обучение навыкам пользования персональным компьютером и ресурсами сети Интернет;
- внедрение реабилитационной программы "Школа пожилого возраста";
- проведение ежегодного фестиваля клубного движения среди пенсионеров;
- создание в СМИ постоянных целевых рубрик для пожилых граждан и т.п.
0
0
0
0
0
0
93, 94
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

140
Цель 4. Создание условий для доступа к культурным ценностям и творческой реализации, усиление влияния культуры на процессы социальных преобразований и экономического развития Серовского городского округа
141
Задача 1. Создание условий для активной продуктивности культурно-творческой деятельности, в том числе через развитие материально-технической базы учреждений культуры Серовского городского округа, поддержку детского творчества, развитие форм культурно-досуговой деятельности
142
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
43447,79
4193,99
6838,8
8725
11725
11965

федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
43447,79
4193,99
6838,8
8725
11725
11965

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

143
Мероприятие 95. Текущее содержание объектов культурного наследия городского округа
4000
0
1000
1000
1000
1000
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
4000
0
1000
1000
1000
1000

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

144
Мероприятие 96. Обеспечение учреждений культуры и искусства, дополнительного образования музыкальными инструментами
1200
0
250
300
300
350
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
1200
0
250
300
300
350

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

145
Мероприятие 97. Обеспечение учреждений культуры и искусства звуковой аппаратурой
1525
100
300
375
375
375
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
1525
100
300
375
375
375

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

146
Мероприятие 98. Обеспечение учреждений культуры и искусства световым оборудованием
1350
0
300
300
300
450
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
1350
0
300
300
300
450

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

147
Мероприятие 99. Обеспечение учреждений культуры и искусства, дополнительного образования прочим оборудованием, мебелью, и техническими средствами
2981,96
941,96
500
500
500
540
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
2981,96
941,96
500
500
500
540

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

148
Мероприятие 100. Информационно-правовое обеспечение учреждений культуры и искусства
1000
0
250
250
250
250
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
1000
0
250
250
250
250

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

149
Мероприятие 101. Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры и дополнительного образования, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства
31390,83
3152,03
4238,8
6000
9000
9000
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
31390,83
3152,03
4238,8
6000
9000
9000

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

150
ПОДПРОГРАММА 3. "ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ СЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"
151
Цель 1. Создание устойчивого среднего класса с одновременным снижением доли категории населения с доходами ниже прожиточного минимума, снижение социального неравенства, предоставление гражданам возможности для более высокого уровня социального потребления за счет собственных доходов
152
Задача 1. Повышение заработной платы, в том числе путем поэтапного приближения минимальной заработной платы к уровню прожиточного минимума для трудоспособного населения
153
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
15034
2819
1900,8
3270,7
3435,5
3608

федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
7334,5
1215
1419,8
1490,8
1565,3
1643,6

местный бюджет
6839,5
1454
326
1604,9
1685,2
1769,4

внебюджетные источники
860
150
155
175
185
195

154
Мероприятие 102. Представление данных для мониторинга повышения заработной платы категориям работников, определенным в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597
0
0
0
0
0
0
109
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

155
Мероприятие 103. Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территории Серовского городского округа
15034,0
2819,0
1900,8
3270,7
3435,5
3608
109
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
7334,5
1215,0
1419,8
1490,8
1565,3
1643,6

местный бюджет
6839,5
1454,0
326,0
1604,9
1685,2
1769,4

внебюджетные источники
860
150
155
175
185
195

156
Мероприятие 104. Участие в проекте Свердловской области "Славим человека труда"
0
0
0
0
0
0
109
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

157
Задача 2. Обеспечение государственных гарантий трудовых прав и создание условий для реализации гражданами права на труд, а также защиту от безработицы
158
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
33082,1
7028,7
6514,1
6513,1
6513,1
6513,1

федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
8855,9
1802,5
1764,1
1763,1
1763,1
1763,1

местный бюджет
15350,0
3350,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0

внебюджетные источники
8876,2
1876,2
1750,0
1750,0
1750,0
1750,0

159
Мероприятие 105. Содействие гражданам в поиске подходящей работы
0
0
0
0
0
0
111, 112, 113, 115
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

160
Мероприятие 106. Информирование о положении на рынке труда
282,5
56,5
56,5
56,5
56,5
56,5
111, 112, 113, 115
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
282,5
56,5
56,5
56,5
56,5
56,5

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

161
Мероприятие 107. Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест
70,1
14,1
14
14
14
14
117
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
70,1
14,1
14,0
14,0
14,0
14,0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

162
Мероприятие 108. Организация оплачиваемых общественных работ
9152,4
1912,4
1810,0
1810,0
1810,0
1810,0
118
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
1552,4
312,4
310
310
310,0
310,0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
7600,0
1600,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0

