Постановление Администрации г. Нижний Тагил от 30.09.2014 N 2056-ПА "Об утверждении муниципальной программы "Повышение качества жизни населения муниципального образования город Нижний Тагил на период до 2018 года"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 сентября 2014 г. № 2056-ПА

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НИЖНИЙ ТАГИЛ
НА ПЕРИОД ДО 2018 ГОДА"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Администрации г. Нижний Тагил
от 09.10.2014 № 2109-ПА, от 07.11.2014 № 2323-ПА)

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 29.01.2014 № 45-УГ "О концепции повышения качества жизни населения Свердловской области на период до 2030 года "Новое качество жизни уральцев", Распоряжением Губернатора Свердловской области от 11.06.2013 № 152-РГ "О разработке концепции комплексной программы "Новое качество жизни уральцев", Постановлением Администрации города Нижний Тагил от 30.10.2013 № 2580 "Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ в городе Нижний Тагил", руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу "Повышение качества жизни населения муниципального образования город Нижний Тагил на период до 2018 года" (далее - Программа) (Приложение).
2. Экономическому управлению Администрации города включить Программу в Реестр муниципальных программ.
3. Опубликовать данное Постановление в газете "Тагильский рабочий" и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по финансово-экономической политике Е.О. Черемных.

Глава города
С.К.НОСОВ





Приложение

Утверждена
Постановлением
Администрации города
от 30 сентября 2014 г. № 2056-ПА

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НИЖНИЙ ТАГИЛ
НА ПЕРИОД ДО 2018 ГОДА"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Администрации г. Нижний Тагил
от 09.10.2014 № 2109-ПА, от 07.11.2014 № 2323-ПА)

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Ответственные исполнители муниципальной программы
Органы Администрации города:
отдел по взаимодействию с административными органами;
отдел по работе со СМИ и информационно-аналитической работе;
управление социальных программ и семейной политики;
управление образования;
управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики;
экономическое управление;
управление городским хозяйством;
управление промышленной политики и развития предпринимательства;
управление жилищного и коммунального хозяйства;
управление по разработке и контролю за реализацией инвестиционных проектов;
отдел по экологии и природопользованию;
отдел гражданской защиты населения;
управление культуры;
отдел по учету и распределению жилья;
отдел по взаимодействию с общественными, религиозными организациями и развитию гражданских инициатив
Сроки реализации муниципальной программы
2014 - 2018 годы
Цели и задачи муниципальной программы
Цели:
Цель - повышение качества жизни населения муниципального образования город Нижний Тагил через достижение современных стандартов оказания услуг в сферах образования, социальной политики, культуры, жилищно-коммунального хозяйства, повышение их качества и доступности, обеспечение материального и духовного благополучия населения города.
1. Повышение уровня безопасности граждан на территории города Нижний Тагил.
2. Информационная поддержка реализации Программы, создание условий для распространения своевременной, достоверной информации, обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления, повышение уровня открытости муниципальных органов власти, организации "обратной связи" с населением города, обеспечение участия граждан, общества и бизнеса в принятии муниципальных решений.
3. Формирование у населения ответственного отношения к своему здоровью.
4. Повышение уровня социальной защищенности населения, социальная поддержка института семьи и детства.
5. Сохранение и укрепление здоровья населения города Нижний Тагил.
6. Создание в городе среды и инфраструктуры, обеспечивающих развитие и использование современных информационно-коммуникационных технологий, улучшающих качество жизни населения города Нижний Тагил.
7. Повышение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования.
8. Создание условий для обеспечения качественного отдыха и оздоровления детей.
9. Формирование современной конкурентоспособной туристской индустрии посредством максимально полного использования существующего туристического потенциала и снятия инфраструктурных ограничений для его развития.
10. Обеспечение экологической безопасности.
11. Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства и повышения их конкурентоспособности, увеличения вклада малого и среднего предпринимательства в социально-экономическое развитие города.
12. Повышение комфортности и безопасности проживания населения, за счет развития и поддержки жилищного и коммунального хозяйства в многоквартирных домах на территории города Нижний Тагил.
13. Повышение уровня безопасности жизнедеятельности граждан на территории города Нижний Тагил.
14. Создание условий для творческой реализации и доступа к культурным ценностям, усиление влияния культуры на процессы социальных преобразований и экономического развития в городе Нижний Тагил.
15. Повышение уровня гражданской зрелости жителей города Нижний Тагил, социально ориентированной активности населения, создание эффективной системы самоуправления, базирующейся на принципах партнерства власти и представителей широкой общественности.
16. Повышение комфортности и безопасности проживания населения города Нижний Тагил за счет формирования жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа.
17. Развитие потребительского рынка.
18. Создание условий для развития и внесения гражданских инициатив, вовлечения граждан города Нижний Тагил в процесс местного самоуправления, обеспечения реализации их прав на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения.
Задачи:
1. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения.
2. Развитие системы социальной профилактики правонарушений и совершенствование координации деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, правоохранительных органов, общественных объединений, граждан и организаций в предупреждении правонарушений.
3. Снижение уровня преступности на территории города Нижний Тагил.
4. Повышение безопасности дорожного движения на территории города Нижний Тагил.
5. Развитие материально-технической базы муниципальных средств массовой информации, увеличение охвата жителей информационным обслуживанием, увеличение читательской и зрительской аудитории муниципальных систем массовой информации, организация подписки льготных категорий граждан, переход муниципального телевидения на круглосуточное интерактивное вещание с дублированием в сети Интернет.
6. Развитие функциональных возможностей официального сайта города Нижний Тагил.
7. Информирование населения о социально значимых событиях в городе Нижний Тагил посредством социальной рекламы, выявление и изучение общественного мнения по социально значимым вопросам.
8. Информационное обеспечение маркетинга территорий с целью формирования инвестиционной привлекательности территории муниципального образования.
9. Повышение мотивации населения к ведению здорового образа жизни, творческой и физической активности.
10. Пропаганда здорового образа жизни.
11. Предоставление дополнительных (к государственным) муниципальных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.
12. Повышение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования.
13. Создание условий для обеспечения качественного отдыха и оздоровления детей.
14. Поддержка и развитие ключевых видов внутреннего и въездного туризма.
15. Стимулирование развития и совершенствование туристской инфраструктуры, в том числе сопутствующей (транспорт, общественное питание, сфера гостеприимства, индустрия развлечений и другие).
16. Повышение качества и конкурентоспособности туристских и сопутствующих услуг до международного уровня.
17. Создание и развитие туристской инфраструктуры на территории города Нижний Тагил.
18. Увеличение туристского потока на территорию города.
19. Создание на территории культурно-досугового центра для жителей и гостей города Нижний Тагил.
20. Формирование туристско-привлекательного имиджа города Нижний Тагил; сохранение и развитие культурно-исторической специфики территории.
21. Реализовать меры по снижению негативного воздействия на окружающую среду.
22. Развитие механизмов финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
23. Совершенствование информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, содействие повышению престижа предпринимательской деятельности.
24. Совершенствование системы предоставления консультационной поддержки, развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для малого и среднего предпринимательства.
25. Предоставление качественной комплексной услуги по обращению с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами от сбора до переработки.
26. Повышение качества и надежности предоставляемых гражданам жилищно-коммунальных услуг.
27. Обеспечение надежной и безопасной работы лифтового хозяйства в многоквартирных домах.
28. Повышение энергоэффективности использования энергетических ресурсов.
29. Обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования город Нижний Тагил.
30. Создание условий для активной продуктивности культурно-творческой деятельности, в том числе через развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в городе Нижний Тагил, поддержку детского творчества, развитие форм культурно-досуговой деятельности.
31. Обеспечение единства и доступности культурного пространства для всех социально-демографических и социально профессиональных групп населения города Нижний Тагил с учетом их культурных потребностей и интересов, создание условий для творческой самореализации граждан.
32. Сохранение и развитие кадрового потенциала сферы культуры и искусства через систему непрерывного многоуровневого художественного образования, развитие системы государственной поддержки творческой деятельности, талантливой молодежи, одаренных детей.
33. Создание условий для этического и эстетического воспитания и развития личности жителей города Нижний Тагил, формирования у них позитивных ценностных установок.
34. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры.
35. Создание независимой системы оценки качества работы учреждений сферы культуры города Нижний Тагил.
36. Подготовка условий для переселения граждан, зарегистрированных в жилищном фонде, признанном непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа.
37. Формирование жилищного фонда для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.
38. Снос домов, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа.
39. Развитие инфраструктуры торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, отвечающей современным требованиям развития потребительского рынка.
40. Повышение качества и безопасности продукции, находящейся в обороте на территории города Нижний Тагил, а также повышение правовой грамотности и информативности населения по актуальным вопросам защиты прав потребителей.
41. Развитие условий для внесения и реализации общественных инициатив.
42. Совершенствование взаимодействия между социально ориентированными некоммерческими организациями и органами местного самоуправления.
43. Привлечение дополнительных ресурсов некоммерческих организаций, а также добровольческого потенциала граждан к решению социально значимых проблем местного сообщества
Перечень основных целевых показателей программы
1. Число зарегистрированных преступлений на территории города.
2. Степень удовлетворенности населения информационной открытостью органов местного самоуправления.
3. Создание условий для привлечения населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
4. Создание и совершенствование новых форм работы с молодежью ориентированных на востребованные социально-экономической сферой профессии, развитию творчества и самореализации.
5. Совершенствование механизмов работы по патриотическому воспитанию молодежи.
6. Создание и совершенствование механизмов информирования молодежного сообщества города.
7. Доля граждан, охваченных информационными материалами, направленными на формирование здорового образа жизни.
8. Доля получателей дополнительных (к государственным) муниципальных мер социальной поддержки (100% от общего числа заявителей, имеющих право на поддержку).
9. Обеспечение доступности и повышение качества предоставлении услуг в сфере здравоохранения, образования и культуры.
10. Формирование у населения приверженности здоровому образу жизни.
11. Улучшение системы социальной поддержки населения, в том числе института семьи и детства, социализация и самореализация молодежи.
12. Формирование правовых, информационных, организационных условий для функционирования и развития институтов гражданского общества.
13. Расширение форм и методов участия граждан в управлении, общественном контроле деятельности органов власти.
14. Формирование в молодежной среде патриотизма и уважения к историческим культурным ценностям, гармонизация межнациональных отношений.
15. Повышение благосостояния населения города Нижний Тагил.
16. Сохранение и восстановление экологических систем, формирование экологической культуры населения.
17. Повышение доступности и качества услуг в сфере жилищного строительства, жилищно-коммунального обслуживания, транспортно-логистической системы.
18. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения.
19. Совершенствование социально-трудовых отношений, улучшение условий и охраны труда.
20. Создание комфортных условий среды обитания для жителей и гостей города.
21. Сохранение объектов культурного наследия на территории муниципального образования город Нижний Тагил.
22. Развитие в городе Нижний Тагил индустриального, культурно-исторического, бизнес туризма.
23. Освоение новых туристских маршрутов.
24. Увеличение туристического потока.
25. Увеличение площади номерного фонда коллективных средств размещения.
26. Снижение объемов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от стационарных источников, расположенных на территории города, на 354 тонны.
27. Увеличение доли использованных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления.
28. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения.
29. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций.
30. Прирост объема уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства налогов к уровню предыдущего года.
31. Увеличение доли использованных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления.
32. Создание благоприятных условий для проживания в многоквартирных домах на территории города Нижний Тагил.
33. Содержание муниципального жилищного фонда города Нижний Тагил.
34. Уровень готовности к использованию имущества резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования город Нижний Тагил.
35. Уровень готовности к использованию действующих систем управления гражданской обороны.
36. Обеспеченность материально-техническими средствами муниципального бюджетного учреждения "Центр защиты населения", осуществляющего аварийно-спасательные и другие неотложные работы.
37. Уровень оснащенности муниципальных учреждений программно-аппаратными комплексами, транслирующими сигнал о пожаре.
38. Количество муниципальных учреждений культуры в городе Нижний Тагил, охваченных независимой оценкой.
39. Удовлетворенность населения качеством работы муниципальных учреждений культуры в городе Нижний Тагил.
40. Количество муниципальных учреждений культуры в городе Нижний Тагил, имеющих официальные сайты.
41. Количество записей в электронных каталогах муниципальных общедоступных библиотек города Нижний Тагил.
42. Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Свердловской области (по сравнению с предыдущим годом).
44. Доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, представленных в электронной форме, от общего объема библиотечных фондов.
45. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципальных музеев.
46. Число действующих виртуальных музеев.
47. Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате по экономике Свердловской области.
48. Доля выпускников детских школ искусств, поступивших на обучение в профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования в сфере культуры, от общего числа выпускников предыдущего года.
49. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях.
50. Доля учащихся детских школ искусств, привлекаемых к участию в конкурсных творческих мероприятиях, от общего количества учащихся детских школ искусств.
51. Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом).
52. Количество выставочных проектов, реализуемых муниципальными музеями в городе Нижний Тагил.
53. Количество передвижных музейных выставок, организованных муниципальными музеями на территории Свердловской области и других субъектов Российской Федерации.
54. Численность участников культурно-досуговых мероприятий.
55. Доля коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание "народный" (образцовый).
56. Количество семей, переселенных из аварийного жилищного фонда.
57. Количество малоимущих граждан, обеспеченных жилыми помещениями по договорам социального найма муниципального жилищного фонда.
58. Увеличение доли предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения современных форматов.
59. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, из них вновь созданных.
60. Объемы и формы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций органами местного самоуправления.
61. Социальное партнерство с некоммерческими организациями:
- совместные социальные проекты, мероприятия;
- участие представителей некоммерческих организаций в работе комиссий, оргкомитетов, координационных советов, в принятии решений органами местного самоуправления.
62. Количество реализованных проектов социально ориентированных некоммерческих организаций;
- охват, количество и категории участников проектов, добровольцев, волонтеров.
63. Участие некоммерческих организаций в федеральных, региональных грантовых конкурсах.
64. Благотворительная деятельность некоммерческих организаций (объемы и формы благотворительной помощи, количество и категории благополучателей).
65. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Свердловской области.
66. Объем ввода жилья на одного жителя (% объектов малоэтажного строительства).
67. Уровень обеспеченности населения жильем коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек).
68. Объем инвестиций в основной капитал из всех источников финансирования на 1 жителя.
69. Степень износа коммунальной инфраструктуры.
70. Ежегодный объем работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования.
71. Ежегодный объем работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Свердловской области.
72. Пассажирооборот всех видов транспорта общего пользования.
73. Доля муниципальных дорог нормативного качества.
74. Доля населенных пунктов, обеспеченных качественной питьевой водой
Перечень подпрограмм муниципальной программы
Подпрограмма 1. "Развитие гражданского общества".
Подпрограмма 2. "Повышение качества человеческого капитала".
Подпрограмма 3. "Повышение уровня жизни населения города Нижний Тагил".
Подпрограмма 4. "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения"
Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. руб. <*>
ВСЕГО - 28981307,95 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 373005,81 тыс. руб.;
областной бюджет - 12866768,80 тыс. руб.;
местный бюджет - 8544175,80 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 7197358,20 тыс. руб.,
в том числе:
2014 год - 2644347,38 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 30772,29 тыс. руб.;
областной бюджет - 577402,42 тыс. руб.;
местный бюджет - 1118311,87 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 917860,80 тыс. руб.
2015 год - 6021116,79 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 342233,52 тыс. руб.;
областной бюджет - 2381962,03 тыс. руб.;
местный бюджет - 1906245,14 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 1390694,10 тыс. руб.
2016 год - 7284596,89 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.;
областной бюджет - 4146549,71 тыс. руб.;
местный бюджет - 2158794,44 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 850244,30 тыс. руб.
2017 год - 6493711,01 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.;
областной бюджет - 2490939,74 тыс. руб.;
местный бюджет - 1324865,71 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 2548897,00 тыс. руб.
2018 год - 6537535,88 тыс. руб., них:
федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.;
областной бюджет - 2902295,59 тыс. руб.;
местный бюджет - 2016568,64 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 1489662,00 тыс. руб.
(в ред. Постановления Администрации г. Нижний Тагил от 07.11.2014 № 2323-ПА)
Адрес размещения программы в сети Интернет
www.ntagil.org

--------------------------------
<*> Объемы финансирования, предусмотренные Программой, подлежат ежегодной корректировке при формировании и утверждении бюджета города Нижний Тагил на соответствующий год.
(сноска в ред. Постановления Администрации г. Нижний Тагил от 07.11.2014 № 2323-ПА)

ПОДПРОГРАММА 1
"РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА"

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1

Ответственные исполнители подпрограммы
Отдел по взаимодействию с административными органами;
Отдел по работе с системой массовой информации и информационно-аналитической работе;
Отдел по взаимодействию с общественными, религиозными организациями и развитию гражданских инициатив
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2018 годы
Цели и задачи подпрограммы
Цели:
1. Повышение уровня безопасности граждан на территории города Нижний Тагил.
2. Информационная поддержка реализации Программы, создание условий для распространения своевременной, достоверной информации, обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления, повышение уровня открытости муниципальных органов власти, организации "обратной связи" с населением города, обеспечение участия граждан, общества и бизнеса в принятии муниципальных решений.
3. Создание условий для развития и внесения гражданских инициатив, вовлечения граждан города Нижний Тагил в процесс местного самоуправления, обеспечения реализации их прав на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения.
Задачи:
1. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения.
2. Развитие системы социальной профилактики правонарушений и совершенствование координации деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, правоохранительных органов, общественных объединений, граждан и организаций в предупреждении правонарушений.
3. Снижение уровня преступности на территории города Нижний Тагил.
4. Повышение безопасности дорожного движения на территории города Нижний Тагил.
5. Развитие материально-технической базы муниципальных средств массовой информации, увеличение охвата жителей информационным обслуживанием, увеличение читательской и зрительской аудитории муниципальных систем массовой информации, организация подписки льготных категорий граждан, переход муниципального телевидения на круглосуточное интерактивное вещание с дублированием в сети Интернет.
6. Развитие функциональных возможностей официального сайта города Нижний Тагил.
7. Информирование населения о социально значимых событиях в городе Нижний Тагил посредством социальной рекламы, выявление и изучение общественного мнения по социально значимым вопросам.
8. Информационное обеспечение маркетинга территорий с целью формирования инвестиционной привлекательности территории муниципального образования.
9. Развитие условий для внесения и реализации общественных инициатив.
10. Совершенствование взаимодействия между социально ориентированными некоммерческими организациями и органами местного самоуправления.
11. Привлечение дополнительных ресурсов некоммерческих организаций, а также добровольческого потенциала граждан к решению социально значимых проблем местного сообщества
Перечень основных целевых показателей подпрограммы
1. Число зарегистрированных преступлений на территории города.
2. Степень удовлетворенности населения информационной открытостью органов местного самоуправления.
3. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, из них вновь созданных.
4. Объемы и формы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций органами местного самоуправления.
5. Социальное партнерство с некоммерческими организациями:
- совместные социальные проекты, мероприятия;
- участие представителей некоммерческих организаций в работе комиссий, оргкомитетов, координационных советов, в принятии решений органами местного самоуправления.
6. Количество реализованных проектов социально ориентированных некоммерческих организаций:
- охват, количество и категории участников проектов, добровольцев, волонтеров.
7. Участие некоммерческих организаций в федеральных, региональных грантовых конкурсах.
8. Благотворительная деятельность некоммерческих организаций (объемы и формы благотворительной помощи, количество и категории благополучателей)
Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. руб. <*>
ВСЕГО: 149542,63 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.;
областной бюджет - 0,00 тыс. руб.;
местный бюджет - 132042,63 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 17500,00 тыс. руб.,
в том числе:
2014 год - 8000,00 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.;
областной бюджет - 0,00 тыс. руб.;
местный бюджет - 8000,00 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 0,00 тыс. руб.
2015 год - 46611,00 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.;
областной бюджет - 0,00 тыс. руб.;
местный бюджет - 41611,00 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 5000,00 тыс. руб.
2016 год - 32691,00 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.;
областной бюджет - 0,00 тыс. руб.;
местный бюджет - 27691,00 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 5000,00 тыс. руб.
2017 год - 33300,50 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.;
областной бюджет - 0,00 тыс. руб.;
местный бюджет - 28300,50 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 5000,00 тыс. руб.
2018 год - 28940,13 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.;
областной бюджет - 0,00 тыс. руб.;
местный бюджет - 26440,13 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 2500,00 тыс. руб.
Адрес размещения подпрограммы в сети Интернет
www.ntagil.org

--------------------------------
<*> Объемы финансирования, предусмотренные Подпрограммой, подлежат ежегодной корректировке при формировании и утверждении бюджета города Нижний Тагил на соответствующий год.

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНИЙ ТАГИЛ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ"

СОСТОЯНИЕ ПРАВОПОРЯДКА И ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Стратегической целью государственной политики в сфере профилактики правонарушений на территории города Нижний Тагил является повышение уровня безопасности граждан, укрепление законности и правопорядка путем оптимизации взаимодействия всех субъектов профилактики правонарушений о муниципального уровня, правоохранительных органов, общественных организаций и граждан.
Состояние преступности и криминальная обстановка в городе Нижний Тагил в течение последних лет остаются сложными. В 2013 году на территории города сложилась напряженная оперативная обстановка, которая характеризовалась отрицательной динамикой по основным направлениям и линиям служб: впервые за последние 3 года наблюдался рост преступности. В текущем году зарегистрировано 7138 преступлений, что на 7,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года (далее - АППГ). На 10 тысяч жителей зарегистрировано 179,5 преступлений АППГ - 166,5 (+7,8%). Раскрываемость преступлений возросла с 58,2% до 62,1%. По линии криминальной полиции зарегистрировано 3210 преступлений (-0,6%). На 2,8% больше зарегистрировано тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе умышленных убийств - 47 (+67,9%), изнасилований - 11 (+10,0%). Увеличилось количество имущественных преступлений с 3955 до 4148 случаев (+4,9%). В том числе кражи чужого имущества с 2677 до 2687 (+0,4%), краж автомототранспорта 182 преступления против 119 (+52,9%). За исключением: краж из квартир граждан уменьшилось с 268 до 151 преступления или меньше на 43,7%, число грабежей - с 446 до 346 (-22,4%).
Преступлений экономической направленности выявлено 508 против 462 за АППГ (+10,0%). Преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, выявлено 882 против 771 (+14,4%), раскрываемость преступлений данного вида составляет 58,6% (АППГ - 66,7%). Увеличилось количество преступлений, совершенных на улицах и общественных местах, с 2401 до 2621 или на 9,2%, их удельный вес составил 28,3%. Увеличилось количество преступлений, совершенных с участием несовершеннолетних с 149 до 194 (+30,2%). За совершение правонарушений в состоянии опьянения к административной ответственности привлечено 29945 человек. 1345 человек были привлечены к ответственности за совершение мелких хулиганств. Что говорит о высоком уровне "правового нигилизма" в обществе.
С целью предотвращения террористических актов разработаны и реализуются мероприятия по усилению режима безопасности функционирования особо важных и режимных объектов. Произведены обследования состояния антитеррористической защищенности таких объектов. За объектами особой важности, уязвимыми в диверсионном отношении, закреплены конкретные руководители отделов. Обеспечена безопасность при проведении различных общественно-политических и спортивных, и культурно-массовых мероприятий.
Корни преступности всегда кроются в негативных общественных явлениях, социальных, политических, экономических и духовных проблемах, присущих конкретному обществу. Основными причинами правонарушений и преступлений, совершаемых на территории города Нижний Тагил, остаются такие негативные явления в обществе, как пьянство, наркомания, неуважительное отношение к личности, к чужой собственности, отсутствие у граждан трудолюбия, низкий уровень культуры, несовершенство законодательства, а также недостаточная эффективность взаимодействия субъектов системы профилактики в решении вопросов предупреждения совершения правонарушений и преступлений.

