Решение Думы Новоуральского городского округа от 26.02.2014 N 16 "Об уточнении "Программы комплексного социально-экономического развития ЗАТО Новоуральский городской округ на 2013 - 2017 годы"



ДУМА НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
от 26 февраля 2014 г. № 16

ОБ УТОЧНЕНИИ
"ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ЗАТО НОВОУРАЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НА 2013 - 2017 ГОДЫ"

Рассмотрев представленные Администрацией Новоуральского городского округа материалы об уточнении "Программы комплексного социально-экономического развития ЗАТО Новоуральский городской округ на 2013 - 2017 годы", утвержденной Решением Думы Новоуральского городского округа от 26 декабря 2012 года № 158, Дума Новоуральского городского округа решила:
1. Внести изменения в Паспорт "Программы комплексного социально-экономического развития ЗАТО Новоуральский городской округ на 2013 - 2017 годы", таблицу 4.1 "Целевые значения целевых показателей (индикаторов) развития ЗАТО Новоуральский городской округ на 2013 - 2017 годы", таблицу 8.1 "Целевые значения основных показателей ЗАТО Новоуральский городской округ на 2013 - 2017 годы", изложив их в новой редакции (приложения № 1, 2, 3).
2. Утвердить изменения к таблице 6.6 "Мероприятия проектов "Развитие городской инфраструктуры" и "Развитие социальной сферы" Программы комплексного социально-экономического развития ЗАТО Новоуральский городской округ на 2013 - 2017 годы" согласно приложению № 4.
3. Настоящее Решение (с приложениями) опубликовать в газете "Нейва".
4. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Думы Новоуральского городского округа по бюджету и экономической политике.

Глава
городского округа
В.Н.МАШКОВ





Приложение № 1
к Решению Думы НГО
от 26 февраля 2014 г. № 16

ПАСПОРТ
"ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ЗАТО НОВОУРАЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НА 2013 - 2017 ГОДЫ"

Наименование Программы
Программа комплексного социально-экономического развития ЗАТО Новоуральский городской округ на 2013 - 2017 годы
Основание для разработки Программы
Решение Думы Новоуральского городского округа от 07.09.2011 № 74
Заказчик Программы
Администрация Новоуральского городского округа
Ведомство, в ведении которого находится градообразующее предприятие
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Основные разработчики Программы
Администрация Новоуральского городского округа, Новоуральский технологический институт - филиал НИЯУ МИФИ
Цель Программы
Повышение качества жизни населения Новоуральского городского округа путем обеспечения роста экономики и развития социальной сферы городского округа
Направления и задачи Программы
1. Экономическое развитие округа
- развитие рынка труда
- рост промышленного производства
- развитие инвестиционной деятельности
- развитие малого и среднего предпринимательства
2. Развитие городской среды
- развитие жилищного строительства
- обеспечение развития инженерной и транспортной инфраструктур
3. Развитие социальной сферы
- развитие медицинского обслуживания и системы образования
- формирование и развитие культурной сферы
- создание условий для развития физической культуры и спорта
4. Совершенствование муниципального управления
- совершенствование бюджетной политики
- повышение квалификации работников муниципального органа управления
Сроки реализации Программы
2013 - 2017 годы
Объемы и источники финансирования Программы
Общий объем финансирования - 13136,9 млн. руб. в том числе:
- средства федерального бюджета - 593,1 млн. руб.
- средства областного бюджета - 3364,1 млн. руб.
- средства местного бюджета - 2077,1 млн. руб.
- внебюджетные источники финансирования - 7102,6 млн. руб.
Ожидаемые результаты реализации Программы
1. Стабильное функционирование объектов жизнеобеспечения:
- создание индустриального парка, технопарка
- внедрение проекта "Бережливый город" в деятельность подразделений городского хозяйства и муниципальных предприятий
- развитие туристического потенциала территории
- создание Центра коммерциализации технологий
2. Обеспечение населения жильем, транспортной, инженерной и социальной инфраструктурой
- рост уровня обеспеченности населения жильем в расчете на 1 человека до 26,3 кв. м к 2017 году;
- строительство 30 км магистральных сетей для обеспечения жилищного строительства
- строительство, реконструкция и ремонт объектов социальной сферы
3. Повышение жизненного уровня населения, качества предоставляемых ему социальных услуг
- рост среднемесячной заработной платы одного работника до 41,7 тыс. руб. к 2017 году
- снижение уровня регистрируемой безработицы до 1,6%
- создание не менее 2500 новых рабочих мест на промышленных предприятиях
4. Укрепление финансовой базы местного бюджета за счет обеспечения дополнительных ежегодных налоговых и неналоговых поступлений
Контроль выполнения Программы
Контроль выполнения Программы осуществляют:
- Дума Новоуральского городского округа;
- Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"





Приложение № 2
к Решению Думы НГО
от 26 февраля 2014 г. № 16

ТАБЛИЦА 4.1 -
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ
"ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ЗАТО НОВОУРАЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НА 2013 - 2017 ГОДЫ"

№ строки
Наименование целей и задач, целевых показателей
Единица измерения
Значение целевого показателя
Источник значения показателей
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
ЦЕЛЬ: ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУТЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РОСТА ЭКОНОМИКИ И РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
2
ЗАДАЧА 1: РАЗВИТИЕ РЫНКА ТРУДА
3
Целевой показатель 1. Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника
рублей
31330
33200
35500
37400
39500
41710
Прогноз социально-экономического развития НГО на 2014 - 2016 годы
4
Целевой показатель 2. Уровень регистрируемой безработицы
%
2,12
1,7
1,7
1,7
1,6
1,6
5
ЗАДАЧА 2: РОСТ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
6
Целевой показатель 3. Индекс промышленного производства
% к предыдущему году
132,8
98,0
104,2
105,2
105,6
106,0
Прогноз социально-экономического развития НГО на 2014 - 2016 годы
7
ЗАДАЧА 3: РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
8
Целевой показатель 4. Объем инвестиций в основной капитал
млн. руб.
6064
5770
6200
6665
7165
7882
Прогноз социально-экономического развития НГО на 2014 - 2016 годы
9
Целевой показатель 5. Создание индустриального парка "Новоуральский"
инвест. проект





1
Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 596 "О долгосрочной государственной экономической политике"
10
Целевой показатель 6. Количество созданных рабочих мест
единиц
338
100
300
405
190
240
11
ЗАДАЧА 4: РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
12
Целевой показатель 7. Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства
единиц
472
150
100
110
120
130
МП "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в НГО" на 2014 - 2018 годы
13
Целевой показатель 8. Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий городского округа
%
28,2
27,7
27,8
27,9
28
28,1
МП "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в НГО" на 2014 - 2018 годы
14
Целевой показатель 9. Проведение отбора и сопровождение наиболее перспективных инвестиционных проектов, осуществляемое Центром коммерциализации технологий
количество одобренных к реализации инвест-проектов
5
5
5
5
5
8
15
ЗАДАЧА 5: РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
16
Целевой показатель 10. Формирование пакета документов по земельным участкам, предназначенным под малоэтажную застройку
единиц
1
1
4
-
-
2
МП "Реализация основных направлений развития в строительном комплексе НГО" на 2014 - 2018 годы
17
Целевой показатель 11. Общая площадь введенного жилья
тыс. кв. м
17,1
8,6
12,6
14,0
10,7
13,1
Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 600 "О мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильем и повышению качества ЖКУ"
18
Целевой показатель 12. Уровень обеспеченности населения жильем
тыс. кв. м
25
25,3
25,6
25,9
26,1
26,3
19
ЗАДАЧА 6: ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
20
Целевой показатель 13. Строительство магистральных сетей для обеспечения жилищного строительства
км
19,5
-
10,5
4
1
-
МП "Реализация основных направлений развития в строительном комплексе НГО" на 2014 - 2018 годы
21
Целевой показатель 14. Развитие транспортной инфраструктуры
км
0,53
1,36
-
0,79
-
1,27
МП "Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства в НГО" на 2014 - 2018 годы
тыс. кв. м
120,6
67,3
164,3
75,3
78,5
73,0
22
Целевой показатель 15. Развитие инженерной инфраструктуры
км газовых сетей
5,9
7,8
12,7
11,0
9,7
6,2
МП "Развитие ЖКХ и повышение энергоэффективности в НГО" на 2014 - 2018 годы
км теплосетей
0,42
0,5
0,3
0,3
1,0
0,9
км электросетей
-
-
7,8
-
-
-
23
ЗАДАЧА 7: РАЗВИТИЕ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
24
Целевой показатель 16. Обеспеченность врачами
врачей на 1000 чел.
5,2
5,1
5,1
5,0
5,0
5,0
Прогноз социально-экономического развития НГО на 2014 - 2016 годы
25
Целевой показатель 17. Обеспеченность больничными койками
коек на 1000 чел.
12,2
11,0
10,8
10,9
10,9
10,9
26
Целевой показатель 18. Создание дополнительных мест в сети ДДУ
мест
-
-
280
-
-
-
Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 599 "О мерах по реализации гос. политики в области образования и науки"
27
Целевой показатель 19. Капитальный ремонт и приведение в соответствие требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства объектов образования
объекты
13
14
54
47
39
40
28
ЗАДАЧА 8: ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ
29
Целевой показатель 20. Количество посещений культурно-досуговых мероприятий
ед. на 1000 жителей
4137
4254
4369
4483
4595
4600
Прогноз социально-экономического развития НГО на 2014 - 2016 годы
30
Целевой показатель 21. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общей численности детей
%
26,6
27,8
27,9
28,0
28,1
28,1
Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
31
ЗАДАЧА 9: СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
32
Целевой показатель 22. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
%
20,6
22,0
22,5
23,0
23,5
23,5
Прогноз социально-экономического развития НГО на 2014 - 2016 годы
33
ЗАДАЧА 10: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
34
Целевой показатель 23. Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления
%
54,0
55,0
56,0
57,0
58,0
59,0
Программа по повышению результативности деятельности ОМС НГО на 2014 - 2016 годы





Приложение № 3
к Решению Думы НГО
от 26 февраля 2014 г. № 16

ТАБЛИЦА 8.1 -
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ
"ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ЗАТО НОВОУРАЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НА 2013 - 2017 ГОДЫ"

№ строки
Наименование целей и задач, целевых показателей
Единица измерения
Отчет
Прогноз
Рост / снижение 2017 к 2012, %
2012 год
2017 год
1
ЦЕЛЬ: ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУТЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РОСТА ЭКОНОМИКИ И РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
2
ЗАДАЧА 1: РАЗВИТИЕ РЫНКА ТРУДА
3
Целевой показатель 1. Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника
рублей
31330
41710
133,1
4
Целевой показатель 2. Уровень регистрируемой безработицы
%
2,12
1,6
75,5
5
ЗАДАЧА 2: РОСТ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
6
Целевой показатель 3. Индекс промышленного производства
% к предыдущему году
132,8
106,0
79,8
7
ЗАДАЧА 3: РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
8
Целевой показатель 4. Объем инвестиций в основной капитал
млн. руб.
6064
7882
130,0
9
Целевой показатель 5. Создание индустриального парка "Новоуральский"
инвест. проект
-
1

10
Целевой показатель 6. Количество созданных рабочих мест
единиц
338
240
71,0
11
ЗАДАЧА 4: РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
12
Целевой показатель 7. Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства
единиц
472
130
27,5
13
Целевой показатель 8. Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий городского округа
%
28,2
28,1
99,6
14
Целевой показатель 9. Проведение отбора и сопровождение наиболее перспективных инвестиционных проектов, осуществляемое Центром коммерциализации технологий
количество одобренных к реализации инвест-проектов
5
8
160,0
15
ЗАДАЧА 5: РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
16
Целевой показатель 10. Формирование пакета документов по земельным участкам, предназначенным под малоэтажную застройку
единиц
1
2
200,0
17
Целевой показатель 11. Общая площадь введенного жилья
тыс. кв. м
17,1
13,1
76,6
18
Целевой показатель 12. Уровень обеспеченности населения жильем
тыс. кв. м
25
26,3
105,2
19
ЗАДАЧА 6: ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
20
Целевой показатель 13. Строительство магистральных сетей для обеспечения жилищного строительства
км
19,5
-

21
Целевой показатель 14. Развитие транспортной инфраструктуры
км
0,53
1,27
239,6


тыс. кв. м
120,6
73,0
60,5
22
Целевой показатель 15. Развитие инженерной инфраструктуры
км газовых сетей
5,9
6,2
105,1


км теплосетей
0,42
0,9
214,3


км электросетей
-
-

23
ЗАДАЧА 7: РАЗВИТИЕ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
24
Целевой показатель 16. Обеспеченность врачами
врачей на 1000 чел.
5,2
5,0
96,2
25
Целевой показатель 17. Обеспеченность больничными койками
коек на 1000 чел.
12,2
10,9
89,3
26
Целевой показатель 18. Создание дополнительных мест в сети ДДУ
мест
-
-

27
Целевой показатель 19. Капитальный ремонт и приведение в соответствие требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства объектов образования
объекты
13
40
307,7
28
ЗАДАЧА 8: ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ
29
Целевой показатель 20. Количество посещений культурно-досуговых мероприятий
ед. на 1000 жителей
4137
4600
111,2
30
Целевой показатель 21. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общей численности детей
%
26,6
28,1
105,6
31
ЗАДАЧА 9: СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
32
Целевой показатель 22. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
%
20,6
23,5
114,1
33
ЗАДАЧА 10: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
34
Целевой показатель 23. Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления
%
54,0
59,0
109,3