163
Мероприятие 109. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
19556,2
4216,2
3835,0
3835,0
3835,0
3835,0
119
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
3856,5
796,5
765,0
765,0
765,0
765,0

местный бюджет
15350,0
3350,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0

внебюджетные источники
349,7
69,7
70,0
70,0
70,0
70,0

164
Мероприятие 110. Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы
592,4
142,2
113,3
112,3
112,3
112,3
120
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
67,9
17,7
13,3
12,3
12,3
12,3

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
524,5
124,5
100,0
100,0
100,0
100,0

165
Мероприятие 111. Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые
441,0
89,8
87,8
87,8
87,8
87,8
121
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
39,0
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
402,0
82,0
80,0
80,0
80,0
80,0

166
Мероприятие 112. Содействие самозанятости безработных граждан
2987,5
597,5
597,5
597,5
597,5
597,5
122
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
2987,5
597,5
597,5
597,5
597,5
597,5

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

167
Задача 3. Обеспечение стабильной ситуации на рынке труда, в том числе за счет реализации мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан по направлению органов службы занятости и предоставления грантов начинающим субъектам малого предпринимательства
168
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
18144,8
3681,5
3615,9
3615,8
3615,8
3615,8

федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
18144,8
3681,5
3615,9
3615,8
3615,8
3615,8

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

169
Мероприятие 113. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан
17049,0
3449,0
3400,0
3400,0
3400,0
3400,0
124, 126
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

областной бюджет
17049,0
3449,0
3400,0
3400,0
3400,0
3400,0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

170
Мероприятие 114. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет
1016,5
216,5
200
200
200
200
127
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
1016,5
216,5
200
200,0
200,0
200,0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

171
Мероприятие 115. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование незанятых граждан, которым назначена трудовая пенсия по старости
45,5
9,1
9,1
9,1
9,1
9,1
128
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
45,5
9,1
9,1
9,1
9,1
9,1

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

172
Мероприятие 116. Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда
33,8
6,9
6,8
6,7
6,7
6,7
129
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
33,8
6,9
6,8
6,7
6,7
6,7

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

173
Задача 4. Совершенствование профессиональной ориентации с учетом потребностей регионального рынка труда, развитие моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность
174
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
228,0
48,0
45,0
45,0
45,0
45,0

федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
228,0
48,0
45,0
45,0
45,0
45,0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

175
Мероприятие 117. Организация профессиональной ориентации граждан
228,0
48,0
45,0
45,0
45,0
45,0
131, 133
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
228,0
48,0
45,0
45,0
45,0
45,0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

176
Задача 5. Развитие социального партнерства на территории Серовского городского округа
177
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
0
0
0
0
0
0

федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

178
Мероприятие 118. Развитие социального партнерства и обеспечение деятельности соглашения о социальном партнерстве между администрацией Серовского городского округа, городским объединением профсоюзных организаций, некоммерческим партнерством "Союз промышленников и предпринимателей города Серова"
0
0
0
0
0
0
135, 137
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

179
Цель 2. Развитие массового жилищного строительства, в том числе малоэтажного
180
Задача 1. Развитие массового жилищного строительства, в том числе малоэтажного. Подготовка и развитие территорий в целях жилищного строительства
181
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
15921,8
1141,8
2000
3600
4310
4870

федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
6368,71
456,71
800,0
1440,0
1724,0
1948,0

местный бюджет
9553,09
685,09
1200,0
2160,0
2586,0
2922,0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

182
Мероприятие 119. Разработка документации по планировке территории: Микрорайон "Надеждинский", комплекс III, площадь 40 га
278,98
278,98
0
0
0
0
140, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
111,59
111,59
0
0
0
0

местный бюджет
167,39
167,39
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

183
Мероприятие 120. Разработка документации по планировке территории: Микрорайон "Надеждинский", комплекс IV, площадь 45 га
279,46
279,46
0
0
0
0
140, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
111,78
111,78
0
0
0
0

местный бюджет
167,68
167,68
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

184
Мероприятие 121. Разработка документации по планировке территории: Микрорайон "Новая Кола", площадь 72 га
583,36
583,36
0
0
0
0
140, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
233,34
233,34
0
0
0
0

местный бюджет
350,02
350,02
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

185
Мероприятие 122. Разработка документации по планировке территории: Территория в границах улиц Каквинская, Полины Осипенко, Угольная, площадь 35 га
2000
0
2000
0
0
0
140, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
800
0
800
0
0
0

местный бюджет
1200
0
1200,0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

186
Мероприятие 123. Разработка документации по планировке территории Микрорайон "Южный" комплекс I, площадь 45 га
1300
0
0
1300
0
0
140, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
520
0
0
520
0
0

местный бюджет
780
0
0
780
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

187
Мероприятие 124. Разработка документации по планировке территории Микрорайон "Юго-западный" комплекс I, площадь 30 га
860
0
0
860
0
0
140, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
344
0
0
344
0
0