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

Структурными подразделениями Администрации города Нижний Тагил на постоянной основе в тесном взаимодействии с отделом государственной инспекции безопасности дорожного движения межмуниципального управления МВД России "Нижнетагильское" принимаются меры по развитию дорожной сети, созданию условий для предоставления транспортных услуг населению, обучению детей правилам дорожного движения, участие в проведении совместных рейдов и профилактических мероприятиях.
Статистические данные по линии безопасности дорожного движения на территории города Нижний Тагил в целом показывают положительную динамику. Всего за 2013 год на дорогах города зарегистрировано 308 дорожно-транспортных происшествий (АППГ 363, -15,2%). В результате ДТП погибло 29 человек (АППГ 31, -6,5%), ранено 405 человек (АППГ 493, -17,8%). Зарегистрировано ДТП, связанных с детьми, 39 (АППГ 45, -13,3%), в результате которых погибло 2 ребенка (АППГ - 3, -33,3%), ранено 39 детей (АППГ - 46, -15,2%).
Для решения проблем, оказывающих негативное влияние на развитие обозначенных сфер деятельности, требуются консолидация ресурсов, обеспечение согласованности действий органов государственной власти различных уровней, что возможно реализовать только посредством программно-целевого подхода. Комплексный подход позволит оптимально решить актуальные проблемы обеспечения безопасности дорожного движения на территории города Нижний Тагил.

РАБОТА СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТА

В целях информационной поддержки реализации Программы, создания условий для распространения своевременной, достоверной информации, обеспечения прозрачности деятельности органов местного самоуправления, повышения уровня открытости муниципальных органов власти, организации "обратной связи" с населением города, обеспечения участия граждан, общества и бизнеса в принятии муниципальных решений обеспечивается:
1. Развитие материально-технической базы муниципальных средств массовой информации, увеличение охвата жителей информационным обслуживанием, увеличение читательской и зрительской аудитории муниципальных систем массовой информации, организация подписки льготных категорий граждан, переход муниципального телевидения на круглосуточное интерактивное вещание с дублированием в сети Интернет.
2. Развитие функциональных возможностей официального сайта города Нижний Тагил.
3. Информирование населения о социально значимых событиях в городе Нижний Тагил посредством социальной рекламы, выявление и изучение общественного мнения по социально значимым вопросам.
4. Информационное обеспечение маркетинга территорий с целью формирования инвестиционной привлекательности территории муниципального образования.

ОТДЕЛ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ, РЕЛИГИОЗНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ И РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ

В городе Нижний Тагил достаточно сильны традиции общественных объединений, что позволяет говорить о наличии сектора некоммерческих общественных организаций: по состоянию на 01.01.2014 в реестр общественных и религиозных организаций Администрации города включены 185 организаций, из них - 152 общественных, 33 - религиозные. В едином реестре уставов территориальных общественных самоуправлений 35 органов ТОС.
Для большинства организаций, осуществляющих свою деятельность в городе, характерны:
- ориентированность на решение социальных проблем, стремление к сотрудничеству с органами власти в решении этих проблем;
- яркое проявление тенденции к консолидации усилий, объединению ресурсов;
- компетентность в выбранной сфере деятельности и опыт;
- активность во внесении и реализации инициатив.
К результатам взаимодействия некоммерческих организаций и органов местного самоуправления в сфере общественных отношений, определенных СОГЛАШЕНИЕМ о взаимодействии Администрации города и некоммерческих организаций в продвижении и защите общественных интересов следует отнести:
1) ежегодное расширение возможностей для публичного диалога и получения обратной связи:
Некоммерческие организации привлечены к реализации муниципальных целевых программ и планов:
- муниципальная целевая программа "Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории города Нижний Тагил (2011 - 2013 годы)";
- муниципальная целевая программа "Старшее поколение (2012 - 2014 годы)";
- муниципальная целевая программа "Комплексные меры по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и заболеваний, передаваемых половым путем на территории города Нижний Тагил (2011 - 2013 годы)";
- план в сфере межнациональных отношений;
- план мероприятий по подготовке и проведению празднования 20-летия принятия Конституции Российской Федерации на территории города Нижний Тагил;
- план мероприятий, посвященных Дню пенсионера и Международному Дню пожилых людей в 2013 году;
- план мероприятий, посвященных 68-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в 2013 году, утвержденный Постановлением Администрации города Нижний Тагил от 10.04.2013 № 725 "Об организации в городе Нижний Тагил мероприятий, посвященных 68-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов и Дню Памяти и скорби 22 июня";
- план мероприятий по проведению Дней защиты окружающей среды;
- план мероприятий по развитию комплексной системы реабилитации детей-инвалидов в городе Нижний Тагил на 2013 - 2015 годы;
- план мероприятий, посвященных Дню местного самоуправления, в городе Нижний Тагил в 2013 году.
Представители некоммерческих организаций включены в состав комиссий, советов, рабочих групп:
- конкурсной комиссии по выделению субсидий из средств бюджета муниципального образования город Нижний Тагил общественным объединениям и некоммерческим организациям;
- городской конкурсной комиссии на звание "Лучший двор, дом, подъезд" представителей общественных организаций:
- Координационного совета по патриотическому воспитанию подростков и молодежи в городе Нижний Тагил;
- экспертной рабочей группы по реализации общественных инициатив на территории города Нижний Тагил.
Обеспечивается участие руководителей некоммерческих организаций в публичных слушаниях; в разработке и принятии управленческих решений;
2) создание условий для выражения общественных инициатив и использования ресурсов некоммерческих организаций в решении социально значимых проблем.
В 1 полугодии 2014 года в целях координации, принятия совместных решений в сфере общественных отношений с руководителями НКО проведено 42 рабочие встречи деятельности (таких как, организации взаимодействия в сфере межнациональных отношений; организации взаимодействия в сфере профилактики наркомании; проведения акций НКО; участия в малых грантовых конкурсах НКО; определения номинаций конкурсного отбора заявок на выделение субсидий и др.).
В целях развития территориального общественного самоуправления сложилась практика проведения совещаний по вопросам жизнеобеспечения территорий при Главе города; руководителе аппарата администрации города; осуществления выездов на территории, в том числе с участием Главы.
Обеспечено участие органов ТОС в городском конкурсе "Цветущий ТОС", в районных конкурсах "Чистый двор", "Лучшая улица", "Лучшая клумба". Системно проводятся информационные семинары. В ежемесячном режиме - встречи руководителя аппарата с активом ТОС.
Во взаимодействии с руководителями и активом органов ТОС успешно решаются вопросы жизнеобеспечения и развития территорий, такие, как:
- ремонт наружного освещения на территории ТОС "Квартал-32", ТОС "Кирпичный";
- ремонт дорог на территориях ТОС индивидуальной жилой застройки;
- оборудование пешеходных переходов на территории ТОС "Звездный", ТОС "Алапаевский", ТОС "Малая Кушва", установлен светофор и ограждение вдоль дороги ул. Кушвинская - ул. Кулибина;
- обеспечение домов на территориях ТОС "Восточный", ТОС "Краснокаменский" сетью интернет и многих других.
Сохраняется высокая активность органов ТОС в решении вопросов благоустройства и поддержания порядка и чистоты на закрепленных территориях;
3) реализация совместных проектов, мероприятий.
Так, например, в 2013 - 2014 годах совместно с некоммерческими и организациями реализованы следующие проекты Экологическая акция "Чистый Тагил для здоровья", Всероссийская акция "Зеленая Россия", "Общественный контроль"; мероприятий - круглые столы "О мерах по снижению численности бездомных животных на территории города Нижний Тагил", "Реализация стратегии государственной национальной политики РФ", "Продвижение ценностей гражданской жизни", слет социально ориентированных общественных организаций, 2 ежегодный слет волонтеров и другие знаковые мероприятия;

3) оказание поддержки в реализации уставных целей и задач некоммерческих организаций.
На безвозмездной основе выделены помещения 38 общественным организациям, общей площадью 10540 кв. м; некоммерческим организациям оказывается информационная поддержка, предоставляются муниципальные учреждения, выделяются субсидии из средств местного бюджета.
В 2013 году оказана финансовая поддержка общественных объединений и некоммерческих организаций в форме субсидий из средств местного бюджета:
субсидии из средств местного бюджета получили 40 общественных объединений и некоммерческих организаций на сумму 4900000 рублей. Всего приняли участие в конкурсном отборе 82 заявки, на сумму 23324643 рублей, в 2014 году субсидии получили в сумме 4000000 рублей.
Сложилась практика взаимного информирования и координации деятельности в следующих формах:
- проведении консультаций по вопросам текущей деятельности, по вопросам формирования заявок на предоставление субсидий;
- организации и проведении ежегодных информационных семинаров, так, например, в 2014 году проведены семинары "О формировании налоговой отчетности НКО"; "О проектной деятельности общественных организаций";
- подготовке пресс-релизов; информации в СМИ о деятельности НКО в целях продвижения ценностей гражданской активности;
- формировании рубрики "Хроника общественной жизни", которая размещена на официальном сайте Администрации города.
Результатом системной поддержки деятельности общественных организаций и некоммерческих объединений являются следующие показатели деятельности организаций:
- объемы помощи, оказанной различным категориям населения некоммерческими организациями и общественными объединениями так, например, благотворительная помощь оказана:
в 2008 году на сумму 5884476 рублей;
в 2009 году - 8699111 рублей;
в 2010 году - 7630945 рублей;
в 2011 году - 9833724 рублей;
в 2012 году - 17288321 рублей;
в 2013 году - 14494677 рублей;
- участие в региональных и федеральных грантовых конкурсах:
получены гранты:
в 2009 году - 1166811 рублей;
в 2010 году НКО 2816000 рублей;
в 2011 году - на сумму 2796000 рублей;
в 2012 году - 4360 тыс. рублей;
в 2013 году - 2838800 рублей.
Основные нормативные и организационные условиях для диалога, выражения инициатив, дальнейшего развития партнерских отношений созданы; существуют устойчивые связи и традиции в сотрудничестве НКО и органов МСУ.
Но вместе с тем, учитывая динамичное развитие сектора общественных организаций, повышение их роли в развитии городского сообщества, ежегодно возрастающую роль и активность общественных организаций в решении социально значимых проблем города, необходимо отметить, что потенциал НКО используется не в полной мере, ресурс далеко не исчерпан. Недостаточно мер принимается администрацией города и НКО для создания новых ценностей социальной среды и стереотипов восприятия социальной информации в целях расширения круга тагильчан, вовлеченных в деятельность НКО. Основными направлениями взаимодействия НКО с органами МСУ могут стать развитие волонтерского движения; позиционирование НКО в социальном пространстве города, обеспечение открытости (прозрачности) деятельности общественных организаций; развитие условий для взаимодействия общественных организаций в рамках некоммерческого сектора.

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ,
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Цели, задачи и целевые показатели реализации Подпрограммы 2 приведены в Приложении № 1 к муниципальной программе.

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ

N
Наименование мероприятия
Срок исполнения
1.
Развитие условий для внесения и реализации общественных инициатив

1)
организация взаимодействия с объединениями некоммерческих организаций:
- Совет некоммерческих организаций;
- Совет национально-культурных объединений;
- Ассоциация председателей многоквартирных домов;
- Комитет общественного контроля
весь период действия подпрограммы
2)
создание совета органов территориального общественного самоуправления
2015
3)
формирование института общественных инспекторов
2015
4)
поддержка Интернет-ресурсов некоммерческих организаций
весь период действия подпрограммы
5)
обеспечение участия представителей городского сообщества в принятии решений органами местного самоуправления путем обеспечения их участия в комиссиях, советах, деятельности иных коллегиальных органах; публичных слушаниях
весь период действия подпрограммы
6)
оказание содействия инициативным группам в реализации общественных инициатив (в том числе по созданию территориального общественного самоуправления)
весь период действия подпрограммы
2.
Совершенствование взаимодействия между социально ориентированными некоммерческими организациями и органами местного самоуправления

1)
проведение конкурсного отбора на получение субсидий из средств местного бюджета
весь период действия подпрограммы
2)
обеспечение деятельности консультативного совета по взаимодействию с национальными общественными и религиозными организациями
весь период действия подпрограммы
3)
проведение переговорных площадок, консультаций по вопросам текущей деятельности некоммерческих организаций
весь период действия подпрограммы
4)
организация и проведения совещаний по вопросам жизнеобеспечения территорий ТОС
весь период действия подпрограммы
5)
разработка и реализация социальных проектов по продвижению ценностей гражданской жизни
весь период действия подпрограммы
6)
оказание содействия социально ориентированных некоммерческим организациям в реализации их уставных целей и задач
весь период действия подпрограммы
7)
проведение форума некоммерческих организаций
2015, 2018, 2021
8)
разработка и реализация мер поддержки органов территориального общественного самоуправления, некоммерческих организаций без образования юридического лица
весь период действия подпрограммы
9)
совершенствование мер стимулирования лидеров НКО

3
Привлечение дополнительных ресурсов некоммерческих организаций и общественных объединений, а также добровольческого потенциала граждан к решению социально значимых проблем местного сообщества
весь период действия подпрограммы
1)
проведение слета волонтеров
ежегодно
2)
оказание содействия некоммерческим организациям в разработке и реализации проектов в федеральных и региональных грантовых конкурсах
весь период действия подпрограммы
3)
проведение информационных компаний по обеспечению открытости деятельности некоммерческих организаций
весь период действия подпрограммы
4)
поддержка деятельности некоммерческих организаций, направленных на развитие волонтерского, добровольческого движения
весь период действия подпрограммы

ПОДПРОГРАММА 2
"ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА"

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2

Ответственный исполнитель подпрограммы
Управление социальных программ и семейной политики Администрации города;
управление образования Администрации города;
управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2018 годы
Цели и задачи подпрограммы
Цели:
1. Формирование у населения ответственного отношения к своему здоровью.
2. Повышение уровня социальной защищенности населения, социальная поддержка института семьи и детства.
3. Сохранение и укрепление здоровья населения города Нижний Тагил.
4. Создание в городе среды и инфраструктуры, обеспечивающих развитие и использование современных информационно-коммуникационных технологий, улучшающих качество жизни населения города Нижний Тагил.
5. Повышение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования.
6. Создание условий для обеспечения качественного отдыха и оздоровления детей.
Задачи:
1. Повышение мотивации населения к ведению здорового образа жизни, творческой и физической активности.
2. Пропаганда здорового образа жизни.
3. Предоставление дополнительных (к государственным) муниципальных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.
4. Повышение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования.
5. Создание условий для обеспечения качественного отдыха и оздоровления детей
Перечень основных целевых показателей подпрограммы
1. Создание условий для привлечения населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
2. Создание и совершенствование новых форм работы с молодежью ориентированных на востребованные социально-экономической сферой профессии, развитию творчества и самореализации.
3. Совершенствование механизмов работы по патриотическому воспитанию молодежи.
4. Создание и совершенствование механизмов информирования молодежного сообщества города.
5. Доля граждан, охваченных информационными материалами, направленными на формирование здорового образа жизни.
6. Доля получателей дополнительных (к государственным) муниципальных мер социальной поддержки (100% от общего числа заявителей, имеющих право на поддержку).
7. Обеспечение доступности и повышение качества предоставлении услуг в сфере образования и культуры.
8. Формирование у населения приверженности здоровому образу жизни.
9. Улучшение системы социальной поддержки населения, в том числе института семьи и детства, социализация и самореализация молодежи.
10. Формирование правовых, информационных, организационных условий для функционирования и развития институтов гражданского общества.
11. Расширение форм и методов участия граждан в управлении и общественном контроле деятельности органов власти.
12. Формирование в молодежной среде патриотизма и уважения к историческим культурным ценностям, гармонизация межнациональных отношений.
13. Повышение благосостояния населения города Нижний Тагил.
14. Сохранение и восстановление экологических систем, формирование экологической культуры населения.
15. Повышение доступности и качества услуг в сфере жилищного строительства, жилищно-коммунального обслуживания, транспортно-логистической системы.
16. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения.
17. Совершенствование социально-трудовых отношений, улучшение условий и охраны труда
Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. руб. <*>
ВСЕГО: 6175330,90 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.;
областной бюджет - 2795712,85 тыс. руб.;
местный бюджет - 3377618,05 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 2000,00 тыс. руб.,
в том числе:
2014 год - 627191,50 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.;
областной бюджет - 270562,25 тыс. руб.;
местный бюджет - 356629,25 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 0,00 тыс. руб.
2015 год - 708878,85 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.;
областной бюджет - 299303,70 тыс. руб.;
местный бюджет - 409075,15 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 500,00 тыс. руб.
2016 год - 2651871,98 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.;
областной бюджет - 1262571,20 тыс. руб.;
местный бюджет - 1387800,78 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 1500,00 тыс. руб.
2017 год - 477911,18 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.;
областной бюджет - 174548,70 тыс. руб.;
местный бюджет - 303362,48 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 0,00 тыс. руб.
2018 год - 1709477,39 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.;
областной бюджет - 788727,00 тыс. руб.;
местный бюджет - 920750,39 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 0,00 тыс. руб.
Адрес размещения подпрограммы в сети Интернет
www.ntagil.org

--------------------------------
<*> Объемы финансирования, предусмотренные Подпрограммой, подлежат ежегодной корректировке при формировании и утверждении бюджета города Нижний Тагил на соответствующий год.

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

На территории города наблюдается тенденция ухудшения здоровья населения: каждое следующее поколение обладает меньшим потенциалом здоровья.
Численность постоянного населения города по сравнению с 2008 годом (375,7 тыс. человек) уменьшилась на 13,3 тыс. человек и по состоянию на 01.01.2013 составила 362,5 тыс. человек, а на 01.01.2014 - 360,7 тыс. чел.
В течение последних трех лет общая заболеваемость взрослого населения растет.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НИЖНИЙ ТАГИЛ

1. Заболеваемость населения (на 1000 населения).


2011
2012
2013
Свердловская область, 2012
Общая заболеваемость всего населения, в том числе:
1543,2
1551,3
1567,1
1351,7
детей 0 - 14 лет
2456,4
2136,4
2088,8
2247,0
подростков 15 - 17 лет
1736,6
1774,3
1798,8
1842,2
взрослых
1381,9
1428,8
1452,3
1163,7
Первичная заболеваемость всего населения, в том числе:
946,6
944,0
941,53
764,3
детей 0 - 14 лет
2127,5
1905,2
1841,07
1876,6
подростков 15 - 17 лет
1288,4
1285,8
1275,1
1187,3
взрослых
735,0
743,5
745,7
537,3

Структура заболеваемости (первые пять классов болезней) с показателями за 3 года:

№ п/п
Наименование класса
2011
2012
2013
%
1
Болезни органов дыхания
459,3
459,5
465,7
+1,35%
2
Болезни системы кровообращения
190,2
194,6
212,78
+9,34%
3
Травмы, отравления
180,6
182,8
160,36
-12,3%
4
Болезни костно-мышечной системы
139,3
147,4
156,14
+5,9%
5
Болезни органов пищеварения
86,2
93,7
98,6
+5,23%

2. Первичная заболеваемость социально значимыми болезнями:

Заболеваемость на 100 тыс. населения
2011
2012
2013
Свердловская область, 2012
Туберкулез
71,6
75,1
70,14
103,3
Новообразования
414,7
368,01
421,1
377,8
Психические расстройства
181,4
-
68,14
268,7
Наркологические заболевания
41,1
17,93
20,8
30,6
Сифилис
33,8
29,3
19,9
34,81
ВИЧ / СПИД
78,0
93,8
114,7
143,4
Гепатиты B и C
52,8
63,7
56,6
-
Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением
291,3
313,4
424,17
-
Острый инфаркт миокарда
32,09
125,5
124,9
-
Острое нарушение мозгового кровообращения
104,21
245,11
200,62
-
Сахарный диабет
338,7
371,9
420,6
-

Низкая средняя продолжительность жизни обусловлена увеличением смертности лиц (преимущественно мужчин) трудоспособного возраста, в первую очередь вследствие неинфекционных заболеваний (сердечно-сосудистая патология, онкологические заболевания и другие), и внешних причин (травмы и отравления); большинство этих причин смерти предотвратимо путем эффективной профилактики, раннего выявления, адекватного лечения и пропаганды здорового образа жизни.
Тенденция снижения численности постоянного населения города сохраняется, при этом отмечается положительная динамика к улучшению демографической ситуации.
Показатель общей смертности снизился на 0,2% и составил 14,2 промилле (в 2008 году - 14,4). Положительную динамику демонстрируют и показатели рождаемости. Так, рождаемость увеличилась на 1286 человек по сравнению с 2008 годом и составила 5122 человека. Рост рождаемости обусловлен, прежде всего, вступлением в активный репродуктивный возраст женщин 80-х годов рождения, а также мерами стимулирования рождаемости в рамках приоритетного национального проекта "Здоровье".
В сфере поддержки уровня жизни и благосостояния семьи и детей имеются и положительные и отрицательные тенденции. В качестве положительных тенденций можно отметить социальную поддержку семей с детьми через систему государственных пособий гражданам, имеющих детей, дополнительную муниципальную поддержку семей тагильчан. В городе наблюдается увеличение количества многодетных семей - по состоянию на 01.01.2014 составляет 2022 семьи (АППГ - 1713), в которых воспитывается 6683 ребенка (АППГ - 5730), приемных семей - 74 (АППГ - 59); снижение количества детей одиноких матерей - 4024 (АППГ - 4483), семей, находящихся в социально опасном положении, - 697 (АППГ - 883).
Среди отрицательных тенденций можно отметить увеличение в городе количества семей с разыскиваемыми родителями - 36 (АППГ - 29), детей-инвалидов - 1667 (АППГ - 1452) и инвалидов старше 18 лет - 30046 (АППГ - 26292).
Предоставление социальных гарантий и льгот семьям относится к компетенции территориальных управлений социальной политики.
В нынешней экономической ситуации семьи не могут сами справиться с множеством проблем, которые появились в результате стремительного изменения общества. Финансовый кризис и экономическая нестабильность, неуверенность в будущем, существенные изменения ценностей, новые возможности и вызовы - в результате этого значительно уменьшились способности семьи приспосабливаться к новым обстоятельствам. Это проявилось в виде распространения неблагоприятных тенденций таких, как рост числа разводов и незарегистрированных браков, рост количества внебрачных детей и детей, оставшихся без попечения родителей.
Происходит изменение целостных ориентаций. Дети перестают рассматриваться как непременный компонент семейного производства и гарант обеспеченной старости родителей. Уменьшается число детей в семье.
Наблюдается тенденция к увеличению числа детей, рожденными женщинами, не состоящими в зарегистрированном браке.
Развитие общества, опирающегося на социальный опыт успешной семьи, пропагандирующего и сохраняющего семейные ценности и традиции, может быть чрезвычайно эффективным фактором решения многих социальных проблем, в том числе и проблем семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Особое внимание со стороны государства требуется и к семьям, в которых воспитывается ребенок с ограниченными возможностями здоровья.
Наблюдается увеличение количества социально незащищенных категорий семей с несовершеннолетними детьми, нуждающихся в поддержке.
Современная ситуация требует структурированного подхода к решению социальных проблем семьи и детей.
Самыми социально незащищенными из семей являются семьи с детьми инвалидами. С появлением в семье ребенка-инвалида возникает необходимость обеспечения платного ухода, медицинских консультаций, приобретения лекарств, дополнительного питания, реабилитационных средств. В этих семьях матери чаще не имеют возможности работать, а душевой доход состоит только из пенсии ребенка. Анализ показал, что среди семей с детьми-инвалидами самый большой процент составляют неполные материнские семьи.
В последние годы наметилась тенденция улучшения социальной поддержки семей с детьми с ограниченными физическими и умственными возможностями. Этому способствовало расширение законодательной базы на региональном уровне. Усилия муниципальной власти должны быть направлены на создание условий для социальной адаптации и интеграции в общество инвалидов, в том числе и детей.
На сегодняшний день проблемы семьи находятся в ведении органов социальной политики, и основное внимание уделяется семьям, нуждающимся в социальной защите или находящиеся в зоне социального риска. Нормальная, трудоспособная семья оказалась вне поля зрения органов государственной власти и общественности.
Общество заинтересовано в здоровой, активно функционирующей семье, способной реализовать собственную жизненную стратегию, обеспечить не только свое выживание, но и развитие, создавая тем самым условия для развития общества в целом. Необходима поддержка такой семьи.
Семья - это та общественная структура, в которой, прежде всего, происходит воспроизводство человека как члена общества. Вместе с тем, именно семья должна создавать условия для формирования достойной жизненной перспективы для каждого ребенка, его образования, воспитания и социализация, максимально возможной самореализации.

СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ

Систему социальной поддержки города определяют характерные особенности демографического, социального и экономического развития города, а также специфика его бюджетной обеспеченности и структура социальных расходов.
Проведение эффективной социальной политики, направленной на повышение качества жизни населения, обеспечение высокого уровня социальной защищенности малообеспеченных и социально незащищенных категорий граждан являются приоритетными направлениями.
Качество жизни - понятие масштабное. Это не только финансовая стабильность, но и качественное образование, здравоохранение, доступное жилье, решение экологических, демографических проблем и многое другое.
Меры, направленные на повышение качества жизни населения, должны носить адресный и дифференцированный характер.
Местное самоуправление предназначено для удовлетворения социальных нужд населения, для решения вопросов местного значения, таких как охрана здоровья, образование, безопасность, реабилитация и защита малоимущих.
Среди жителей города Нижний Тагил можно выделить несколько групп, которые нуждаются, и кому оказывается помощь государства в виде федеральных и областных выплат. Среди них:
- инвалиды;
- семьи, воспитывающие детей-инвалидов;
- многодетные семьи;
- малообеспеченные семьи, имеющие детей.
На территории города Нижний Тагил проживает:
- 125374 получателей пенсии;
- 91362 человека старше трудоспособного возраста, среди них 75,8% имеют льготы по федеральному и областному законодательству;
- 22966 человек с денежными доходами ниже прожиточного минимума;
- 2020 многодетных семей, в которых воспитывается 6683 детей;
- 739 опекунских семей, в которых воспитывается 824 ребенка;
- 74 приемные семьи, в которых воспитывается 170 детей;
- 4485 детей одиноких матерей;
- 885 семей, находящихся в социально опасном положении, в которых проживает 1322 детей;
- 1667 - детей-инвалидов;
- 30046 - инвалидов старше 18.
На территории города Нижний Тагил осуществляют свою деятельность следующие органы социальной защиты населения:
1. Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской области - Управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по Ленинскому району города Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, д. 42.
2. Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской области - Управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по Тагилстроевскому району города Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Металлургов, д. 16.
3. Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской области - Управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по Дзержинскому району города Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, улица Окунева, дом 22.
4. Государственное учреждение Управление Пенсионного Фонда РФ в городе Нижнем Тагиле и Пригородном районе Свердловской области, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 7.
5. Государственное учреждение Управление Пенсионного Фонда РФ в городе Нижнем Тагиле и Пригородном районе Свердловской области, г. Нижний Тагил, ул. Окунева, д. 22.
6. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями Ленинского района города Нижний Тагил", г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, д. 48а.
7. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями Дзержинского района города Нижний Тагил", г. Нижний Тагил, ул. Зари, д. 67-А.
8. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области "Центр социальной помощи семье и детям города Нижний Тагил", г. Нижний Тагил, ул. Максарева, д. 11.
9. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Тагилстроевского района города Нижний Тагил", г. Нижний Тагил, ул. Индивидуальная, д. 1а.
Вместе с тем, социальные гарантии и льготы, предусмотренные федеральным и региональным законодательством, не в состоянии обеспечить безусловную социальную защищенность всех нуждающихся в ней граждан.
Меры, направленные на повышение качества жизни населения, должны носить адресный и дифференцированный характер.
Дифференциация подходов к предоставлению мер социальной поддержки, учитывающая особенности категорий получателей, в том числе:
1) с учетом особых заслуг перед обществом (инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны, ветераны труда, граждане, награжденные иными знаками отличия, почетными званиями);
2) в связи с последствиями политических репрессий, участием в преодолении последствий радиационных катастроф, иных чрезвычайных ситуаций (реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк");
3) в связи с попаданием в трудную жизненную ситуацию - инвалидностью, сиротством, малообеспеченностью, отсутствием определенного места жительства и определенных занятий и другими причинами;
4) в связи с необходимостью решения приоритетных общегосударственных задач - стимулирование рождаемости, привлечение специалистов к работе в определенных отраслях;
5) адресный подход, при котором меры социальной поддержки гражданам (семьям), независимо от их категориальной или профессиональной принадлежности, предоставляются с учетом их экономического потенциала (доходов, имущества) - путем предоставления ежемесячного пособия, субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг.
Повышение уровня и качества жизни пожилых людей, являясь важным условием сохранения достойного образа жизни в пожилом возрасте, предусматривает реализацию мероприятий, в ходе которых должны поддерживаться физическое и духовное здоровье, достигаться удовлетворенность условиями жизни, обеспеченность необходимыми материальными, духовными, культурными и социальными благами, устанавливаться гармоничные отношения пожилых людей с социальным окружением.
Приоритетным в работе по оказанию социальной поддержки данных граждан является максимальное продление их активной жизни.
Пожилые люди принимают активное участие в жизни города, стараются все свое свободное время заполнить добрыми и полезными делами, найти друзей и как можно больше влиться в общественно-политическую жизнь города. Участие тагильчан старшего поколения в решении социально значимых проблем города позволяет сохранить их активную жизненную позицию, повысить значение вклада ветеранов в развитие традиций преемственности поколений.
Первостепенную роль в развитии социальной поддержки таких граждан занимает защита их прав и интересов, повышение социальной активности через функционирование объединений пожилых людей.

СОСТОЯНИЕ СФЕРЫ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

Нижний Тагил по основным показателям развития физической культуры и спорта является одним из ведущих городов Свердловской области. Сохранились традиции по проведению массовых спортивных мероприятий среди различных категорий населения. Тагильские спортсмены продолжают удерживать достаточно высокий авторитет на всероссийском и международном уровнях.
На территории города Нижний Тагил в 2013 году было организовано 490 физкультурных и спортивных мероприятий среди различных возрастных групп и категорий граждан с количеством участников 103313 человек.
В течение 2013 года в рамках Фестиваля детского спорта проведены соревнования по 5 видам спорта: хоккей с шайбой "Золотая шайба", настольный теннис "Белые молнии", мини-футбол, шахматы "Гамбит" и шашки "Дебют". По итогам Фестиваля количество участников составило 527 человек.
В апреле 2013 года в нашем городе открыто учреждение МБОУ ДОД "ДЮСАШ "Центр адаптивного спорта". Сегодня в спортивно-адаптивной школе работает 19 тренеров-преподавателей (5 из них - штатные сотрудники, 14 - совместители), всего занимается 225 детей в отделениях легкой атлетики, пауэрлифтинга, танцев на колясках, настольного тенниса, плавания, шахмат, шашек, лыжного спорта и игры "Бочча". Учащиеся отделения легкой атлетики, пауэрлифтинга и дзюдо уже принимали участие в Чемпионатах и Первенствах Свердловской области среди спортсменов ПОДА и слабослышащих.
В 2013 году в рамках Фестиваля спорта "Преодолей себя" для людей с ограниченными возможностями прошли соревнования по лыжным гонкам (73 участника), дартсу (87 участников), боулингу (32 участника), настольному теннису (74 участника), плаванию (35 участников), легкой атлетике (43 участника), шашкам (35 участников), шахматам (9 участников). В Доме спорта "Уралец" состоялось торжественное закрытие Фестиваля (120 участников).
Одной из острейших проблем в развитии реабилитационной работы с инвалидами по-прежнему остается отсутствие собственных спортивных сооружений, нехватка специалистов по физической культуре.
Физкультурно-массовой работой в 2013 году были охвачены 362 студента 4 образовательных учреждений высшего профессионального образования, 1625 учащихся 17 образовательных учреждений среднего профессионального образования.
Большую роль в укреплении физической подготовки учащейся молодежи, организации и проведении физкультурно-массовых, оздоровительных и спортивных мероприятий, пропаганде физической культуры и спорта играют спортивные клубы высших и средних профессиональных учебных заведений. Лидирующие позиции в организации этого направления занимают спортивные клубы Нижнетагильского филиала Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина и Нижнетагильской Государственной социально-педагогической академии.
Среди учреждений высшего профессионального образования проведена Универсиада по 12 видам спорта с участием 508 студентов, среди учреждений среднего профессионального образования в Спартакиаде приняли участие 1079 студентов по 7 видам спорта.
Студенты высших и средне-специальных учебных заведений города, не имеющих собственных спортивных баз, занимаются в городских секциях и на спортсооружениях производственных предприятий, участвуют в областных и городских соревнованиях.
Проблемами развития студенческого спорта являются слабая обеспеченность спортивным инвентарем и отсутствие у многих учебных заведений собственной спортивной базы.
Выполнение мероприятий муниципальной программы позволит обеспечить реализацию целей муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта на долгосрочный период, будет способствовать повышению экономической рентабельности этой сферы, раскрытию ее социального потенциала.
В соответствии с данными государственной статистической отчетности за 2013 год на территории города Нижний Тагил функционируют 887 спортивных сооружений.
Единовременная пропускная способность спортивных сооружений Свердловской области составляет 26,3% от нормативного значения, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 № 1683-р, в Нижнем Тагиле этот показатель составил 29,8%. Несмотря на развитие материальной базы физической культуры и спорта, обеспеченность населения объектами спортивной инфраструктуры в городе Нижний Тагил остается недостаточной и составляет: спортивными залами 46,42% от существующего норматива (на уровне 2012 года), плоскостными сооружениями - 50,7% (2012 год - 44,38%), бассейнами - 18,34% (на уровне 2012 года). Количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек составляет 247 единиц.
В 2013 году началось строительство спортивно-оздоровительный комплекс (по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, в районе парка Победы в Красногвардейском жилом районе) и в 2014 году - физкультурно-оздоровительного комплекса на Гальяно-Горбуновском массиве (с ледовой ареной, универсальным спортивным залом и плавательным бассейном). Плановые даты ввода этих объектов в эксплуатацию соответственно ноябрь 2014 года и август 2015 года. Кроме того, в 2012 году введены в строй два футбольных поля с искусственным покрытием на стадионе "Высокогорец" и на территории МБОУ СОШ № 81 на Гальяно-Горбуновском массиве, в 2013 году - на территории МЮОУ СОШ № 77, в 2014 году в июле планируется открытие нового футбольного стадиона МБОУ СОШ № 90.
В рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы" продолжается реконструкция комплекса трамплинов "Аист" на горе Долгая.
Наличие и качество спортивных сооружений являются наиболее значимым показателем развития физкультурно-спортивной отрасли и необходимым условием увеличения численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, а также эффективной системы подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва для сборных команд Свердловской области и Российской Федерации.
Несоответствие уровня инфраструктуры современным задачам развития физической культуры и спорта в Нижнем Тагиле способно ослабить конкурентоспособность тагильских спортсменов на российских и международных соревнованиях.
По многим видам спорта в нашем городе отсутствуют современные, технически оснащенные спортивные базы, без которых невозможно осуществлять подготовку к выступлениям на крупнейших российских и международных соревнованиях. Существующая материально-техническая база в настоящее время не отвечает в полной мере задачам обеспечения физкультурно-спортивной отрасли, не может удовлетворять потребности растущего спроса различных категорий населения в занятиях физической культурой и спортом.
Строительство (реконструкция) спортивных объектов, включая физкультурно-оздоровительные комплексы, лыжные базы, футбольные поля (стадионы), горнолыжные трассы, позволит создать необходимые условия для привлечения к занятиям физической культурой и спортом различных слоев населения, включая лиц с ограниченными возможностями и инвалидов, а также проведения в Нижнем Тагиле крупномасштабных соревнований. В этой связи одной из основополагающих задач является создание максимально благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом среди различных возрастных групп и категорий граждан, строительство и реконструкция спортивных сооружений, отвечающих современным требованиям к развитию видов спорта.
Для сохранения положительной динамики и устойчивого развития физической культуры и спорта в ближайшие годы также необходимо развивать в нашем городе инфраструктуру сферы физической культуры и спорта и увеличить темпы строительства и реконструкции объектов спорта с учетом потребностей лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
Успешное решение задач развития города Нижний Тагил невозможно без активного участия молодежи. Это предполагает создание условий для самостоятельности, молодежного творчества, самоопределения молодых людей, их адаптации к социально-экономическим и политическим изменениям.
Молодежь выполняет в обществе особые социальные функции:
- наследует достигнутый уровень и обеспечивает преемственность развития общества и государства, формирует образ будущего и несет функцию социального воспроизводства;
- обладает инновационным потенциалом развития экономики, социальной сферы, образования, науки и культуры;
- составляет основной источник пополнения кадров для экономики региона.
Сегодня молодежь Нижнего Тагила - это: 91600 человек в возрасте от 14 до 30 лет; 24000 человек, обучающихся в 30 учреждениях начального, среднего специального и высшего профессионального образования; 63 детские и молодежные общественные организации и объединения общей численностью 25800 человек; 10 военно-патриотических клубов.
Забота о будущих поколениях - это самые надежные, умные и благородные инвестиции. Общество, в котором на деле защищают права ребенка и уважают его личное достоинство, не только добрее и человечнее, это общество быстрее и лучше развивается, имеет благоприятную, предсказуемую перспективу. Модернизация экономики - лишь инструмент, с помощью которого мы сможем решить давно назревшие проблемы в экономике и в социальной сфере, поддержать тех, кто в этом более всего нуждается, и создать условия для раскрытия способностей тех, на кого мы очень надеемся, - наших детей, нашей молодежи.
Молодежь в целом успешно адаптируется к современным социально-экономическим и политическим условиям. Вместе с тем, еще достаточно велика доля социально неустроенных и неблагополучных молодых людей, наблюдается рост числа молодежных групп риска и их численности. Кроме того, на территории города Нижний Тагил созданы предпосылки для активного включения в решение проблем подростково-молодежной среды максимального количества сил и ресурсов.
В городе действуют 63 детских и молодежных объединения, из которых 11 являются вновь созданными. Ежегодно проводится конкурс социально значимых проектов среди детских и молодежных организаций, оказывается методическая, информационная, консультационная и организационная помощь, финансовая поддержка. Только 1/10 часть из них имеет официальную государственную регистрацию в Министерстве юстиции Свердловской области. Большинство организаций такой регистрации не имеет, что ограничивает возможность участия детских и молодежных объединений в конкурсах социально значимых проектов и получения субсидий из средств местного бюджета города.
На территории города работа по гражданско-патриотическому воспитанию осуществляется совместно с отделом военного комиссариата Свердловской области по городу Нижний Тагил, войсковыми частями, объединенной школой РОСТО. Взаимодействие также осуществляется с Советом ветеранов войны, труда и вооруженных сил, НТГО РСВА, авиационно-спортивным клубом, детским морским центром "Парус", Центром по работе с ветеранами, НКП АВПОМ "Держава", городской ассоциацией школьных музеев (12 музеев и 25 уголков боевой и трудовой славы), десятью военно-патриотическими клубами (300 человек), кадетскими классами (в 3-х школах - 606 кадетов). Особое место в данной работе занимает МУ "Музей памяти воинов-тагильчан, погибших в локальных войнах планеты".
В то же время, в городе сегодня нет центра патриотического воспитания, в котором была бы сконцентрирована работа по подготовке подростков и молодежи к службе в Вооруженных Силах, развитию технических и военно-прикладных виды спорта, перечень которых утвержден Правительством РФ. Сохраняется низкая динамика включения граждан в деятельность общественных организаций (объединений) патриотической направленности, оборонно-спортивных лагерей, военно-патриотических клубов, которые также испытывают недостаток в материально-техническом обеспечении.
Остается нерешенным ряд проблем, которые являются сдерживающими факторами развития сферы молодежной политики города Нижний Тагил. К ним можно отнести:
- недостаточное развитие материально-технической базы муниципальных учреждений сферы молодежной политики, общественных организаций (объединений, клубов);
- недостаточно эффективные технологии инициирования и поддержки мероприятий муниципальной молодежной политики;
- недостаточное информационное обеспечение сферы молодежной политики.
На данном этапе развития существующая система муниципальных учреждений сферы молодежной политики позволяет реализовывать большинство необходимых социальных услуг и форм работы с подростками и молодежью на территории города, учитывая их современные интересы. В то же время, существует потребность в увеличении объема услуг для подростков и молодежи.
Программно-целевой метод решения проблем позволяет рассматривать молодежь не только в качестве целевой группы Программы, но и как активного участника реализации Программы.
Применение программно-целевого метода в решении проблем позволит:
- обеспечить адресность, последовательность, преемственность и контролируемость муниципальных средств в молодежную сферу города Нижний Тагил;
- разработать и внедрить технологию решения актуальных проблем молодежи с участием самой молодежи;
- создать предпосылки и условия для устойчивого развития и функционирования инфраструктуры, созданной в ходе реализации Программы по окончании сроков ее реализации.
С учетом специфики восприятия мира молодым человеком, формы работы с ним должны быть живыми, опирающимися на общественные инициативы и общественно-государственное партнерство.
Президентом России обозначены следующие приоритетные аспекты работы с молодыми гражданами в Российской Федерации:
1) формирование системы ценностей у молодежи;
2) совершенствование образовательной политики;
3) совершенствование системы военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи;
4) пропаганда здорового образа жизни, уважительного отношения к собственному здоровью;
5) открытое (достоверное) информирование молодежного сообщества о деятельности субъектов (организаций), работающих с молодежью.

СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

На территории города наблюдается тенденция ухудшения здоровья населения: каждое следующее поколение обладает меньшим потенциалом здоровья.
Низкая средняя продолжительность жизни обусловлена увеличением смертности лиц (преимущественно мужчин) трудоспособного возраста, в первую очередь вследствие неинфекционных заболеваний (сердечно-сосудистая патология, онкологические заболевания и другие), и внешних причин (травмы и отравления); большинство этих причин смерти предотвратимо путем эффективной профилактики, раннего выявления, адекватного лечения и пропаганды здорового образа жизни.

СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Система образования города Нижний Тагил ориентирована на обеспечение условий получения качественного образования, отвечающего требованиям современной инновационной экономики, внедрение эффективных экономических механизмов в сфере образования, формирование социально адаптированной, конкурентоспособной личности, создание условий для ее самореализации.
Основные направления развития системы образования города определены в соответствии с приоритетами государственной политики, Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012.
В условиях ежегодного прироста детского населения в городе Нижний Тагил (1200 чел.), очереди в дошкольные учреждения по состоянию на 01.04.2014 в размере 9356 чел., учитывая реальные возможности ежегодного приема в ДОУ (4500 мест), износ зданий действующих детских садов, существует необходимость строительства до 2016 года 10 детских садов на 1400 мест.
На период с 2020 по 2030 необходимо обеспечить прирост мест для приема детей раннего возраста в детские сады города, что позволит повысить охват детского населения услугами дошкольного образования и сохранить достигнутые показатели по детям в возрасте от 3 до 7 лет.
Прирост мест в детских садах может быть обеспечен за счет реконструкции действующих детских садов с увеличением возможной наполняемости, строительства новых детских садов и развития сети негосударственных детских садов, оказывающих услуги детям раннего возраста.
Несоответствие современным требованиям материально-технических условий функционирования 20% действующих муниципальных дошкольных образовательных учреждений в ближайшее время может стать основным фактором, препятствующим их стабильному функционированию и требующим строительства новых зданий для возможного постепенного вывода из эксплуатации зданий, ремонт которых нецелесообразен. Учитывая долю вновь построенных и отремонтированных зданий, можно начать процесс вывода из эксплуатации ветхих зданий, но с обеспечением потребности населения в услугах дошкольного образования (100% для детей от 3 до 7 лет).
Анализ состояния системы общего образования относительно требований социально-экономического развития города позволяет выделить следующие проблемы, для решения которых целесообразно применение программно-целевого метода:
1) несоответствие ресурсного обеспечения общеобразовательных учреждений требованиям, установленным Федеральными государственными образовательными стандартами;
2) усиление несоответствия материальной инфраструктуры образования современным требованиям.
В муниципальных общеобразовательных учреждениях города обучается 431 ребенок-инвалид. Создание доступной среды для обучения детей - инвалидов является приоритетной задачей.
За период реализации программы "Доступная среда" в городе Нижний Тагил созданы условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. Проведены ремонтные работы по приспособлению входных групп, лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений и прилегающих территорий.
Город Нижний Тагил отличает устойчивый рост численности детского населения (от 55091 чел. в 2010 году до 66591 чел. в 2018 году).
В настоящее время в городе ведется строительство нового жилого района на территории Гальяно-Горбуновского массива ("Александровский" 1-я очередь строительства, "Александровский" 2-я очередь строительства и микрорайонов № 2, № 3 жилого района "Муринские пруды"), где действуют 5 общеобразовательных учреждений, наполняемость которых составляет 115% (4 школы учатся в две смены) - МБОУ СОШ № 40, МБОУ СОШ № 69, МБОУ СОШ № 81, МАОУ Политехническая гимназия, МБОУ СОШ № 90 (микрорайон "старой Гальянки"). Пешеходная доступность от этих ОУ до новых микрорайонов превысит требования действующих "Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (СанПиН 2.4.2.2821-10: для III климатической зоны - не более 0,5 км).
В связи с вышеизложенным существует необходимость строительства новых школ в микрорайонах-новостройках на ГГМ:
- в жилом районе "Александровский" - на 1500 мест (60 классов) - объем финансирования 1 млрд. 200 млн. руб.;
- в жилом районе "Муринские пруды" - на 800 мест (33 класса) - объем финансирования 900 млн. руб.
Здания новых школ должны соответствовать современным требованиям СанПиН и федерального государственного образовательного стандарта.
По состоянию на 1 мая 2014 года 77 зданий общеобразовательных учреждений введены в эксплуатацию более 50 лет назад. Темпы износа зданий существенно опережают темпы их реконструкции. На протяжении ряда последних лет финансирование расходов на реконструкцию и капитальный ремонт зданий осуществлялось в размере 10 - 15% от реальной потребности в средствах, что негативно сказалось на состоянии основных фондов, в связи с чем вложения в капитальный ремонт этих зданий экономически нецелесообразно. Таким образом, требуется строительство еще трех новых современных зданий школ (по 1 ОУ в каждом районе города).
Имеющаяся инфраструктура учреждений дополнительного образования формировалась в 60 - 70-е годы XX века. На сегодняшний день ресурсы системы реализованы полностью и не позволяют развивать новое содержание и новые подходы в условиях реформирования системы образования. По данным статистического отчета 1-ДО в системе дополнительного образования в городе наиболее широко представлены детские объединения художественно-эстетической направленности. Вместе с тем недостаточно представлены ресурсоемкие кружки технической и спортивной направленностей, ориентированные на подростковый возраст, в последние годы снижается занятость детей туристско-краеведческой деятельностью. Решение проблемы видится в активном включении детей всех возрастов в проектную и исследовательскую деятельность, направленную на удовлетворение познавательных и творческих потребностей современных школьников, а также на профессиональную ориентацию с целью восполнения кадрового ресурса промышленных предприятий города в городе Нижний Тагил. В период до 2030 года планируются следующие мероприятия:
- создание Муниципального открытого комплекса профессионального самоопределения "ПРОФИ-ПАРК";
- создание эксплораториума на базе Городской Станции юных техников;
- создание оранжереи на базе Городской станции юных натуралистов;
- создание автодрома на базе Станции юных техников № 2;
- создание спортивно-игровой площадки для детей с ограниченными возможностями здоровья на территории городского Дворца детского и юношеского творчества;
- создание кордодрома в пойме реки Тагил;
- создание практико-ориентированного туристско-краеведческого комплекса в структуре Городской станции юных туристов (ГорСЮТур);
- создание спортивного тренировочного тренажера (на базе имеющегося скалодрома ГорСЮТур);
- организация туристического полевого лагеря в поселке Антоновск;
- модернизация Детского морского центра "Парус".
Организация отдыха и оздоровления детей - важнейшая социальная задача, одно из важнейших направлений государственной политики в интересах детей.
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городе Нижний Тагил осуществляется на базе загородных детских оздоровительных лагерей стационарного типа, лагерей с дневным пребыванием детей, в санаториях круглогодичного действия.
Система муниципальных учреждений для отдыха и оздоровления детей города Нижнего Тагила включает 11 загородных оздоровительных лагерей, из которых действующими являются 9, и 1 санаторий-профилакторий.
За последние два десятилетия количество загородных оздоровительных лагерей в Нижнем Тагиле сократилось в 2 раза. Основными причинами закрытия учреждений для отдыха и оздоровления детей или их передача в муниципальную собственность являлись отсутствие стимулов и материальных средств у собственников на их содержание, а также отсутствие необходимой правовой защищенности учреждений для отдыха и оздоровления детей.
Большая часть загородных оздоровительных лагерей была построена в 60 - 70-е годы прошлого века. Вследствие старения и разрушения помещений, количество мест в действующих лагерях сократилось. Не в полную мощность работают 4 структурные подразделения: МБУ "Центр организации отдыха и оздоровления детей" - загородные оздоровительные лагеря "Северянка", "Звонкие голоса", "Лесной ручеек"; МБУ "ДОК "Антоновский", так как часть корпусов закрыты для проведения реконструкции и капитального ремонта, что привело в общей сложности к потере 470 мест каждую смену. Недействующие с 2010 года загородные оздоровительные лагеря "Лесная сказка" и "Рябинушка", совместная проектная вместимость которых составляла более 1000 детей в смену, в настоящее время не пригодны для эксплуатации.
Материально-техническая база большинства муниципальных загородных оздоровительных учреждений не отвечает современным требованиям к учреждениям детского отдыха, не обеспечивает в полной мере комплекса условий по оказанию муниципальной услуги "Предоставление отдыха детям в каникулярное время" в части обеспечения безопасных, комфортных условий проживания, оказания качественной медицинской помощи, организации образовательной, культурно-массовой, досуговой деятельности; предоставления услуг, направленных на физическое развитие детей. Во всех детских оздоровительных учреждениях требуется реконструкция систем водоснабжения, отопления, спортивных площадок, оборудование мест купания, игровых помещений, создание условий для дополнительного образования, технического творчества.
В настоящее время актуальным становится вопрос повышения качества отдыха и оздоровления детей и подростков, удовлетворенности населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей и подростков в загородных оздоровительных лагерях.
Для решения существующих проблем необходим программно-целевой подход и планирование соответствующих мероприятий последовательного развития материально-технической базы загородных оздоровительных лагерей, приведение их в соответствие с действующими нормативами и стандартами, а также увеличение количества детей, реализующих свое право на полноценный отдых и оздоровление.

