Постановление Администрации г. Нижний Тагил от 30.07.2014 N 1489-ПА "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие культуры в городе Нижний Тагил до 2020 года"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июля 2014 г. № 1489-ПА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДЕ НИЖНИЙ ТАГИЛ ДО 2020 ГОДА"

В соответствии с Порядком формирования и реализации муниципальных программ в городе Нижний Тагил, утвержденным Постановлением Администрации города Нижний Тагил от 30.10.2013 № 2580, на основании Решения Нижнетагильской городской Думы от 26.06.2014 № 20 "О внесении изменений в Решение Нижнетагильской городской Думы от 20.12.2013 № 52 "О бюджете города Нижний Тагил на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" (в редакции от 30.01.2014 № 1, от 27.03.2014 № 10, от 24.04.2014 № 14, от 10.06.2014 № 18), руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, постановляю:
1. Внести в муниципальную программу "Развитие культуры в городе Нижний Тагил до 2020 года" (далее - Программа), утвержденную Постановлением Администрации города Нижний Тагил от 11.12.2013 № 2929 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры в городе Нижний Тагил до 2020 года" (в редакции от 26.05.2014 № 962-ПА), следующие изменения:
1) разделы "Перечень основных целевых показателей муниципальной программы" и "Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей" Паспорта Программы изложить в новой редакции (Приложение № 1);
2) разделы "Перечень основных целевых показателей подпрограммы" и "Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. рублей" Паспорта подпрограммы 1 "Развитие культуры и искусства" Программы изложить в новой редакции (Приложение № 2);
3) разделы "Перечень основных целевых показателей подпрограммы" и "Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. рублей" Паспорта подпрограммы 2 "Развитие образования в сфере культуры и искусства" Программы изложить в новой редакции (Приложение № 3);
4) раздел "Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. рублей" Паспорта подпрограммы 3 "Развитие культуры в городе Нижний Тагил до 2020 года" и прочие мероприятия" Программы изложить в новой редакции (Приложение № 4);
5) Приложение № 1 "Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы "Развитие культуры в городе Нижний Тагил до 2020 года" к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 5);
6) Приложение № 2 "План мероприятий по выполнению муниципальной программы "Развитие культуры в городе Нижний Тагил до 2020 года" к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 6).
2. Опубликовать данное Постановление в газете "Тагильский рабочий" и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.

Исполняющий полномочия
Главы города,
первый заместитель Главы
Администрации города
В.Ю.ПИНАЕВ





Приложение № 1
к Постановлению
Администрации города
от 30 июля 2014 г. № 1489-ПА

ПАСПОРТ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДЕ НИЖНИЙ ТАГИЛ
ДО 2020 ГОДА"