местный бюджет
516
0
0
516
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

188
Мероприятие 125. Разработка документации по планировке территории Микрорайон "Юго-западный" комплекс II, площадь 30 га
860
0
0
860
0
0
140, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
344
0
0
344
0
0

местный бюджет
516
0
0
516
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

189
Мероприятие 126. Разработка документации по планировке территории Микрорайон в с. Филькино, площадь 20 га
580
0
0
580
0
0
140, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
232
0
0
232
0
0

местный бюджет
348
0
0
348
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

190
Мероприятие 127. Разработка документации по планировке территории Микрорайон "Южный" комплекс II, площадь 50 га
1440
0
0
0
1440
0
140, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
576
0
0
0
576
0

местный бюджет
864
0
0
0
864
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

191
Мероприятие 128. Разработка документации по планировке территории Микрорайон "Южный" комплекс III, площадь 40 га
1150
0
0
0
1150
0
140, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
460
0
0
0
460
0

местный бюджет
690
0
0
0
690
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

192
Мероприятие 129. Разработка документации по планировке территории Микрорайон "Завокзальный" комплекс I, площадь 60 га
1720
0
0
0
1720
0
140, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
688
0
0
0
688
0

местный бюджет
1032
0
0
0
1032
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

193
Мероприятие 130. Разработка документации по планировке территории Микрорайон "Завокзальный" комплекс II, площадь 90 га
2580
0
0
0
0
2580
140, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
1032
0
0
0
0
1032

местный бюджет
1548
0
0
0
0
1548

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

194
Мероприятие 131. Разработка документации по планировке территории Микрорайон в п. Ключевой, площадь 80 га
2290
0
0
0
0
2290
140, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
916
0
0
0
0
916

местный бюджет
1374
0
0
0
0
1374

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

195
Задача 2. Обеспечение доступности и оказание поддержки отдельным категориям граждан в приобретении жилья
196
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
0
0
0
0
0
0

федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

197
Мероприятие 132. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа благоустроенными жилыми помещениями государственного специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений

0
0
0
0
0
150, 151
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

198
Мероприятие 133. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа благоустроенными жилыми помещениями по договорам социального найма в соответствии с решениями судов о предоставлении жилого помещения по договору социального найма
0
0
0
0
0
0
150, 151
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

199
Мероприятие 134. Предоставление социальных выплат для обеспечения жильем многодетным семьям
0
0
0
0
0
0
150, 151
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

200
Цель 3. Улучшение условий проживания и коммунального обслуживания населения в Серовском городском округе
201
Задача 1. Ликвидация аварийного жилищного фонда
202
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе
377754,8
9594,4
91746,7
276413,7
0
0

федеральный бюджет
46577,9
1000
15107,6
30470,3
0
0

областной бюджет
280938,3
6469,4
65150
209318,9
0
0

местный бюджет
50238,6
2125
11489,1
36624,5
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

203
Мероприятие 135. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
377754,8
9594,4
91746,7
276413,7
0
0
153, 154, 156, 157
федеральный бюджет
46577,9
1000,0
15107,6
30470,3
0
0

областной бюджет
280938,3
6469,40
65150,0
209318,9
0
0

местный бюджет
50238,6
2125,0
11489,1
36624,5
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

204
Задача 2. Капитальный ремонт жилищного фонда
205
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе
11313,9
11313,9
0
0
0
0

федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
11313,9
11313,9
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

206
Мероприятие 136. Капитальный ремонт многоквартирных домов
11313,9
11313,9
0
0
0
0
153, 154, 159, 161
федеральный бюджет
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

областной бюджет
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

местный бюджет
11313,9
11313,9
0,0
0,0
0,0
0,0

внебюджетные источники
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

207
Задача 3. Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса
208
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе
620793,9
21722,5
12963,6
160053,1
56265,3
369789,4

федеральный бюджет
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

областной бюджет
282262,6
0,0
0,0
33418,4
0,0
248844,2

местный бюджет
113873,8
9203,8
0,0
14322,3
0,0
90347,7

внебюджетные источники
224657,5
12518,7
12963,6
112312,4
56265,3
30597,5

209
Мероприятие 137. Реконструкция и модернизация объектов теплоснабжения
238348,8
11310,2
4151,8
50695,5
14727,9
157463,4
153, 154, 163, 165, 166, 167
федеральный бюджет
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

областной бюджет
163326,6
0,0
0,0
33418,4
0,0
129908,2

местный бюджет
38727,9
3441,3
0,0
14322,3
0,0
20964,3

внебюджетные источники
36294,3
7868,9
4151,8
2954,8
14727,9
6590,9

210
Мероприятие 138. Реконструкция и модернизация объектов водоснабжения
170237,1
5075,3
3187,8
9189,8
17314,2
135470
153, 154, 163, 165, 166, 167
федеральный бюджет
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