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ,
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Цели, задачи и целевые показатели реализации Подпрограммы 2 приведены в Приложении № 1 к муниципальной программе.

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ

План мероприятий по выполнению Подпрограммы 2 приведен в Приложении № 2 к муниципальной программе.

ПОДПРОГРАММА 3
"ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НИЖНИЙ ТАГИЛ"

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3

Ответственный исполнитель подпрограммы
Экономическое управление Администрации города;
Управление городским хозяйством Администрации города;
Управление промышленной политики и развития предпринимательства Администрации города;
Управление жилищного и коммунального хозяйства Администрации города;
Управление по разработке и контролю за реализацией инвестиционных проектов Администрации города;
Отдел по экологии и природопользованию Администрации города;
Управление культуры Администрации города;
Отдел по учету и распределению жилья Администрации города
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2018 годы
Цели и задачи подпрограммы
Цели:
1. Формирование современной конкурентоспособной туристской индустрии посредством максимально полного использования существующего туристического потенциала и снятия инфраструктурных ограничений для его развития.
2. Обеспечение экологической безопасности.
3. Создание благоприятных условий для жизни населения.
4. Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства и повышения их конкурентоспособности, увеличения вклада малого и среднего предпринимательства в социально-экономическое развитие города.
5. Создание благоприятных условий для жизни населения. Повышение комфортности и безопасности проживания населения, за счет развития и поддержки жилищного и коммунального хозяйства в многоквартирных домах на территории города Нижний Тагил.
6. Создание условий для творческой реализации и доступа к культурным ценностям, усиление влияния культуры на процессы социальных преобразований и экономического развития в городе Нижний Тагил.
7. Повышение уровня гражданской зрелости жителей города Нижний Тагил, социально ориентированной активности населения, создание эффективной системы самоуправления, базирующейся на принципах партнерства власти и представителей широкой общественности.
8. Повышение комфортности и безопасности проживания населения города Нижний Тагил за счет формирования жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа.
9. Развитие потребительского рынка.
10. Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания населения, высокой надежности функционирования инженерной инфраструктуры.
11. Создание условий для устойчивого развития и содержания улично-дорожной сети и объектов транспортной инфраструктуры на территории города Нижний Тагил до 2020 года.
12. Создание условий для устойчивого развития города, направленного на повышение уровня жизни населения.
13. Обеспечение населения доступным и комфортным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства.
Задачи:
1. Поддержка и развитие ключевых видов внутреннего и въездного туризма.
2. Стимулирование развития и совершенствование туристской инфраструктуры, в том числе сопутствующей (транспорт, общественное питание, сфера гостеприимства, индустрия развлечений и другие).
3. Повышение качества и конкурентоспособности туристских и сопутствующих услуг до международного уровня.
4. Создание и развитие туристской инфраструктуры на территории города Нижний Тагил.
5. Увеличение туристского потока на территорию города.
6. Создание на территории культурно-досугового центра для жителей и гостей города Нижний Тагил.
7. Формирование туристско-привлекательного имиджа города Нижний Тагил; сохранение и развитие культурно-исторической специфики территории.
8. Реализовать меры по снижению негативного воздействия на окружающую среду.
9. Развитие механизмов финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
10. Совершенствование информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, содействие повышению престижа предпринимательской деятельности.
11. Совершенствование системы предоставления консультационной поддержки, развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для малого и среднего предпринимательства.
12. Предоставление качественной комплексной услуги по обращению с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами от сбора до переработки.
13. Повышение качества и надежности предоставляемых гражданам жилищно-коммунальных услуг.
14. Обеспечение надежной и безопасной работы лифтового хозяйства в многоквартирных домах.
15. Повышение энергоэффективности использования энергетических ресурсов.
16. Создание условий для активной продуктивности культурно-творческой деятельности, в том числе через развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в городе Нижний Тагил, поддержку детского творчества, развитие форм культурно-досуговой деятельности.
17. Обеспечение единства и доступности культурного пространства для всех социально-демографических и социально профессиональных групп населения города Нижний Тагил с учетом их культурных потребностей и интересов, создание условий для творческой самореализации граждан.
18. Сохранение и развитие кадрового потенциала сферы культуры и искусства через систему непрерывного многоуровневого художественного образования, развитие системы государственной поддержки творческой деятельности, талантливой молодежи, одаренных детей.
19. Создание условий для этического и эстетического воспитания и развития личности жителей города Нижний Тагил, формирования у них позитивных ценностных установок.
20. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры.
21. Создание независимой системы оценки качества работы учреждений сферы культуры города Нижний Тагил.
22. Подготовка условий для переселения граждан, зарегистрированных в жилищном фонде, признанном непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа.
23. Формирование жилищного фонда для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.
24. Снос домов, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа.
25. Развитие инфраструктуры торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, отвечающей современным требованиям развития потребительского рынка.
26. Повышение качества и безопасности продукции, находящейся в обороте на территории города Нижний Тагил, а также повышение правовой грамотности и информативности населения по актуальным вопросам защиты прав потребителей.
27. Развитие системы теплоснабжения, повышение ее эффективности и надежности.
28. Развитие системы электроснабжения.
29. Развитие систем водоснабжения и водоотведения.
30. Газификация города.
31. Комплексное развитие инженерной и транспортной инфраструктуры жилых районов города.
32. Реализация комплекса мероприятий проекта "Теплый город". Повышение эффективности и надежности системы теплоснабжения. Снижение аварийности тепловых систем и тепловых потерь.
33. Улучшение качественного состояния дорог и улиц города.
34. Улучшение качественного состояния мостов.
35. Создание условий транспортной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения.
36. Повышение безопасности пассажирских перевозок населения городским электротранспортом и автотранспортом.
37. Обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья
Перечень основных целевых показателей подпрограммы
1. Создание комфортных условий среды обитания для жителей и гостей города.
2. Сохранение объектов культурного наследия на территории муниципального образования город Нижний Тагил.
3. Развитие в городе Нижний Тагил индустриального, культурно-исторического, бизнес туризма.
4. Освоение новых туристских маршрутов.
5. Увеличение туристического потока.
6. Увеличение площади номерного фонда коллективных средств размещения.
7. Снижение объемов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от стационарных источников, расположенных на территории города, на 354 тонны.
8. Увеличение доли использованных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления.
9. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения.
10. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций.
11. Прирост объема уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства налогов к уровню предыдущего года.
12. Увеличение доли использованных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления.
13. Подпрограмма "Создание благоприятных условий для проживания в многоквартирных домах на территории города Нижний Тагил".
14. Подпрограмма "Содержание муниципального жилищного фонда города Нижний Тагил".
15. Количество муниципальных учреждений культуры в городе Нижний Тагил, охваченных независимой оценкой.
16. Удовлетворенность населения качеством работы муниципальных учреждений культуры в городе Нижний Тагил.
17. Количество муниципальных учреждений культуры в городе Нижний Тагил, имеющих официальные сайты.
18. Количество записей в электронных каталогах муниципальных общедоступных библиотек города Нижний Тагил.
19. Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Свердловской области (по сравнению с предыдущим годом).
20. Доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, представленных в электронной форме, от общего объема библиотечных фондов.
21. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципальных музеев.
22. Число действующих виртуальных музеев.
23. Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате по экономике Свердловской области.
24. Доля выпускников детских школ искусств, поступивших на обучение в профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования в сфере культуры, от общего числа выпускников предыдущего года.
25. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях.
26. Доля учащихся детских школ искусств, привлекаемых к участию в конкурсных творческих мероприятиях, от общего количества учащихся детских школ искусств.
27. Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом).
28. Количество выставочных проектов, реализуемых муниципальными музеями в городе Нижний Тагил.
29. Количество передвижных музейных выставок, организованных муниципальными музеями на территории Свердловской области и других субъектов Российской Федерации.
30. Численность участников культурно-досуговых мероприятий.
31. Доля коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание "народный" (образцовый).
32. Количество семей переселенных из аварийного жилищного фонда.
33. Количество малоимущих граждан, обеспеченных жилыми помещениями по договорам социального найма муниципального жилищного фонда.
34. Увеличение доли предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения современных форматов.
35. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Свердловской области.
36. Объем ввода жилья на одного жителя (% объектов малоэтажного строительства).
37. Уровень обеспеченности населения жильем коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек).
38. Объем инвестиций в основной капитал из всех источников финансирования на 1 жителя.
39. Степень износа коммунальной инфраструктуры.
40. Ежегодный объем работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования.
41. Ежегодный объем работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Свердловской области.
42. Пассажирооборот всех видов транспорта общего пользования.
43. Доля муниципальных дорог нормативного качества.
44. Доля населенных пунктов, обеспеченных качественной питьевой водой
Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. руб. <*>
ВСЕГО - 22595997,12 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 373005,81 тыс. руб.;
областной бюджет - 10071055,95 тыс. руб.;
местный бюджет - 4974077,82 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 7177858,20 тыс. руб.,
в том числе:
2014 год - 2001624,58 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 30772,29 тыс. руб.;
областной бюджет - 306840,17 тыс. руб.;
местный бюджет - 746151,32 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 917860,80 тыс. руб.
2015 год - 5253630,34 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 342233,52 тыс. руб.;
областной бюджет - 2082658,33 тыс. руб.;
местный бюджет - 1443562,39 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 1385194,10 тыс. руб.
2016 год - 4594797,51 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.;
областной бюджет - 2883977,82 тыс. руб.;
местный бюджет - 738066,26 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 843744,30 тыс. руб.
2017 год - 5964083,33 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.;
областной бюджет - 2316391,04 тыс. руб.;
местный бюджет - 974786,73 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 2543897,00 тыс. руб.
2018 год - 4781861,36 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.;
областной бюджет - 2113568,59 тыс. руб.;
местный бюджет - 1052121,12 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 1487162,00 тыс. руб.
(в ред. Постановления Администрации г. Нижний Тагил от 07.11.2014 № 2323-ПА)
Адрес размещения подпрограммы в сети Интернет
www.ntagil.org

--------------------------------
<*> Объемы финансирования, предусмотренные Подпрограммой, подлежат ежегодной корректировке при формировании и утверждении бюджета города Нижний Тагил на соответствующий год.
(сноска в ред. Постановления Администрации г. Нижний Тагил от 07.11.2014 № 2323-ПА)

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
В ОБЛАСТИ ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НИЖНИЙ ТАГИЛ

УПРАВЛЕНИЕ ПО РАЗРАБОТКЕ И КОНТРОЛЮ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

На территории набережной расположены существующие объекты: музей - усадьба "Демидовская дача", база водного спорта, ресторан "Жемчужина", клуб моржей, памятник воинам, пляж, рекреационная зона "Лисья гора" со сторожевой башней на вершине горы, лодочная станция, а также уже запроектированные: гостиница "Park Inn", кафе, спортивный бар, детское кафе. Набережная в настоящее время используется для массового отдыха горожан, как прогулочная зона, как место проведения городских мероприятий.
Экспертной группой Нижнетагильского филиала ГБУК СО "Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской области" был проведен анализ исходной документации и осмотр участка, предназначенного для обустройства набережной Нижнетагильского пруда по улице Горошникова, и сделан вывод:
- обследуемый участок характеризуется как территория, обладающая признаками объектов культурного наследия;
- на территории обследуемого участка археологических памятников не выявлено, но в непосредственной близости от границ участка фиксируются находки отдельных артефактов, в том числе эпохи мезолита (XII - VI тыс. до н.э.);
- испрашиваемая территория на протяжении последних 200 лет входила в зону городской жилой застройки;
- территория перспективна в археологическом отношении и требует археологического обследования на стадии проектирования.
При разработке проекта планировки учтено, что зона озеленения территории общего пользования должна отвечать следующим требованиям:
- обязателен контроль соответствия качества воды водного объекта и санитарного состояния территории профильными контролирующими организациями;
- необходимо наличие или возможность устройства удобных и безопасных подходов к воде и наличие подъездных путей в зону озеленения;
- должен быть организован безопасный рельеф дна на территории пляжа (отсутствие ям, зарослей водных растений, острых камней и пр.);
- при необходимости следует предусмотреть защиту от возможных неблагоприятных и опасных процессов (оползней, лавин, обвалов, селей).
Зона озеленения размещена за пределами санитарно-защитных зон промышленных предприятий, с наветренной стороны по отношению к источникам загрязнения окружающей среды и источникам шума.
В границах отведенной территории под проект рекреационно-туристская зона.
Проектируемый объект расположен вдоль существующих улиц Горошникова и Береговая - Ударная, являющимися улицами районного значения. Активное движение автотранспорта не дает осуществлению свободной связи сквера на театральной площади и зоны отдыха. Движение по этой улице перекрывается в выходные и праздничные дни. В рекреационной зоне расположены капитальные объекты, к которым обеспечен подъезд машин различного назначения. Конструкции подъездов находятся в разрушенном состоянии и требуют реконструкции.
Территория набережной обустраивалась более тридцати лет назад, и с тех пор не проводилось никаких реконструкций. Благоустройство находится в удручающем состоянии. Пешеходные аллеи, дорожки и лестничные спуски разбиты. Ограждение нарушено, местами отсутствует совсем. Существующие элементы благоустройства: скамейки, урны, светильники находятся в разрушенном состоянии, необходима их полная замена.
Сегодняшнее состояние набережной требует серьезного вмешательства. Необходима масштабная реконструкция. Проект обустройства набережной поможет более полному ее функциональному развитию, откроет новые грани использования рекреационной зоны, архитектурно-художественное освещение "Лисьей горы" позволит сделать акцент на облике естественной природной доминанты в ландшафтном окружении города Нижний Тагил.

ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ, ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЛАГОПОЛУЧНОЙ СРЕДЫ
ПРОЖИВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА

Целью данного раздела является снижение негативного воздействия факторов среды обитания на окружающую среду, улучшение экологической обстановки на территории города и обеспечение экологической безопасности.
Экологическая ситуация в городе Нижний Тагил за последние годы стабилизировалась, наметилась тенденция к снижению объемов выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, увеличению доли вовлеченных в переработку отходов производства и потребления. Но вместе с тем, продолжают регистрироваться на постах мониторинга повышенные концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, особенно часто это происходит при наступлении неблагоприятных метеорологических условий, когда нет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере. Уровень загрязнения атмосферного воздуха продолжает оставаться высоким.
Объем выбросов вредных загрязняющих веществ от стационарных источников в атмосферу города в 2013 году составил 127,604 тыс. тонн, что соответствует объему выбросов в 2012 году - 127 тыс. тонн.
В 2012 году объем образования отходов производства и потребления составил 7806,3 тыс. тонн, размещено отходов 375,1 тыс. тонн.
К хозяйствующим субъектам с максимальным объемом образования отходов по основным видам деятельности относятся ОАО "ВГОК", ОАО "ЕВРАЗ НТМК", ОАО "НПК "Уралвагонзавод".
По данным государственного доклада "О состоянии и об охране окружающей среды Свердловской области в 2012 году" ОАО "ЕВРАЗ НТМК" образовано 3748,2 тыс. тонн отходов, использовано 4692,6 тыс. тонн, из них 1298 тыс. тонн из наличия отходов на предприятии на начало 2012 года (в т.ч. 1292,8 тыс. тонн металлургических шлаков), размещено 180 тыс. тонн отходов; ОАО "ВГОК" образовано 3149,9 тыс. тонн отходов, использовано 3247,1 тыс. тонн, в т.ч. на рекультивацию карьеров 3219,2 тыс. тонн вскрышных пород при добыче рудных полезных ископаемых, хвостов и шламов обогащения руд черных металлов.

ОТДЕЛ ПО УЧЕТУ И РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ЖИЛЬЯ

До недавнего времени государство являлось основным собственником жилищного фонда.
В связи с передачей жилищного фонда в муниципальную собственность, содержание жилищного фонда социального использования, обеспечение условий для жилищного строительства, обеспечение малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством стали одними из основных функций органов местного самоуправления.
Дефицит бюджетных средств, выделяемых на содержание и ремонт жилищного фонда, приводит к его старению.
Большинство проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для проживания или с высоким уровнем износа, граждан не в состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести или получить на условиях найма жилье удовлетворительного качества.
Жилищный фонд, признанный непригодным для проживания или с высоким уровнем износа, ухудшает внешний облик города, сдерживает развитие городской инфраструктуры, понижает инвестиционную привлекательность города.
Кроме того, реализацию реконструктивных мероприятий на территории города сдерживают как финансовые проблемы, так и нерешенность правовых вопросов, касающихся резервирования земли для объектов инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры.
Проблемы по обеспечению благоустроенным жильем граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для проживания или с высоким уровнем износа, по развитию территорий города, занятых в настоящее время указанным жилищным фондом, нельзя решать изолированно друг от друга. Самым эффективным методом их решения является программно-целевой, обеспечивающий увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также эффективное управление направленными на финансирование мероприятий бюджетными средствами.
Согласно статистическим данным по состоянию на 1 января 2013 года общая площадь жилищного фонда в городе Нижний Тагил составляет 8351,3 тыс. кв. метра, в том числе признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу 42,4 тыс. кв. метра, что составляет 0,5 процента от общей площади жилья.
В соответствии с действующими нормативными правовыми актами, под непригодными для проживания понимаются и многоквартирные жилые дома, признанные аварийными и подлежащими сносу, в соответствии с Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 и многоквартирные жилые дома с высоким (более 70 процентов) уровнем износа.
Степень физического износа жилых строений определяется в нашем городе филиалом специализированного областного государственного унитарного предприятия "Областной центр недвижимости" - "Горнозаводское бюро технической инвентаризации и регистрации недвижимости" путем проведения инвентаризаций по заявлениям собственников жилых помещений.
По итогам инвентаризации многоквартирных жилых домов города составлен Реестр аварийных жилых домов, уточнены объемы такого жилья и численность проживающего в нем населения и подготовлено Постановление Администрации города Нижний Тагил от 08.02.2013 № 207 "Об утверждении Реестра аварийных жилых домов, расположенных на территории города Нижний Тагил".
В Реестр аварийного жилья на 2013 год включено 113 строений общей площадью 42477,6 кв. м, в том числе деревянных и каркасно-засыпных - 97, кирпичных - 16. Наибольшую долю жилищного фонда с высоким уровнем износа составляют малоэтажные (до 2-х этажей) дома.
С каждым годом количество строений с высоким уровнем износа на территории города увеличивается.

ДАННЫЕ О ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ИЗНОСА
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА

Год
Количество строений
Общая площадь, кв. м
Количество семей / человек
2010
48
17783,5
356/832
2011
90
34373,8
692/1687
2012
101
43062,7
731/1860
2013
113
42477,6
724/1786

В жилищном фонде с высоким уровнем износа на 1 января 2013 года зарегистрировано 724 семьи в составе 1786 человек, которые проживают в нем как на условиях социального найма, так и на правах собственников жилых помещений.

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

Показатели
2010 год
2011 год
2012 год
Переселено всего:



- количество семей;
386
97
253
- количество человек
1135
228
635
Переселено в рамках софинансирования с привлечением средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, областного и местного бюджетов:



- количество семей;
345
41
202
- количество человек
1030
121
505
Переселено за счет средств местного бюджета:



- количество семей;
41
56
51
- количество человек
105
107
130

Переселение граждан в другие благоустроенные жилые помещения, в связи со сносом дома, за счет средств местного бюджета происходит медленными темпами.
Для решения данной проблемы, учитывая ее плановость и долговременность, необходимо привлечение финансовых средств не только из местного бюджета, но и из федерального и областного бюджетов.
При переселении граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа, размеры и качество предоставляемого жилого помещения определяются исходя из установленных законодательством гарантий государства перед указанными гражданами.
Предоставляемое муниципальное жилье может являться:
а) жильем, освободившимся в результате прекращения предыдущего договора найма;
б) жильем, построенным муниципалитетом в качестве муниципального социального жилья;
в) жильем, приобретенным на вторичном рынке недвижимости.
Главным критерием должна стать стоимость жилья, которая должна быть минимальной при соблюдении определенных законом гарантий по размерам и качеству предоставляемого жилья.
При этом следует отметить, что экономически наиболее эффективно новое строительство муниципального социального жилья, чем приобретение муниципалитетом жилья на вторичном рынке, так как приобретаемое на вторичном рынке жилье уже имеет значительный износ.
Для того, чтобы вызвать коммерческий интерес у потенциального инвестора, необходимо наличие информации о земельных участках, на которых сосредоточен ветхий жилищный фонд, с точки зрения возможности проведения на них градостроительных и инженерных работ. Разработку градостроительной концепции застройки города, в которых сосредоточен жилищный фонд, признанный непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа, целесообразно проводить в соответствии с правилами регулирования застройки и землепользования.
Привлечение инвестиций для развития инженерной инфраструктуры на участках, высвобождающихся после ликвидации жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа, позволит повысить их продажную стоимость и тем самым обеспечит дополнительные ресурсы для переселения граждан из указанного жилищного фонда. Необходимо рассмотреть альтернативные возможности дальнейшего использования участков (в том числе продажу участков, не имеющих инженерных коммуникаций, с обязательствами застройщика обеспечить их строительство).

УПРАВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ
И РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Повышение качества жизни жителей города Нижний Тагил напрямую зависит от сохранения стабильной ситуации в развитии экономики города.
Одним из важнейших элементов социально-экономического развития города является малое и среднее предпринимательство, как наиболее массовая, динамичная и гибкая форма деловой жизни. Малый и средний бизнес создает новые рабочие места, наиболее динамично осваивает новые виды продукции и экономические ниши, развивается в отраслях, не привлекательных для крупного бизнеса, способствует увеличению налоговых поступлений в бюджет.
В городе Нижний Тагил на 01.01.2014 число субъектов малого и среднего предпринимательства составляет 12623 единицы, из них 3788 малых и средних предприятий и 8835 индивидуальных предпринимателей.
Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства составляет 46,5 тыс. человек или 24,5% общей численности занятых в экономике города.
Отраслевая структура малого и среднего предпринимательства города носит ярко выраженный коммерческий характер. Наиболее привлекательной для малого и среднего бизнеса является сфера оптовой и розничной торговли, так как здесь не требуется вложения долгосрочных инвестиций, оборудования, производственной базы, значительно ниже уровень риска. К ней относится 48,8% общего числа субъектов малого и среднего бизнеса и занято 36,0% общего числа работающих в малом и среднем предпринимательстве.
Второе место по количеству субъектов занимают субъекты, осуществляющие операции с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг, - 14,6% (занято 21,3% работающих). Существенна роль малого и среднего предпринимательства в отраслях транспорта и связи - 11,2% (занято 7,1% работающих) и строительства - 11,1% (занято 11,0% работающих). Производственную деятельность осуществляют 6,4% от общего количества субъектов малого и среднего бизнеса и занято 13,5% работающих. Предоставлением прочих коммунальных, социальных и персональных услуг занимаются 5,5% субъектов и занято 3,4% работающих в малом и среднем предпринимательстве.
Результаты маркетинговых исследований в сфере малого и среднего предпринимательства, анализ статистических показателей, результаты опросов, совещаний, круглых столов, заседаний Совета по развитию малого и среднего предпринимательства, итоги реализации муниципальных программ позволяют выделить как положительные факторы, способствующие развитию малого и среднего предпринимательства в городе, так и проблемы, препятствующие становлению данного сектора экономики.
Основными проблемами, препятствующими развитию малого и среднего предпринимательства в городе, являются:
1) недостаток собственных финансовых средств у субъектов малого и среднего предпринимательства, трудности в привлечении финансовых ресурсов на развитие бизнеса, особенно на стадии становления бизнеса;
2) нестабильность и декларативность законодательной базы, регулирующей предпринимательскую деятельность;
3) недостаток доступных производственных и офисных площадей;
4) административные барьеры, усложненность системы согласований и контроля за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства;
5) недостаточное развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
6) недостаточность навыков ведения бизнеса, опыта управления, юридических и экономических знаний;
7) неурегулированность социально-трудовых отношений в сфере малого и среднего предпринимательства;
8) недостаточное развитие выставочно-ярмарочной деятельности;
9) слабая общественная активность большинства предпринимателей, их разобщенность, недостаточная развитость общественных объединений предпринимателей.
Программно-целевой подход позволяет переориентировать политику органов государственной власти и органов местного самоуправления на создание и реализацию адресных программ развития инфраструктурных объектов поддержки малого и среднего предпринимательства, развития востребованных механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, что позволит целенаправленно и эффективно использовать бюджетные средства.
Системный подход к разработке подпрограммы предусматривает использование всех возможных способов развития малого и среднего предпринимательства, в том числе организационных, методических и технических.
Комплексность мероприятий подпрограммы предусматривает:
1) выбор и реализацию мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства на основе прогнозирования рисков социально-экономической ситуации в городе;
2) социальное, экологическое и экономическое обоснование предлагаемых мероприятий подпрограммы;
3) концентрацию финансовых средств и организационных усилий подпрограммы на значимых направлениях деятельности.
Подпрограмма будет способствовать повышению качества жизни жителей города Нижний Тагил.
Проведение эффективной последовательной политики в вопросе развития и поддержки малого и среднего предпринимательства, решение его проблем позволит провести диверсификацию экономики, создать новую движущую силу экономического роста города Нижний Тагил.
Реализация цели и задач подпрограммы позволит достичь концентрации ресурсов на самых важных направлениях развития малого и среднего предпринимательства в городе.

СФЕРА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

В год в городе Нижний Тагил образуется более 180 тыс. тонн твердых коммунальных (бытовых) отходов (далее - ТБО).
Увеличение объемов образования ТБО в последние годы связано, прежде всего, со скачкообразным ростом потребления населением товаров, которые после утраты своих потребительских свойств относятся к ТБО, а также увеличения количества упаковочных отходов. Существующая система учета и контроля за образованием и размещением отходов не позволяет из-за своей децентрализации получить достоверную информацию о фактических объемах образования отходов, а также исключить несанкционированное их размещение. Это привело к образованию многочисленных стихийных, несанкционированных свалок. Сложившаяся ситуация с размещением отходов негативно влияет на состояние природной среды и санитарно-эпидемиологическую обстановку в целом по городу.
На сегодняшний день преобладание удаления ТБО посредством захоронения ведет к ряду проблем, которые также связаны с негативным воздействием на окружающую среду и среду обитания. Кроме того безвозвратно теряются материальные и энергетические ресурсы, которые могли бы быть повторно использованы в том числе в качестве сырья для производства ряда товаров (продукции). Низкий процент переработки ТБО обусловлен тем, что инфраструктура по раздельному сбору, утилизации (использованию) и обезвреживанию образовавшихся ТБО имеет крайне недостаточное развитие. Муниципальные образования при выполнении своих обязанностей по организации обращения с ТБО испытывает недостаток финансовых средств для реализации своих полномочий, располагает ограниченными возможностями по привлечению инвестиций для создания и развития инфраструктуры по удалению ТБО, не могут принимать решения межмуниципального характера при выборе способа удаления образующихся ТБО.
Контроль за движением отходов осуществляется с помощью нормативно-правовых документов и актов. Однако в отношении отходов потребления действие документов очень ограниченно, что не позволяет в полной мере осуществлять контроль за их образованием и движением. Причины такого положения следующие:
- отсутствие реальных удельных норм накопления, как из жилого фонда, так и из учреждений и предприятий общественного назначения;
- отсутствие постоянно действующего анализа реального состояния в области образования и движения отходов потребления.
Одним из основных условий выхода из создавшегося положения в области обезвреживания ТБО является снижение потоков отходов за счет селективного сбора и организации предварительной сортировки.
Для сокращения площадей под полигоны необходимо использовать методы многоярусного складирования с многократным уплотнением, что позволит значительно увеличить нагрузку на единицу площади.

СФЕРА КУЛЬТУРЫ

В соответствии со статьей 44 Конституции Российской Федерации каждый человек, находящийся на территории России, имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, а также на доступ к культурным ценностям. Право граждан на качественное удовлетворение культурно-информационных потребностей должно подкрепляться соответствующим финансовым обеспечением, поэтому разработка и реализация государственной и муниципальной политики финансирования культуры и искусства имеет чрезвычайно важное значение на всех уровнях власти. Политика в сфере культуры может быть эффективной только в том случае, если она осуществляется в едином комплексе с текущей социально-экономической политикой.
Собранные и сохраняемые ими фонды, коллекции, в свою очередь, представляют собой часть культурного наследия и информационного ресурса государства. Неотъемлемым компонентом культурной среды города выступают театральные и музыкальные творческие коллективы, творческие союзы, система дополнительного художественно-эстетического воспитания детей и подростков.
Коллекции муниципальных тагильских музеев насчитывают около 130000 уникальных экспонатов. Музеи используют разные возможности для пополнения фондов - при существующем финансовом дефиците важной составной частью музейной деятельности в области собирания является увеличение коллекции за счет поступлений из музейного фонда Министерства культуры Российской Федерации, а также получение в дар произведений от художников и их наследников, жителей города и организаций. Однако помещения музеев недостаточно приспособлены для хранения фондов и не имеют требуемого количества выставочных площадей. Состояние зданий и устаревшее музейное оборудование не позволяют эффективно использовать существующие площади, в том числе фондохранилищ. В силу объективных причин значительная часть коллекций музеев недоступна посетителям, но достаточно широко востребована. Обеспечить доступность к музейным фондам позволяют электронные каталоги и информационные системы.
Привлечь посетителей разного возраста, сделать экспозиции более наглядными и захватывающими - одна из задач, стоящая на сегодня перед музеями. Для решения этой задачи необходим постоянный поиск путей оптимизации системы управления и организации музейной работы.
Музейные сотрудники строят занятия, опираясь на принцип интерактивности посетителей в музейной среде, когда они активно принимают участие в мероприятии, включают в богатый спектр форм, методов приемов, видов деятельности и форм организации детей инновационные технологии, мультимедийные средства.
С целью дальнейшего развития инновационных проектов музеев необходимо определить такие приоритетные направления в информационном обслуживании, как:
- поддержание и расширение банков и баз данных по объектам культурного наследия, музейным коллекциям;
- представление культурных ценностей в печатных изданиях, кино- и видеопродукции;
- создание электронных выставок, виртуального музея;
- разработка и запись электронных каталогов;
- представительство и реклама инновационных проектов в сетях Интернет.
Во всем мире оптимальной, научно обоснованной формой сохранения и музейного использования памятников индустриального наследия является форма индустриально-ландшафтного парка, которая органична с окружающей средой и предусматривает создание музейно-парковых зон культурно-развлекательного отдыха, способствующего реализации музейного принципа "Познавая - отдыхай". Как правило, музейные комплексы такого типа становятся не только местными достопримечательностями активно-познавательного отдыха, но и заметными центрами туризма. В целях реновации территории металлургического завода XVIII - XX вв. (единственного в России Музея-завода) предполагается создание эко-индустриального технопарка "Старый Демидовский завод", как Всероссийского центра металлургических инноваций, использующего и демонстрирующего передовые процессы в металлургии и машиностроении XVIII - XXI вв. Сохранение, адаптация и использование выведенной из оборота бывшей производственной территории делают ее востребованной в структуре города, региона, России. Наличие в городе уникальных историко-культурных ценностей создает предпосылки для развития туризма. Развитие туризма позволит активизировать поток инвестиций в экономику нашего города.
Приобщение к информационно-культурному потенциалу общества жители осуществляют через общедоступные библиотеки. В городе в целом созданы условия для создания единой библиотечной информационной среды, которая открывает населению возможность свободного получения информации. В состав Муниципального бюджетного учреждения культуры "Центральная городская библиотека" входит центральная библиотека и 23 филиала, 5 из которых располагаются в сельских населенных пунктах. Повысить качество услуг и более рационально использовать имеющиеся ресурсы позволит переход на внестационарное библиотечное обслуживание жителей сельских территорий. Приобретение библиобуса - первой передвижной библиотеки на колесах могла бы предоставлять фонды Централизованной городской библиотечной системы жителям малонаселенных окраин, где открытие стационарной библиотеки нецелесообразно.
К настоящему времени на уровне муниципальной власти сформировалось определенное понимание, что информатизация библиотек является обязательным условием для обеспечения населения современными библиотечными услугами. Библиотека предоставляет электронный доступ к справочно-поисковому аппарату библиотеки, электронным базам данных. Центральная библиотека и филиалы, находящиеся в черте города подключены к сети Интернет, объединены в единую компьютерную сеть. Это дает возможность управлять удаленными компьютерами (филиалы расположены в разных концах города), использовать общие информационные ресурсы библиотеки в удаленных филиалах (например, доступ к СПС "КонсультантПлюс", доступ в библиотеке к сайту по локальной сети). Пользователи библиотек имеют доступ к электронному каталогу книг ЦГБ через сайт библиотеки и к электронным каталогам СОУНБ им. В.Г. Белинского.
Одним из основных препятствий увеличения числа читателей в библиотеках является сокращение и моральное старение библиотечных фондов, сокращение наименований выписываемых периодических изданий по экономике, политике, праву, поскольку не позволяет в полной мере удовлетворять запросы читателей. Сокращение фондов составляет в среднем 4,5% в год от общего библиотечного фонда, поскольку, несмотря на ежегодное увеличение бюджетных ассигнований, библиотеки получают недостаточное количество денежных средств на комплектование книжными и периодическими изданиями.
В соответствии с запросами времени происходит модернизация библиотечного обслуживания населения за счет оптимизации ресурсов, повышения качества услуг и создания привлекательного библиотечного пространства. В рамках празднования 100-летия с создания Центральной городской библиотеки в 2018 году планируется капитальный ремонт и реконструкция публичных библиотек, однотипные массовые библиотеки необходимо преобразовать в информационные и культурно-просветительские центры с разнообразными направлениями деятельности в соответствии с запросами пользователей.
Нижний Тагил уникален тем, что обладает сильным потенциалом театрально-зрелищных учреждений. В нашем городе функционируют четыре муниципальных учреждения данного типа: Нижнетагильская филармония и три муниципальных театра: Нижнетагильский драматический театр имени Д.Н. Мамина-Сибиряка, Нижнетагильский театр кукол и Молодежный театр. Каждое учреждение несет свою функциональную нагрузку, обеспечивая адресное удовлетворение потребностей различных слоев зрительской аудитории.
Ежегодно проходит более 500 спектаклей на сценах театров города, свыше 360 концертных программ филармонии, которые посещают более 153 тысяч зрителей. Театр кукол дает возможность детям получить первые впечатления о театре. Нижнетагильский драматический театр имени Д.Н. Мамина-Сибиряка - центральная сценическая площадка города, в котором наряду со спектаклями проходят официальные городские мероприятия. Репертуар Молодежного театра разнообразен и рассчитан на зрителя разных возрастов и вкусов. Нижнетагильская муниципальная филармония со своими творческими коллективами - поистине уникальное явление для города. За время существования филармонии в Нижнем Тагиле состоялись тысячи концертов. Появилась возможность регулярных встреч с мастерами академического музыкального исполнительского искусства, лучшими образцами мирового музыкального наследия разных направлений. Филармонией ведется активная просветительская деятельность: со дня основания действует музыкальный лекторий для школьников, студентов и молодых мам города, большое внимание уделяется детскому творчеству, организации программ с участием детей, являющимися противовесом отрицательному влиянию массовой культуры на формирование мировоззрения подрастающего поколения.
Отсутствие оснащенного современным оборудованием концертного зала препятствует работе и воплощению в жизнь интересных творческих проектов Нижнетагильской филармонии.
Исходя из современных стандартов, с каждым днем все более остро чувствуется необходимость модернизации сценического оборудования театрально-зрелищных учреждений, отсутствие высокого уровня комфорта при предоставлении данного вида услуг, что препятствует раскрыть всю многогранность данного направления и становится необходимым, так как за последние годы интерес горожан к театральному искусству колоссально возрос и этому подтверждение полные залы театров.
По-прежнему в числе приоритетных направлений деятельности остается создание условий для организации досуга жителей города, которое осуществляют культурно-досуговые учреждения. Сеть муниципальных учреждений культуры в сфере организации досуга состоит из 14 культурно-досуговых учреждений (Дворцы, Дома культуры, досуговый и кино-, видеодосуговый центры), в том числе 5 учреждений находятся в сельской местности.
Ежегодно муниципальные культурно-досуговые учреждения проводят более 4 тысяч культурно-массовых мероприятий, которые посещают более 250 тысяч человек. Из них более 50% составляют мероприятия для детей. На платной основе проводятся 39% от общего количества мероприятий. Значительную часть культурно-массовых, досуговых и информационных мероприятий составляют социально значимые мероприятия, реализуемые в рамках муниципальных целевых программ, направленных на пропаганду здорового образа жизни, воспитанию толерантности, патриотизма, уважения к старшему поколению.
В целях приобщения тагильчан к творчеству, любительскому искусству и ремеслам в муниципальных учреждениях действует 129 клубных формирований (коллективы любительского художественного творчества, любительские объединения и клубы по интересам), в которых занимается более 2,5 тысяч человек. Творческие коллективы для детей и молодежи составляют 66% от общего количества клубных формирований. За высокий художественный уровень исполнительского мастерства, своеобразие и самобытность 15 коллективам присвоено почетное звание "Народный, образцовый коллектив любительского художественного творчества и одному - "Заслуженный коллектив народного творчества". Коллективы любительского художественного творчества в муниципальных учреждениях культуры действуют на бесплатной основе, занятия в коллективах на платной основе составляют 17%. Творческие коллективы ежегодно достойно представляют город Нижний Тагил на Международных, российских и областных фестивалях, конкурсах и выставках.
Народные художественные промыслы занимают в современном социально-культурном и экономическом пространстве совершенно особое место. Это часть отечественной культуры, являющаяся одновременно и отраслью промышленности, и областью народного творчества. В связи с принятием Областного закона "О народных художественных промыслах в Свердловской области" определены полномочия местного самоуправления: создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участия в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов. Среди народных художественных промыслов, традиционно бытовавших на территории Нижнего Тагила, до сегодняшнего дня сохранились и развиваются лаковая роспись по металлу, камнерезное и ювелирное производство и берестяное дело. Кроме народных художественных промыслов на территории города активно развиваются декоративно-прикладное искусство и художественные ремесла. Среди муниципальных учреждений культуры действуют две художественных школы и две школы искусств, при дворцах и домах культуры работают любительские объединения, клубы по интересам и кружки декоративно-прикладного творчества. Проводятся городские фестивали, выставки и конкурсы: "Тагильское подворье", "Тагильская мастерица", "Уральский хоровод", "Мастер города" и другие, однако, необходимо расширять формы поддержки субъектам народных художественных промыслов и ремесел, которые предусмотрены данной Программой.
Нижнетагильский городской парк культуры и отдыха им. А.П. Бондина является любимейшим местом отдыха тагильчан. В парке расположено 39 аттракционов, из них 22 находятся в муниципальной собственности. С целью улучшения качества предоставляемых услуг необходимо формирование комплексной программы развития учреждения с учетом содержания деятельности и работ по дальнейшему благоустройству территории.
Сеть муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования, подведомственных управлению культуры Администрации города Нижний Тагил, предоставляющих услуги по художественному образованию и эстетическому воспитанию граждан посредством реализации дополнительных образовательных программ в области искусств, состоит из четырех музыкальных школ, четырех школ искусств и двух художественных школ. Доля охвата детей в возрасте от 7 до 17 лет, обучающихся в детских школах искусств города, составляет 9,6% (3181 человек) от общего количества детей данного возраста, проживающих в Нижнем Тагиле. Доля охвата детей услугами детских школ искусств в Нижнем Тагиле чуть ниже аналогичных показателей по Свердловской области (12%) и по России (10,5%).
Сложилась система выявления и поддержки одаренных детей, которая включает комплекс мероприятий: проведение и участие в фестивалях, конкурсах, выставках. Учащиеся школ регулярно становятся лауреатами конкурсов и выставок различного уровня: Международных конкурсов юных исполнителей в Чехии, США, Польше, Италии, Греции; Международных и Всероссийских конкурсов в городах Санкт-Петербург, Тобольск, Казань, Рязань, всероссийских и областных мероприятий в Екатеринбурге, городах Свердловской области.
На базе детских школ искусств города ежегодно проводятся, став традиционными, до 18-ти кустовых и городских фестивалей и конкурсов по различным видам исполнительского творчества. В 2012 году в конкурсах различного уровня участвовало 1115 учащихся, что составляет 35,1% от общего числа контингента и 3,4% от общего числа детей Нижнего Тагила в возрасте от 7 до 17 лет. В 2013 году из 1517 учащихся, участвовавших в конкурсах, 903 человека, или 60% стали победителями и призерами.
Таким образом, можно сделать вывод, что существующая система художественно-эстетического образования детей в Нижнем Тагиле востребована населением, широко развита и стабильно функционирует. Однако, существует ряд острых проблем, которые требуют комплексного решения.
Основным содержанием культурной деятельности учреждений в последнее время были поиски путей и форм выживания, развития культуры в условиях перехода общества к рыночным отношениям и коррекция сложившейся реалии в этой сфере в соответствии с новыми нормативно-правовыми документами.
В течение последних пяти лет наблюдается отток квалифицированных кадров из отрасли культуры в иные сферы жизнедеятельности человека: торговлю, производство, предпринимательскую деятельности и так далее. Данная тенденция обусловлена невысоким средним уровнем заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, моральным и физическим старением материально-технической базы, недостатком финансирования творческих проектов и системы повышения квалификации.
Одним из основных ресурсов повышения качества предоставляемых культурно-досуговыми учреждениями услуг данная Программа рассматривает модернизацию материально-технической базы, являющейся главной проблемой отрасли.
Необходимость решения указанных в настоящей Программе задач вытекает из закрепленной Конституцией и действующим законодательством обязанности создания условий органами местного самоуправления для предоставления услуг населению в сфере культуры. При этом решение указанных задач возможно с использованием программно-целевого метода, то есть путем реализации отдельной, специализированной Программы, координирующей деятельность всех ее исполнителей, что обеспечит больший уровень эффективности использования бюджетных ресурсов и лучшую связь их объемов с достижением планируемых результатов.

СФЕРА ЖИЛИЩНОГО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Жилищный фонд города Нижний Тагил характеризуется следующими показателями по состоянию на 01.07.2013:
- общее число многоквартирных домов 3274 единиц;
- общая площадь жилых помещений в многоквартирных домах составляет 8214,3 тыс. кв. метров.
В городе Нижний Тагил эксплуатируется 1312 лифтов в многоквартирном жилом фонде, из которых по состоянию на 1 января 2014 года отработали нормативный срок эксплуатации 341 лифт, что составляет 26%.
Процесс старения лифтов многократно опережает процесс их модернизации.
Модернизация лифтового хозяйства осуществляется крайне низкими темпами.
Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета энергоресурсов составляет:
- теплоснабжение - 1085 многоквартирных домов;
- горячее водоснабжение - 1128 многоквартирных домов;
- холодного водоснабжения - 1318 многоквартирных домов;
- электроэнергии - 3250 многоквартирных домов.
Установка приборов учета - это одно из важнейших условий реформирования жилищно-коммунального комплекса. Учитывая неизбежный рост цен и необходимость обеспечения энергетической безопасности страны, оснащение приборами учета многоквартирных домов становится ключевой задачей.
Жилищный кодекс Российской Федерации (статья 39, пункт 1 статьи 158), Гражданский кодекс Российской Федерации (статья 249) и "Правила содержания общего имущества в многоквартирных домах", утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491, установили обязанность собственников помещений в многоквартирных домах нести бремя расходов на содержание общего имущества соразмерно своим долям в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт (включая капитальный) общего имущества в многоквартирных домах.
Таким образом, в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации собственники помещений в многоквартирных домах, помимо прав и обязанностей в отношении помещений в таких домах, несут обязанность по поддержанию в надлежащем состоянии общего имущества, в том числе по осуществлению текущего и капитального ремонтов. Однако, в настоящее время собственники помещений в многоквартирных домах - граждане, в большей своей массе, не имеют возможности осуществлять в полном объеме необходимое финансирование капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.
С учетом сложности проблем, имеющихся в сфере жилищно-коммунального хозяйства, и необходимости выработки комплексного и системного их решения, возникла необходимость в принятии мер с использованием мероприятий данной Подпрограммы. Реализация программы позволит создаст условия для повышения качества и надежности предоставляемых гражданам жилищно-коммунальных услуг, повышения уровня благоустройства жилищного фонда, создания комфортной среды для проживания населения.

УРОВЕНЬ БЛАГОСОСТОЯНИЯ, ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
И СОСТОЯНИЕ РЫНКА ТРУДА

В 2013 году денежные доходы населения, в расчете на одного жителя составили 19,4 тыс. рублей в месяц и возросли по сравнению с 2012 годом на 10,6% в действующих ценах, при этом реальные денежные доходы населения увеличились на 2,8%.
В структуре денежных доходов населения основную долю составляют: оплата труда работников, пенсии, пособия и стипендии. Фонд оплаты труда возрос к уровню прошлого года на 13,7%.
Величина средней пенсии в расчете на одного пенсионера сложилась в размере 10776 рублей (в 2012 году - 9750 рублей). Выплаты пособий и социальной помощи населению практически остались на уровне прошлого года.
В связи с ростом реальных доходов населения увеличиваются и сбережения населения на вкладных счетах в кредитных учреждениях города. По состоянию на 01.01.2014 на вкладах населения только в учреждениях Сбербанка находилось свыше 13940 млн. рублей (на 01.01.2013 - 11677 млн. рублей). Средний размер одного вклада составлял 13582 рубля (на 01.01.2013 - 11998 рублей).
Величина прожиточного минимума по данным Свердловскстата на 01.01.2014 составила 7238 рублей на человека (на 01.01.2013 - 7005 рублей, на 01.01.2012 - 6513 рублей, на 01.01.2011 - 5946 рублей, на 01.01.2010 - 5201 рубль, на 01.01.2009 - 4714 рублей, на 01.01.2008 - 3902 рубля, на 01.01.2007 - 3324 рубля, на 01.01.2006 - 2861 рубль, на 01.01.2005 - 2432 рубля).
Величина прожиточного минимума в Свердловской области по социально-демографическим группам населения, в руб.