Перечень основных целевых показателей муниципальной программы
1. Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий.
2. Рост ежегодной посещаемости муниципальных музеев в городе Нижний Тагил.
3. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов.
4. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий.
5. Число передвижных музейных выставок.
6. Увеличение посещаемости учреждений культуры по сравнению с 2014 годом.
7. Количество реализованных выставочных музейных проектов.
8. Уровень удовлетворенности населения города Нижний Тагил качеством и доступностью предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры от общего количества обслуженных посетителей.
9. Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек города Нижний Тагил.
10. Доля театров, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве театров в городе Нижний Тагил.
11. Доля электронных изданий в общем количестве поступлений в фонды муниципальной библиотеки.
12. Количество действующих виртуальных музеев.
13. Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве таких учреждений.
14. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей.
15. Доля учащихся детских школ искусств, привлекаемых к участию в конкурсных творческих мероприятиях, от общего числа учащихся детских школ искусств.
16. Доля обучающихся ставших победителями и призерами городских, региональных, всероссийских, международных мероприятий.
19. Укомплектованность кадрами.
20. Удельный вес специалистов учреждений культуры в возрасте до 35 лет.
21. Удельный вес специалистов учреждений культуры с высшим профессиональным образованием.
22. Удельный вес специалистов учреждений культуры, прошедших обучение по программам повышения квалификации и переподготовки.
23. Удельный вес специалистов учреждений культуры, принявших участие в профессиональных конкурсах.
24. Соотношение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате по экономике Свердловской области.
25. Соотношение средней заработной платы работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате по экономике Свердловской области
Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей
Всего - 5863963,8 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 581590,0 тыс. рублей;
2015 год - 524027,8 тыс. рублей;
2016 год - 529288,7 тыс. рублей;
2017 год - 884264,6 тыс. рублей;
2018 год - 987772,0 тыс. рублей;
2019 год - 1109317,2 тыс. рублей;
2020 год - 1247703,5 тыс. рублей;
из них:
федеральный бюджет: не запланированы;
областной бюджет: 3164,8 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 3164,8 тыс. рублей;
2015 - 2020 годы - не запланированы;
местный бюджет: 5538266,9 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 529111,5 тыс. рублей;
2015 год - 483863,7 тыс. рублей;
2016 год - 487116,4 тыс. рублей;
2017 год - 839983,6 тыс. рублей;
2018 год - 941273,0 тыс. рублей;
2019 год - 1060490,2 тыс. рублей;
2020 год - 1196428,5 тыс. рублей;
внебюджетные источники: 322532,1 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 49313,7 тыс. рублей;
2015 год - 40164,1 тыс. рублей;
2016 год - 42172,3 тыс. рублей;
2017 год - 44281,0 тыс. рублей;
2018 год - 46499,0 тыс. рублей;
2019 год - 48827,0 тыс. рублей;
2020 год - 51275,0 тыс. рублей





Приложение № 2
к Постановлению
Администрации города
от 30 июля 2014 г. № 1489-ПА

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 1 "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА"

Перечень основных целевых показателей подпрограммы
1. Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий.
2. Рост ежегодной посещаемости муниципальных музеев в городе Нижний Тагил.
3. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов.
4. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий.
5. Число передвижных музейных выставок.
6. Увеличение посещаемости учреждений культуры по сравнению с 2014 годом.
7. Количество реализованных выставочных музейных проектов.
8. Уровень удовлетворенности населения города Нижний Тагил качеством и доступностью предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры от общего количества обслуженных посетителей.
9. Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек города Нижний Тагил.
10. Доля театров, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве театров в городе Нижний Тагил.
11. Доля электронных изданий в общем количестве поступлений в фонды муниципальной библиотеки.
12. Количество действующих виртуальных музеев.
13. Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве таких учреждений.
14. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей
Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. рублей
Всего - 4235777,4 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 418288,8 тыс. рублей;
2015 год - 380965,5 тыс. рублей;
2016 год - 385148,1 тыс. рублей;
2017 год - 642592,0 тыс. рублей;
2018 год - 711887,0 тыс. рублей;
2019 год - 798575,0 тыс. рублей;
2020 год - 898321,0 тыс. рублей;
из них:
федеральный бюджет: не запланированы;
областной бюджет: 3164,8 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 3164,8 тыс. рублей;
местный бюджет: 3940912,9 тыс. рублей;
из них:
2014 год - 378318,2 тыс. рублей;
2015 год - 343494,8 тыс. рублей;
2016 год - 345803,9 тыс. рублей;
2017 год - 601281,0 тыс. рублей;
2018 год - 668507,0 тыс. рублей;
2019 год - 753023,0 тыс. рублей;
2020 год - 850485,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники: 291699,7, тыс. рублей;
из них:
2014 год - 36805,8 тыс. рублей;
2015 год - 37470,7 тыс. рублей;
2016 год - 39344,2 тыс. рублей;
2017 год - 41311,0 тыс. рублей;
2018 год - 43380,0 тыс. рублей;
2019 год - 45552,0 тыс. рублей;
2020 год - 47836,0 тыс. рублей





Приложение № 3
к Постановлению
Администрации города
от 30 июля 2014 г. № 1489-ПА

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 2 "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА"