областной бюджет
118936
0,0
0,0
0,0
0,0
118936,0

местный бюджет
16632,5
1448,5
0,0
0,0
0,0
15184,0

внебюджетные источники
34668,6
3626,8
3187,8
9189,8
17314,2
1350,0

211
Мероприятие 139. Реконструкция и модернизация объектов водоотведения
212208,0
5337,0
5624,0
100167,8
24223,2
76856,0
153, 154, 163, 165, 166, 167
федеральный бюджет
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

областной бюджет
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

местный бюджет
58513,4
4314,0
0,0
0,0
0,0
54199,4

внебюджетные источники
153694,6
1023,0
5624,0
100167,8
24223,2
22656,6

212
Задача 4. Повышение комфортности жилищного фонда, повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг
213
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
36120
0
9120
9000
9000
9000

федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
24384
0
6384
6000
6000
6000

местный бюджет
11736
0
2736
3000
3000
3000

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

214
Мероприятие 140. Устройство игровых, спортивных комплексов и малых архитектурных форм
36120
0
9120
9000
9000
9000
169, 170
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
24384
0
6384
6000
6000
6000

местный бюджет
11736
0
2736
3000
3000
3000

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

215
Мероприятие 141. Устройство пешеходных дорожек и ограждения
0
0
0
0
0
0
169, 170
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

216
Мероприятие 142. Устройство парковок и ремонт асфальтобетонного покрытия во дворах
0
0
0
0
0
0
169, 170
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

217
Мероприятие 143. Озеленение
0
0
0
0
0
0
169, 170
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

218
Задача 5. Создание условий для газификации объектов социальной и жилищно-коммунальной сферы
219
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе:
411416,55
86951,9
33465
74499,65
45800
170700

федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
278249,3
75221,6
22778,0
52149,7
31500,0
96600

местный бюджет
133167,25
11730,3
10687,0
22350,0
14300,0
74100

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

220
Мероприятие 144. Газопровод высокого давления в южной части города Серова (1-я Овощная, 2-я Молочная, Правобережье р. Каква, п. Новое Медянкино)
85501,6
85501,6
0
0
0
0
172, 173, 174
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
75221,6
75221,6
0
0
0
0

местный бюджет
10280
10280,0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

221
Мероприятие 145. Газификация микрорайона Правый берег р. Каква в г. Серове
32540
0
32540,0
0
0
0
172, 173, 174
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
22778
0
22778
0
0
0

местный бюджет
9762
0
9762
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

222
Мероприятие 146. Газификация п. Новое Медянкино в г. Серове
75949,95
1450,3
0
74499,65
0
0
172, 173, 174
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
52149,7
0
0
52149,7
0
0

местный бюджет
23800,25
1450,3
0
22349,95
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

223
Мероприятие 147. Газификация п. 1-я Овощная
33800
0
0
0
30000
3800
172, 173, 174
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
21000
0
0
0
21000
0

местный бюджет
12800
0
0
0
9000
3800

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

224
Мероприятие 148. Газификация п. 2-я Молочная
22600
0
0
0
0
22600
172, 173, 174
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
14000
0
0
0
0
14000

местный бюджет
8600
0
0
0
0
8600

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

225
Мероприятие 149. Перевод угольных котельных на газ
40300
0
0
0
15000
25300
172, 173, 174
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
23100
0
0
0
10500
12600

местный бюджет
17200
0
0
0
4500
12700

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

226
Мероприятие 150. Газификация п. Ключевой
42800
0
0
0
800
42000
172, 173, 174
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
28000
0
0
0
0
28000

местный бюджет
14800
0
0
0
800
14000

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

227
Мероприятие 151. Газификация п. Новая Кола, п. Филькино
70000
0
0
0
0
70000
172, 173, 174
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
42000
0
0
0
0
42000

местный бюджет
28000
0
0
0
0
28000

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

228
Мероприятие 152. Строительство сетей газоснабжения к жилым домам по ул. Металлистов и пер. Гражданский
2500
0
0
0
0
2500
172, 173, 174
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
2500
0
0
0
0
2500

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

229
Мероприятие 153. Строительство сетей газоснабжения к жилым домам по ул. Последняя и ул. Малая (ПИР)
925
0
925
0
0
0
172, 173, 174
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
925
0
925,0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

230
Мероприятие 154. Строительство сетей газоснабжения к жилым домам по ул. Угольная N№ 1 - 18 и ул. Лесозаводская, N№ 35 - 38 (ПИР)
4500
0
0
0
0
4500
172, 173, 174
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
4500
0
0
0
0
4500

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

231
Задача 6. Повышение роли и ответственности собственников помещений в многоквартирных домах в сфере управления принадлежащей им недвижимости
232
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
1250
250
250
250
250
250

федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
1250
250
250
250
250
250

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

233
Мероприятие 155. Проведение агитационно-разъяснительной работы с участием средств массовой информации о создании ТСЖ
0
0
0
0
0
0
176
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

234
Мероприятие 156. Проведение конкурса на звание "Самая благоустроенная придомовая территория"
1250
250
250
250
250
250
176
федеральный бюджет
0






областной бюджет
0






местный бюджет
1250
250
250
250
250
250

внебюджетные источники
0






235
Цель 4. Развитие транспортного комплекса Серовского городского округа, улучшение качества транспортных услуг, предоставляемых населению Серовского городского округа
236
Задача 1. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям, перераспределение транспортных потоков, снижение интенсивности транспорта на центральных улицах города
237
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе
92572,7
0
64648,1
27924,6
0
0

федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
87943,9
0
61415,6
26528,3
0
0

местный бюджет
4628,8
0
3232,5
1396,3
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

238
Мероприятие 157. Капитальный ремонт ул. Луначарского
27924,6
0
0
27924,6
0
0
179, 181
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
26528,3
0
0
26528,3
0
0

местный бюджет
1396,3
0
0
1396,3
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

239
Мероприятие 158. Капитальный ремонт автомобильной дороги пр. Серова (от ул. Красноармейская до ул. Паровозников)
64648,1
0
64648,1
0
0
0
179, 181
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
61415,6
0
61415,6
0
0
0

местный бюджет
3232,5
0
3232,5
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

240
Мероприятие 159. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Ленина в г. Серове
0
0
0
0
0
0
179, 181
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

241
Мероприятие 160. Строительство северного обхода пос. Красноярка
0
0
0
0
0
0
179, 181
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

242
Мероприятие 161. Реконструкция автомобильной дороги ул. Пржевальского (от ул. Ленина до ул. Проспект Серова)
0
0
0
0
0
0
179, 181
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

243
Мероприятие 162. Реконструкция автомобильной дороги ул. Короленко (от ул. Красноармейская до ул. Крупской)
0
0
0
0
0
0
179, 181
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

244
Мероприятие 163. Реконструкция автомобильной дороги ул. Паровозников (от ул. Визе до Мясокомбината)
0
0
0
0
0
0
179, 181
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

245
Мероприятие 164. Реконструкция автомобильной дороги ул. Тургенева (от ул. Победы до ул. Белореченская) и ул. Белореченская (от ул. Тургенева до ул. Карла Либкнехта)
0
0
0
0
0
0
179, 181
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

246
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
3356,5
3235,5
121
0
0
0

федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
3356,5
3235,5
121
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

247
Мероприятие 165. Проектно-изыскательские работы капитального ремонта автомобильной дороги пр. Серова
2535,5
2535,5
0
0
0
0
179, 181
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
2535,5
2535,5
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

248
Мероприятие 166. Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования по ул. Ленина в г. Серове
0
0
0
0
0
0
179, 181
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

249
Мероприятие 167. Проектно-изыскательские работы по строительству северного обхода пос. Красноярка
821
700
121
0
0
0
179, 181
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
821
700,0
121,0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

250
Мероприятие 168. Проектно-изыскательские работы реконструкции автомобильной дороги ул. Пржевальского (от ул. Ленина до ул. Проспект Серова)
0
0
0
0
0
0
179, 181
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

251
Мероприятие 169. Проектно-изыскательские работы реконструкции автомобильной дороги ул. Короленко (от ул. Красноармейская до ул. Крупской)
0
0
0
0
0
0
179, 181
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

252
Мероприятие 170. Проектно-изыскательские работы реконструкции автомобильной дороги ул. Паровозников (от ул. Визе до Мясокомбината)
0
0
0
0
0
0
179, 181
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

253
Мероприятие 171. Проектно-изыскательские работы реконструкции автомобильной дороги ул. Тургенева (от ул. Победы до ул. Белореченская) и ул. Белореченская (от ул. Тургенева до ул. Карла Либкнехта)
0
0
0
0
0
0
179, 181
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

254
Мероприятие 172. Проектно-изыскательские работы реконструкции автомобильной дороги ул. Типографская (от ул. Победы до ул. Заславского)
0
0
0
0
0
0
179, 181
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

255
Мероприятие 173. Проектно-изыскательские работы капитального ремонта автомобильной дороги ул. Ключевая (от ул. Ленина до ул. Кирова)
0
0
0
0
0
0
179, 181
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

256
Мероприятие 174. Проектно-изыскательские работы капитального ремонта автомобильной дороги ул. Каляева (от ул. Л. Толстого до ул. Пржевальского)
0
0
0
0
0
0
179, 181
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

257
Задача 2. Обеспечение содержания и ремонта объектов дорожного хозяйства в соответствии с нормативными требованиями и требованиями законодательства, приобретение дорожно-строительной техники
258
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
47950
9550
9600
9600
9600
9600

федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
23975
4775
4800
4800
4800
4800

местный бюджет
23975
4775
4800
4800
4800
4800

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

259
Мероприятие 175. Приобретение дорожно-строительной техники (вибрационный каток, автогрейдер ДЗ-122Б-1, погрузчик фронтальный МКСМ-800, самосвал КАМАЗ-65115)
28750
9550
0
0
9600
9600
183
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
14375
4775
0
0
4800
4800

местный бюджет
14375
4775
0
0
4800
4800

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

260
Мероприятие 176. Приобретение дорожно-строительной техники (экскаватор погрузчик, автокран)
9600
0
9600
0
0
0
183
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
4800
0
4800
0
0
0

местный бюджет
4800
0
4800
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

261
Мероприятие 177. Приобретение дорожно-строительной техники (экскаватор погрузчик, каток вибрационный, автопогрузчик с комбинированным ковшом РК-33)
9600
0
0
9600
0
0
183
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
4800
0
0
4800
0
0

местный бюджет
4800
0
0
4800
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

262
Задача 3. Внедрение систем мониторинга пассажиропотока и реализация эффективной маршрутной сети транспортного обслуживания населения Серовского городского округа
263
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
0
0
0
0
0
0

федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

264
Мероприятие 178. Оснащение транспортных средств абонентскими телематическими терминалами (за счет средств собственников)
0
0
0
0
0
0
185, 186
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

265
Мероприятие 179. Введение в эксплуатацию новых транспортных средств на регулярных городских маршрутах (за счет средств собственников)
0
0
0
0
0
0
185, 186
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

266
Мероприятие 180. Организация конкурсных процедур на право заключения договора на обслуживание межмуниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом
0
0
0
0
0
0
185, 186
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

267
Цель 5. Максимально полное удовлетворение потребностей населения в сфере торговли, питания и услуг
268
Задача 1. Развитие инфраструктуры торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, отвечающей современным требованиям развития потребительского рынка
269
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
0
0
0
0
0
0

федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

270
Мероприятие 181. Реализация мероприятий, содействующих развитию торговой деятельности
0
0
0
0
0
0
189, 190
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

271
Мероприятие 182. Заключение соглашения об информационном взаимодействии в целях обеспечения работы сайта "Защита прав потребителей Свердловской области"
0
0
0
0
0
0
189, 190
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

272
Цель 6. Повышение качества и доступности муниципальных услуг в Серовском городском округе, в том числе путем организации предоставления муниципальных услуг по принципу "одного окна" в филиале МФЦ и перевода услуг в электронную форму
273
Задача 1. Обеспечение доступности муниципальных услуг, проведение регулярного мониторинга качества
274
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
0
0
0
0
0
0

федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

275
Мероприятие 183. Подготовка и размещение информации в СМИ, на официальном сайте администрации в сети Интернет, информационных стендах с разъяснениями о возможности получения муниципальных услуг в электронном виде, получения доступа на Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)
0
0
0
0
0
0
193, 195, 196, 197, 198
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

276
Мероприятие 184. Обеспечение внесения изменений в сведения о муниципальных услугах в Реестре государственных и муниципальных услуг Свердловской области и опубликование на Едином портале государственных и муниципальных услуг
0
0
0
0
0
0
193, 195, 196, 197, 198
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

277
Мероприятие 185. Проведение мониторинга качества муниципальных услуг
0
0
0
0
0
0
193, 195, 196, 197, 198
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

278
Задача 2. Обеспечение доступа граждан для получения муниципальных услуг по принципу "одного окна" в филиале МФЦ на территории Серовского городского округа
279
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
0
0
0
0
0
0

федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

280
Мероприятие 186. Обеспечение взаимодействия с филиалом МФЦ по предоставлению муниципальных услуг по принципу "одного окна"
0
0
0
0
0
0
200, 202
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

281
Мероприятие 187. Организация стажировки специалистов МФЦ по предоставлению муниципальных услуг
0
0
0
0
0
0
200, 202
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

282
Задача 3. Унификация административных регламентов предоставления муниципальных услуг, сокращение сроков административных процедур
283
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
0
0
0
0
0
0

федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

284
Мероприятие 188. Совершенствование административных регламентов в целях устранения административных барьеров, сокращения времени ожидания
0
0
0
0
0
0
204
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

285
Цель 7. Сохранение и восстановление природных систем, повышение безопасности проживания и формирование экологической культуры населения Серовского городского округа
286
Задача 1. Осуществление организации и обустройства зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения и увеличение объема использования подземных вод для обеспечения населения городского округа питьевой водой, создание резервных источников водоснабжения на случай маловодных периодов и чрезвычайных ситуаций
287
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
21370
0
0
9850
3000
8520

федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
2700
0
0
0
2700
0

местный бюджет
18670
0
0
9850
300
8520

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

288
Мероприятие 189. Установка обеззараживания питьевой воды водозаборного участка "Поносовский-1" на основе диоксида хлора
8520
0
0
0
0
8520
207
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
8520
0
0
0
0
8520

внебюджетные источники
0






289
Мероприятие 190. Бурение скважины с устройством павильона над ней и строительством технологических трубопроводов на водозаборном участке Поносовский-1
3300
0
0
300
3000
0
207
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
2700
0
0
0
2700
0

местный бюджет
600
0
0
300
300
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

290
Мероприятие 191. Установка обеззараживания питьевой воды Чувашского и Замарайского водозаборных участков на основе диоксида хлора
9550
0
0
9550
0
0
207
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
9550
0
0
9550
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

291
Задача 2. Экологическое просвещение населения Серовского городского округа
292
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
0
0
0
0
0
0

федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

293
Мероприятие 192. Участие в ежегодном конкурсе на лучшую реализацию мероприятий по использованию, охране и обустройству источников нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской области
0
0
0
0
0
0
209
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

294
Мероприятие 193. Участие в ежегодном областном съезде по итогам реализации мероприятий по использованию, охране и обустройству источников нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской области ("Родники")
0
0
0
0
0
0
209
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

295
Задача 3. Осуществление строительства, реконструкции систем и сооружений по сбору, очистке и отведению сточных вод с применением прогрессивных методов, технологий, материалов и оборудования, обеспечивающих качество сточных вод, соответствующее установленным требованиям при сбросе их в водные объекты
296
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
410681,9
56948,0
146121,0
172612,9
35000,0
0,0

федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
325885,4
50003,0
102284,7
149097,7
24500,0
0

местный бюджет
84796,5
6945,0
43836,3
23515,2
10500,0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

297
Мероприятие 194. Реконструкция очистных сооружений бытовой канализации г. Серова. Биологическая очистка
340681,9
56948,0
146121,0
137612,9
0
0
211, 212
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
276885,4
50003,0
102284,7
124597,7
0
0

местный бюджет
63796,5
6945,0
43836,3
13015,2
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

298
Мероприятие 195. Реконструкция очистных сооружений пос. Вятчино
70000
0
0
35000
35000
0
211, 212
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
49000
0
0
24500
24500
0

местный бюджет
21000
0
0
10500
10500
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

299
Задача 4. Рациональное использование природных ресурсов
300
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
5940
5000
940
0
0
0

федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
5940
5000
940
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

301
Мероприятие 196. Организация и проведение массовых работ по санитарной очистке территорий
0
0
0
0
0
0
214
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

302
Мероприятие 197. Устройство контейнерных площадок
5940
5000
940
0
0
0
214
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
5940
5000
940
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

303
ПОДПРОГРАММА 4. "ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"
304
Цель. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
305
Задача 1. Снижение уровня преступности на территории Серовского городского округа
306
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
0
0
0
0
0
0

федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

307
Мероприятие 198. Организация работы по вовлечению несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, в ТКДНиЗП, на внутришкольном учете в общественную, спортивную деятельность и деятельность по патриотическому воспитанию
0
0
0
0
0
0
218, 219
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

308
Мероприятие 199. Мониторинг состояния патриотического воспитания, совершенствование патриотического воспитания граждан; подготовка нормативных правовых актов в сфере патриотического воспитания граждан
0
0
0
0
0
0
218, 219
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

309
Мероприятие 200. Осуществление деятельности по реализации полномочий, определенных законодательством, регламентирующим вопросы проведения публичных мероприятий
0
0
0
0
0
0
218, 219
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

310
Мероприятие 201. Проведение совместно с представителями правоохранительных органов совещаний по вопросам укрепления правопорядка на территории Серовского городского округа
0
0
0
0
0
0
218, 219
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

311
Мероприятие 202. Проведение семинаров, круглых столов, совещаний с представителями субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
0
0
0
0
0
0
218, 219
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

312
Мероприятие 203. Организация "общественных приемных" на базе образовательных учреждений с участием специалистов всех субъектов профилактики правонарушений, которые проводят консультации для педагогов, родителей и несовершеннолетних
0
0
0
0
0
0
218, 219
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

313
Мероприятие 204. Организация правового воспитания в образовательных учреждениях и учреждениях среднего профессионального образования по основам уголовной и административной ответственности
0
0
0
0
0
0
218, 219
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

314
Мероприятие 205. Создание в образовательных учреждениях "Школ примирения"
0
0
0
0
0
0
218, 219
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

315
Мероприятие 206. Проведение комплексных оперативно-профилактических мероприятий, операций и акций, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних ("Подросток - Игла", "Безнадзорные дети", "Школьник", "Сообщи, где торгуют смертью", "Единый день правовой помощи" и др.)
0
0
0
0
0
0
218, 219
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