На I квартал 2013 года
На II квартал 2013 года
На III квартал 2013 года
На IV квартал 2013 года
На I квартал 2014 года
Все население
7005
7170
7315
7681
7238
в том числе:





трудоспособное население
7626
7794
7801
8191
7727
Пенсионеры
5608
5691
5959
6289
5939
Дети
6646
6773
7330
7687
7240

Среднемесячная заработная плата по крупным и средним организациям основных видов экономической деятельности сложилась в сумме 28623 рубля 60 копеек и возросла по сравнению с 2012 годом на 5,8%. Заработная плата продолжает оставаться дифференцированной.

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В ОРГАНИЗАЦИЯХ
ОСНОВНЫХ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В РУБ.


2013 год
В % к 2012 году
Добывающие производства
29191
103,2
Обрабатывающие производства
31775
99,4
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
27762
110,6
Строительство
26613
108,6
Транспорт и связь
27870
109,2
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств
26762
104,8
Общественное питание, гостиницы и рестораны
14905
110,0
Операции с недвижимым имуществом
27374
110,8
Образование
21540
120,1
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
24537
122,3
Отдых, развлечения, культура и спорт
17341
128,1
Финансовая деятельность
36654
108,3
Государственное управление
29929
111,3

Достаточен ли уровень различного вида доходов для обеспечения нормальной жизнедеятельности человека, показывает соотношение этих доходов к величинам прожиточного минимума и минимального потребительского бюджета.

СООТНОШЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ В % К ВЕЛИЧИНЕ
ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА И МИНИМАЛЬНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
БЮДЖЕТА СООТВЕТСТВУЮЩИХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ, В %

Вид дохода
К величине прожиточного минимума
К минимальному потребительскому бюджету
2013 год
2012 год
2013 год
2012 год
Среднемесячный доход на душу населения
266,0
252,5
124,2
115,8
Среднемесячная заработная плата в средних и крупных организациях
392,5
409,8
183,3
187,9
Средняя пенсия
183,0
148,1
75,9
67,9

По оперативным данным среднемесячный доход на 1 тагильчанина больше минимального потребительского бюджета на 24,2%, а средняя пенсия меньше на 24,1%.
Реализация мероприятий по увеличению денежных доходов способствует снижению доли населения города Нижний Тагил, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума.
По итогам 2013 года доля населения по городу Нижний Тагил, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, составила 9,89%. По предварительной оценке тенденция эта сохранится и численность такого населения будет последовательно сокращаться.
На рынке труда Свердловской области наблюдается стабильная ситуация, характеризуемая снижением как общей численности безработных граждан, так и численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости.
Общая численность безработных граждан, определяемая по методологии Международной организации труда с начала 2014 года снизилась по городу Нижний Тагил на 18%, в Свердловской области на 15%.
Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости по городу Нижний Тагил, снизилась на 204 человека или 15,6% (с 1305 человека на 01.01.2013 до 1101 человек на 01.01.2014). Положительные тенденции на рынке труда города Нижний Тагил соответствуют общероссийским.
Так, по состоянию на 01.01.2014 уровень регистрируемой безработицы по городу Нижний Тагил составил 0,55%, что ниже на 0,1% уровня по состоянию на 01.01.2013.
Возросло количество вакантных рабочих мест, заявленных работодателями, с 2256 вакансий на 01.01.2013 до 2696 вакансий на 01.01.2014, что способствовало снижению коэффициента напряженности (отношение численности незанятых граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, к числу вакантных рабочих мест).
В результате улучшения ситуации на рынке труда снизилась численность граждан, обратившихся за предоставлением услуг в ГКУ "Нижнетагильский центр занятости" (далее - Центр занятости).
Численность граждан, обратившихся в Центр занятости в поиске подходящей работы, в 2013 году составила 10319 человек, что на 0,56% ниже, чем за 2012 год (10377 человек).
Реализация мероприятий направлена на проведение активной политики занятости населения, в том числе расширение самозанятости.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ И ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

Государственная политика в сфере поддержки массового жилищного строительства будет реализовываться путем повышения эффективности мер градостроительного регулирования и обеспечения жилищного строительства земельными участками, развития механизмов кредитования жилищного строительства, стимулирования спроса на первичном рынке жилья, строительства инженерной транспортной и социальной инфраструктуры.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Земельным кодексом Российской Федерации наличие документации по планировке территории является основополагающим условием для предоставления земельных участков для строительства. Разработка документации по планировке территории и проектно-сметной документации на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры должна проходить опережающими темпами для обеспечения условий последующего предоставления земельных участков под объекты жилищного строительства и подготовки территорий в целях жилищного строительства.
Вопрос активизации жилищного строительства тесно связан с вовлечением в оборот земельных участков. Мероприятия по развитию территорий жилищного строительства предусматривают обустройство земельных участков, предназначенных для массового жилищного строительства, объектами коммунальной инфраструктуры, в том числе земельных участков, вовлекаемых в оборот во взаимодействии с Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства во исполнение Федерального закона от 24.07.2008 № 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства". В соответствии с областным законодательством, принятым во исполнение Федерального закона от 24.07.2008 № 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства", продолжается организация жилищно-строительных кооперативов для строительства жилья на земельных участках Фонда "РЖС", проводится работа по организации аукционов по предоставлению бесплатно для жилищного строительства земельных участков Фонда "РЖС" застройщиками, предложившим в отношении заранее установленного объема жилья на земельном участке максимально сниженные цены реализации жилья от цены жилья экономического класса.
Стабильный рост экономики города невозможен без высокой динамики инвестиций.
Реализация в городе инвестиционных проектов, обеспечения технического и технологического переоснащения производства позволяют сохранять и развивать позитивные тенденции в инвестиционной деятельности. Несмотря на положительную динамику роста инвестиций в основной капитал, об этом свидетельствует рост инвестиций в экономику города, их величина не обеспечивает восполнение выбывших и морально устаревших основных фондов. На сегодняшний день недостаточен уровень инвестирования в социальную и коммунальную сферы. Если в основной капитал предприятий наблюдается высокая инвестиционная активность то этого нельзя сказать про социальную и коммунальную инфраструктуру, несмотря на то, что реализация мероприятий социальной направленности не менее важна, чем модернизация реального сектора экономики, так как именно развитие социальной и коммунальной инфраструктуры способствует повышению уровня качества жизни населения.
Необходимо отметить, что низкие темпы роста инвестиций в муниципальный сектор объясняются отсутствием достаточного количества средств в местном бюджете. Из-за недостаточности средств затянулась реализация социально значимых инвестиционных проектов, таких как: строительство Верхне-Выйского гидроузла и детской многопрофильной больницы. Длительное время ведутся работы по строительству новой центральной котельной мощностью 180 Гкал/час в центральной части города.
Строительство новых и реконструкция существующих спортсооружений в соответствии с существующими стандартами международных спортивных организаций позволит решить задачу качественного проведения учебно-тренировочного процесса в спортивных школах города и подготовки спортивного резерва для спорта высших достижений.
Обеспечение стабильного функционирования муниципальных образовательных учреждений, создание безопасных условий жизни, учебы детей невозможно без увеличения инвестиций в муниципальную систему образования.

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ,
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Цели, задачи и целевые показатели реализации Подпрограммы 3 приведены в приложении № 1 к Программе.

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ

План мероприятий по выполнению Подпрограммы "Создание благоприятных условий для проживания в многоквартирных домах на территории города Нижний Тагил" приведен в Приложении № 2 к настоящей Программе.

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
"СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ"

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ 1
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА"

Установленные федеральным законом условия предоставления финансовой поддержки на проведение капитального ремонта за счет средств Фонда, средств бюджета Свердловской области и средств местного бюджета ограничивают перечень многоквартирных домов, которые могут быть включены в Программу, многоквартирными домами, в которых:
1) собственниками помещений в многоквартирном доме осуществлен выбор способа управления многоквартирным домом и выбранный способ реализован посредством управления товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо управления управляющей организацией (согласно части 4 статьи 20 Закона);
2) общим собранием членов товариществ собственников жилья либо общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией, принято решение об участии в муниципальной программе капитального ремонта (согласно части 4 статьи 15 Закона) и определены виды работ;
3) общим собранием членов товарищества собственников жилья либо собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией, принято решение о долевом финансировании капитального ремонта многоквартирного дома за счет средств товарищества собственников жилья либо собственников помещений в многоквартирном доме в размере не менее чем пятнадцать процентов общего объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта многоквартирного дома (согласно пункту 2 части 6 статьи 20 Закона).
Финансовая поддержка не может предоставляться на проведение капитального ремонта многоквартирного дома, управляющая организация для управления которым отобрана органом местного самоуправления муниципального образования на открытом конкурсе, проведенном в соответствии с частью 1 статьи 18 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации", частью 4 статьи 161 и статьей 163 Жилищного кодекса Российской Федерации, или управление которым осуществляют непосредственно собственники помещений в многоквартирном доме.

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ 2
"МОДЕРНИЗАЦИЯ ЛИФТОВОГО ХОЗЯЙСТВА
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМАХ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ"

Исполнителем и координатором мероприятия является УЖКХ и осуществляет следующие задачи:
- предоставление субсидий юридическим лицам (управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам), несущим ответственность за содержание общего имущества собственников помещений в конкретном многоквартирном доме (далее - юридические лица), на отдельные банковские счета для возмещения части затрат, возникающих в связи с модернизацией лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах;
- контроль сроков выполнения мероприятий Программы;
- координацию деятельности исполнителей Программы;
- контроль целевого расходования бюджетных средств и эффективности их использования.
Получателями субсидий являются - юридические лица, которые в том числе с привлечением средств собственников:
организуют:
- заключение договора-подряда на установку лифтов (вместе с приобретением оборудования);
- модернизацию лифтового хозяйства;
- открытие отдельного банковского счета для получения субсидий на модернизацию лифтового хозяйства в многоквартирных домах.
Банковские счета, открываются и обслуживаются в российских кредитных организациях, размер собственных средств (капитала) которых составляет не менее чем двадцать миллиардов рублей. Банк России ежеквартально размещает информацию о кредитных организациях, которые соответствуют вышеуказанным требованиям, на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Средства собственников на модернизацию лифтового хозяйства в многоквартирных домах также направляются на отдельные банковские счета, открытые юридическими лицами для целей модернизации лифтового хозяйства.
Средства, размещенные на банковских счетах, предусмотренные на модернизацию лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах в рамках выполнения данной Программы могут быть направлены только на реализацию предусмотренных Программой видов ремонтных работ, а также разработку проектной документации для их выполнения и проведения экспертизы такой документации.
Предоставляют в УЖКХ:
- проектно-сметную документацию на модернизацию лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах;
- заключения о достоверности сметной стоимости объектов;
- оценку соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы, требованиям технического регламента о безопасности лифтов;
- акт (декларация соответствия) подтверждающий факт ввода в эксплуатацию лифта;
- проект на выполнение работ по модернизацию лифтового хозяйства в многоквартирном жилом доме;
- документы, подтверждающие фактические затраты на модернизации лифтового хозяйства, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (справки формы КС-2, КС-3, составленные по каждому объекту).
Субсидии предоставляются на возмещение части затрат, возникающих в связи с модернизацией лифтового хозяйства в многоквартирных домах (замена лифтов, обновление, усовершенствование узлов и деталей лифтов, обеспечивающих их новый качественный технический уровень при сохранении основных технических параметров: грузоподъемности, скорости и кинематической схемы, восстановлению полного или частичного срока службы), на основании соглашений о предоставлении субсидий.
Объем долевого финансирования за счет средств собственников на модернизацию лифтового хозяйства в многоквартирных домах устанавливается на общих собраниях собственников членов ТСЖ, ЖСК и собственников помещений в многоквартирных домах в размере не менее 5% от общего объема средств, предусмотренных на указанный вид работ.

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ 3
"УСТАНОВКА ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ"

Исполнителем и координатором мероприятия является УЖКХ и осуществляет следующие задачи:
- предоставление субсидий юридическим лицам (управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам), несущим ответственность за содержание общего имущества собственников помещений в конкретном многоквартирном доме (далее - юридические лица), на установку общедомовых приборов учета энергоресурсов в многоквартирных жилых домах;
- контроль сроков выполнения мероприятий Программы;
- координацию деятельности исполнителей Программы;
- контроль целевого расходования бюджетных средств и эффективности их использования.
Получателями субсидий являются - юридические лица, которые в том числе с привлечением средств собственников:
организуют:
- заключение договора-подряда на установку общедомовых приборов учета энергоресурсов (вместе с приобретением оборудования);
- установку общедомовых приборов учета энергоресурсов;
Предоставляют в УЖКХ:
1) заявку на участие;
2) решение в виде протокола общего собрания членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией, об установке коллективных (общедомовых) приборов учета и утверждения стоимости работ, а также о долевом финансировании работ;
3) технические условия, выданные ресурсоснабжающей организацией на установку коллективных (общедомовых) приборов учета потребления коммунальных ресурсов в соответствующем многоквартирном доме города Нижний Тагил;
4) проектно-сметную документацию на установку коллективных (общедомовых) приборов учета потребления коммунальных ресурсов (тепловой энергии, холодной воды, электрической энергии) на многоквартирный дом и (или) на установку многоканального прибора учета потребления тепловой энергии на несколько многоквартирных домов;
5) копии учредительных документов (свидетельство о государственной регистрации юридического лица, устав юридического лица либо учредительный договор) товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, управляющих организаций;
6) справку об уровне сбора платы за жилищно-коммунальные услуги собственниками помещений в целом по многоквартирному дому в среднем за последние 12 месяцев до подачи заявки.
Субсидии предоставляются на установку общедомовых приборов учета энергоресурсов в многоквартирных жилых домах, на основании соглашений о предоставлении субсидий.
Объем долевого финансирования за счет средств собственников на установку общедомовых приборов учета энергоресурсов в многоквартирных жилых домах устанавливается на общих собраниях собственников членов ТСЖ, ЖСК и собственников помещений в многоквартирных домах в размере не менее 1/3 от общего объема средств, предусмотренных на указанный вид работ.

ПОДПРОГРАММА 4
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ"

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4

Ответственные исполнители подпрограммы
Отдел гражданской защиты населения Администрации города
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2018 годы
Цели и задачи подпрограммы
Цель: повышение уровня безопасности жизнедеятельности граждан на территории города Нижний Тагил.
Задачи:
1. Обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования город Нижний Тагил
Перечень основных целевых показателей подпрограммы
1. Уровень готовности к использованию имущества резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования город Нижний Тагил.
2. Уровень готовности к использованию действующих систем управления гражданской обороны.
3. Обеспеченность материально-техническими средствами муниципального бюджетного учреждения "Центр защиты населения", осуществляющего аварийно-спасательные и другие неотложные работы.
4. Уровень оснащенности муниципальных учреждений программно-аппаратными комплексами, транслирующими сигнал о пожаре
Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. руб. <*>
ВСЕГО - 10600,00 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.;
областной бюджет - 0,00 тыс. руб.;
местный бюджет - 10600,00 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 0,00 тыс. руб.,
в том числе:
2014 год - 0 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.;
областной бюджет - 0,00 тыс. руб.;
местный бюджет - 0,00 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 0,00 тыс. руб.
2015 год - 3300,00 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.;
областной бюджет - 0,00 тыс. руб.;
местный бюджет - 3300,00 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 0,00 тыс. руб.
2016 год - 3300,00 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.;
областной бюджет - 0,00 тыс. руб.;
местный бюджет - 3300,00 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 0,00 тыс. руб.
2017 год - 3000,00 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.;
областной бюджет - 0,00 тыс. руб.;
местный бюджет - 3000,00 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 0,00 тыс. руб.
2018 год - 1000,00 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.;
областной бюджет - 0,00 тыс. руб.;
местный бюджет - 1000,00 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 0,00 тыс. руб.
Адрес размещения подпрограммы в сети Интернет
www.ntagil.org

--------------------------------
<*> Объемы финансирования, предусмотренные Подпрограммой, подлежат ежегодной корректировке при формировании и утверждении бюджета города Нижний Тагил на соответствующий год.

Раздел 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ"

ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

На территории города Нижний Тагил имеются 9 организаций, в технологических процессах которых используются аварийно химически опасные вещества (всего хлора 94,6 тонн, аммиака 6,9 тонн); 3 взрывопожароопасных объекта; 3 взрывоопасных объекта; 11 гидротехнических сооружений. При авариях на химически опасных объектах общая площадь зон возможного заражения составит до 278 км2, возможные потери - до 240 тысяч человек.
Одна из приоритетных задач в обеспечении мероприятий гражданской обороны - поддержание требуемого уровня готовности систем управления гражданской обороны. Необходимо оснастить современным оборудованием запасные и подвижные пункты управления гражданской обороны, системы централизованного оповещения населения.
В целях гражданской обороны необходим запас материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств и его систематическое освежение. Для хранения резерва необходимо оборудование складов.
Для комплексного решения задач по ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города муниципальному бюджетному учреждению "Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил требуется современная аварийно-спасательная техника и оборудование".
Для повышения пожарной безопасности населенных пунктов, муниципальных учреждений и других объектов муниципальной собственности требуется оснащение современными средствами противопожарной защиты.

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ,
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ


Цели, задачи и целевые показатели реализации Подпрограммы 3 приведены в Приложении № 1 к Программе.

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ


План мероприятий по выполнению Подпрограммы 2 приведен в Приложении № 2 к муниципальной программе.





Приложение № 1
к муниципальной программе
"Повышение качества
жизни населения
муниципального образования
город Нижний Тагил
на период до 2018 года"

ПОКАЗАТЕЛИ
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НИЖНИЙ ТАГИЛ
НА ПЕРИОД ДО 2018 ГОДА"

№ п/п
Наименование показателя и индикатора
Единица измерения
2012 год (базовый)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Ответственный орган Администрации города за заполнение
1
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры, и в работе любительских объединений
процент
36
63
63
64
64,5
65
65,5
Упр. культуры
2
Число действующих виртуальных музеев
единиц
0
6
7
9
11
13
15
Упр. культуры
3
Количество документов библиотечного фонда, переведенных в электронную форму (приобретенные электронные издания и оцифрованные издания)
единиц
150
197
240
220
200
200
200
Упр. культуры
4
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях
процент
27,7
27,8
3,7
5
6
7
8
Упр. культуры
5
Уровень регистрируемой безработицы
процент
0,6
0,6
0,6
0,5
0,5
0,5
0,5
Экономическое управление
6
Число зарегистрированных преступлений на территории города
единиц
6621
7138
7200
7200
7100
7050
7000
ОВАО
7
Доля граждан, охваченных информационными материалами, направленными на формирование здорового образа жизни
процент
50
55
55
60
60
65
65
УСПиСП
8
Доля получателей дополнительных (к государственным) муниципальных мер социальной поддержки от общего числа заявителей, имеющих право на поддержку
процент
100
100
100
100
100
100
100
УСПиСП
9
Доля жителей города Нижний Тагил, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города
процентов
19,8
20,3
20
21
22
24
26
УРФКСиМП
10
Количество спортивных сооружений на 100 тысяч человек населения
единиц
208
247
247
247
247,5
248
248,5
УРФКСиМП
11
Единовременная пропускная способность объектов спорта
процентов
26,3
29,8
31,0
32,0
32,5
33,0
33,5
УРФКСиМП
12
Строительство спортивных сооружений
единиц
0
0
0
0
1
1
1
УРФКСиМП
13
Доля участников волонтерского движения в общей численности молодежи города
проценты
0
0
0,5
0,5
0,6
0,6
0,7
УРФКСиМП
14
Доля участвующих в городских мероприятиях (акциях, конкурсах, фестивалях, соревнованиях и др.) в общем количестве молодежи города
проценты
15
15
17
17
17
18
18
УРФКСиМП
15
Доля молодежи, занимающейся в патриотических объединениях (клубах) к общей численности молодежи города с 14 до 18 лет
проценты
8
10
11
13
15
17
19
УРФКСиМП
16
Доля информированной молодежи к общей численности молодежи города
проценты
30
30
33
35
37
40
40
УРФКСиМП
17
Охват детей в возрасте от 1 до 7 лет услугами дошкольного образования (численность детей от 1 до 7 лет всего, из них получают дошкольное образование)
проценты
75
74,5
72
70
70
70
75
Упр. образования
18
Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, обеспеченных услугами дошкольного образования
проценты
98
98
98
100
100
100
100
Упр. образования
19
Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 3-х лет, обеспеченных услугами дошкольного образования
проценты
33
28
23
25
30
35
40
Упр. образования
20
Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях
единиц
17553
18385
18668
19718
20000
20000
20000
Упр. образования
21
Доля общеобразовательных учреждений, в которых обеспечены возможности для беспрепятственного доступа учащихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения в общем количестве общеобразовательных учреждений
проценты
6,8
9,2
12,8
20
25
30
32
Упр. образования
22
Доля детей, обучающихся в современных условиях
проценты
76
81
82
83
85
87
89
Упр. образования
23
Количество зданий нуждающихся в проведении реконструкции
проценты
0
0
2
1
1
1
1
Упр. образования
24
Количество новых зданий общеобразовательных учреждений
объекты
0
0
0
1
2
0
1
Упр. образования
25
Доля детей, охваченных программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет
проценты
92
95
95
95
95
95
95
Упр. образования
26
Доля учреждений дополнительного образования, в которых созданы современные условия для предоставления услуги по дополнительному образованию детей
проценты
40
48
55
60
65
70
80
Упр. образования
27
Количество мест в муниципальных загородных учреждениях в летний период
единиц
1264
1356
1412
1472
1532
2732
2732
Упр. образования
28
Доля муниципальных учреждений образования, обеспечивших условия безопасного пребывания обучающихся во время их трудовой и учебной деятельности
проценты
0
0
15
30
55
60
75
Упр. образования
29
Объем выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от стационарных источников, расположенных на территории города
тыс. т
127,0
127,0
127,0
126,9752
126,9262
126,9062
126,886
Отдел по экологии и природопользованию (ОЭиП)
30
Модернизация установки технического обезвреживания стоков ОАО "Уралхимпласт"
0
0
0
0
0,005
0
0
0
ОЭиП
31
Замена дуговой электропечи цеха 590 на электропечь с системой газоочистки ОАО "НПК "Уралвагонзавод"
0
0
0
0
0
0,02
0
0
ОЭиП
32
Замена нормализационной печи № 10 с газоочисткой цеха 390 ОАО "НПК "Уралвагонзавод"
0
0
0
0
0
0,002
0
0
ОЭиП
33
Установка пылеудаления в 9-й пролет от выбивных решеток песчано-глиняной смеси и отводных конвейеров литейного цеха № 562 ОАО "НПК "Уралвагонзавод"

0
0
0
0
0,007
0
0
ОЭиП
34
Модернизация производства фенолоформальдегидных смол ОАО "Уралхимпласт"

0
0
0
0
0
0
0,000
ОЭиП
35
Техническое перевооружение производства формальдегида и карбамидо-формальдегидного концентрата ОАО "Уралхимпласт"

0
0
0
0,000
0
0
0
ОЭиП
36
Мероприятия, корректирующие действия в рамках системы экологического менеджмента ИСО 14001 (доменное, конвертерное, прокатное, коксохимическое и вспомогательное производства ОАО "ЕВРАЗ НТМК")