Перечень основных целевых показателей подпрограммы
1. Доля учащихся детских школ искусств, привлекаемых к участию в конкурсных творческих мероприятиях, от общего числа учащихся детских школ искусств.
2. Доля обучающихся ставших победителями и призерами городских, региональных, всероссийских, международных мероприятий
Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. рублей
Всего - 1565240,7 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 155954,5 тыс. рублей;
2015 год - 136285,3 тыс. рублей;
2016 год - 137318,1 тыс. рублей;
2017 год - 231980,0 тыс. рублей;
2018 год - 265734,4 тыс. рублей;
2019 год - 299771,0 тыс. рублей;
2020 год - 338197,4 тыс. рублей;
из них:
областной бюджет: - не запланированы;
федеральный бюджет: не запланированы;
местный бюджет: 1534408,3 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 143446,6 тыс. рублей;
2015 год - 133591,9 тыс. рублей;
2016 год - 134490,0 тыс. рублей;
2017 год - 229010,0 тыс. рублей;
2018 год - 262615,4 тыс. рублей;
2019 год - 296496,0 тыс. рублей;
2020 год - 334758,4 тыс. рублей;
внебюджетные источники: 30832,4 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 12507,9 тыс. рублей;
2015 год - 2693,4 тыс. рублей;
2016 год - 2828,1 тыс. рублей;
2017 год - 2970,0 тыс. рублей;
2018 год - 3119,0 тыс. рублей;
2019 год - 3275,0 тыс. рублей;
2020 год - 3439,0 тыс. рублей





Приложение № 4
к Постановлению
Администрации города
от 30 июля 2014 г. № 1489-ПА

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 3 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДЕ НИЖНИЙ ТАГИЛ
ДО 2020 ГОДА" И ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ"

Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. рублей
Всего - 62945,7 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 7346,7 тыс. рублей;
2015 год - 6777,0 тыс. рублей;
2016 год - 6822,5 тыс. рублей;
2017 год - 9692,6 тыс. рублей;
2018 год - 10150,6 тыс. рублей;
2019 год - 10971,2 тыс. рублей;
2020 год - 11185,1 тыс. рублей;
из них:
федеральный бюджет: - не запланированы;
областной бюджет: - не запланированы;
местный бюджет: 62945,7 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 7346,7 тыс. рублей;
2015 год - 6777,0 тыс. рублей;
2016 год - 6822,5 тыс. рублей;
2017 год - 9692,6 тыс. рублей;
2018 год - 10150,6 тыс. рублей;
2019 год - 10971,2 тыс. рублей;
2020 год - 11185,1 тыс. рублей;
внебюджетные источники: - не запланированы





Приложение № 5
к Постановлению
Администрации города
от 30 июля 2014 г. № 1489-ПА

ЦЕЛИ,
ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДЕ НИЖНИЙ ТАГИЛ
ДО 2020 ГОДА"