316
Задача 2. Обеспечение дорожной безопасности
317
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
0
0
0
0
0
0

федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

318
Мероприятие 207. Координация работы субъектов профилактики дорожно-транспортных происшествий в рамках деятельности комиссии по безопасности дорожного движения в Серовском городском округе
0
0
0
0
0
0
221
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

319
Задача 3. Реализация норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров
320
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
18484,2
2431,4
3078,7
4168,6
4309
4496,5

федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
18484,2
2431,4
3078,7
4168,6
4309
4496,5

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

321
Мероприятие 208. Материально-техническое оснащение добровольной пожарной охраны, осуществляющей деятельность на территории Серовского городского округа
2827,7
90,6
0
937,1
900
900
223, 224, 225, 226, 227
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
2827,7
90,6
0
937,1
900
900

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

322
Мероприятие 209. Приобретение первичных средств пожаротушения, одежды, пожарно-технического вооружения
1163,9
210
220,5
231,5
244,2
257,7
223, 224, 225, 226, 227
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
1163,9
210
220,5
231,5
244,2
257,7

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

323
Мероприятие 210. Приобретение пожарных гидрантов, запасных частей к ним
2771,5
500
525
551,3
581,6
613,6
223, 224, 225, 226, 227
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
2771,5
500
525
551,3
581,6
613,6

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

324
Мероприятие 211. Расчистка, обустройство, источников противопожарного водоснабжения
5268,2
950
998
1048
1105,7
1166,5
223, 224, 225, 226, 227
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
5268,2
950
998
1048
1105,7
1166,5

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

325
Мероприятие 212. Техническое обслуживание и ремонт электрозвуковых сирен по предупреждению населения о возникновении пожара
841
155
160
166
175
185
223, 224, 225, 226, 227
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
841
155
160
166
175
185

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

326
Мероприятие 213. Устройство минерализованных полос в сельских населенных пунктах
5055,9
425,8
1070,2
1123,7
1185,5
1250,7
223, 224, 225, 226, 227
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
5055,9
425,8
1070,2
1123,7
1185,5
1250,7

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

327
Мероприятие 214. Оснащение базового класса по пожарной безопасности в образовательных учреждениях
556
100
105
111
117
123
223, 224, 225, 226, 227
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
556
100
105
111
117
123

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

328
Задача 4. Повышение роли городского звена Свердловской областной подсистемы единой государственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, надежности защиты населения, готовности сил и средств к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
329
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
11138,6
1881,7
1610,4
2482
2513,1
2651,4

федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
11138,6
1881,7
1610,4
2482
2513,1
2651,4

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

330
Мероприятие 215. Обучение населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, пропаганда знаний о действиях в чрезвычайных ситуациях
2316,8
166
174
624
658,3
694,5
229, 230, 231
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
2316,8
166
174
624
658,3
694,5

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

331
Мероприятие 216. Совершенствование, поддержание в готовности и эксплуатационно-техническое обслуживание системы оповещения, связи и информирования населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций
2265,1
300
454
477
503,2
530,9
229, 230, 231
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
2265,1
300
454
477
503,2
530,9

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

332
Мероприятие 217. Обеспечение условий для организации (создания) аварийно-спасательных формирований
2735,1
797,9
188,4
552
582,4
614,4
229, 230, 231
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
2735,1
797,9
188,4
552
582,4
614,4

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

333
Мероприятие 218. Оснащение пунктов временного размещения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях
170,5
30,8
32
34
35,9
37,8
229, 230, 231
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
170,5
30,8
32
34
35,9
37,8

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

334
Мероприятие 219. Приобретение средств индивидуальной защиты для администрации и сотрудников муниципальных учреждений Серовского городского округа
2054,6
237,5
420
441
465,3
490,8
229, 230, 231
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
2054,6
237,5
420
441
465,3
490,8

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

335
Мероприятие 220. Разработка паспорта безопасности Серовского городского округа
100
0
100
0
0
0
229, 230, 231
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
100
0
100
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

336
Мероприятие 221. Разработка паспорта по ликвидации разливов нефтепродуктов
100
0
0
100
0
0
229, 230, 231
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
100
0
0
100
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

337
Мероприятие 222. Внедрение "Системы-112"
1396,5
349,5
242
254
268
283
229, 230, 231
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
1396,5
349,5
242
254
268
283

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

338
Задача 5. Улучшение условий и охраны труда, снижение производственного травматизма
339
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
1720
340
340
345
345
350

федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
1720
340
340
345
345
350

340
Мероприятие 223. Реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда в организациях Серовского городского округа
1720
340
340
345
345
350
233, 235, 236, 237
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
0
0
0
0
0
0

местный бюджет
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
1720
340
340
345
345
350



------------------------------------------------------------------