Приложение № 4
к Решению Думы НГО
от 26 февраля 2014 г. № 16

ИЗМЕНЕНИЯ
К ТАБЛИЦЕ 6.6. "МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТОВ "РАЗВИТИЕ
ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ" И "РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ"
ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ЗАТО НОВОУРАЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НА 2013 - 2017 ГОДЫ"

№ п/п
№ пунк. прог.
Наименование мероприятия
Потребность в финансировании на 2013 - 2017 годы (млн. руб.)
Предлагаемые изменения
Потребность в финансировании на 2013 - 2017 годы (млн. руб.)
№ пунк. прог.
Наименование мероприятия
Потребность в финансировании на 2013 - 2017 годы (млн. руб.)
Всего
в том числе по годам:
Всего
в том числе по годам:
Всего
в том числе по годам:
2013
2014
2015
2016
2017
2013
2014
2015
2016
2017


2013
2014
2015
2016
2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ПРОЕКТ "РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"

1. Жилищное строительство
1. Жилищное строительство
1








Включить мероприятие: 1.1. Строительство жилого дома по адресу Фрунзе, 2, включая ПИР
100,0
-
65,0
35,0
-
-
1.1.
Строительство жилого дома по адресу Фрунзе, 2, включая ПИР
100,0
-
65,0
35,0
-
-









в т.ч. по источ. финан-я







в т.ч. по источникам финан-я















местный бюджет
100,0
-
65,0
35,0
-
-

местный бюджет
100,0
-
65,0
35,0
-
-
2








Включить мероприятие: 1.2. Разработка проекта планировки и проектной документации мкр. 13 (3-я очередь)
8,7
-
0,9
-
-
7,8
1.2.
Разработка проекта планировки и проектной документации мкр. 13 (3-я очередь)
8,7
-
0,9
-
-
7,8









в т.ч. по источ. финан-я







в т.ч. по источникам финан-я















местный бюджет
8,7
-
0,9
-
-
7,8

местный бюджет
8,7
-
0,9
-
-
7,8
3
1.1.
Строительство жилого дома № 19 в мкр. 21
143,6
83,8
59,8
-
-
-
Изменить источники и объемы финансирования по годам
20,9
-83,8
-59,8
96,0
68,5
-
1.3.
Строительство жилого дома № 19 в мкр. 21
164,5
-
-
96,0
68,5
-


в т.ч. по источникам финан-я






в т.ч. по источ. финан-я







в т.ч. по источникам финан-я








федеральный бюджет
14,4
8,4
6,0
-
-
-
федеральный бюджет
-14,4
-8,4
-6,0
-
-
-

федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-


областной бюджет
129,2
75,4
53,8
-
-
-
областной бюджет
18,8
-75,4
-53,8
86,4
61,6
-

областной бюджет
148,0
-
-
86,4
61,6
-


местный бюджет

-
-
-
-
-
местный бюджет
16,5
-
-
9,6
6,9
-

местный бюджет
16,5
-
-
9,6
6,9
-
4
1.2.
Строительство жилого дома № 21 в мкр. 21
294,0
-
-
139,4
154,6
-
Уменьшить объем финансирования 2015 - 2016 гг. в соответствии с муниципальной программой (запланировано на 2018 год)
-294,0
-
-
-139,4
-154,6
-
1.4.
Строительство жилого дома № 21 в мкр. 21
-
-
-
-
-
-


в т.ч. по источникам финан-я






в т.ч. по источ. финан-я







в т.ч. по источникам финан-я








федеральный бюджет
294,0
-
-
139,4
154,6
-
областной бюджет
-
-
-
-139,4
-154,6
-

областной бюджет
-
-
-
-
-
-
5
1.3.
Строительство жилого дома № 23 в мкр. 21, включая ПИР
54,9
-
-
-
4,9
50,0
Исключить мероприятие
-54,9
-
-
-
-4,9
-50,0










в т.ч. по источникам финан-я






в т.ч. по источ. финан-я
















федеральный бюджет
54,9
-
-
-
4,9
50,0
федеральный бюджет
-54,9
-
-
-
-4,9
-50,0








6








Включить мероприятие: 1.5. Строительство жилого дома по адресу Садовая, 21, включая ПИР
134,8
-
1,8
-
70,0
63,0
1.5.
Строительство жилого дома по адресу Садовая, 21, включая ПИР
134,8
-
1,8
-
70,0
63,0









в т.ч. по источ. финан-я







в т.ч. по источникам финан-я















местный бюджет
134,8
-
1,8
-
70,0
63,0

местный бюджет
134,8
-
1,8
-
70,0
63,0
7








Включить мероприятие: 1.6. Строительство жилого дома по адресу Садовая, 23, включая ПИР
1,7
-
-
-
-
1,7
1.6.
Строительство жилого дома по адресу Садовая, 23, включая ПИР
1,7
-
-
-
-
1,7









в т.ч. по источ. финан-я







в т.ч. по источникам финан-я















местный бюджет
1,7
-
-
-
-
1,7

местный бюджет
1,7
-
-
-
-
1,7
8
1.4.
Строительство жилого дома № 18 в мкр. 21
367,0
10,0
100,0
257,0
-
-
Изменить объемы финансирования по годам
-242,0
-10,0
-100,0
-257,0
-
125,0
1.7.
Строительство жилого дома № 18 в мкр. 21
125,0
-
-
-
-
125,0


в т.ч. по источникам финан-я






в т.ч. по источ. финан-я







в т.ч. по источникам финан-я








внебюджетные средства
367,0
10,0
100,0
257,0
-
-
внебюджетные средства
-242,0
-10,0
-100,0
-257,0
-
125,0

внебюджетные средства
125,0
-
-
-
-
125,0
9








Включить мероприятие: 1.8. Разработка проекта планировки и проектной документации жилого квартала в районе ул. Ленина с. Тарасково
5,3
-
0,9
-
-
4,4
1.8.
Разработка проекта планировки и проектной документации жилого квартала в районе ул. Ленина с. Тарасково
5,3
-
0,9
-
-
4,4









в т.ч. по источ. финан-я







в т.ч. по источникам финан-я















местный бюджет
5,3
-
0,9
-
-
4,4

местный бюджет
5,3
-
0,9
-
-
4,4
10








Включить мероприятие: 1.9. Разработка проекта планировки и проектной документации жилого квартала в районе ул. Ольховая п. Мурзинка
2,4
-
0,6
-
-
1,8
1.9.
Разработка проекта планировки и проектной документации жилого квартала в районе ул. Ольховая п. Мурзинка
2,4
-
0,6
-
-
1,8









в т.ч. по источ. финан-я







в т.ч. по источникам финан-я















местный бюджет
2,4
-
0,6
-
-
1,8

местный бюджет
2,4
-
0,6
-
-
1,8
11








Включить мероприятие: 1.10. Разработка проекта планировки и проектной документации жилого квартала в районе ул. Ясная п. Мурзинка
2,4
-
0,6
-
-
1,8
1.10.
Разработка проекта планировки и проектной документации жилого квартала в районе ул. Ясная п. Мурзинка
2,4
-
0,6
-
-
1,8









в т.ч. по источ. финан-я







в т.ч. по источникам финан-я















местный бюджет
2,4
-
0,6
-
-
1,8

местный бюджет
2,4
-
0,6
-
-
1,8
12








Включить мероприятие: 1.11. Разработка проекта планировки и проектной документации жилого квартала в районе ул. Свердлова д. Починок
2,4
-
-
-
-
2,4
1.11.
Разработка проекта планировки и проектной документации жилого квартала в районе ул. Свердлова д. Починок
2,4
-
-
-
-
2,4









в т.ч. по источ. финан-я







в т.ч. по источникам финан-я















местный бюджет
2,4
-
-
-
-
2,4

местный бюджет
2,4
-
-
-
-
2,4
13
1.5.
Строительство жилого дома № 37 по ул. Ленина в с. Тарасково
36,1
14,4
21,7
-
-
-
Изменить источники и объемы финансирования по годам
1,6
-14,4
-21,7
-
37,7
-
1.12.
Строительство жилого дома № 37 по ул. Ленина в с. Тарасково
37,7
-
-
-
37,7
-


в т.ч. по источникам финан-я






в т.ч. по источ. финан-я







в т.ч. по источникам финан-я








федеральный бюджет
36,1
14,4
21,7
-
-
-
федеральный бюджет
-36,1
-14,4
-21,7
-
-
-

федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-









местный бюджет
37,7
-
-
-
37,7
-

местный бюджет
37,7
-
-
-
37,7
-
14
1.6.
Строительство жилого дома № 8 по ул. Совхозной в с. Тарасково, включая ПИР
31,9
-
1,5
30,4
-
-
Изменить источники и объемы финансирования по годам
-30,4

-1,5
-30,4

1,5
1.13.
Строительство жилого дома № 8 по ул. Совхозной в с. Тарасково, включая ПИР
1,5
-
-
-
-
1,5


в т.ч. по источникам финан-я






в т.ч. по источ. финан-я







в т.ч. по источникам финан-я








областной бюджет
27,4
-
-
27,4
-
-
областной бюджет
-27,4
-
-
-27,4
-
-

областной бюджет
-
-
-
-
-
-


местный бюджет
4,5
-
1,5
3,0
-
-
местный бюджет
-3,0
-
-1,5
-3,0
-
1,5

местный бюджет
1,5
-
-
-
-
1,5
15
1.7.
Строительство жилого дома № 2 по ул. Ленина в с. Тарасково, включая ПИР
31,9
-
-
1,5
30,4
-
Изменить объемы финансирования по годам
-30,4
-
-
-1,5
-30,4
1,5
1.14.
Строительство жилого дома № 2 по ул. Ленина в с. Тарасково, включая ПИР
1,5
-
-
-
-
1,5


в т.ч. по источникам финан-я






в т.ч. по источ. финан-я







в т.ч. по источникам финан-я








областной бюджет
27,4
-
-
-
27,4
-
областной бюджет
-27,4
-
-
-
-27,4
-

областной бюджет
-
-
-
-
-
-


местный бюджет
4,5
-
-
1,5
3,0
-
местный бюджет
-3,0
-
-
-1,5
-3,0
1,5

местный бюджет
1,5
-
-
-
-
1,5
16
1.9.
Строительство жилых домов за счет средств частных инвесторов (юридических лиц)
1113,0
220,0
150,0
43,0
330,0
370,0
Изменить объемы финансирования по годам
-379,2
-100,9
9,0
134,0
-210,0
-211,3
1.15.
Строительство жилых домов за счет средств частных инвесторов (юридических лиц)
733,3
119,1
159,0
177,0
120,0
158,2


в т.ч. по источникам финан-я






в т.ч. по источ. финан-я







в т.ч. по источникам финан-я








внебюджетные средства
1113,0
220,0
150,0
43,0
330,0
370,0
внебюджетные средства
-379,2
-100,9
9,0
134,0
-210,0
-211,3

внебюджетные средства
733,3
119,1
159,0
177,0
120,0
158,2
17
1.10.
Строительство жилых домов за счет средств индивидуальных застройщиков (населения)
725,0
105,0
120,0
150,0
175,0
175,0
Изменить объемы финансирования по годам
125,6
-49,4
82,5
72,5
-15,0
35,0
1.16.
Строительство жилых домов за счет средств индивидуальных застройщиков (населения)
850,6
55,6
202,5
222,5
160,0
210,0


в т.ч. по источникам финан-я






в т.ч. по источ. финан-я







в т.ч. по источникам финан-я








внебюджетные средства
725,0
105,0
120,0
150,0
175,0
175,0
внебюджетные средства
125,6
-49,4
82,5
72,5
-15,0
35,0

внебюджетные средства
850,6
55,6
202,5
222,5
160,0
210,0
18








Включить мероприятие: 1.17. Приобретение квартир для педагогических и медицинских работников
16,0
16,0
-
-
-
-
1.17.
Приобретение квартир для педагогических и медицинских работников
16,0
16,0
-
-
-
-









в т.ч. по источ. финан-я







в т.ч. по источникам финан-я















внебюджетные средства
16,0
16,0
-
-
-
-

внебюджетные средства
16,0
16,0
-
-
-
-
19
1.11.
Строительство магистральных сетей для развития жилищного строительства, включая ПИР
494,9
83,9
79,2
159,1
172,7
-
Изменить источники и объемы финансирования по годам
-322,5
-83,9
35,1
-147,7
-166,0
40,0
1.18.
Строительство магистральных сетей для развития жилищного строительства, включая ПИР
172,4
-
114,3
11,4
6,7
40,0


в т.ч. по источникам финан-я






в т.ч. по источ. финан-я







в т.ч. по источникам финан-я








федеральный бюджет
377,0
59,0
56,9
123,1
138,0
-
федеральный бюджет
-377,0
-59,0
-56,9
-123,1
-138,0
-

федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-


областной бюджет
90,0
15,7
14,3
30,0
30,0
-
областной бюджет
-30,6
-15,7
25,1
-30,0
-30,0
20,0

областной бюджет
59,4
-
39,4
-
-
20,0


местный бюджет
27,9
9,2
8,0
6,0
4,7
-
местный бюджет
49,6
-9,2
31,4
5,4
2,0
20,0

местный бюджет
77,5
-
39,4
11,4
6,7
20,0


внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
внебюджетные средства
35,5
-
35,5
-
-
-