№ строки
Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей
Единица измерения
Значение целевого показателя реализации государственной программы
Источник значений показателей
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
Цель Программы: Расширение участия жителей в культурной жизни города Нижний Тагил путем создания условий для их творческой самореализации и доступа к культурным ценностям
2
Подпрограмма 1 "Развитие культуры и искусства"
3
Задача 1. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры
4
Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)
процентов
1,8
2,0
2,2
2,4
2,6
2,7
2,8
План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы направленные на повышение сферы культуры в городе Нижний Тагил"
5
Рост ежегодной посещаемости муниципальных музеев в городе Нижний Тагил, количество посещений на 1000 человек
посещений
443,1
443,5
445,3
447,1
453,4
454,5
460,1
План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы направленные на повышение сферы культуры в городе Нижний Тагил"
6
Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда
процентов
8,0
12,0
15,0
18,0
20,0
20,0
20,0
План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы направленные на повышение сферы культуры в городе Нижний Тагил"
7
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)
процентов
7,7
7,8
7,9
8,0
8,1
8,1
8,1
План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы направленные на повышение сферы культуры в городе Нижний Тагил"
8
Число передвижных музейных выставок
единиц
17
20
22
24
26
26
26
План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы направленные на повышение сферы культуры в городе Нижний Тагил"
9
Увеличение посещаемости учреждений культуры (по сравнению с 2014 годом)
процентов
5,0
11,0
16,0
24,0
25,0
25,5
26,0
План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы направленные на повышение сферы культуры в городе Нижний Тагил"
10
Количество реализованных выставочных музейных проектов
единиц
120
136
152
169
202
205
206
План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы направленные на повышение сферы культуры в городе Нижний Тагил"
11
Уровень удовлетворенности населения города Нижний Тагил качеством и доступностью предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры от общего количества обслуженных посетителей
процентов
60,0
70,0
75,0
81,0
90,0
90,0
90,0
План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы направленные на повышение сферы культуры в городе Нижний Тагил"
12
Задача 2. Развитие инновационной деятельности в сфере культуры и модернизация материально-технической базы учреждений культуры
13
Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек города Нижний Тагил (по сравнению с предыдущим годом)
процентов
4
3
3
3
3
3
3
План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы направленные на повышение сферы культуры в городе Нижний Тагил"
14
Доля театров, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве театров в городе Нижний Тагил
процентов
34,0
67,0
67,0
100,0
100,0
100,0
100,0
План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы направленные на повышение сферы культуры в городе Нижний Тагил"
15
Доля электронных изданий в общем количестве поступлений в фонды муниципальной библиотеки
процентов
0,01
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы направленные на повышение сферы культуры в городе Нижний Тагил"
16
Количество действующих виртуальных музеев
единиц
7
9
11
13
15
16
17
План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы направленные на повышение сферы культуры в городе Нижний Тагил"
17
Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве таких учреждений
процентов
50
55
60
65
70
75
80
Постановление Правительства Свердловской области от 11.06.2013 № 766-ПП
18
Задача 3. Создание условий для развития творческих способностей, художественного образования и нравственного воспитания детей и молодежи
19
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей
процентов
3,7
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы направленные на повышение сферы культуры в городе Нижний Тагил"
20
Подпрограмма 2 "Развитие образования в сфере культуры и искусства"
21
Задача 1. Создание условий для развития творческих способностей, художественного образования и нравственного воспитания детей и молодежи
22
Доля учащихся детских школ искусств, привлекаемых к участию в конкурсных творческих мероприятиях, от общего числа учащихся детских школ искусств
процентов
10,0
10,0
10,5
11,5
12,0
12,5
13,0
План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы направленные на повышение сферы культуры в городе Нижний Тагил"
23
Доля обучающихся, ставших победителями и призерами городских, региональных, всероссийских, международных мероприятий
процентов
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0
11,5
12,0
Постановление Администрации города Нижний Тагил от 28.12.2012 № 2893
24
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации программы "Развитие культуры в городе Нижний Тагил до 2020 года" и прочие мероприятия"
25
Задача 1. Развитие кадрового потенциала отрасли культура
26
Укомплектованность кадрами
процентов
95
95,2
95,4
95,6
95,8
96
96
Постановление Администрации города Нижний Тагил от 24.07.2013 № 1715
27
Удельный вес специалистов учреждений культуры в возрасте до 35 лет
процентов
21
23
25
27
29
30
30

28
Задача 2. Совершенствование системы повышения квалификации работников отрасли культура
29
Удельный вес специалистов учреждений культуры с высшим профессиональным образованием
процентов
60
62
64
66
67
68
68
Постановление Администрации города Нижний Тагил от 28.12.2012 № 2893
30
Удельный вес специалистов учреждений культуры, прошедших обучение по программам повышения квалификации и переподготовки
процентов
20
20
20
20
20
20
20
Постановление Администрации города Нижний Тагил от 28.12.2012 № 2893
31
Задача 3. Создание условий для повышения социального статуса и общественного престижа работников отрасли культура
32
Удельный вес специалистов учреждений культуры, принявших участие в профессиональных конкурсах
процентов
12
14
16
18
20
20
20