0
0
0
0,02
0,02
0,02
0,02
ОЭиП
37
Доля использованных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления
тыс. тонн
115,5
116,6
117
117
117
117
117
ОЭиП, УГХ
38
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения
единиц
0
0
374,20
376,84
382,06
385,04
386,43
УППиРП
39
Прирост объема уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства налогов к уровню предыдущего года
%
0
0
3
3
4
4
4
УППиРП
40
Число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку
единиц
0
0
135
136
136
136
136
УППиРП
41
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций
%
0
0
14,74
14,80
14,90
15,00
15,05
УППиРП
42
Число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших консультационную поддержку
единиц
0
0
730
750
770
770
770
УППиРП
43
Число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку в сфере подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров
единиц
0
0
75
78
80
80
80
УППиРП
44
Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами
%
0
0
27,0
27,5
28,0
28,5
29,0
ЖКХ
45
Доля модернизируемых (вновь установленных) лифтов в общем объеме лифтов, отработавших нормативный срок эксплуатации
%
0
0
34,8
41,4
48,0
54,6
61,2
ЖКХ
46
Доля многоквартирных домов, оснащенных приборами учета энергоресурсов, в общем количестве многоквартирных домов
%
0
0
55
70
85
100
100
ЖКХ
47
Объем туристского потока
тыс. чел в год
65,7
67,9
70,6
78,7
94,9
100,5
110,1
УркИП
48
Количество туристов, размещенных в коллективных средствах размещения
тыс. чел в год
28,5
28,5
28,5
36,2
44
44
44
УркИП
49
Площадь номерного фонда коллективных средств размещения
кв. м
260
260
260
390
390
390
390
УркИП
50
Объем инвестиций в основной капитал коллективных средств размещения
млн. руб.
0
0
467
398
225
310
0
УркИП
51
Количество койко-мест в коллективных средствах размещения
мест
312
312
312
482
482
482
482
УркИП
52
Количество лиц, работающих в коллективных средствах размещения
человек
350
350
350
650
650
650
650
УркИП
53
Количество лиц, работающих в туристских фирмах
человек
40
44
48
53
60
66
73
УркИП
54
Объем платных туристских услуг, оказанных населению
млн. руб.
2,141
2,355
2,591
2,85
3,135
3,449
3,793
УркИП
55
Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения
млн. руб.
1,514
1,665
1,831
2,014
2,216
1,68
2,438
УркИП
56
Уровень готовности к использованию имущества резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования город Нижний Тагил
процентов
90
90
95
100
100
100
100
ОГЗН
57
Уровень готовности к использованию действующих систем управления гражданской обороны
процентов
90
90
95
100
100
100
100
ОГЗН
58
Уровень обеспеченности материально-техническими средствами муниципального бюджетного учреждения "Центр защиты населения", осуществляющего аварийно-спасательные и другие работы
процентов
80
80
90
100
100
100
100
ОГЗН
59
Уровень оснащенности муниципальных учреждений программно-аппаратными комплексами, транслирующими сигнал о пожаре
процентов
40
40
70
100
100
100
100
ОГЗН
60
Количество муниципальных учреждений культуры в городе Нижний Тагил, охваченных независимой оценкой
процентов
0
0
73
100
100
100
100
Упр. культуры
61
Удовлетворенность населения качеством работы муниципальных учреждений культуры в городе Нижний Тагил
процентов от числа опрошенных потребителей
0
0
86
88
90
92
94
Упр. культуры
62
Удовлетворенность населения количество муниципальных учреждений культуры в городе Нижний Тагил, имеющих официальные сайты
единиц
0
0
73
100
100
100
100
Упр. культуры
63
Количество записей в электронных каталогах муниципальных общедоступных библиотек города Нижний Тагил
тыс. записей
0
0
80,6
83
85,5
88,1
90,7
Упр. культуры
64
Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Свердловской области (по сравнению с предыдущим годом)
процентов
0
0
4
3
3
3
3
Упр. культуры
65
доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, представленных в электронной форме, от общего объема библиотечных фондов
процентов
0
0
40,19
40,2
40,21
40,22
40,23
Упр. культуры
66
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципальных музеев
процентов
0
0
8
12
15
18
20
Упр. культуры
67
Число действующих виртуальных музеев
единиц
0
0
7
9
11
13
15
Упр. культуры
68
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате по экономике Свердловской области
процентов
0
0
64,9
73,7
82,4
100
100
Упр. культуры
69
Доля выпускников детских школ искусств, поступивших на обучение в профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования в сфере культуры, от общего числа выпускников предыдущего года
процентов
0
0
9,3
15,5
15,8
16
16,2
Упр. культуры
70
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях
процентов
0
0
3,7
5
6
7
8
Упр. культуры
71
доля учащихся детских школ искусств, привлекаемых к участию в конкурсных творческих мероприятиях, от общего количества учащихся детских школ искусств
процентов
0
0
10
10
10
10
10
Упр. культуры
72
Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)
количество посещений
0
0
204414
208502
213089
218203
223876
Упр. культуры
73
Количество выставочных проектов, реализуемых муниципальными музеями в городе Нижний Тагил
единиц
0
0
120
136
152
169
202
Упр. культуры
74
Количество передвижных музейных выставок, организованных муниципальными музеями на территории Свердловской области и других субъектов Российской Федерации
единиц
0
0
17
20
22
24
26
Упр. культуры
75
Численность участников культурно-досуговых мероприятий
тыс. человек
0
0
269,6
290,6
313,9
339,3
367,1
Упр. культуры
76
Доля коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание "народный" (образцовый)
количество коллективов
0
0
1
1
1
1
1
Упр. культуры
77
Степень удовлетворенности населения информационной открытостью органов местного самоуправления
проценты
60
60
60
60
60
60
60
отдел СМИ
78
Коэффициент напряженности (отношение численности незанятых граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, к числу вакантных рабочих мест)
процентов
0
0
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
Экономическое управление
79
Проведение общественных работ, чел.
человек
0
0
452
452
450
450
450
Экономическое управление
80
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, чел.
человек
0
0
1864
1702
1700
1700
1700
Экономическое управление
81
Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, чел.
человек
0
0
48
48
48
48
48
Экономическое управление
82
Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, чел.
человек
0
0
10
10
10
10
10
Экономическое управление
83
Проведение ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, ед.
человек
0
0
19
16
16
16
16
Экономическое управление
84
Численность безработных, официально зарегистрированных в органах службы занятости, чел.
человек
0
0
1060
1040
1020
1000
1000
Экономическое управление
85
Количество семей переселенных из аварийного жилищного фонда
единиц
253
20
287
241
0
0
0
отдел по учету и распределению жилья
86
Количество малоимущих граждан, обеспеченных жилыми помещениями по договорам социального найма муниципального жилищного фонда
единиц
0
0
0
81
0
0
0
отдел по учету и распределению жилья
87
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций
шт.
0
0
30
32
32
32
32
отдел по взаимодействию с общественными, религиозными организациями и развитию гражданских инициатив
88
Объемы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций органами местного самоуправления
тыс. руб.
0
0
4000
5000
5000
5000
5000
Отд. ВсОРОиРГИ
89
социальное партнерство с некоммерческими организациями. Совместные социальные проекты, мероприятия
шт.
0
0
12
15
17
19
20
Отд. ВсОРОиРГИ
90
количество реализованных проектов социально ориентированных некоммерческих организаций
шт.
0
0
35
37
39
40
41
Отд. ВсОРОиРГИ
91
участие некоммерческих организаций в федеральных, региональных грантовых конкурсах
шт.
0
0
4
4
5
5
6
Отд. ВсОРОиРГИ
92
благотворительная деятельность некоммерческих организаций (объем благотворительной помощи)
тыс. руб.
0
0
15000
15500
16000
16000
16500
Отд. ВсОРОиРГИ
94
Количество грантов государственным бюджетным учреждениям здравоохранения на осуществление выплат стимулирующего характера привлеченным медицинским специалистам
ед.
0
0
5
7
6
0
0
УСПиСП
95
Количество городских социально значимых мероприятий
ед.
600
600
800
800
800
800
800
УСПиСП
96
Количество участников городских мероприятий из числа тагильчан с ограниченными возможностями
человек
1800
1800
2000
2000
2000
2000
2000
УСПиСП
97
Количество лиц старшего поколения, принявших участие в городских социально значимых мероприятиях
человек
7500
7800
9100
9100
9100
9100
9100
УСПиСП
98
Количество оздоровленных жителей города, в том числе детей
человек
1200
1200
1370
1370
1370
1370
1370
УСПиСП
99
доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Свердловской области
процент
0%
0%
0%
5%
10%
15%
20%
УГХ
100
объем ввода жилья на одного жителя (% объектов малоэтажного строительства)
процент
0
0,152
0,265
0,317
0,331
0,359
0,414
УГХ
101
уровень обеспеченности населения жильем
кв. м на 1 жителя
0
22,67
22,89
23,13
23,35
23,59
23,82
УГХ
102
коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек)
лет
0
4,78
4,75
4,7
4,65
4,6
4,5
УГХ
103
Объем инвестиций в основной капитал из всех источников финансирования на 1 жителя
тыс. рублей на 1 человека
0
4447,34
4491,81
4536,73
4582,09
4627,92
4674,2
УГХ
104
степень износа коммунальной инфраструктуры
процент
0
81
80
78
76
74
72
УГХ
105
ежегодный объем работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования
км
0
0
0
15
8
13
15
УГХ
106
ежегодный объем работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Свердловской области
км
0
2,65
1,3
0,56
4,02
2,1
3,97
УГХ
107
пассажирооборот всех видов транспорта общего пользования
млн. пассажиро-км
0
450932,4
457696,386
464561,832
471530,259
478603,213
485782,261
УГХ
108
доля муниципальных дорог нормативного качества
процент
0
49,5
49,7
49,8
50,4
50,8
51,4
УГХ
109
доля населенных пунктов, обеспеченных качественной питьевой водой
процент
0
87
87
90
93
96
100
УГХ





Приложение № 2
к муниципальной программе
"Повышение качества
жизни населения
муниципального образования
город Нижний Тагил
на период до 2018 года"

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
НА ПЕРИОД ДО 2018 ГОДА"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации г. Нижний Тагил
от 07.11.2014 № 2323-ПА)

№ строки
Наименование мероприятия / источники расходов на финансирование
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб.
Номер строки целевых показателей и индикаторов, на достижение которых направлены мероприятия
Ответственный орган Администрации города за заполнение


всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год



ВСЕГО ПО КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЕ
28981307,95
2644347,38
6021116,79
7284596,89
6493711,01
6537535,88
x

В ТОМ ЧИСЛЕ

федеральный бюджет
373005,81
30772,29
342233,52
0,00
0,00
0,00
x


областной бюджет
12866768,80
577402,42
2381962,03
4146549,02
2490939,74
2902295,59
x

в том числе трансферты






x

местный бюджет
8544175,80
1118311,87
1906245,14
2158794,44
1324865,71
2016568,64
x

внебюджетные источники
7197358,20
917860,80
1390694,10
850244,30
2548897,00
1489662,00
x

ПОДПРОГРАММА 1. РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 "РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА"
149542,63
8000,00
46611,00
32691,00
33300,50
28940,13
x


федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
x


областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
x


в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
x


местный бюджет
132042,63
8000,00
41611,00
27691,00
28300,50
26440,13
x


внебюджетные источники
17500,00
0,00
5000,00
5000,00
5000,00
2500,00
x


Всего по направлению "Капитальные вложения"
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
x

в том числе
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
x


областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
x


в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
x


местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
x


внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
x


Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
149542,63
8000,00
46611,00
32691,00
33300,50
28940,13
x


федеральный бюджет






x


областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
x


в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
x


местный бюджет
132042,63
8000,00
41611,00
27691,00
28300,50
26440,13
x


внебюджетные источники
17500,00
0,00
5000,00
5000,00
5000,00
2500,00
x


Мероприятие 1 "Обеспечение антитеррористической защищенности, инженерно-технической укрепленности муниципальных объектов с массовым пребыванием людей и объектов социально-культурной сферы"
20000,00
4000,00
4000,00
4000,00
4000,00
4000,00
6
ОВАО

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
ОВАО

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
ОВАО

в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
ОВАО

местный бюджет
20000,00
4000,00
4000,00
4000,00
4000,00
4000,00
6
ОВАО

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
ОВАО

Всего
105542,63
0,00
37611,00
23691,00
24300,50
19940,13

Отдел по работе со СМИ и информационно-аналитической работе

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
x

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
x

в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
x

местный бюджет
105542,63
0,00
37611,00
23691,00
24300,50
19940,13
x

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
x

Задача 1. Развитие материально-технической базы муниципальных средств массовой информации, увеличение охвата жителей информационным обслуживанием, увеличение читательской и зрительской аудитории, организация подписки льготных категорий граждан, переход муниципального телевидения на круглосуточное интерактивное вещание с дублированием в сети Интернет
78292,00
0,00
31411,00
16941,00
17288,00
12652,00
77
Отдел по работе со СМИ и информационно-аналитической работе

Мероприятие 1. Реставрация северного (главного) фасада объекта культурного наследия областного значения: "Бывший дом Копылова, имеющий смешение архитектурных стилей", обустройство территорий
12000,00
0,00
12000,00
0,00
0,00
0,00
77
Отдел по работе со СМИ и информационно-аналитической работе

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
12000,00
0,00
12000,00
0,00
0,00
0,00

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Мероприятие 2. Приобретение бумаги газетной
10344,00
0,00
2400,00
2520,00
2646,00
2778,00
77
Отдел по работе со СМИ и информационно-аналитической работе

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
10344,00
0,00
2400,00
2520,00
2646,00
2778,00

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Мероприятие 3. Обновление материально-технической базы
2000,00
0,00
2000,00
0,00
0,00
0,00
77
Отдел по работе со СМИ и информационно-аналитической работе

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

внебюджетные источники
2000,00
0,00
2000,00
0,00
0,00
0,00

Мероприятие 4. Обновление информационно-технической базы
800,00
0,00
800,00
0,00
0,00
0,00
77
Отдел по работе со СМИ и информационно-аналитической работе

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

внебюджетные источники
800,00
0,00
800,00
0,00
0,00
0,00

Мероприятие 5. Социальная подписка
18148,00
0,00
4211,00
4421,00
4642,00
4874,00
77
Отдел по работе со СМИ и информационно-аналитической работе

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
18148,00
0,00
4211,00
4421,00
4642,00
4874,00

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Мероприятие 6. Развитие материально-технической базы МАУ "Нижнетагильская студия телевидения "Тагил-ТВ", переход на круглосуточное интерактивное вещание, внедрение цифрового телевидения
35000,00
0,00
10000,00
10000,00
10000,00
5000,00
77
Отдел по работе со СМИ и информационно-аналитической работе

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
17500,00
0,00
5000,00
5000,00
5000,00
2500,00

внебюджетные источники
17500,00
0,00
5000,00
5000,00
5000,00
2500,00

Задача 2. Развитие функциональных возможностей официального сайта города
5700,00
0,00
1200,00
1500,00
1500,00
1500,00
77
Отдел по работе со СМИ и информационно-аналитической работе

Мероприятие 1. Развитие функциональных возможностей официального сайта города
5700,00
0,00
1200,00
1500,00
1500,00
1500,00
77
Отдел по работе со СМИ и информационно-аналитической работе

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
5700,00
0,00
1200,00
1500,00
1500,00
1500,00

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Задача 3. Информирование населения о социально значимых событиях в городе Нижний Тагил посредством социальной рекламы, выявление и изучение общественного мнения по социально значимым вопросам
12930,38

3000,00
3150,00
3307,50
3472,88
77
Отдел по работе со СМИ и информационно-аналитической работе

Мероприятие 1. Информирование населения о социально значимых событиях в городе Нижний Тагил посредством социальной рекламы
8620,25
0,00
2000,00
2100,00
2205,00
2315,25
77
Отдел по работе со СМИ и информационно-аналитической работе

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
8620,25
0,00
2000,00
2100,00
2205,00
2315,25

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Мероприятие 2. Выявление и изучение общественного мнения по социально значимым вопросам
4310,13
0,00
1000,00
1050,00
1102,50
1157,63
77
Отдел по работе со СМИ и информационно-аналитической работе

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
4310,13
0,00
1000,00
1050,00
1102,50
1157,63

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Задача 4. Информационное обеспечение маркетинга территорий с целью формирования инвестиционной привлекательности территории муниципального образования
8620,25
0,00
2000,00
2100,00
2205,00
2315,25
77
Отдел по работе со СМИ и информационно-аналитической работе

Мероприятие 1. Размещение информации в общероссийских, региональных и местных СМИ
8620,25
0,00
2000,00
2100,00
2205,00
2315,25
77
Отдел по работе со СМИ и информационно-аналитической работе

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
8620,25
0,00
2000,00
2100,00
2205,00
2315,25

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Мероприятие 2 Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям
24000,00
4000,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
87, 88,89, 90, 91, 92
отдел по взаимодействию с общественными, религиозными организациями и развитию гражданских инициатив

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
24000,00
4000,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ПОДПРОГРАММА 2. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ
6225168,20
634722,80
717575,45
2653808,38
493327,18
1725734,39
x

ПО ЗАКАЗЧИКУ







федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
x

областной бюджет
2795712,85
270562,25
299303,70
1262571,20
174548,70
788727,00
x

в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
x

местный бюджет
3427455,35
364160,55
417771,75
1389737,18
318778,48
937007,39
x

внебюджетные источники
2000,00
0,00
500,00
1500,00
0,00
0,00
x

ВСЕГО
380837,30
7531,30
31796,60
26336,40
37516,00
277657,00
x
УРФКСИМП

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
x

областной бюджет
162550,00
0,00
10900,00
10550,00
10550,00
130550,00
x

в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
x

местный бюджет
216287,30
7531,30
20396,60
14286,40
26966,00
147107,00
x

внебюджетные источники
2000,00
0,00
500,00
1500,00
0,00
0,00
x

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ всего, в том числе
244700,00
0,00
1000,00
3000,00
700,00
240000,00
x
УРФКСИМП

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
x

областной бюджет
120000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120000,00
x

в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
x

местный бюджет
122700,00
0,00
500,00
1500,00
700,00
120000,00
x

внебюджетные источники
2000,00
0,00
500,00
1500,00
0,00
0,00
x

1. Строительство биатлонного стрельбища на территории МБСОУ "Спартак"
4000,00
0,00
1000,00
3000,00
0,00
0,00
12
УРФКСиМП

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
2000,00
0,00
500,00
1500,00
0,00
0,00

внебюджетные источники
2000,00
0,00
500,00
1500,00
0,00
0,00

2. Строительство площадки для пляжного волейбола
700,00
0,00
0,00
0,00
700,00
0,00
12
УРФКСиМП

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
700,00
0,00
0,00
0,00
700,00
0,00

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3. Строительство легкоатлетического манежа
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12
УРФКСиМП

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4. Строительство быстровозводимого универсального спортивно-оздоровительного комплекса
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12
УРФКСиМП

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5. Строительство 2-х крытых ледовых катков
480000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240000,00
12
УРФКСиМП

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
240000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120000,00

местный бюджет
240000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120000,00

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6. Строительство керлинг-центра
260000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12
УРФКСиМП

федеральный бюджет
130000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
65000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
65000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

7. Строительство Центра водных видов спорта
700000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12
УРФКСиМП

федеральный бюджет
350000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
175000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
175000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ПРОЧИЕ НУЖДЫ, всего, в том числе:
86300,00
0,00
22100,00
21400,00
21400,00
21400,00
x
УРФКСиМП

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
x

областной бюджет
42550,00
0,00
10900,00
10550,00
10550,00
10550,00
x

в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
x

местный бюджет
43750,00
0,00
11200,00
10850,00
10850,00
10850,00
x

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
x

Мероприятие 1 "Организация и проведение городского конкурса "Лучшая трудовая династия", всего, в том числе:
1600,00
0,00
400,00
400,00
400,00
400,00
14
УРФКСиМП

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
400,00
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00

в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
1200,00
0,00
300,00
300,00
300,00
300,00

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Мероприятие 2 "Создание и деятельность Городского центра волонтерского движения", всего, из них:
8000,00
0,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
13
УРФКСиМП

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
10000,00
0,00
2500,00
2500,00
2500,00
2500,00

в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
10000,00
0,00
2500,00
2500,00
2500,00
2500,00

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Мероприятие 3 "Создание и организация деятельности Городского центра патриотического воспитания подростков и молодежи", всего, в том числе:
60000,00
0,00
15000,00
15000,00
15000,00
15000,00
15
УРФКСиМП

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
30000,00
0,00
7500,00
7500,00
7500,00
7500,00

в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
30000,00
0,00
7500,00
7500,00
7500,00
7500,00

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Мероприятие 4 "Создание и реализация проекта "Городской Молодежный информационный портал", всего, в том числе:
2700,00
0,00
1200,00
500,00
500,00
500,00
16
УРФКСиМП

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
1350,00
0,00
600,00
250,00
250,00
250,00

в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
1350,00
0,00
600,00
250,00
250,00
250,00

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Мероприятие 5 "Организация и проведение регионального фестиваля, посвященного творчеству Б. Окуджавы "Возьмемся за руки, друзья!", всего, в том числе:
2000,00
0,00
500,00
500,00
500,00
500,00
15
УРФКСиМП

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
800,00
0,00
200,00
200,00
200,00
200,00
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
1200,00
0,00
300,00
300,00
300,00
300,00

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Мероприятие 6. Реализация проекта: "Трудовое лето": в т.ч. организация деятельности трудовых отрядов мэра, слета трудовых отрядов мэра
49837,30
7531,30
8696,60
1936,40
15416,00
16257,00
122
УРФКСиМП

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
49837,30
7531,30
8696,60
1936,40
15416,00
16257,00

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ПРОЧИЕ НУЖДЫ, всего, в том числе:
605289,80
105387,90
106203,60
107544,60
138168,60
147985,10
x
УСПиСП

федеральный бюджет
5181849,20
4732115,95
4983088,15
21399521,82
2746365,52
11134134,01
x
УСПиСП

областной бюджет
5826457,90
638380,10
701439,05
2639239,88
428707,08
1418691,79
x
УСПиСП

в том числе субсидии местным бюджетам
2960622,45
459021,55
443760,00
1246569,20
158546,70
652725,00
x
УСПиСП

местный бюджет
5409750,50
564147,20
600238,50
2529107,96
362218,56
1354038,28
x
УСПиСП

внебюджетные источники
2863146,95
315483,55
347982,05
1319992,68
193849,38
685839,29
x
УСПиСП

Задача 1. Предоставление дополнительных (к государственным) муниципальных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

Мероприятие 1. Выплата ежемесячного муниципального пособия инвалидам 1 и 2 группы, находящимся на программном гемодиализе
3574,20
686,20
722,00
722,00
722,00
722,00
8
УСПиСП

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
3574,20
686,20
722,00
722,00
722,00
722,00

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Мероприятие 2. Выплаты гражданам, пострадавшим в результате авиакатастрофы на Театральной площади 9 мая 1993 года
5075,80
890,60
1046,30
1046,30
1046,30
1046,30
8
УСПиСП

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
5075,80
890,60
1046,30
1046,30
1046,30
1046,30

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Мероприятие 3. Ежегодная единовременная выплата членам семей участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и аварии на ПО "Маяк", а также членам семей отдельных граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие Чернобыльской катастрофы
400,00
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
8
УСПиСП

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
400,00
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Мероприятие 4. Ежегодная единовременная выплата гражданам, воспитывающим детей-инвалидов
11446,60
2166,60
2320,00
2320,00
2320,00
2320,00
8
УСПиСП

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
11446,60
2166,60
2320,00
2320,00
2320,00
2320,00

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Мероприятие 5. Единовременная выплата гражданам, награжденным знаком отличия города Нижний Тагил "За заслуги перед городом Нижний Тагил"
1400,00
250,00
287,50
287,50
287,50
287,50
8
УСПиСП

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
1400,00
250,00
287,50
287,50
287,50
287,50