внебюджетные средства
35,5
-
35,5
-
-
-
20








Включить мероприятие: 1.19. Строительство магистральных сетей для развития жилищного строительства в сельских населенных пунктах
53,0
-
-
-
-
53,0
1.19.
Строительство магистральных сетей для развития жилищного строительства в сельских населенных пунктах
53,0
-
-
-
-
53,0









в т.ч. по источ. финан-я







в т.ч. по источникам финан-я















областной бюджет
26,5
-
-
-
-
26,5

областной бюджет
26,5
-
-
-
-
26,5









местный бюджет
26,5
-
-
-
-
26,5

местный бюджет
26,5
-
-
-
-
26,5

2. Дорожное строительство
2. Дорожное строительство и ремонт автомобильных дорог
21
2.1.
Строительство магистральных сетей Южного района. Улица Ленина от ПК 23+82 до ПК 28+40 со съездом на существующую улицу 305А (ПК 7+90)
47,9
47,9
-
-
-
-
Изменить источники и объемы финансирования по годам
-0,3
-0,3
-
-
-
-
2.1.
Строительство магистральных сетей Южного района. Улица Ленина от ПК 23+82 до ПК 28+40 со съездом на существующую улицу 305А (ПК 7+90)
47,6
47,6
-
-
-
-


в т.ч. по источникам финан-я






в т.ч. по источ. финан-я







в т.ч. по источникам финан-я








федеральный бюджет
4,8
4,8
-
-
-
-
федеральный бюджет
-4,8
-4,8
-
-
-
-

федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-


областной бюджет
43,1
43,1
-
-
-
-
областной бюджет
-0,3
-0,3
-
-
-
-

областной бюджет
42,8
42,8
-
-
-
-


местный бюджет
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
4,8
4,8
-
-
-
-

местный бюджет
4,8
4,8
-
-
-
-
22
2.2.
Строительство улично-дорожной сети в мкр. 13
8,9
0,9
8,0
-
-
-
Изменить объемы финансирования по годам
-
-0,9
-8,0
-
0,9
8,0
2.2.
Строительство улично-дорожной сети в мкр. 13
8,9
-
-
-
0,9
8,0


в т.ч. по источникам финан-я






в т.ч. по источ. финан-я







в т.ч. по источникам финан-я








местный бюджет
8,9
0,9
8,0
-
-
-
местный бюджет
-
-0,9
-8,0
-
0,9
8,0

местный бюджет
8,9
-
-
-
0,9
8,0
23
2.3.
Строительство улично-дорожной сети по ул. Восточной в д. Пальники, включая ПИР
10,8
0,5
4,4
5,9
-
-
Изменить объемы финансирования по годам
1,5
1,0
-4,4
-5,4
4,4
5,9
2.3.
Строительство улично-дорожной сети по ул. Восточной в д. Пальники, включая ПИР
12,3
1,5
-
0,5
4,4
5,9


в т.ч. по источникам финан-я






в т.ч. по источ. финан-я







в т.ч. по источникам финан-я








областной бюджет
9,4
-
4,0
5,4
-
-
областной бюджет
-
-
-4,0
-5,4
4,0
5,4

областной бюджет
9,4
-
-
-
4,0
5,4


местный бюджет
1,4
0,5
0,4
0,5
-
-
местный бюджет
1,5
1,0
-0,4
-
0,4
0,5

местный бюджет
2,9
1,5
-
0,5
0,4
0,5
24
2.4.
Строительство пешеходных зон города, включая ПИР
6,0
-
3,0
-
-
3,0
Изменить объемы финансирования по годам
-
-
-3,0
-
-
3,0
2.4.
Строительство пешеходных зон города, включая ПИР
3,0
-
-
-
-
3,0


в т.ч. по источникам финан-я






в т.ч. по источ. финан-я







в т.ч. по источникам финан-я








местный бюджет
6,0
-
3,0
-
-
3,0
местный бюджет
-
-
-3,0
-
-
3,0

местный бюджет
3,0
-
-
-
-
3,0
25
2.5.
Реконструкция автомобильной дороги от многоквартирного дома № 4 к многоквартирному дому № 7 МКР 15, включая ПИР
10,5
1,0
9,5
-
-
-
Изменить объемы финансирования по годам
-
-1,0
-9,5
-
1,0
9,5
2.5.
Реконструкция автомобильной дороги от многоквартирного дома № 4 к многоквартирному дому № 7 МКР 15, включая ПИР
10,5
-
-
-
1,0
9,5


в т.ч. по источникам финан-я






в т.ч. по источ. финан-я







в т.ч. по источникам финан-я








областной бюджет
8,5
-
8,5
-
-
-
областной бюджет
-
-
-8,5
-
-
8,5

областной бюджет
8,5
-
-
-
-
8,5


местный бюджет
2,0
1,0
1,0
-
-
-
местный бюджет
-
-1,0
-1,0
-
1,0
1,0

местный бюджет
2,0
-
-
-
1,0
1,0
26
2.6.
Реконструкция Привокзальной площади и автомобильной дороги от КПП-1 до Вокзала (ул. Вокзальная), включая ПИР
5,7
-
0,5
5,2
-
-
Изменить объемы финансирования по годам
0,3
-
5,5
-5,2
-
-
2.6.
Реконструкция Привокзальной площади и автомобильной дороги от КПП-1 до Вокзала (ул. Вокзальная), включая ПИР
6,0
-
6,0
-
-
-


в т.ч. по источникам финан-я






в т.ч. по источ. финан-я







в т.ч. по источникам финан-я








местный бюджет
5,7
-
0,5
5,2
-
-
местный бюджет
0,3
-
5,5
-5,2
-
-

местный бюджет
6,0
-
6,0
-
-
-
27
2.7.
Реконструкция ул. 305А от ПК 0 до ПК 7+90 в мкр. 21 Южного района
89,9
44,9
45,0
-
-
-
Изменить объемы финансирования по годам
-40,4
-44,9
-0,3
2,3
2,5
-
2.7.
Реконструкция ул. 305А от ПК 0 до ПК 7+90 в мкр. 21 Южного района
49,5
-
44,7
2,3
2,5
-


в т.ч. по источникам финан-я






в т.ч. по источ. финан-я







в т.ч. по источникам финан-я

-






областной бюджет
80,9
40,4
40,5
-
-
-
областной бюджет
-38,4
-40,4
2,0
-
-
-

областной бюджет
42,5
-
42,5
-
-
-


местный бюджет
9,0
4,5
4,5
-
-
-
местный бюджет
-2,0
-4,5
-2,3
2,3
2,5
-

местный бюджет
7,0
-
2,2
2,3
2,5
-
28








Включить мероприятие: 2.8. Строительство ул. 305 от ПК 9 до ПК 21+ 68.25, включая ПИР
151,0
-
1,4
-
74,8
74,8
2.8.
Строительство ул. 305 от ПК 9 до ПК 21+68.25, включая ПИР
151,0
-
1,4
-
74,8
74,8









в т.ч. по источ. финан-я







в т.ч. по источникам финан-я















областной бюджет
142,2
-
-
-
71,1
71,1

областной бюджет
142,2
-
-
-
71,1
71,1









местный бюджет
8,8
-
1,4
-
3,7
3,7

местный бюджет
8,8
-
1,4
-
3,7
3,7
29








Включить мероприятие: 2.9. Строительство ул. 308 от ПК 15+15 до ПК 27+82, включая ПИР
53,1
-
-
5,4
-
47,7
2.9.
Строительство ул. 308 от ПК 15+15 до ПК 27+82, включая ПИР
53,1
-
-
5,4
-
47,7









в т.ч. по источ. финан-я







в т.ч. по источникам финан-я















областной бюджет
45,3
-
-
-
-
45,3

областной бюджет
45,3
-
-
-
-
45,3









местный бюджет
7,8
-
-
5,4
-
2,4

местный бюджет
7,8
-
-
5,4
-
2,4
30








Включить мероприятие: 2.10. Строительство ул. 308 от ПК 15+15 до ПК 27+82, включая ПИР
14,5
-
-
-
2,1
12,4
2.10.
Строительство ул. 308 от ПК 3+95 до ПК 8+52, включая ПИР
14,5
-
-
-
2,1
12,4









в т.ч. по источ. финан-я







в т.ч. по источникам финан-я















областной бюджет
11,8
-
-
-
-
11,8

областной бюджет
11,8
-
-
-
-
11,8









местный бюджет
2,7
-
-
-
2,1
0,6

местный бюджет
2,7
-
-
-
2,1
0,6
31








Включить мероприятие: 2.11. Строительство разворотной площадки автобусного движения у жилого дома по ул. Савчука, 22 (1, 2 этап)
1,7
1,0
0,7
-
-
-
2.11.
Строительство разворотной площадки автобусного движения у жилого дома по ул. Савчука, 22 (1, 2 этап)
1,7
1,0
0,7
-
-
-









в т.ч. по источ. финан-я







в т.ч. по источникам финан-я















местный бюджет
1,7
1,0
0,7
-
-
-

местный бюджет
1,7
1,0
0,7
-
-
-
32
2.8.
Реконструкция Центральной площади города
38,5
38,5
-
-
-
-
Изменить объемы финансирования по годам
-30,6
-30,6
-
-
-
-
2.12.
Реконструкция Центральной площади города
7,9
7,9
-
-
-
-


в т.ч. по источникам финан-я






в т.ч. по источ. финан-я







в т.ч. по источникам финан-я








областной бюджет
36,5
36,5
-
-
-
-
областной бюджет
-36,5
-36,5
-
-
-
-

областной бюджет
-
-
-
-
-
-


местный бюджет
2,0
2,0
-
-
-
-
местный бюджет
5,9
5,9
-
-
-
-

местный бюджет
7,9
7,9
-
-
-
-
33
2.9.
Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения Объездное шоссе, включая ПИР
142,8
-
10,6
66,1
66,1
-
Изменить объемы финансирования по годам
-128,9
8,9
-10,6
-61,1
-66,1
-
2.13.
Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения Объездное шоссе, включая ПИР
13,9
8,9
-
5,0
-
-


в т.ч. по источникам финан-я






в т.ч. по источ. финан-я







в т.ч. по источникам финан-я








областной бюджет
119,0
-
-
59,5
59,5
-
областной бюджет
-119,0
-
-
-59,5
-59,5
-

областной бюджет
-
-
-
-
-
-


местный бюджет
23,8
-
10,6
6,6
6,6
-
местный бюджет
-9,9
8,9
-10,6
-1,6
-6,6
-

местный бюджет
13,9
8,9
-
5,0
-
-

3. Жилищно-коммунальное хозяйство
3. Жилищно-коммунальное хозяйство
34
3.1.
Реконструкция двух ячеек ГПП-1 ОАО "УЭХК"
4,5
-
-
-
4,5
-
Изменить объемы финансирования
1,2
-
5,7
-
-4,5
-
3.1.
Реконструкция двух ячеек ГПП-1 ОАО "УЭХК"
5,7
-
5,7
-
-
-


в т.ч. по источникам финан-я






в т.ч. по источ. финан-я







в т.ч. по источникам финан-я








местный бюджет
4,5
-
-
-
4,5
-
местный бюджет
1,2
-
5,7
-
-4,5
-

местный бюджет
5,7
-
5,7
-
-
-
35
3.2.
Реконструкция кабельной трассы 6 кВ от ГПП-1 УЭХК до Водогрейной котельной
2,1
-
-
-
-
2,1
Изменить объемы финансирования
5,9
-
8,0
-
-
-2,1
3.2.
Реконструкция кабельной трассы 6 кВ от ГПП-1 УЭХК до Водогрейной котельной
8,0
-
8,0
-
-
-


в т.ч. по источникам финан-я






в т.ч. по источ. финан-я







в т.ч. по источникам финан-я








внебюджетные средства
2,1
-
-
-
-
2,1
внебюджетные средства
5,9
-
8,0
-
-
-2,1

внебюджетные средства
8,0
-
8,0
-
-
-
36
3.3.
Строительство трансформаторных подстанций, выполнение кабельных линий до потребителей (2 и 3 очереди), включая ПИР
50,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
Изменить объемы финансирования по годам
-12,1
-10,0
-2,1
-1,7
-1,3
3,0
3.3.
Строительство трансформаторных подстанций, выполнение кабельных линий до потребителей (2 и 3 очереди), включая ПИР
37,9
-
7,9
8,3
8,7
13,0


в т.ч. по источникам финан-я






в т.ч. по источ. финан-я







в т.ч. по источникам финан-я








федеральный бюджет
42,6
8,5
8,5
8,5
8,5
8,6
федеральный бюджет
-42,6
-8,5
-8,5
-8,5
-8,5
-8,6

федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-


местный бюджет
7,4
1,5
1,5
1,5
1,5
1,4
местный бюджет
30,5
-1,5
6,4
6,8
7,2
11,6

местный бюджет
37,9
-
7,9
8,3
8,7
13,0
37
3.4.
Реконструкция системы электроснабжения мкр. 2
78,0
42,8
35,2
-
-
-
Изменить источники и объемы финансирования по годам
-39,2
-33,3
-10,9
5,0


3.4.
Реконструкция системы электроснабжения мкр. 2
38,8
9,5
24,3
5,0
-
-


в т.ч. по источникам финан-я






в т.ч. по источ. финан-я







в т.ч. по источникам финан-я








федеральный бюджет
78,0
42,8
35,2
-
-
-
федеральный бюджет
-78,0
-42,8
-35,2
-
-
-

федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-


местный бюджет
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
38,8
9,5
24,3
5,0
-
-