33
Соотношение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате по экономике Свердловской области
процентов
64,9
73,7
82,4
91,2
100,0
X
X
Постановление Администрации города Нижний Тагил от 24.07.2013 № 1715
34
Соотношение средней заработной платы работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате по экономике Свердловской области
процентов
80
85
90
95
100
X
X
Постановление Администрации города Нижний Тагил от 24.07.2013 № 1715





Приложение № 6
к Постановлению
Администрации города
от 30 июля 2014 г. № 1489-ПА

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДЕ НИЖНИЙ ТАГИЛ ДО 2020 ГОДА"

№ строки
Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей
Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ВСЕГО по муниципальной программе, в том числе
5863963,8
581590,0
524027,8
529288,7
884264,6
987772,0
1109317,2
1247703,5

1
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-

2
областной бюджет
3164,8
3164,8
-
-
-
-
-
-

3
местным бюджетам
5538266,9
529111,5
483863,7
487116,4
839983,6
941273,0
1060490,2
1196428,5

4
внебюджетные источники
322532,1
49313,7
40164,1
42172,3
44281,0
46499,0
48827,0
51275,0

5
Прочие нужды
5863963,8
581590,0
524027,8
529288,7
884264,6
987772,0
1109317,2
1247703,5

6
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-

7
областной бюджет
3164,8
3164,8
-
-
-
-
-
-

8
местный бюджет
5538266,9
529111,5
483863,7
487116,4
839983,6
941273,0
1060490,2
1196428,5

9
внебюджетные источники
322532,1
49313,7
40164,1
42172,3
44281,0
46499,0
48827,0
51275,0

10
ПОДПРОГРАММА 1 "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА"
11
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ
4235777,4
418288,8
380965,5
385148,1
642592,0
711887,0
798575,0
898321,0

12
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-

13
областной бюджет
3164,8
3164,8
-
-
-
-
-
-

14
местный бюджет
3940912,9
378318,2
343494,8
345803,9
601281,0
668507,0
753023,0
850485,0

15
внебюджетные источники
291699,7
36805,8
37470,7
39344,2
41311,0
43380,0
45552,0
47836,0

16
1. Прочие нужды
17
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
4235777,4
418288,8
380965,5
385148,1
642592,0
711887,0
798575,0
898321,0

18
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-

19
областной бюджет
3164,8
3164,8
-
-
-
-
-
-

20
местный бюджет
3940912,9
378318,2
343494,8
345803,9
601281,0
668507,0
753023,0
850485,0

21
внебюджетные источники
291699,7
36805,8
37470,7
39344,2
41311,0
43380,0
45552,0
47836,0

22
Мероприятие 1. Организация деятельности муниципальных музеев, приобретение и хранение музейных предметов и музейных коллекций, всего, из них:
1121383,1
112169,7
105617,9
106391,5
162199,0
184762,0
210467,0
239776,0
№ 5, № 8, № 9, № 10
23
федеральный бюджет
-








24
областной бюджет
-








25
местный бюджет
1110055,6
110841,7
104147,9
104848,0
160578,0
183060,0
208680,0
237900,0

26
внебюджетные источники
11327,5
1328,0
1470,0
1543,5
1621,0
1702,0
1787,0
1876,0

27
Мероприятие 2. Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов, всего, из них:
663134,0
66451,7
62531,8
62988,5
95857,0
109194,0
124394,0
141717,0
№ 9, № 13, № 15
28
федеральный бюджет
-








29
областной бюджет
-








30
местный бюджет
656688,3
65722,0
61691,8
62106,5
94931,0
108221,0
123372,0
140644,0

31
внебюджетные источники
6445,7
729,7
840,0
882,0
926,0
973,0
1022,0
1073,0

32
Мероприятие 3. Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы, всего, из них:
998468,0
100420,0
98464,0
99819,0
144795,0
162890,0
184030,0
208050,0
№ 7, № 9, № 19
33
федеральный бюджет
-