местный бюджет
38,8
9,5
24,3
5,0
-
-
38
3.5.
Реконструкция распределительных сетей 0,4 кВ в мкр. 1, 3, включая ПИР
79,0
15,8
15,8
15,8
15,8
15,8
Изменить источники и объемы финансирования по годам
-63,2
-15,8
-15,8
-15,8
-15,8

3.5.
Реконструкция распределительных сетей 0,4 кВ в мкр. 1, 3, включая ПИР
15,8
-
-
-
-
15,8


в т.ч. по источникам финан-я






в т.ч. по источ. финан-я







в т.ч. по источникам финан-я








федеральный бюджет
63,2
-
15,8
15,8
15,8
15,8
федеральный бюджет
-63,2
-
-15,8
-15,8
-15,8
-15,8

федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-


местный бюджет
15,8
15,8
-
-
-
-
местный бюджет

-15,8
-
-
-
15,8

местный бюджет
15,8
-
-
-
-
15,8
39
3.6.
Реконструкция системы электроснабжения п. Мурзинка (2-я очередь)
41,5
-
15,0
15,0
11,5
-
Изменить источники и объемы финансирования по годам

-
-5,5
-8,3
3,5
10,3
3.6.
Реконструкция системы электроснабжения п. Мурзинка (2-я очередь)
41,5
-
9,5
6,7
15,0
10,3


в т.ч. по источникам финан-я






в т.ч. по источ. финан-я







в т.ч. по источникам финан-я








федеральный бюджет
41,5
-
15,0
15,0
11,5
-
федеральный бюджет
-41,5
-
-15,0
-15,0
-11,5
-

федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-


местный бюджет
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
41,5
-
9,5
6,7
15,0
10,3

местный бюджет
41,5
-
9,5
6,7
15,0
10,3
40
3.7.
Реконструкция системы электроснабжения с. Тарасково, д. д. Елани, Починок и Пальники, включая ПИР
40,0
-
5,0
5,0
30,0
-
Изменить объемы финансирования по годам
-14,8
-
-3,5
1,6
-22,9
10,0
3.7.
Реконструкция системы электроснабжения с. Тарасково, д. д. Елани, Починок и Пальники, включая ПИР
25,2
-
1,5
6,6
7,1
10,0


в т.ч. по источникам финан-я






в т.ч. по источ. финан-я







в т.ч. по источникам финан-я








федеральный бюджет
35,0
-
-
5,0
30,0
-
федеральный бюджет
-35,0
-
-
-5,0
-30,0
-

федеральный бюджет

-
-
-
-
-


местный бюджет
5,0
-
5,0
-
-
-
местный бюджет
20,2
-
-3,5
6,6
7,1
10,0

местный бюджет
25,2
-
1,5
6,6
7,1
10,0
41
3.8.
Реконструкция энергоснабжения в зоне отдыха НГО
120,8
-
50,2
70,6
-
-
Изменить объемы финансирования по годам
-113,6
-
-50,2
-70,6
-
7,2
3.8.
Реконструкция энергоснабжения в зоне отдыха НГО
7,2
-
-
-
-
7,2


в т.ч. по источникам финан-я






в т.ч. по источ. финан-я







в т.ч. по источникам финан-я








федеральный бюджет
120,8
-
50,2
70,6
-
-
федеральный бюджет
-113,6
-
-50,2
-70,6
-
7,2

федеральный бюджет
7,2
-
-
-
-
7,2
42
3.9.
Строительство распределительной подстанции 110/6 кВт с внешними сетями для развития электроснабжения на площадке промышленного производства
104,6
12,0
46,3
46,3
-
-
Изменить объемы финансирования по годам
-
-12,0
-46,3
-34,3
46,3
46,3
3.9.
Строительство распределительной подстанции 110/6 кВт с внешними сетями для развития электроснабжения на площадке промышленного производства
104,6
-
-
12,0
46,3
46,3


в т.ч. по источникам финан-я






в т.ч. по источ. финан-я







в т.ч. по источникам финан-я








областной бюджет
100,0
12,0
44,0
44,0
-
-
областной бюджет
-
-12,0
-44,0
-32,0
44,0
44,0

областной бюджет
100,0
-
-
12,0
44,0
44,0


местный бюджет
4,6
-
2,3
2,3
-
-
местный бюджет
-
-
-2,3
-2,3
2,3
2,3

местный бюджет
4,6
-
-
-
2,3
2,3
43
3.10.
Реконструкция тепломагистрали № 2 2Ду = 500 мм на участке от ул. Герцена, 1 до ул. Мичурина, 13 (УТ-"Г")
64,0
-
-
31,8
32,2
-
Изменить источники и объемы финансирования по годам
-
31,8
32,2
-31,8
-32,2
-
3.10.
Реконструкция тепломагистрали № 2 2Ду = 500 мм на участке от ул. Герцена, 1 до ул. Мичурина, 13 (УТ-"Г")
64,0
31,8
32,2
-
-
-


в т.ч. по источникам финан-я






в т.ч. по источ. финан-я







в т.ч. по источникам финан-я








федеральный бюджет
64,0
-
-
31,8
32,2
-
федеральный бюджет
-64,0
-
-
-31,8
-32,2
-

федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-


внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
внебюджетные средства
64,0
31,8
32,2
-
-
-

внебюджетные средства
64,0
31,8
32,2
-
-
-
44
3.11.
Реконструкция тепломагистрали № 2 от ТК-78 до НПС-ТП-2 (ул. Ленина 57а) и от ТП-2 до инфекционного корпуса, включая ПИР
65,9
25,8
15,1
25,0
-
-
Изменить объемы финансирования по годам
-36,4
-25,8
10,1
-23,4
2,7
-
3.11.
Реконструкция тепломагистрали № 2 от ТК-78 до НПС-ТП-2 (ул. Ленина 57а) и от ТП-2 до инфекционного корпуса, включая ПИР
29,5
-
25,2
1,6
2,7
-


в т.ч. по источникам финан-я






в т.ч. по источ. финан-я







в т.ч. по источникам финан-я








областной бюджет
54,5
18,4
13,6
22,5
-
-
областной бюджет
-35,2
-18,4
5,7
-22,5
-
-

областной бюджет
19,3
-
19,3
-
-
-


местный бюджет
11,4
7,4
1,5
2,5
-
-
местный бюджет
-1,2
-7,4
4,4
-0,9
2,7
-

местный бюджет
10,2
-
5,9
1,6
2,7
-
45
3.12.
Реконструкция тепломагистрали № 1 2Ду = 400 мм от П-1 (район Стелы) до НПС-ТП-1 (ул. Заречная, 1б) (Т2 Ду 500 мм. L = 1157 м, включая ПИР
91,4
-
-
15,0
38,2
38,2
Изменить источники и объемы финансирования по годам
-
-
-
-
-
-
3.12.
Реконструкция тепломагистрали № 1 2Ду = 400 мм от П-1 (район Стелы) до НПС-ТП-1 (ул. Заречная, 1б) (Т2 Ду 500 мм. L = 1157 м, включая ПИР
91,4
-
-
15,0
38,2
38,2


в т.ч. по источникам финан-я






в т.ч. по источ. финан-я







в т.ч. по источникам финан-я








федеральный бюджет
76,4
-
-
-
38,2
38,2
федеральный бюджет
-76,4
-
-
-
-38,2
-38,2

федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-


областной бюджет

-
-
-
-
-
областной бюджет
68,8
-
-
-
34,4
34,4

областной бюджет
68,8
-
-
-
34,4
34,4


местный бюджет
15,0
-
-
15,0
-
-
местный бюджет
7,6
-
-
-
3,8
3,8

местный бюджет
22,6
-
-
15,0
3,8
3,8
46
3.13.
Реконструкция тепломагистрали № 2 2Ду 500 от ТЭЦ ОАО "УЭХК" до ул. Герцена, включая ПИР
89,0
-
-
15,0
37,0
37,0
Изменить источники и объемы финансирования по годам
-37,0
-
-
-15,0
-22,0
-
3.13.
Реконструкция тепломагистрали № 2 2Ду 500 от ТЭЦ ОАО "УЭХК" до ул. Герцена, включая ПИР
52,0
-
-
-
15,0
37,0


в т.ч. по источникам финан-я






в т.ч. по источ. финан-я







в т.ч. по источникам финан-я








федеральный бюджет
74,0
-
-
-
37,0
37,0
федеральный бюджет
-74,0
-
-
-
-37,0
-37,0

федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-


областной бюджет

-
-
-
-
-
областной бюджет
33,3
-
-
-
-
33,3

областной бюджет
33,3
-
-
-
-
33,3


местный бюджет
15,0
-
-
15,0
-
-
местный бюджет
3,7
-
-
-15,0
15,0
3,7

местный бюджет
18,7
-
-
-
15,0
3,7
47
3.14.
Реконструкция тепломагистрали № 3 2Ду = 500 от П-1Н до К-В, включая ПИР
70,5
-
-
-
18,0
52,5
Изменить источники и объемы финансирования по годам
-52,5
-
-
-
-
-34,5
3.14.
Реконструкция тепломагистрали № 3 2Ду = 500 от П-1Н до К-В, включая ПИР
18,0
-
-
-
-
18,0


в т.ч. по источникам финан-я






в т.ч. по источ. финан-я







в т.ч. по источникам финан-я








федеральный бюджет
52,5
-
-
-
-
52,5
федеральный бюджет
-52,5
-
-
-
-
-52,5

федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-


областной бюджет
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-

областной бюджет
-
-
-
-
-
-


местный бюджет
18,0
-
-
-
18,0
-
местный бюджет
-
-
-
-
-18,0
18,0

местный бюджет
18,0
-
-
-
-
18,0
48
3.15.
Реконструкция участка тепломагистрали № 1 2Ду = 500 от ТК-22 до ТК-25, включая ПИР
17,0
2,0
15,0
-
-
-
Изменить объемы финансирования по годам
-
-2,0
-15,0
-
2,0
15,0
3.15.
Реконструкция участка тепломагистрали № 1 2Ду = 500 от ТК-22 до ТК-25, включая ПИР
17,0
-
-
-
2,0
15,0


в т.ч. по источникам финан-я






в т.ч. по источ. финан-я







в т.ч. по источникам финан-я








федеральный бюджет
15,0
-
15,0
-
-
-
федеральный бюджет
-15,0
-
-15,0
-
-
-

федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-


местный бюджет
2,0
2,0
-
-
-
-
местный бюджет
15,0
-2,0
-
-
2,0
15,0

местный бюджет
17,0
-
-
-
2,0
15,0
49
3.16.
Капитальный ремонт магистральной тепловой сети № 1 2Ду = 700 на участке от УТ-7 до П-3, включая ПИР
27,0
14,0
13,0
-
-
-
Изменить объемы финансирования по годам
-13,0
-14,0
-13,0
-
-
14,0
3.16.
Капитальный ремонт магистральной тепловой сети № 1 2Ду = 700 на участке от УТ-7 до П-3, включая ПИР
14,0
-
-
-
-
14,0


в т.ч. по источникам финан-я






в т.ч. по источ. финан-я







в т.ч. по источникам финан-я








областной бюджет
26,0
13,0
13,0
-
-
-
областной бюджет
-13,0
-13,0
-13,0
-
-
13,0

областной бюджет
13,0
-
-
-
-
13,0


местный бюджет
1,0
1,0
-
-
-
-
местный бюджет
-
-1,0
-
-
-
1,0

местный бюджет
1,0
-
-
-
-
1,0
50
3.17.
Строительство павильона на месте павильонов П-1А и П-Н2 со вставкой на тепломагистралях № 2 и № 3
28,0
-
14,0
14,0
-
-
Изменить источники и объемы финансирования по годам
-14,0

-14,0
-14,0

14,0
3.17.
Строительство павильона на месте павильонов П-1А и П-Н2 со вставкой на тепломагистралях № 2 и № 3
14,0
-
-
-
-
14,0


в т.ч. по источникам финан-я






в т.ч. по источ. финан-я







в т.ч. по источникам финан-я








федеральный бюджет
28,0
-
14,0
14,0
-
-
федеральный бюджет
-28,0
-
-14,0
-14,0
-
-

федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-


местный бюджет

-
-
-
-
-
местный бюджет
14,0
-
-
-
-
14,0

местный бюджет
14,0
-
-
-
-
14,0
51
3.18.
Организация подземного источника питьевого водоснабжения города, включая ПИР
278,8
8,4
67,6
67,6
67,6
67,6
Изменить источники и объемы финансирования по годам
-270,4
-8,4
-67,6
-67,6
-67,6
-59,2
3.18.
Организация подземного источника питьевого водоснабжения города, включая ПИР
8,4
-
-
-
-
8,4


в т.ч. по источникам финан-я






в т.ч. по источ. финан-я







в т.ч. по источникам финан-я








федеральный бюджет
270,4
-
67,6
67,6
67,6
67,6
федеральный бюджет
-270,4
-
-67,6
-67,6
-67,6
-67,6

федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-


местный бюджет
8,4
8,4
-
-
-
-
местный бюджет
-
-8,4
-
-
-
8,4

местный бюджет
8,4
-
-
-
-
8,4
52
3.19.
Реконструкция водозаборных сооружений и сооружений водоподготовки, включая ПИР
203,0
-
22,5
22,5
79,0
79,0
Изменить источники и объемы финансирования по годам
-158,0
-
-22,5
-22,5
-
-
3.19.
Реконструкция водозаборных сооружений и сооружений водоподготовки, включая ПИР
45,0
-
-
-
22,5
22,5


в т.ч. по источникам финан-я






в т.ч. по источ. финан-я







в т.ч. по источникам финан-я








областной бюджет
79,0
-
-
-
39,5
39,5
областной бюджет
-79,0
-
-
-
-39,5
-39,5

областной бюджет
-
-
-
-
-
-


местный бюджет
45,0
-
22,5
22,5
-
-
местный бюджет

-
-22,5
-22,5
22,5
22,5

местный бюджет
45,0
-
-
-
22,5
22,5


внебюджетные средства
79,0
-
-
-
39,5
39,5
внебюджетные средства
-79,0
-
-
-
-39,5
-39,5

внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
53
3.20.
Техническое перевооружение склада хлора цеха подъема и очистки воды (ЦПОВ), включая ПИР
16,3
7,9
8,4
-
-
-
Изменить объемы финансирования по годам
-
-7,9
-8,4
-
7,9
8,4
3.20.
Техническое перевооружение склада хлора цеха подъема и очистки воды (ЦПОВ), включая ПИР
16,3
-
-
-
7,9
8,4


в т.ч. по источникам финан-я






в т.ч. по источ. финан-я







в т.ч. по источникам финан-я








областной бюджет
14,7
7,1
7,6
-
-
-
областной бюджет
-
-7,1
-7,6
-
7,1
7,6

областной бюджет
14,7
-
-
-
7,1
7,6


местный бюджет
1,6
0,8
0,8
-
-
-
местный бюджет
-
-0,8
-0,8
-
0,8
0,8

местный бюджет
1,6
-
-
-
0,8
0,8
54
3.21.
Модернизация сетей водоснабжения города
151,8
27,8
29,1
30,5
32,2
32,2
Изменить объемы финансирования по годам
-86,2
-27,8
-29,1
-21,8
-4,4
-3,1
3.21.
Модернизация сетей водоснабжения города
65,6
-
-
8,7
27,8
29,1


в т.ч. по источникам финан-я






в т.ч. по источ. финан-я







в т.ч. по источникам финан-я








областной бюджет
68,3
12,5
13,1
13,7
14,5
14,5
областной бюджет
-42,7
-12,5
-13,1
-13,7
-2,0
-1,4

областной бюджет
25,6
-
-
-
12,5
13,1


местный бюджет
15,2
2,8
2,9
3,1
3,2
3,2
местный бюджет
-0,8
-2,8
-2,9
5,6
-0,4
-0,3

местный бюджет
14,4
-
-
8,7
2,8
2,9


внебюджетные средства
68,3
12,5
13,1
13,7
14,5
14,5
внебюджетные средства
-42,7
-12,5
-13,1
-13,7
-2,0
-1,4

внебюджетные средства
25,6
-
-
-
12,5
13,1
55
3.22.
Строительство сетей водоснабжения сельских населенных пунктов, включая ПИР, и строительство противопожарного водопровода в п. Мурзинка
69,1
10,3
14,7
14,7
14,7
14,7
Изменить источники и объемы финансирования по годам
-29,4
-10,3
-14,7
-4,4
-
-
3.22.
Строительство сетей водоснабжения сельских населенных пунктов, включая ПИР, и строительство противопожарного водопровода в п. Мурзинка
39,7
-
-
10,3
14,7
14,7


в т.ч. по источникам финан-я






в т.ч. по источ. финан-я







в т.ч. по источникам финан-я








федеральный бюджет
40,0
-
10,0
10,0
10,0
10,0
федеральный бюджет
-40,0
-
-10,0
-10,0
-10,0
-10,0

федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-


областной бюджет
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
20,0
-
-
-
10,0
10,0

областной бюджет
20,0
-
-
-
10,0
10,0


местный бюджет
10,3
10,3
-
-
-
-
местный бюджет
-
-10,3
-
10,3
-
-

местный бюджет
10,3
-
-
10,3
-
-


внебюджетные средства
18,8
-
4,7
4,7
4,7
4,7
внебюджетные средства
-9,4
-
-4,7
-4,7
-
-

внебюджетные средства
9,4
-
-
-
4,7
4,7
56
3.23.
Реконструкция канализационных очистных сооружений города
109,9
-
-
20,0
25,0
64,9
Изменить объемы финансирования по годам
-89,9
-
-
-20,0
-25,0
-44,9
3.23.
Реконструкция канализационных очистных сооружений города
20,0
-
-
-
-
20,0


в т.ч. по источникам финан-я






в т.ч. по источ. финан-я







в т.ч. по источникам финан-я








федеральный бюджет
32,5
-
-
-
-
32,5
федеральный бюджет
-32,5
-
-
-
-
-32,5

федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-


местный бюджет
45,0
-
-
20,0
25,0
-
местный бюджет
-
-
-
-20,0
-25,0
20,0

местный бюджет
20,0
-
-
-
-
20,0


внебюджетные средства
32,4
-
-
-
-
32,4
внебюджетные средства
-32,4
-
-
-
-
-32,4

внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
57
3.24.
Техническое перевооружение склада хлора цеха очистки бытовых стоков (ЦОБС), включая ПИР
8,3
-
-
-
-
-
Изменить объемы финансирования по годам
1,5
-8,3
1,5
8,3

-
3.24.
Техническое перевооружение склада хлора цеха очистки бытовых стоков (ЦОБС), включая ПИР
9,8
-
1,5
8,3

-


в т.ч. по источникам финан-я






в т.ч. по источ. финан-я







в т.ч. по источникам финан-я








областной бюджет
7,5
7,5
-
-
-
-
областной бюджет
-
-7,5
-
7,5
-
-

областной бюджет
7,5
-
-
7,5
-
-


местный бюджет
0,8
0,8
-
-
-
-
местный бюджет
1,5
-0,8
1,5
0,8
-
-

местный бюджет
2,3
-
1,5
0,8
-
-
58
3.25.
Строительство газопровода высокого давления от б/о "Лесные дали" до д. Починок (2 этап)
84,7
24,1
33,9
26,7
-
-
Изменить объемы финансирования по годам
-50,4
-10,7
-13,0
-26,7
-
-
3.25.
Строительство газопровода высокого давления от б/о "Лесные дали" до д. Починок (2 этап)
34,3
13,4
20,9
-
-
-


в т.ч. по источникам финан-я






в т.ч. по источ. финан-я







в т.ч. по источникам финан-я








областной бюджет
76,2
21,7
30,5
24,0
-
-
областной бюджет
-47,8
-9,7
-14,1
-24,0
-
-

областной бюджет
28,4
12,0
16,4
-
-
-


местный бюджет
8,5
2,4
3,4
2,7
-
-
местный бюджет
-2,6
-1,0
1,1
-2,7
-
-

местный бюджет
5,9
1,4
4,5
-
-
-
59
3.27.
Строительство газопровода от места врезки в газопровод среднего давления до ГРП и газорегуляторного пункта кв. 50
26,7
13,0
13,7
-
-
-
Изменить объемы финансирования по годам
5,3
-13,0
12,6
2,8
2,9
-
3.27.
Строительство газопровода от места врезки в газопровод среднего давления до ГРП и газорегуляторного пункта кв. 50
32,0
-
26,3
2,8
2,9
-


в т.ч. по источникам финан-я






в т.ч. по источ. финан-я







в т.ч. по источникам финан-я








федеральный бюджет
26,7
13,0
13,7
-
-
-
федеральный бюджет
-26,7
-13,0
-13,7
-
-
-

федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-


областной бюджет
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
23,7
-
23,7
-
-
-

областной бюджет
23,7
-
23,7
-
-
-


местный бюджет
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
8,3
-
2,6
2,8
2,9
-

местный бюджет
8,3
-
2,6
2,8
2,9
-
60
3.28.
Перевод квартир на природный газ, включая ПИР
20,5
2,5
18,0
-
-
-
Изменить объемы финансирования по годам
11,7
-2,5
-18,0
5,2
27,0
-
3.28.
Перевод квартир на природный газ, включая ПИР
32,2
-
-
5,2
27,0
-


в т.ч. по источникам финан-я






в т.ч. по источ. финан-я







в т.ч. по источникам финан-я








федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
-18,0
-
-18,0
-
-
-

федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-


областной бюджет
18,0
-
18,0
-
-
-
областной бюджет
20,0
-
-
-
20,0
-

областной бюджет
20,0
-
-
-
20,0
-


местный бюджет
2,5
2,5
-
-
-
-
местный бюджет
9,7
-2,5
-
5,2
7,0
-

местный бюджет
12,2
-
-
5,2
7,0
-
61
3.29.
Строительство уличного газопровода в с. Тарасково
22,7
22,7
-
-
-
-
Изменить источники и объемы финансирования по годам
66,0
0,1
-
40,2
3,0
22,7
3.29.
Строительство уличного газопровода в с. Тарасково
88,7
22,8
-
40,2
3,0
22,7


в т.ч. по источникам финан-я






в т.ч. по источ. финан-я







в т.ч. по источникам финан-я








федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
8,2
8,2
-
-
-
-

федеральный бюджет
8,2
8,2
-
-
-
-


областной бюджет
20,4
20,4
-
-
-
-
областной бюджет
48,5
-8,1
-
36,2
-
20,4

областной бюджет
68,9
12,3
-
36,2
-
20,4


местный бюджет
2,3
2,3
-
-
-
-
местный бюджет
9,3
-
-
4,0
3,0
2,3

местный бюджет
11,6
2,3
-
4,0
3,0
2,3
62
3.30.
Строительство уличного газопровода в д. Починок, включая ПИР
15,7
-
1,6
6,7
7,4
-
Изменить объемы финансирования по годам
0,2
-
-1,4
-5,1
6,7
-
3.30.
Строительство уличного газопровода в д. Починок, включая ПИР
15,9
-
0,2
1,6
14,1
-


в т.ч. по источникам финан-я






в т.ч. по источ. финан-я







в т.ч. по источникам финан-я








областной бюджет
9,8
-
-
4,7
5,1
-
областной бюджет
2,9
-
-
-4,7
7,6
-

областной бюджет
12,7
-
-
-
12,7
-


местный бюджет
5,9
-
1,6
2,0
2,3
-
местный бюджет
-2,7
-
-1,4
-0,4
-0,9
-

местный бюджет
3,2
-
0,2
1,6
1,4
-
63
3.31.
Строительство уличного газопровода в п. Мурзинка, включая ПИР
53,3
2,3
30,7
20,3
-
-
Изменить объемы финансирования по годам
-20,3
-2,3
-30,7
-20,3
2,3
30,7
3.31.
Строительство уличного газопровода в п. Мурзинка, включая ПИР
33,0
-
-
-
2,3
30,7


в т.ч. по источникам финан-я






в т.ч. по источ. финан-я







в т.ч. по источникам финан-я








областной бюджет
37,0
-
22,1
14,9
-
-
областной бюджет
-9,4
-
-22,1
-14,9
-
27,6

областной бюджет
27,6
-
-
-
-
27,6


местный бюджет
16,3
2,3
8,6
5,4
-
-
местный бюджет
-10,9
-2,3
-8,6
-5,4
2,3
3,1

местный бюджет
5,4
-
-
-
2,3
3,1
64
3.32.
Строительство уличного газопровода в д. Пальники, включая ПИР
8,0
-
-
1,7
3,4
2,9
Изменить объемы финансирования по годам
-6,3
-
-
-1,7
-3,4
-1,2
3.32.
Строительство уличного газопровода в д. Пальники, включая ПИР
1,7
-
-
-
-
1,7


в т.ч. по источникам финан-я






в т.ч. по источ. финан-я







в т.ч. по источникам финан-я








областной бюджет
5,7
-
-
-
3,1
2,6
областной бюджет
-5,7
-
-
-
-3,1
-2,6

областной бюджет

-
-
-
-
-


местный бюджет
2,3
-
-
1,7
0,3
0,3
местный бюджет
-0,6
-
-
-1,7
-0,3
1,4

местный бюджет
1,7
-
-
-
-
1,7
65
3.33.
Строительство уличного газопровода в д. Елани, включая ПИР
13,0
-
-

2,0
11,0
Изменить объемы финансирования по годам
-11,0
-
-

-2,0
-9,0
3.33.
Строительство уличного газопровода в д. Елани, включая ПИР
2,0
-
-
-
-
2,0


в т.ч. по источникам финан-я






в т.ч. по источ. финан-я







в т.ч. по источникам финан-я








областной бюджет
5,5
-
-
-
-
5,5
областной бюджет
-5,5
-
-
-
-
-5,5

областной бюджет

-
-
-
-
-


местный бюджет
7,5
-
-
-
2,0
5,5
местный бюджет
-5,5
-
-
-
-2,0
-3,5

местный бюджет
2,0
-
-
-
-
2,0
66
3.34.
Комплексное благоустройство дворовых территорий
336,5
83,8
114,0
138,7
-
-
Изменить объемы финансирования по годам
-298,1
-73,9
-107,0
-131,7
7,0
7,5
3.34.
Комплексное благоустройство дворовых территорий
38,4
9,9
7,0
7,0
7,0
7,5


в т.ч. по источникам финан-я






в т.ч. по источ. финан-я







в т.ч. по источникам финан-я








областной бюджет
297,0
72,0
99,0
126,0
-
-
областной бюджет
-283,4
-65,4
-92,0
-126,0
-
-