34
областной бюджет
-








35
местный бюджет
876940,8
87836,3
82450,1
83004,4
127140,0
144350,0
164560,0
187600,0

36
внебюджетные источники
121527,2
12583,7
16013,9
16814,6
17655,0
18540,0
19470,0
20450,0

37
Мероприятие 4. Организация деятельности муниципальных театров и концертных организаций, всего, из них:
1159387,5
115916,4
112622,7
114208,4
168565,0
190265,0
214908,0
242902,0
№ 4, № 9, № 14
38
федеральный бюджет
-








39
областной бюджет
-








40
местный бюджет
1012818,6
99582,4
93475,9
94104,3
147456,0
168100,0
191635,0
218465,0

41
внебюджетные источники
146568,9
16334,0
19146,8
20104,1
21109,0
22165,0
23273,0
24437,0

42
Мероприятие 5. Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы, проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, подготовка ПСД в муниципальных учреждениях культуры, всего, из них:
26018,2
1518,2
-
-
6000,0
6000,0
6000,0
6500,0
№ 17
43
федеральный бюджет
-








44
областной бюджет
-








45
местный бюджет
25623,5
1123,5


6000,0
6000,0
6000,0
6500,0

46
внебюджетные источники
394,7
394,7







47
Мероприятие 6. Мероприятия в сфере культуры и искусства, всего, из них:
74341,7
10871,9
1729,1
1740,7
16000,0
14500,0
14500,0
15000,0
№ 9, № 11
48
федеральный бюджет
-








49
областной бюджет
-








50
местный бюджет
72086,2
8616,4
1729,1
1740,7
16000,0
14500,0
14500,0
15000,0

51
внебюджетные источники
2255,5
2255,5







52
Мероприятие 7. Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с требованиями норм пожарной безопасности и санитарного законодательства и (или) оснащение таких учреждений специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами, всего, из них:
174124,7
9124,7
-
-
45000,0
40000,0
40000,0
40000,0
№ 7, № 9, № 11
53
федеральный бюджет
-








54
областной бюджет
3094,8
3094,8







55
местный бюджет
167985,9
2985,9


45000,0
40000,0
40000,0
40000,0

56
внебюджетные источники
3044,0
3044,0







57
Мероприятие 8. Информатизация муниципальных музеев, в том числе приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение музеев к сети "Интернет", всего, из них:
50,0
50,0
-
-
-
-
-
-
№ 6, № 16
58
федеральный бюджет
-








59
областной бюджет
-








60
местный бюджет
-








61
внебюджетные источники
50,0
50,0







62
Мероприятие 9. Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети Интернет, всего, из них:
8264,0
1464,0
-
-
1600,0
1700,0
1700,0
1800,0
№ 13, № 15
63
федеральный бюджет
-








64
областной бюджет
70,0
70,0







65
местный бюджет
8150,0
1350,0


1600,0
1700,0
1700,0
1800,0

66
внебюджетные источники
44,0
44,0







67
Мероприятие 10. Оказание государственной поддержки на конкурсной основе муниципальным учреждениям культуры Свердловской области (гранты)
-
-
-
-
-
-
-
-

68
областной бюджет
-








69
Мероприятие 11. Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек, всего, из них:
-
-
-
-
-
-
-
-
№ 13, № 15
70
федеральный бюджет
-








71
Мероприятие 12. Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества и участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов, всего, из них:
-
-
-
-
-
-
-
-
№ 7, № 9, № 11
72
федеральный бюджет
-








73
областной бюджет
-








74
местный бюджет
-








75
внебюджетные источники
-








76
Мероприятие 13. Осуществление мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности, инженерно-технической укрепленности объектов муниципальных учреждений культуры с массовым пребыванием людей и реализация мер противодействия экстремизму, распространению наркомании, алкоголизма и токсикомании, профилактики правонарушений на территории города Нижний Тагил, всего, из них:
10304,0
-
-
-
2576,0
2576,0
2576,0
2576,0
№ 17, № 11
77
федеральный бюджет
-