областной бюджет
13,6
6,6
7,0
-
-
-


местный бюджет
39,5
11,8
15,0
12,7
-
-
местный бюджет
-14,7
-8,5
-15,0
-5,7
7,0
7,5

местный бюджет
24,8
3,3
-
7,0
7,0
7,5
67
3.35.
Реконструкция бани в д. Починок, включая ПИР
10,6
1,0
4,5
5,1
-

Изменить объемы финансирования по годам
-9,6
-1,0
-4,5
-5,1
-
1,0
3.35.
Реконструкция бани в д. Починок, включая ПИР
1,0
-
-
-
-
1,0


в т.ч. по источникам финан-я






в т.ч. по источ. финан-я







в т.ч. по источникам финан-я








местный бюджет
10,6
1,0
4,5
5,1
-
-
местный бюджет
-9,6
-1,0
-4,5
-5,1
-
1,0

местный бюджет
1,0
-
-
-
-
1,0
68
3.36.
Строительство сетей промышленной зоны НГО (сети электроснабжения, сети водоснабжения и водоотведения, сети теплоснабжения, газопровод, дорожное строительство)
198,0
18,0
96,5
83,5
-
-
Дополнить формулировку словами: "включая ПИР". Изменить объемы финансирования по годам
-6,4
-6,4
-96,5
13,0
83,5
-
3.36.
Строительство сетей промышленной зоны НГО (сети электроснабжения, сети водоснабжения и водоотведения, сети теплоснабжения, газопровод, дорожное строительство), включая ПИР
191,6
11,6
-
96,5
83,5
-


в т.ч. по источникам финан-я






в т.ч. по источ. финан-я







в т.ч. по источникам финан-я








федеральный бюджет
144,0
-
78,5
65,5
-
-
федеральный бюджет

-
-78,5
13,0
65,5
-

федеральный бюджет
144,0
-
-
78,5
65,5
-


областной бюджет
36,0
-
18,0
18,0
-
-
областной бюджет
11,6
11,6
-18,0
-
18,0
-

областной бюджет
47,6
11,6
-
18,0
18,0
-


местный бюджет
18,0
18,0
-
-
-
-
местный бюджет
-18,0
-18,0
-
-
-
-

местный бюджет
-
-
-
-
-
-
69
3.37.
Проектирование и монтаж системы учета, передачи и обработки данных топливно-энергетических ресурсов города
11,0
1,0
10,0
-
-
-
Изменить объемы финансирования по годам
16,2
-1,0
-3,2
6,8
6,8
6,8
3.37.
Проектирование и монтаж системы учета, передачи и обработки данных топливно-энергетических ресурсов города
27,2
-
6,8
6,8
6,8
6,8


в т.ч. по источникам финан-я






в т.ч. по источ. финан-я







в т.ч. по источникам финан-я








местный бюджет
11,0
1,0
10,0
-
-
-
местный бюджет
-11,0
-1,0
-10,0
-
-
-

местный бюджет
-
-
-
-
-
-


внебюджетные средства

-
-
-
-
-
внебюджетные средства
27,2
-
6,8
6,8
6,8
6,8

внебюджетные средства
27,2
-
6,8
6,8
6,8
6,8
70
3.38.
Установка в многоквартирных домах и зданиях, находящихся в муниципальной собственности, приборов учета потребления энергетических ресурсов
263,2
105,3
105,3
52,6
-
-
Изменить объемы финансирования по годам
-155,7
-95,3
-7,8
-52,6
-
-
3.38.
Установка в многоквартирных домах и зданиях, находящихся в муниципальной собственности, приборов учета потребления энергетических ресурсов
105,7
10,0
95,7
-
-
-


в т.ч. по источникам финан-я






в т.ч. по источ. финан-я







в т.ч. по источникам финан-я








областной бюджет
250,0
100,0
100,0
50,0
-
-
областной бюджет
-250,0
-100,0
-100,0
-50,0
-
-

областной бюджет
-
-
-
-
-
-


местный бюджет
13,2
5,3
5,3
2,6
-
-
местный бюджет
84,3
-5,3
92,2
-2,6
-
-

местный бюджет
95,7
-
95,7
-
-
-


внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
внебюджетные средства
10,0
10,0
-
-
-
-

внебюджетные средства
10,0
10,0
-
-
-
-
71
3.39.
Разработка схемы водоснабжения и водоотведения, корректировка схемы теплоснабжения НГО
15,0
15,0
-
-
-
-
Изменить источники и объемы финансирования по годам
-7,0
-15,0
8,0
-
-
-
3.39.
Разработка схемы водоснабжения и водоотведения, корректировка схемы теплоснабжения НГО
8,0
-
8,0
-
-
-


в т.ч. по источникам финан-я






в т.ч. по источ. финан-я







в т.ч. по источникам финан-я








областной бюджет
15,0
15,0
-
-
-
-
областной бюджет
-15,0
-15,0
-
-
-
-

областной бюджет
-
-
-
-
-
-


местный бюджет
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
8,0
-
8,0
-
-
-

местный бюджет
8,0
-
8,0
-
-
-
72








Включить мероприятие: 3.40. Модернизация лифтового оборудования
87,0
28,0
29,1
4,4
4,6
20,9
3.40.
Модернизация лифтового оборудования
87,0
28,0
29,1
4,4
4,6
20,9









в т.ч. по источ. финан-я







в т.ч. по источникам финан-я















областной бюджет
48,0
23,0
25,0
-
-
-

областной бюджет
48,0
23,0
25,0
-
-
-









местный бюджет
26,1
3,6
2,8
2,9
3,1
13,7

местный бюджет
26,1
3,6
2,8
2,9
3,1
13,7









внебюджетные средства
12,9
1,4
1,3
1,5
1,5
7,2

внебюджетные средства
12,9
1,4
1,3
1,5
1,5
7,2
73








Включить мероприятие: 3.41. Проведение капитального ремонта жилых домов
111,8
83,8
8,9
19,1
-
-
3.41.
Проведение капитального ремонта жилых домов
111,8
83,8
8,9
19,1
-
-









в т.ч. по источ. финан-я




-


в т.ч. по источникам финан-я















федеральный бюджет
25,0
25,0
-
-
-
-

федеральный бюджет
25,0
25,0
-
-
-
-









областной бюджет
30,7
30,7
-
-
-
-

областной бюджет
30,7
30,7
-
-
-
-









местный бюджет
44,1
16,1
8,9
19,1
-
-

местный бюджет
44,1
16,1
8,9
19,1
-
-









внебюджетные средства
12,0
12,0
-
-
-
-

внебюджетные средства
12,0
12,0
-
-
-
-
74








Включить мероприятие: 3.42. Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания
187,1
91,8
72,3
7,4
7,8
7,8
3.42.
Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания
187,1
91,8
72,3
7,4
7,8
7,8









в т.ч. по источ. финан-я







в т.ч. по источникам финан-я















областной бюджет
138,9
75,4
63,5
-
-
-

областной бюджет
138,9
75,4
63,5
-
-
-









местный бюджет
38,5
8,4
7,1
7,4
7,8
7,8

местный бюджет
38,5
8,4
7,1
7,4
7,8
7,8









внебюджетные средства
9,7
8,0
1,7
-
-
-

внебюджетные средства
9,7
8,0
1,7
-
-
-

ПОДПРОЕКТ "РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ УГЛЕРОДНОГО ВОЛОКНА"

3. Жилищно-коммунальное хозяйство
3. Жилищно-коммунальное хозяйство
75
3.1.
Создание закрытой системы теплоснабжения города с применением перспективных технологий и материалов
9,4
9,4
-
-
-
-
Изменить источники и объемы финансирования по годам
22,4
22,4
-
-
-
-
3.1.
Создание закрытой системы теплоснабжения города с применением перспективных технологий и материалов
31,8
31,8
-
-
-
-


в т.ч. по источникам финан-я






в т.ч. по источ. финан-я







в т.ч. по источникам финан-я








областной бюджет
9,4
9,4
-
-
-
-
областной бюджет
-9,4
-9,4
-
-
-
-

областной бюджет
-
-
-
-
-
-


внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
внебюджетные средства
31,8
31,8
-
-
-
-

внебюджетные средства
31,8
31,8





ПРОЕКТ "РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ"

1. Образование
1. Образование
76
1.1.
Строительство детского сада-ясли на 225 мест в мкр. 21
216,9
216,9
-
-
-
-
Изменить объемы финансирования по годам
104,1
-14,6
118,7
-
-
-
1.1.
Строительство детского сада-ясли на 225 мест в мкр. 21
321,0
202,3
118,7
-
-
-


в т.ч. по источникам финан-я






в т.ч. по источ. финан-я







в т.ч. по источникам финан-я








федеральный бюджет
124,1
124,1
-
-
-
-
федеральный бюджет
-45,9
-45,9

-
-
-

федеральный бюджет
78,2
78,2
-
-
-
-


областной бюджет
81,0
81,0
-
-
-
-
областной бюджет
40,5
9,0
31,5
-
-
-

областной бюджет
121,5
90,0
31,5
-
-
-


местный бюджет
11,8
11,8
-
-
-

местный бюджет
109,5
22,3
87,2
-
-
-

местный бюджет
121,3
34,1
87,2
-
-
-
77
1.2.
Строительство детского сада-ясли, включая ПИР
228,0
-
8,0
110,0
110,0
-
Изменить объемы финансирования по годам
-219,6
-
-8,0
-110,0
-110,0
8,4
1.2.
Строительство детского сада-ясли, включая ПИР
8,4
-
-
-
-
8,4


в т.ч. по источникам финан-я






в т.ч. по источ. финан-я







в т.ч. по источникам финан-я








федеральный бюджет
220,0
-
-
110,0
110,0
-
федеральный бюджет
-220,0
-
-
-110,0
-110,0
-

федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-


местный бюджет
8,0
-
8,0
-
-
-
местный бюджет
0,4
-
-8,0
-
-
8,4

местный бюджет
8,4
-
-
-
-
8,4
78
1.3.
Реконструкция филиала МОУ "СОШ № 58" под физико-математический лицей
150,0
150,0
-
-
-
-
Изменить формулировку мероприятия. Изменить объемы финансирования по годам
-145,5
-146,7
1,2
-
-
-
1.3.
Создание физико-математического лицея на базе МОУ "СОШ № 58"
4,5
3,3
1,2
-
-
-


в т.ч. по источникам финан-я


-



в т.ч. по источ. финан-я







в т.ч. по источникам финан-я


-
-




областной бюджет
50,0
50,0
-
-
-
-
областной бюджет
-50,0
-50,0
-
-
-
-

областной бюджет

-
-
-
-
-


местный бюджет
50,0
50,0
-
-
-
-
местный бюджет
-50,0
-50,0
-
-
-
-

местный бюджет

-
-
-
-
-


внебюджетные средства
50,0
50,0
-
-
-
-
внебюджетные средства
-45,5
-46,7
1,2
-
-
-

внебюджетные средства
4,5
3,3
1,2
-
-
-
79
1.4.
Строительство пристроя к школе в д. Починок, включая ПИР
60,5
-
3,5
30,0
27,0
-
Изменить объемы финансирования по годам
-57,0
-
-3,5
-30,0
-27,0
3,5
1.4.
Строительство пристроя к школе в д. Починок, включая ПИР
3,5
-
-
-
-
3,5


в т.ч. по источникам финан-я






в т.ч. по источ. финан-я







в т.ч. по источникам финан-я








федеральный бюджет
-
-
-
30,0
27,0
-
федеральный бюджет
-57,0
-
-
-30,0
-27,0
-

федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-


местный бюджет
3,5
-
3,5
-
-
-
местный бюджет

-
-3,5
-
-
3,5

местный бюджет
3,5
-
-
-
-
3,5
80
1.5.
Капитальный ремонт объектов Управления образования
210,0
42,0
42,0
42,0
42,0
42,0
Изменить объемы финансирования по годам
-138,0
-5,5
-34,1
-33,0
-32,7
-32,7
1.5.
Капитальный ремонт объектов Управления образования
72,0
36,5
7,9
9,0
9,3
9,3


в т.ч. по источникам финан-я






в т.ч. по источ. финан-я







в т.ч. по источникам финан-я








федеральный бюджет
150,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
федеральный бюджет
-150,0
-30,0
-30,0
-30,0
-30,0
-30,0

федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-


областной бюджет
30,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
областной бюджет
-24,1
-4,4
-5,0
-4,9
-4,9
-4,9

областной бюджет
5,9
1,6
1,0
1,1
1,1
1,1


местный бюджет
30,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
местный бюджет
36,1
28,9
0,9
1,9
2,2
2,2

местный бюджет
66,1
34,9
6,9
7,9
8,2
8,2
81
1.6.
Реконструкция зданий детских дошкольных учреждений
120,2
23,3
24,0
24,3
24,3
24,3
Изменить формулировку мероприятия. Изменить объемы финансирования по годам.
-43,5
-11,1
-1,2
-8,9
-11,0
-11,3
1.6.
Реконструкция, капитальный ремонт, приведение МТБ в соответствие требованиям предписаний надзорных органов в детских дошкольных учреждениях
76,7
12,2
22,8
15,4
13,3
13,0


в т.ч. по источникам финан-я






в т.ч. по источ. финан-я







в т.ч. по источникам финан-я








федеральный бюджет
63,7
12,0
12,7
13,0
13,0
13,0
федеральный бюджет
-63,7
-12,0
-12,7
-13,0
-13,0
-13,0

федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-


областной местный
39,5
7,9
7,9
7,9
7,9
7,9
областной местный
-39,5
-7,9
-7,9
-7,9
-7,9
-7,9

областной местный
-
-
-
-
-
-


местный бюджет
17,0
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
местный бюджет
59,7
8,8
19,4
12,0
9,9
9,6

местный бюджет
76,7
12,2
22,8
15,4
13,3
13,0
82
1.7.
Капитальный ремонт коммуникаций оздоровительного лагеря "Самоцветы"
20,0
15,0
5,0
-
-
-
Изменить объемы финансирования по годам
1,9
-4,5
4,2
2,2
-
-
1.7.
Капитальный ремонт коммуникаций оздоровительного лагеря "Самоцветы"
21,9
10,5
9,2
2,2
-
-


в т.ч. по источникам финан-я






в т.ч. по источ. финан-я







в т.ч. по источникам финан-я








областной бюджет
9,0
6,5
2,5
-
-
-
областной бюджет
-0,4
-2,3
1,9
-
-
-

областной бюджет
8,6
4,2
4,4
-
-
-


местный бюджет
11,0
8,5
2,5
-
-
-
местный бюджет
2,3
-2,2
2,3
2,2
-
-

местный бюджет
13,3
6,3
4,8
2,2
-
-
83
1.8.
Строительство спортзала для МОУ СОШ с. Тарасково, включая ПИР
16,5
-
-
1,5
15,0
-
Изменить объемы финансирования по годам
-0,7
-
0,8
-1,5
-15,0
15,0
1.8.
Строительство спортзала для МОУ СОШ с. Тарасково, включая ПИР
15,8
-
0,8
-
-
15,0


в т.ч. по источникам финан-я






в т.ч. по источ. финан-я







в т.ч. по источникам финан-я








областной бюджет
7,5
-
-
-
7,5
-
областной бюджет
-
-
-
-
-7,5
7,5

областной бюджет
7,5
-
-
-
-
7,5


местный бюджет
9,0
-
-
1,5
7,5
-
местный бюджет
-0,7
-
0,8
-1,5
-7,5
7,5

местный бюджет
8,3
-
0,8
-
-
7,5
84
1.9.
Реконструкция плоскостных сооружений на пришкольных территориях, включая ПИР
14,6
1,3
5,0
2,5
2,9
2,9
Изменить объемы финансирования по годам
-9,6
-1,3
-5,0
-2,5
-2,9
2,1
1.9.
Реконструкция плоскостных сооружений на пришкольных территориях, включая ПИР
5,0
-
-
-
-
5,0


в т.ч. по источникам финан-я






в т.ч. по источ. финан-я







в т.ч. по источникам финан-я








областной бюджет
6,8
-
2,5
1,3
1,5
1,5
областной бюджет
-4,3
-
-2,5
-1,3
-1,5
1,0

областной бюджет
2,5
-
-
-
-
2,5


местный бюджет
7,8
1,3
2,5
1,2
1,4
1,4
местный бюджет
-5,3
-1,3
-2,5
-1,2
-1,4
1,1

местный бюджет
2,5
-
-
-
-
2,5
85
1.10.
Строительство общежития для иногородних учащихся, включая ПИР
100,0
-
-
5,0
45,0
50,0
Изменить объемы финансирования по годам
-95,0
-
-
-5,0
-45,0
-45,0
1.10.
Строительство общежития для иногородних учащихся, включая ПИР
5,0
-
-
-
-
5,0


в т.ч. по источникам финан-я






в т.ч. по источ. финан-я







в т.ч. по источникам финан-я








областной бюджет
95,0
-
-
-
45,0
50,0
областной бюджет
-95,0
-
-
-
-45,0
-50,0

областной бюджет
-
-
-
-
-
-


местный бюджет
5,0
-
-
5,0
-
-
местный бюджет

-
-
-5,0
-
5,0

местный бюджет
5,0
-
-
-
-
5,0

2. Здравоохранение
2. Здравоохранение
86
2.1.
Проведение ремонтов помещений ЦМСЧ-31
150,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
Изменить источники и объем финансирования 2013 года
-9,9
-9,9
-
-
-
-
2.1.
Проведение ремонтов помещений ЦМСЧ-31
140,1
20,1
30,0
30,0
30,0
30,0


в т.ч. по источникам финан-я






в т.ч. по источ. финан-я







в т.ч. по источникам финан-я








федеральный бюджет
150,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
федеральный бюджет
-26,4
-26,4
-
-
-
-

федеральный бюджет
123,6
3,6
30,0
30,0
30,0
30,0









внебюджетные средства
16,5
16,5
-
-
-
-

внебюджетные средства
16,5
16,5
-
-
-
-
87
2.2.
Приобретение медицинского оборудования
50,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
Изменить источники и объем финансирования 2013 года
8,4
8,4
-
-
-
-
2.2.
Приобретение медицинского оборудования
58,4
18,4
10,0
10,0
10,0
10,0


в т.ч. по источникам финан-я






в т.ч. по источ. финан-я







в т.ч. по источникам финан-я








федеральный бюджет
50,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
федеральный бюджет

-
-
-
-
-

федеральный бюджет
50,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0









внебюджетные средства
8,4
8,4
-
-
-
-

внебюджетные средства
8,4
8,4
-
-
-
-
88
2.3.
Информатизация учреждений здравоохранения
25,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
Изменить источники и объем финансирования 2013 года
-0,6
-0,6
-
-
-
-
2.3.
Информатизация учреждений здравоохранения
24,4
4,4
5,0
5,0
5,0
5,0


в т.ч. по источникам финан-я






в т.ч. по источ. финан-я







в т.ч. по источникам финан-я








федеральный бюджет
25,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
федеральный бюджет
-3,6
-3,6
-
-
-
-

федеральный бюджет
21,4
1,4
5,0
5,0
5,0
5,0









внебюджетные средства
3,0
3,0
-
-
-
-

внебюджетные источники
3,0
3,0
-
-
-
-

3. Культура
3. Культура
89
3.1.
Реконструкция Центрального парка культуры и отдыха со строительством нового здания
130,0
-
-
30,0
70,0
30,0
Изменить формулировку мероприятия и объемы финансирования по годам
-24,5
-
-
-30,0
-62,9
68,4
3.1.
Реконструкция крытого павильона Центрального парка культуры и отдыха
105,5
-
-
-
7,1
98,4


в т.ч. по источникам финан-я






в т.ч. по источ. финан-я







в т.ч. по источникам финан-я








областной бюджет
91,0
-
-
21,0
49,0
21,0
областной бюджет
-41,8
-
-
-21,0
-49,0
28,2

областной бюджет
49,2
-
-
-
-
49,2


местный бюджет
39,0
-
-
9,0
21,0
9,0
местный бюджет
17,3
-
-
-9,0
-13,9
40,2

местный бюджет
56,3
-
-
-
7,1
49,2
90
3.2.
Реконструкция здания Театра оперетты Урала, реконструкция конструктивных элементов, включая ПИР
89,0
11,0
26,0
26,0
26,0
-
Изменить объемы финансирования по годам
-49,0
-11,0
-23,0
-26,0
-15,0
26,0
3.2.
Реконструкция здания Театра оперетты Урала, реконструкция конструктивных элементов, включая ПИР
40,0
-
3,0
-
11,0
26,0


в т.ч. по источникам финан-я






в т.ч. по источ. финан-я







в т.ч. по источникам финан-я








областной бюджет
46,8
-
15,6
15,6
15,6
-
областной бюджет
-31,2
-
-15,6
-15,6
-15,6
15,6

областной бюджет
15,6
-
-
-
-
15,6


местный бюджет
42,2
11,0
10,4
10,4
10,4
-
местный бюджет
-17,8
-11,0
-7,4
-10,4
0,6
10,4

местный бюджет
24,4
-
3,0
-
11,0
10,4
91
3.3.
Капитальный ремонт здания мастерских Новоуральского театра кукол, включая ПИР
10,4
0,9
9,5
-
-
-
Изменить формулировку мероприятия и объемы финансирования по годам
-2,9
-0,9
-9,5
-
0,5
7,0
3.3.
Реконструкция производственного корпуса Новоуральского театра кукол, включая ПИР
7,5
-
-
-
0,5
7,0


в т.ч. по источникам финан-я






в т.ч. по источ. финан-я







в т.ч. по источникам финан-я








областной бюджет
8,0
-
8,0
-
-
-
областной бюджет
-4,5
-
-8,0
-
-
3,5

областной бюджет
3,5
-
-
-
-
3,5


местный бюджет
2,4
0,9
1,5
-
-
-
местный бюджет
1,6
-0,9
-1,5
-
0,5
3,5

местный бюджет
4,0
-
-
-
0,5
3,5
92
3.4.
Реконструкция здания киноцентра "Нейва", включая ПИР
36,0
-
1,4
1,6
15,0
18,0
Изменить объемы финансирования по годам
69,5
-
-1,4
-1,6
-7,9
80,4
3.4.
Реконструкция здания киноцентра "Нейва", включая ПИР
105,5
-
-
-
7,1
98,4


в т.ч. по источникам финан-я






в т.ч. по источ. финан-я







в т.ч. по источникам финан-я








областной бюджет
21,4
-
-
-
9,7
11,7
областной бюджет
27,8
-
-
-
-9,7
37,5

областной бюджет
49,2
-
-
-
-
49,2


местный бюджет
14,6
-
1,4
1,6
5,3
6,3
местный бюджет
41,7
-
-1,4
-1,6
1,8
42,9

местный бюджет
56,3
-
-
-
7,1
49,2
93
3.5.
Реконструкция помещений историко-краеведческого музея (Первомайская, 6) под фондохранилище и выставочные залы, включая ПИР
140,0
-
8,0
44,0
44,0
44,0
Изменить источники и объемы финансирования по годам






3.5.
Реконструкция помещений историко-краеведческого музея (Первомайская, 6) под фондохранилище и выставочные залы, включая ПИР
8,0
-
-
-
-
8,0


в т.ч. по источникам финан-я














в т.ч. по источникам финан-я








федеральный бюджет
66,0
-
-
22,0
22,0
22,0
федеральный бюджет
-66,0
-
-
-22,0
-22,0
-22,0

федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-


областной бюджет
66,0
-
-
22,0
22,0
22,0
областной бюджет
-66,0
-
-
-22,0
-22,0
-22,0

областной бюджет
-
-
-
-
-
-


местный бюджет
8,0
-
8,0
-
-
-
местный бюджет

-
-8,0
-
-
8,0

местный бюджет
8,0
-
-
-
-
8,0
94
3.6.
Строительство парковых зон: парка культуры и отдыха им. Бажова, парка за ДК "УЭХК"
44,0
-
4,0
20,0
20,0
-
Изменить объемы финансирования по годам
-40,0
-
-4,0
-20,0
-20,0
4,0
3.6.
Строительство парковых зон: парка культуры и отдыха им. Бажова, парка за ДК "УЭХК"
4,0
-
-
-
-
4,0


в т.ч. по источникам финан-я






в т.ч. по источ. финан-я







в т.ч. по источникам финан-я








федеральный бюджет
20,0
-
-
-
20,0
-
федеральный бюджет
-20,0
-
-
-
-20,0
-

федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-


областной бюджет
10,0
-
-
10,0
-
-
областной бюджет
-10,0
-
-
-10,0
-
-

областной бюджет
-
-
-
-
-
-


местный бюджет
14,0
-
4,0
10,0
-
-
местный бюджет
-10,0
-
-4,0
-10,0
-
4,0

местный бюджет
4,0
-
-
-
-
4,0

4. Физическая культура и спорт
4. Физическая культура и спорт
95
4.1.
Строительство АБК для ДЮСШ-1, включая ПИР
16,0
2,0
14,0
-
-

Изменить объемы финансирования по годам
-14,0
-2,0
-14,0
-
-
2,0
4.1.
Строительство АБК для ДЮСШ-1, включая ПИР
2,0
-
-
-
-
2,0


в т.ч. по источникам финан-я






в т.ч. по источ. финан-я







в т.ч. по источникам финан-я








областной бюджет
10,0
-
10,0
-
-
-
областной бюджет
-10,0
-
-10,0
-
-
-

областной бюджет
-
-
-
-
-
-


местный бюджет
6,0
2,0
4,0
-
-
-
местный бюджет
-4,0
-2,0
-4,0
-
-
2,0

местный бюджет
2,0
-
-
-
-
2,0
96
4.2.
Реконструкция Центрального стадиона, включая ПИР
24,0
2,0
8,0
8,0
6,0
-
Дополнить формулировку словами: "включая инженерные геодезические исследования и ПИР". Изменить объемы финансирования по годам
10,2
-2,0
-6,0
-5,8
4,0
20,0
4.2.
Реконструкция Центрального стадиона, включая инженерные геодезические исследования и ПИР
34,2
-
2,0
2,2
10,0
20,0


в т.ч. по источникам финан-я






в т.ч. по источ. финан-я







в т.ч. по источникам финан-я








областной бюджет
-
-
5,0
7,0
5,0
-
областной бюджет
-17,0
-
-5,0
-7,0
-5,0
-

областной бюджет
-
-
-
-
-
-


местный бюджет
7,0
2,0
3,0
1,0
1,0
-
местный бюджет
27,2
-2,0
-1,0
1,2
9,0
20,0

местный бюджет
34,2
-
2,0
2,2
10,0
20,0
97
4.3.
Реконструкция тира открытого типа биатлонного комплекса "Зеленый мыс", включая ПИР
12,0
-
2,0
12,0
-
-
Изменить объемы финансирования по годам
-12,0
-
-2,0
-12,0
-
2,0
4.3.
Реконструкция тира открытого типа биатлонного комплекса "Зеленый мыс", включая ПИР
2,0
-
-
-
-
2,0