78
областной бюджет
-








79
местный бюджет
10304,0



2576,0
2576,0
2576,0
2576,0

80
внебюджетные источники
-








81
Мероприятие 14. Реализация мероприятий по приведению в соответствие требованиям пожарной безопасности, защите населения от чрезвычайных ситуаций, всего, из них:
110,0
110,0
-
-
-
-
-
-
№ 17
82
федеральный бюджет
-








83
областной бюджет
-








84
местный бюджет
110,0
110,0







85
внебюджетные источники
-








86
Мероприятие 15. Реализация мер по обеспечению учреждений средствами индивидуальной защиты, всего, из них:
42,2
42,2
-
-
-
-
-
-
№ 17
87
федеральный бюджет
-








88
областной бюджет
-








89
местный бюджет
-








90
внебюджетные источники
42,2
42,2







91
Мероприятие 16. Реализация мероприятий в сфере культуры, направленных на патриотическое воспитание граждан города Нижний Тагил, всего, из них:
-
-
-
-
-
-
-
-
№ 7, № 19
92
федеральный бюджет
-








93
областной бюджет
-








94
местный бюджет
-








95
внебюджетные источники
-








96
Мероприятие 17. Реализация мероприятий, направленных на ремонтно-реставрационные работы объектов монументального искусства, всего, из них:
150,0
150,0
-
-
-
-
-
-
№ 6, № 9
97
федеральный бюджет
-








98
областной бюджет
-








99
местный бюджет
150,0
150,0







100
внебюджетные источники
-








101
ПОДПРОГРАММА 2 "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА"
102
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ
1565240,7
155954,5
136285,3
137318,1
231980,0
265734,4
299771,0
338197,4

103
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-

104
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-

105
местный бюджет
1534408,3
143446,6
133591,9
134490,0
229010,0
262615,4
296496,0
334758,4

106
внебюджетные источники
30832,4
12507,9
2693,4
2828,1
2970,0
3119,0
3275,0
3439,0

107
1. Прочие нужды

108
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
1565240,7
155954,5
136285,3
137318,1
231980,0
265734,4
299771,0
338197,4

109
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-

110
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-

111
местный бюджет
1534408,3
143446,6
133591,9
134490,0
229010,0
262615,4
296496,0
334758,4

112
внебюджетные источники
30832,4
12507,9
2693,4
2828,1
2970,0
3119,0
3275,0
3439,0

113
Мероприятие 1. Организация предоставления услуг по реализации образовательных программ в муниципальных учреждениях дополнительного образования в области искусств, всего, из них:
1483737,3
150951,1
136285,3
137318,1
214980,0
245234,4
279771,0
319197,4
№ 19, № 22, № 23
114
федеральный бюджет
-








115
областной бюджет
-








116
местный бюджет
1456780,8
142319,1
133591,9
134490,0
212010,0
242115,4
276496,0
315758,4

117
внебюджетные источники
26956,5
8632,0
2693,4
2828,1
2970,0
3119,0
3275,0
3439,0

118
Мероприятие 2. Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы, проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, подготовка ПСД в муниципальных учреждениях дополнительного образования в области искусств, всего, из них:
22882,9
1882,9
-
-
5000,0
5000,0
6000,0
5000,0
№ 11, № 17
119
федеральный бюджет
-








120
областной бюджет
-








121
местный бюджет
21000,0



5000,0
5000,0
6000,0
5000,0

122
внебюджетные источники
1882,9
1882,9







123
Мероприятие 3. Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются муниципальные учреждения дополнительного образования детей в области искусств, и (или) укрепление материально-технической базы таких организаций (учреждений), всего, из них:
58411,5
2911,5
-
-
12000,0
15500,0
14000,0
14000,0
№ 11, № 17
124
федеральный бюджет
-