в т.ч. по источникам финан-я






в т.ч. по источ. финан-я







в т.ч. по источникам финан-я








областной бюджет
12,0
-
-
12,0
-
-
областной бюджет
-12,0
-
-
-12,0
-
-

областной бюджет
-
-
-
-
-
-


местный бюджет
2,0
-
2,0
-
-

местный бюджет


-2,0
-
-
2,0

местный бюджет
2,0
-
-
-
-
2,0
98
4.4.
Реконструкция здания ГОУ СПО "Училище олимпийского резерва", включая ПИР
66,0
6,0
60,0
-
-
-
Изменить объемы финансирования по годам
-60,0
-6,0
-60,0
-
-
6,0
4.4.
Реконструкция здания ГОУ СПО "Училище олимпийского резерва", включая ПИР
6,0
-
-
-
-
6,0


в т.ч. по источникам финан-я






в т.ч. по источ. финан-я







в т.ч. по источникам финан-я








областной бюджет
66,0
6,0
60,0
-
-
-
областной бюджет
-60,0
-6,0
-60,0
-
-
6,0

областной бюджет
6,0
-
-
-
-
6,0
99
4.5.
Строительство спортивного комплекса для ДЮСШ-2
214,9
-
124,1
90,8
-
-
Изменить объемы финансирования по годам
-
-
-124,1
-90,8
124,1
90,8
4.5.
Строительство спортивного комплекса для ДЮСШ-2
214,9
-
-
-
124,1
90,8


в т.ч. по источникам финан-я






в т.ч. по источ. финан-я







в т.ч. по источникам финан-я








федеральный бюджет
107,4
-
62,0
45,4
-
-
федеральный бюджет
-
-
-62,0
-45,4
62,0
45,4

федеральный бюджет
107,4
-
-
-
62,0
45,4


областной бюджет
107,5
-
62,1
45,4
-
-
областной бюджет
-
-
-62,1
-45,4
62,1
45,4

областной бюджет
107,5
-
-
-
62,1
45,4
100
4.6.
Реконструкция здания Концертно-спортивного комплекса, включая ПИР
18,9
1,5
1,7
8,2
7,5
-
Изменить объемы финансирования по годам
-1,1
-1,5
7,8
0,1
-7,5
-
4.6.
Реконструкция здания Концертно-спортивного комплекса, включая ПИР
17,8
-
9,5
8,3
-
-


в т.ч. по источникам финан-я






в т.ч. по источ. финан-я







в т.ч. по источникам финан-я








федеральный бюджет
15,7
-
-
8,2
7,5
-
федеральный бюджет
-15,7
-
-
-8,2
-7,5
-

федеральный бюджет

-
-
-
-
-


местный бюджет
3,2
1,5
1,7
-
-
-
местный бюджет
14,6
-1,5
7,8
8,3
-
-

местный бюджет
17,8
-
9,5
8,3
-
-
101
4.7.
Реконструкция хоккейных кортов и строительство новых спортивных площадок по месту жительства, включая ПИР
19,2
3,2
4,0
4,0
4,0
4,0
Изменить объемы финансирования по годам
-11,3
-1,3
-2,5
-2,5
-2,5
-2,5
4.7.
Реконструкция хоккейных кортов и строительство новых спортивных площадок по месту жительства, включая ПИР
7,9
1,9
1,5
1,5
1,5
1,5


в т.ч. по источникам финан-я






в т.ч. по источ. финан-я







в т.ч. по источникам финан-я








областной бюджет
16,0
-
4,0
4,0
4,0
4,0
областной бюджет
-14,3
1,7
-4,0
-4,0
-4,0
-4,0

областной бюджет
1,7
1,7
-
-
-
-


местный бюджет
3,2
3,2
-
-
-
-
местный бюджет
3,0
-3,0
1,5
1,5
1,5
1,5

местный бюджет
6,2
0,2
1,5
1,5
1,5
1,5
102








Включить мероприятие: 4.8. Реконструкция лыжероллерной трассы (ОЛ "Зеленый мыс")
5,0
-
-
5,0
-
-
4.8.
Реконструкция лыжероллерной трассы (ОЛ "Зеленый мыс")
5,0
-
-
5,0
-
-









в т.ч. по источ. финан-я







в т.ч. по источникам финан-я















местный бюджет
5,0
-
-
5,0
-
-

местный бюджет
5,0
-
-
5,0
-
-

5. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
5. Молодежная политика
103
5.2.
Реконструкция объекта спортивного туризма по адресу ул. Советская, 7а, включая ПИР
14,0
1,0
2,0
11,0
-
-
Изменить объемы финансирования по годам
-13,0
-1,0
-2,0
-11,0
-
1,0
5.2.
Реконструкция объекта спортивного туризма по адресу ул. Советская, 7а, включая ПИР
1,0
-
-
-
-
1,0


в т.ч. по источникам финан-я






в т.ч. по источ. финан-я







в т.ч. по источникам финан-я








областной бюджет
11,0
-
-
11,0
-
-
областной бюджет
-11,0
-
-
-11,0
-
-

областной бюджет
-
-
-
-
-
-


местный бюджет
3,0
1,0
2,0
-
-
-
местный бюджет
-2,0
-1,0
-2,0

-
1,0

местный бюджет
1,0
-
-
-
-
1,0
104
5.3.
Капитальный ремонт городских клубов по месту жительства ул. Корнилова, 9, ул. Мичурина, 5, включая ПИР
16,5
-
-
1,5
15,0
-
Изменить объемы финансирования по годам
-15,2
-
0,7
-1,5
-15,0
0,6
5.3.
Капитальный ремонт городских клубов по месту жительства ул. Корнилова, 9, ул. Мичурина, 5, включая ПИР
1,3
-
0,7
-
-
0,6


в т.ч. по источникам финан-я






в т.ч. по источ. финан-я







в т.ч. по источникам финан-я








областной бюджет
15,0
-
-
-
15,0
-
областной бюджет
-15,0
-
-
-
-15,0
-

областной бюджет
-
-
-
-
-
-


местный бюджет
1,5
-
-
1,5
-
-
местный бюджет
-0,2
-
0,7
-1,5
-
0,6

местный бюджет
1,3
-
0,7
-
-
0,6
105
5.4.
Создание Центра патриотического воспитания молодежи, включая ПИР
14,5
-
2,0
7,5
5,0
-
Изменить объемы финансирования по годам
-12,5
-
-2,0
-7,5
-5,0
2,0
5.4.
Создание Центра патриотического воспитания молодежи, включая ПИР
2,0
-
-
-
-
2,0


в т.ч. по источникам финан-я






в т.ч. по источ. финан-я







в т.ч. по источникам финан-я








областной бюджет
12,5
-
-
7,5
5,0
-
областной бюджет
-12,5
-
-
-7,5
-5,0
-

областной бюджет

-
-
-
-
-


местный бюджет
2,0
-
2,0
-
-
-
местный бюджет

-
-2,0
-
-
2,0

местный бюджет
2,0
-
-
-
-
2,0
106
5.5.
Сооружение молодежного экспериментального картинг-центра
23,4
-
23,4
-
-
-
Изменить объемы финансирования по годам
-21,1
-
-23,4
-
-
2,3
5.5.
Сооружение молодежного экспериментального картинг-центра
2,3
-
-
-
-
2,3


в т.ч. по источникам финан-я






в т.ч. по источ. финан-я







в т.ч. по источникам финан-я








областной бюджет
21,1
-
21,1
-
-
-
областной бюджет
-21,1
-
-21,1
-
-
-

областной бюджет
-
-
-
-
-
-


внебюджетные источники
2,3
-
2,3
-
-
-
внебюджетные источники
-
-
-2,3
-
-
2,3

внебюджетные источники
2,3
-
-
-
-
2,3

6. Общественная безопасность
6. Общественная безопасность
107
6.1.
Реконструкция транспортного узла в районе КПП-1, включая ПИР
55,0
-
5,0
25,0
25,0
-
Изменить объемы финансирования по годам
-50,0
-
-5,0
-25,0
-25,0
5,0
6.1.
Реконструкция транспортного узла в районе КПП-1, включая ПИР
5,0
-
-
-
-
5,0


в т.ч. по источникам финан-я






в т.ч. по источ. финан-я







в т.ч. по источникам финан-я








федеральный бюджет
50,0
-
-
25,0
25,0
-
федеральный бюджет
-50,0
-
-
-25,0
-25,0
-

федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-


местный бюджет
5,0
-
5,0
-
-
-
местный бюджет

-
-5,0
-
-
5,0

местный бюджет
5,0
-
-
-
-
5,0
108
6.3.
Реконструкция приустьевого участка реки Бунарка, включая ПИР
190,0
-
-
-
10,0
180,0
Изменить объемы финансирования по годам
-180,0
-
-
-
-10,0
-170,0
6.3.
Реконструкция приустьевого участка реки Бунарка, включая ПИР
10,0
-
-
-
-
10,0


в т.ч. по источникам финан-я






в т.ч. по источ. финан-я







в т.ч. по источникам финан-я








федеральный бюджет
90,0
-
-
-
-
90,0
федеральный бюджет
-90,0
-
-
-
-
-90,0

федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-


местный бюджет
10,0
-
-
-
10,0
-
местный бюджет
-
-
-
-
-10,0
10,0

местный бюджет
10,0
-
-
-
-
10,0


внебюджетные средства
90,0
-
-
-
-
90,0
внебюджетные средства
-90,0
-
-
-

-90,0

внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
109
6.4.
Расширение полигона твердых бытовых отходов
3,0
0,6
0,6
0,6
1,2
-
Изменить объемы финансирования по годам
-1,2
-0,6
-0,6
-
-0,6
0,6
6.4.
Расширение полигона твердых бытовых отходов
1,8
-
-
0,6
0,6
0,6


в т.ч. по источникам финан-я






в т.ч. по источ. финан-я



-



в т.ч. по источникам финан-я








внебюджетные средства
3,0
0,6
0,6
0,6
1,2
-
внебюджетные средства
-1,2
-0,6
-0,6
-
-0,6
0,6

внебюджетные средства
1,8
-
-
0,6
0,6
0,6
110
6.5.
Строительство отходоперерабатывающего комплекса, включая ПИР
8,0
1,6
1,6
1,6
1,6
-
Изменить объемы финансирования по годам
-3,2
-1,6
-1,6
-
-1,6
1,6
6.5.
Строительство отходоперерабатывающего комплекса, включая ПИР
4,8
-
-
1,6
1,6
1,6


в т.ч. по источникам финан-я






в т.ч. по источ. финан-я







в т.ч. по источникам финан-я








внебюджетные средства
8,0
1,6
1,6
1,6
3,2
-
внебюджетные средства
-3,2
-1,6
-1,6
-
-1,6
1,6

внебюджетные средства
4,8
-
-
1,6
1,6
1,6
111
6.6.
Строительство противопожарных емкостей на территории п. Мурзинка
6,5
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
Изменить объемы финансирования по годам
-5,2
-1,1
-1,2
-1,3
-1,4
-0,2
6.6.
Строительство противопожарных емкостей на территории п. Мурзинка
1,3
-
-
-
-
1,3


в т.ч. по источникам финан-я






в т.ч. по источ. финан-я







в т.ч. по источникам финан-я








местный бюджет
6,5
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
местный бюджет
-5,2
-1,1
-1,2
-1,3
-1,4
-0,2

местный бюджет
1,3
-
-
-
-
1,3
112
6.7.
Проектирование и монтаж системы "Безопасный город"
42,0
2,0
10,0
10,0
10,0
10,0
Изменить объемы финансирования по годам
-22,1
-2,0
-3,1
-2,0
-10,0
-5,0
6.7.
Проектирование и монтаж системы "Безопасный город"
19,9
-
6,9
8,0
-
5,0


в т.ч. по источникам финан-я






в т.ч. по источ. финан-я







в т.ч. по источникам финан-я








областной бюджет
20,0
-
5,0
5,0
5,0
5,0
областной бюджет
-20,0
-
-5,0
-5,0
-5,0
-5,0

областной бюджет

-
-
-
-
-


местный бюджет
22,0
2,0
5,0
5,0
5,0
5,0
местный бюджет
-2,1
-2,0
1,9
3,0
-5,0
-

местный бюджет
19,9
-
6,9
8,0
-
5,0
113








Включить мероприятие: 6.8. Проведение строительно-монтажных работ по реализации проекта "Учебно-методический центр "Автоград"
3,2
-
1,0
1,1
1,1
-
6.8.
Проведение строительно-монтажных работ по реализации проекта "учебно-методический центр "Автоград"
3,2
-
1,0
1,1
1,1
-









в т.ч. по источ. финан-я







в т.ч. по источникам финан-я















местный бюджет
3,2
-
1,0
1,1
1,1
-

местный бюджет
3,2
-
1,0
1,1
1,1
-
114








Включить мероприятие: 6.9. Реконструкция здания Водно-спасательной станции
4,4
-
4,4
-
-
-
6.9.
Реконструкция здания Водно-спасательной станции
4,4
-
4,4
-
-
-









в т.ч. по источ. финан-я







в т.ч. по источникам финан-я















местный бюджет
4,4
-
4,4
-
-
-

местный бюджет
4,4
-
4,4
-
-
-


------------------------------------------------------------------