125
областной бюджет
-








126
местный бюджет
56627,5
1127,5


12000,0
15500,0
14000,0
14000,0

127
внебюджетные источники
1784,0
1784,0







128
Мероприятие 4. Реализация мероприятий по приведению в соответствие требованиям пожарной безопасности, защите населения от чрезвычайных ситуаций, всего, из них:
144,5
144,5
-
-
-
-
-
-
№ 11, № 17
129
федеральный бюджет
-








130
областной бюджет
-








131
местный бюджет
-








132
внебюджетные источники
144,5
144,5







133
Мероприятие 5. Реализация мер по обеспечению учреждений средствами индивидуальной защиты, всего, из них:
49,5
49,5
-
-
-
-
-
-
№ 17
134
федеральный бюджет
-








135
областной бюджет
-








136
местный бюджет
-








137
внебюджетные источники
49,5
49,5







138
Мероприятие 6. Обеспечение мероприятий по реализации мер противодействия терроризму, экстремизму, распространению наркомании, алкоголизма и токсикомании, профилактики правонарушений на территории города Нижний Тагил, всего, из них:
15,0
15,0
-
-
-
-
-
-
№ 11, № 17
139
федеральный бюджет
-








140
областной бюджет
-








141
местный бюджет
-








142
внебюджетные источники
15,0
15,0







143
ПОДПРОГРАММА 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДЕ НИЖНИЙ ТАГИЛ ДО 2020 ГОДА" И ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
144
1. Прочие нужды
145
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ
62945,7
7346,7
6777,0
6822,5
9692,6
10150,6
10971,2
11185,1

146
местный бюджет
62945,7
7346,7
6777,0
6822,5
9692,6
10150,6
10971,2
11185,1

147
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
-

148
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат), всего, из них:
57260,4
7031,7
6600,5
6644,8
8580,6
9009,6
9460,1
9933,1
№ 11
149
местный бюджет
57260,4
7031,7
6600,5
6644,8
8580,6
9009,6
9460,1
9933,1

150
Мероприятие 2. Профессиональное развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления и обеспечение социальных гарантий муниципальных служащих, всего, из них:
1994,3
188,0
176,5
177,7
271,0
280,0
590,1
311,0
№ 11, № 26, № 30
151
местный бюджет
1994,3
188,0
176,5
177,7
271,0
280,0
590,1
311,0

152
внебюджетные источники
-








153
Мероприятие 3. Организация и проведение для работников и ветеранов отрасли культуры торжественных мероприятий, посвященных Дню работников культуры, Дню Победы, Дню пожилого человека, профессиональным праздникам, юбилейным датам муниципальных учреждений культуры, работников и ветеранов отрасли культура, всего, из них:
960,0
-
-
-
220,0
240,0
240,0
260,0
№ 23
154
местный бюджет
960,0



220,0
240,0
240,0
260,0

155
внебюджетные источники
-








156
Мероприятие 4. Организация вручения премии Главы города Нижний Тагил лучшим работникам отрасли культура, всего, из них:
891,0
127,0
-
-
191,0
191,0
191,0
191,0

157
местный бюджет
891,0
127,0


191,0
191,0
191,0
191,0

158
Мероприятие 5. Обеспечение целевой подготовки специалистов по необходимым в муниципальных учреждениях культуры специальностям, обучение по программам повышения квалификации и переподготовки сотрудников муниципальных учреждений культуры, всего, из них:
940,0
-
-
-
230,0
230,0
240,0
240,0
№ 29, № 30
159
местный бюджет
940,0



230,0
230,0
240,0
240,0

160
Мероприятие 6. Проведение конкурсов профессионального мастерства среди специалистов муниципальных учреждений культуры по направлениям деятельности, всего, из них:
900,0
-
-
-
200,0
200,0
250,0
250,0
№ 29, № 30
161
местный бюджет
900,0



200,0
200,0
250,0
250,0

162
внебюджетные источники
-








163
Мероприятие 7. Оказание материальной помощи ветеранам отрасли культура, всего, из них:
-
-
-
-
-
-
-
-
№ 26
164
местный бюджет
-








165
внебюджетные источники
-










------------------------------------------------------------------