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Мероприятие 6. Предоставление материальной помощи гражданам, проживающим на территории города Нижний Тагил, оказавшимся в трудной (чрезвычайной) жизненной ситуации
3574,20
686,20
722,00
722,00
722,00
722,00
8
УСПиСП

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
3574,20
686,20
722,00
722,00
722,00
722,00

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Мероприятие 7. Выплата единовременного целевого муниципального пособия при рождении, усыновлении второго и последующих детей семьям, проживающим на территории муниципального образования город Нижний Тагил
69027,00
3009,00
3009,00
3009,00
30000,00
30000,00
8
УСПиСП

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
69027,00
3009,00
3009,00
3009,00
30000,00
30000,00

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Мероприятие 8. Выплаты гражданам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Нижний Тагил"
31544,00
6131,20
6353,20
6353,20
6353,20
6353,20
8
УСПиСП

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
31544,00
6131,20
6353,20
6353,20
6353,20
6353,20

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Мероприятие 9. Ежегодная единовременная выплата в связи с празднованием Международного Дня пожилых людей
11803,40
1643,40
2540,00
2540,00
2540,00
2540,00
8
УСПиСП

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
11803,40
1643,40
2540,00
2540,00
2540,00
2540,00

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Мероприятие 10. Ежегодная единовременная выплата некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов
5577,40
1105,40
1118,00
1118,00
1118,00
1118,00
8
УСПиСП

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
5577,40
1105,40
1118,00
1118,00
1118,00
1118,00

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Мероприятие 11. Выплата ежемесячного денежного вознаграждения гражданам, удостоенным звания "Почетный ветеран города Нижний Тагил"
15913,20
1768,00
3536,30
3536,30
3536,30
3536,30
8
УСПиСП

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
15913,20
1768,00
3536,30
3536,30
3536,30
3536,30

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Мероприятие 12. Ежегодная единовременная выплата пенсионерам, имеющим статус персонального пенсионера и получавших ранее персональную пенсию
1253,70
264,50
247,30
247,30
247,30
247,30
8
УСПиСП

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
1253,70
264,50
247,30
247,30
247,30
247,30

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Мероприятие 13. Выплата именных премий Главы города Нижний Тагил инвалидам "За активную жизненную позицию!"
195,00
39,00
39,00
39,00
39,00
39,00
8
УСПиСП

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
195,00
39,00
39,00
39,00
39,00
39,00

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Мероприятие 14. Выплата компенсации стоимости санаторных путевок (санаторно-курортных путевок, курсовок)
15000,00
3000,00
3000,00
3000,00
3000,00
3000,00
8
УСПиСП

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
15000,00
3000,00
3000,00
3000,00
3000,00
3000,00

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Мероприятие 15. Выплата муниципального пособия гражданам, воспитывающим детей с патологией зрения, на период обучения в школе-интернате города В. Пышма Свердловской области
2358,00
414,00
486,00
486,00
486,00
486,00
8
УСПиСП

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
2358,00
414,00
486,00
486,00
486,00
486,00

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Мероприятие 16. Выплата компенсации стоимости зубопротезирования отдельным категориям пенсионеров
6000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6000,00
8
УСПиСП

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
6000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6000,00

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Задача 2. Создание условий для привлечения и закрепления медицинских и фармацевтических работников для работы в государственных учреждениях здравоохранения, расположенных на территории города Нижний Тагил

Мероприятие 17. Повышение мотивации медицинских специалистов к осуществлению профессиональной деятельности в государственных учреждениях здравоохранения (предоставление грантов в форме субсидий ГБУЗ СО)
43660,00
5580,00
10000,00
9360,00
9360,00
9360,00
78
УСПиСП

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
43660,00
5580,00
10000,00
9360,00
9360,00
9360,00

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Задача 3. Реализация мероприятий, направленных на профилактику инфекционных и неинфекционных заболеваний и пропаганду здорового образа жизни, привлечению жителей города к участию в социально значимых мероприятиях

Мероприятие 18. Проведение заседаний Совета по реализации мероприятий, направленных на охрану здоровья граждан
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7


федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Мероприятие 19. Проведение заседаний межведомственной комиссии по ограничению распространения социально значимых инфекционных заболеваний с привлечением религиозных общин, волонтерских организаций, работодателей предприятий и организаций города
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7


федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Мероприятие 20. Организация конкурсов, акций, массовых мероприятий по информированию молодежи о доступных мерах профилактики социально значимых инфекционных заболеваний
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7, 95


федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Мероприятие 21. Привлечение добровольцев к участию в волонтерских акциях по профилактике социально значимых инфекционных заболеваний среди граждан
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7, 95
УСПиСП

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Мероприятие 22. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время
34687,20
6480,00
6991,20
7072,00
7072,00
7072,00
82


федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
27240,40
5240,70
5643,70
5452,00
5452,00
5452,00

в том числе субсидии местным бюджетам
27240,40
5240,70
5643,70
5452,00
5452,00
5452,00

местный бюджет
7446,80
1239,30
1347,50
1620,00
1620,00
1620,00

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Мероприятие 23. Организация и проведение городских социально значимых мероприятий
28011,90
4277,10
7659,30
5081,70
5353,80
5640,00
79, 80, 81
УСПиСП

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
28011,90
4277,10
7659,30
5081,70
5353,80
5640,00

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Мероприятие 24. Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
277673,30
44020,70
49494,00
61386,20
61386,20
61386,20
79, 82
УСПиСП

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
277673,30
44020,70
49494,00
61386,20
61386,20
61386,20

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Мероприятие 25. Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений
22537,20
2478,40
5014,70
5014,70
5014,70
5014,70
79, 82
УСПиСП

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
22537,20
2478,40
5014,70
5014,70
5014,70
5014,70

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Мероприятие 26. Организация летнего отдыха несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
2268,00
24799544,80
26086491,50
111084380,36
14512035,96
57943004,98
82
УСПиСП

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
2268,00
348,00
480,00
480,00
480,00
480,00

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Задача 4. Создание условий для социальной адаптации и интеграции в общественную жизнь лиц с ограниченными возможностями здоровья и их доступа к объектам социальной инфраструктуры

Мероприятие 27. Осуществление мониторинга напряженности безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов на территории города Нижний Тагил
0,00
13554985,70
14251559,15
60614556,34
7938818,64
31629505,47
114
УСПиСП

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Мероприятие 28. Проведение заседаний Координационных советов по делам инвалидов по решению вопросов создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов
0,00
7048429,45
7416096,10
31564063,56
4126732,76
16465066,18
114
УСПиСП

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Мероприятие 29. Паспортизация объектов социальной инфраструктуры города
0,00
4195781,65
4418356,25
18905280,46
2446004,56
9847953,33
114
УСПиСП

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Мероприятие 30. Проведение акций "Жизнь без барьеров" по осмотру объектов социальной инфраструктуры города, оборудованных и не оборудованных элементами доступности для инвалидов
0,00
2310774,60
2417106,80
10145212,32
1366081,32
5316485,96
114
УСПиСП

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ВСЕГО
5251350,80
541873,20
580633,05
2513570,78
314646,88
1300626,89
x
Управление образования

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
2605922,45
265321,55
282760,00
1246569,20
158546,70
652725,00

местный бюджет
2645428,35
276551,65
297873,05
1267001,58
156100,18
647901,89

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Мероприятие "Повышение доступности и качества образования", всего
5149091,20
535939,10
557223,35
2486357,38
292082,78
1277488,59
x
Управление образования

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
2605922,45
265321,55
282760,00
1246569,20
158546,70
652725,00

местный бюджет
2543168,75
270617,55
274463,35
1239788,18
133536,08
624763,59

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Мероприятие 1. Оснащение образовательных учреждений образования современной учебно-материальной базой, обеспечивающей качество реализации государственных образовательных стандартов, всего, из них:
377388,50
77575,00
70697,00
72678,00
76311,00
80127,50
22
Управление образования

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
377388,50
77575,00
70697,00
72678,00
76311,00
80127,50

местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Мероприятие 2. Организация мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, всего, из них:
197718,60
18931,90
50109,00
52991,10
37749,20
37937,40
22
Управление образования

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
197718,60
18931,90
50109,00
52991,10
37749,20
37937,40

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Мероприятие 3. Организация мероприятий, направленных на развитие информатизации и виртуализации системы образования, всего, из них:
32856,80
494,00
7508,55
7883,98
8278,18
8692,09
22
Управление образования

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
98,80
98,80
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
32758,00
395,20
7508,55
7883,98
8278,18
8692,09

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Мероприятие 4. Строительство и реконструкция учреждений дошкольного образования, всего, из них:
354700,00
193700,00
161000,00
0,00
0,00
0,00
20
Управление образования

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
177350,00
96850,00
80500,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
177350,00
96850,00
80500,00
0,00
0,00
0,00

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Мероприятие 5. Создание условий для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательной организации, всего, из них:
67452,00
10877,20
13126,00
13782,40
14471,40
15195,00
21
Управление образования

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
33182,15
4894,75
6563,00
6891,20
7235,70
7597,50

местный бюджет
34269,85
5982,45
6563,00
6891,20
7235,70
7597,50

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Мероприятие 6. Строительство новых общеобразовательных учреждений и реконструкция, всего, из них:
3853806,00
189806,00
250000,00
2134000,00
150000,00
1130000,00
24
Управление образования

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
1897903,00
65903,00
125000,00
1067000,00
75000,00
565000,00

местный бюджет
1955903,00
123903,00
125000,00
1067000,00
75000,00
565000,00

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Мероприятие 7. Строительство новых учреждений дополнительного образования и реконструкция, всего, из них:
40000,00
40000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23
Управление образования

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
20000,00
20000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
20000,00
20000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Мероприятие 8. Строительство новых муниципальных загородных оздоровительных организаций, всего, из них:
200000,00
0,00
0,00
200000,00
0,00
0,00
27
Управление образования

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
100000,00
0,00
0,00
100000,00
0,00
0,00

местный бюджет
100000,00
0,00
0,00
100000,00
0,00
0,00

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Мероприятие 9. Осуществление мероприятий, направленных на повышение престижа педагогической профессии, всего, из них:
25169,30
4555,00
4782,80
5021,90
5273,00
5536,60
26
Управление образования

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
25169,30
4555,00
4782,80
5021,90
5273,00
5536,60

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Всего
102259,60
5934,10
23409,70
27213,40
22564,10
23138,30
28
Управление образования

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
102259,60
5934,10
23409,70
27213,40
22564,10
23138,30

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Мероприятие 1. Организация мероприятий по антитеррористической защищенности образовательных учреждений и повышению уровня безопасности учащихся муниципальных организациях, всего, из них:
35156,20
0,00
8426,40
11627,00
7540,60
7562,20
28
Управление образования

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
35156,20
0,00
8426,40
11627,00
7540,60
7562,20

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Мероприятие 2. Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, защите населения от чрезвычайных ситуаций, профилактике правонарушений и повышения уровня безопасности учащихся, всего, и них:
67103,40
5934,10
14983,30
15586,40
15023,50
15576,10
28
Управление образования

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
67103,40
5934,10
14983,30
15586,40
15023,50
15576,10

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Использование при производстве готовых блюд, кулинарных изделий для питания учащихся продукции с повышенной пищевой и биологической ценностью, обогащенной незаменимыми микронутриентами
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
112
Управление образования

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Организация выпуска хлебобулочных изделий с повышенной биологической ценности, обогащенных микронутриентами в общеобразовательные учреждения
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
112
Управление образования

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Разъяснительная работа с учащимися и их родителями о ценности рационального питания, соблюдения режима питания
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
111, 113
Управление образования

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Гигиеническое воспитание и обучение навыкам рационального питания с широким привлечением средств массовой информации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
111, 113
Управление образования

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Ведение мониторинга охвата горячим питанием
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
111
Управление образования

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Осуществление ежедневного производственного контроля за качеством и безопасностью используемого сырья и вырабатываемой продукции, соблюдением санитарных правил и требований нормативной и технологической документации при производстве, хранении и транспортировке продукции, за выполнением необходимых санитарно-противоэпидемических мероприятий
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
112
Управление образования

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Создание нормативной правовой базы, закрепляющей порядок организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
112, 113
Управление образования

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ПОДПРОГРАММА 3. ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "Повышение уровня жизни населения города Нижний Тагил"
22595997,12
2001624,58
5253630,34
4594797,51
5964083,33
4781861,36
x


федеральный бюджет
373005,81
30772,29
342233,52
0,00
0,00
0,00
x

областной бюджет
10071055,95
306840,17
2082658,33
2883977,82
2316391,04
2113568,59
x

в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
x

местный бюджет
4974077,82
746151,32
1443562,39
738066,26
974786,73
1052121,12
x

внебюджетные источники
7177858,20
917860,80
1385194,10
843744,30
2543897,00
1487162,00
x

Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
23550518,77
2259624,58
6164195,28
4387789,07
6086075,47
4652852,39
x


федеральный бюджет
373005,81
120772,29
252233,52
0,00
0,00
0,00
x

областной бюджет
10998674,68
306840,17
3377913,02
2883978,51
2316391,73
2113569,27
x

в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
x

местный бюджет
5000980,07
764151,32
1388854,64
707066,26
1088786,73
1052121,12
x

внебюджетные источники
7177858,20
1067860,80
1145194,10
796744,30
2680897,00
1487162,00
x

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "Повышение уровня жизни населения города Нижний Тагил"
1884700,00
461440,00
561940,00
288440,00
286440,00
286440,00
x
Отдел по экологии и природопользованию (ОЭиП)

по Заказчику






x

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
x
ОЭиП

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
x

в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
x

местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
x

внебюджетные источники
1884700,00
461440,00
561940,00
288440,00
286440,00
286440,00
x

Всего по направлению "Капитальные вложения", всего, в т.ч.
472500,00
179000,00
279500,00
6000,00
4000,00
4000,00
x
ОЭиП

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
x

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
x

в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
x

местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
x

внебюджетные источники
472500,00
179000,00
279500,00
6000,00
4000,00
4000,00
x

Мероприятие "Формирование комфортной, экологически благополучной среды проживания человека", всего, из них:
472500,00
179000,00
279500,00
6000,00
4000,00
4000,00
29
ОЭиП

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

внебюджетные источники
472500,00
179000,00
279500,00
6000,00
4000,00
4000,00

Мероприятие 1. Модернизация установки технического обезвреживания стоков ОАО "Уралхимпласт"
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30
ОЭиП

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Мероприятие 2. Замена дуговой электропечи цеха 590 на электропечь с системой газоочистки ОАО "НПК "Уралвагонзавод"
100500,00
0,00
100500,00
0,00
0,00
0,00
31
ОЭиП

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

внебюджетные источники
100500,00
0,00
100500,00
0,00
0,00
0,00

Мероприятие 3. Замена нормализационной печи № 10 с газоочисткой цеха 390 ОАО "НПК "Уралвагонзавод"
180000,00
90000,00
90000,00
0,00
0,00
0,00
32
ОЭиП

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

внебюджетные источники
180000,00
90000,00
90000,00
0,00
0,00
0,00

Мероприятие 4. Установка пылеудаления в 9-й пролет от выбивных решеток песчано-глиняной смеси и отводных конвейеров литейного цеха № 562 ОАО "НПК "Уралвагонзавод"
165000,00
83000,00
82000,00
0,00
0,00
0,00
33
ОЭиП

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

внебюджетные источники
165000,00
83000,00
82000,00
0,00
0,00
0,00

Мероприятие 5. Модернизация производства фенолоформальдегидных смол ОАО "Уралхимпласт"
22000,00
4000,00
5000,00
5000,00
4000,00
4000,00
34
ОЭиП

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

внебюджетные источники
22000,00
4000,00
5000,00
5000,00
4000,00
4000,00

Мероприятие 6. Техническое перевооружение производства формальдегида и карбамидо-формальдегидного концентрата ОАО "Уралхимпласт"
5000,00
2000,00
2000,00
1000,00
0,00
0,00
35
ОЭиП

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

внебюджетные источники
5000,00
2000,00
2000,00
1000,00
0,00
0,00

Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
1412200,00
282440,00
282440,00
282440,00
282440,00
282440,00
36
ОЭиП

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

внебюджетные источники
1412200,00
282440,00
282440,00
282440,00
282440,00
282440,00

Мероприятие "Формирование комфортной, экологически благополучной среды проживания человека", всего, из них:
1412200,00
282440,00
282440,00
282440,00
282440,00
282440,00
37
ОЭиП

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

внебюджетные источники
1412200,00
282440,00
282440,00
282440,00
282440,00
282440,00

Мероприятие 7. Цех переработки шлаков (участок по переработке отвальных шлаков). Снижение негативного влияния шлакового отвала на реку Сухая Ольховка ОАО "ЕВРАЗ НТМК"
450000,00
90000,00
90000,00
90000,00
90000,00
90000,00
37
ОЭиП

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

внебюджетные источники
450000,00
90000,00
90000,00
90000,00
90000,00
90000,00

Мероприятие 8. Цех переработки шлаков (участок по переработке доменных шлаков). Переработка доменных шлаков ОАО "ЕВРАЗ НТМК"
650000,00
130000,00
130000,00
130000,00
130000,00
130000,00
37
ОЭиП

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

внебюджетные источники
650000,00
130000,00
130000,00
130000,00
130000,00
130000,00

Мероприятие 9. Мероприятия, корректирующие действия в рамках системы экологического менеджмента ИСО 14001 (доменное, конвертерное, прокатное, коксохимическое и вспомогательное производства ОАО "ЕВРАЗ НТМК")
50000,00
10000,00
10000,00
10000,00
10000,00
10000,00
37
ОЭиП

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

внебюджетные источники
50000,00
10000,00
10000,00
10000,00
10000,00
10000,00

Мероприятие 10. Переработка отходов шлакового отвала предприятия ОАО "НПК "Уралвагонзавод"
198000,00
39600,00
39600,00
39600,00
39600,00
39600,00
37
ОЭиП

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

внебюджетные источники
198000,00
39600,00
39600,00
39600,00
39600,00
39600,00

Мероприятие 11. Переработка шламов Ивановского шламоотстойника Лебяжинского Аглоцеха ОАО "ВГОК"
4200,00
840,00
840,00
840,00
840,00
840,00
37
ОЭиП

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

внебюджетные источники
4200,00
840,00
840,00
840,00
840,00
840,00

Мероприятие 12. Использование отходов для рекультивации нарушенных земель (выработанных пространств карьеров, зон обрушения шахт)
60000,00
12000,00
12000,00
12000,00
12000,00
12000,00
37
ОЭиП

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

внебюджетные источники
60000,00
12000,00
12000,00
12000,00
12000,00
12000,00

Мероприятие 1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
222488,94
140084,28
82404,66
0,00
0,00
0,00
85
отдел по учету и распределению жилья

федеральный бюджет
49005,81
30772,29
18233,52
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
115263,62
73181,37
42082,25
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
58219,51
36130,62
22088,89
0,00
0,00
0,00

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Мероприятие 2. Формирование жилищного фонда для переселения граждан из аварийного жилищного фонда
495961,10
223917,00
272044,10
0,00
0,00
0,00
85
отдел по учету и распределению жилья

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
111958,50
111958,50
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
384002,60
111958,50
272044,10
0,00
0,00
0,00

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Мероприятие 3. Приобретение жилья для обеспечения малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма муниципального жилищного фонда
174240,00
0,00
174240,00
0,00
0,00
0,00
86
отдел по учету и распределению жилья

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
174240,00
0,00
174240,00
0,00
0,00
0,00

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
3725269,10
575100,00
771486,50
523348,20
876109,00
979225,40
x
Управление культуры

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
3164,80
3164,80
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
3495323,50
521891,80
730482,40
480293,90
830902,00
931753,40

внебюджетные источники
226780,80
50043,40
41004,10
43054,30
45207,00
47472,00

Мероприятие 1. Организация деятельности муниципальных музеев, приобретение и хранение музейных предметов и музейных коллекций, всего, из них:
697368,70
112169,70
131846,50
106391,50
162199,00
184762,00
4, 61, 66, 73, 74
Управление культуры

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
689704,20
110841,70
130376,50
104848,00
160578,00
183060,00

внебюджетные источники
7664,50
1328,00
1470,00
1543,50
1621,00
1702,00

Мероприятие 2. Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов, всего, из них:
411510,10
66451,70
77018,90
62988,50
95857,00
109194,00
4, 63, 64, 65
Управление культуры

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
407159,40
65722,00
76178,90
62106,50
94931,00
108221,00

внебюджетные источники
4350,70
729,70
840,00
882,00
926,00
973,00

Мероприятие 3. Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы, всего, из них:
625911,90
100420,00
117987,90
99819,00
144795,00
162890,00
4, 61, 70, 75, 76
Управление культуры

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
544304,70
87836,30
101974,00
83004,40
127140,00
144350,00

внебюджетные источники
81607,20
12583,70
16013,90
16814,60
17655,00
18540,00

Мероприятие 4. Организация деятельности муниципальных театров и концертных организаций, всего, из них:
731909,60
115916,40
142954,80
114208,40
168565,00
190265,00
4, 61, 72
Управление культуры

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
633050,70
99582,40
123808,00
94104,30
147456,00
168100,00

внебюджетные источники
98858,90
16334,00
19146,80
20104,10
21109,00
22165,00

Мероприятие 5. Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы, проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, подготовка ПСД в муниципальных учреждениях культуры, всего, из них:
46665,20
1518,20
33147,00
0,00
6000,00
6000,00
61, 72, 75
Управление культуры

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
46270,50
1123,50
33147,00
0,00
6000,00
6000,00

внебюджетные источники
394,70
394,70
0,00
0,00
0,00
0,00

Мероприятие 6. Мероприятия в сфере культуры и искусства, всего, из них:
54977,30
10871,90
11864,70
1740,70
16000,00
14500,00
61, 72, 75
Управление культуры

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
52721,80
8616,40
11864,70
1740,70
16000,00
14500,00

внебюджетные источники
2255,50
2255,50
0,00
0,00
0,00
0,00

Мероприятие 7. Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с требованиями норм пожарной безопасности и санитарного законодательства и (или) оснащение таких учреждений специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами, всего, из них:
142858,70
9124,70
48734,00
0,00
45000,00
40000,00
61, 72, 75
Управление культуры

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
3094,80
3094,80
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
136719,90
2985,90
48734,00
0,00
45000,00
40000,00

внебюджетные источники
3044,00
3044,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Мероприятие 8. Информатизация муниципальных музеев, в том числе приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение музеев к сети "Интернет", всего, из них:
50,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2, 62, 66
Управление культуры

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

внебюджетные источники
50,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Мероприятие 9. Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети "Интернет", всего, из них:
7527,60
1464,00
2763,60
0,00
1600,00
1700,00
62, 63, 64, 65
Управление культуры

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
70,00
70,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
7413,60
1350,00
2763,60
0,00
1600,00
1700,00

внебюджетные источники
44,00
44,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Мероприятие 10. Осуществление мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности, инженерно-технической укрепленности объектов муниципальных учреждений культуры с массовым пребыванием людей и реализация мер противодействия экстремизму, распространению наркомании, алкоголизма и токсикомании, профилактики правонарушений на территории города Нижний Тагил, всего, из них:
9967,00
0,00
4815,00
0,00
2576,00
2576,00
61, 72, 75
Управление культуры

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
9967,00
0,00
4815,00
0,00
2576,00
2576,00

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Мероприятие 11. Реализация мероприятий по приведению в соответствие требованиям пожарной безопасности, защите населения от чрезвычайных ситуаций, всего, из них:
6301,50
110,00
6191,50
0,00
0,00
0,00
61, 72, 75
Управление культуры

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
6301,50
110,00
6191,50
0,00
0,00
0,00

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Мероприятие 12. Реализация мер по обеспечению учреждений средствами индивидуальной защиты, всего, из них:
2313,20
42,20
2271,00
0,00
0,00
0,00
69, 70, 71
Управление культуры

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
2271,00
0,00
2271,00
0,00
0,00
0,00

внебюджетные источники
42,20
42,20
0,00
0,00
0,00
0,00

Мероприятие 13. Реализация мероприятий, направленных на ремонтно-реставрационные работы объектов монументального искусства, всего, из них:
1344,00
150,00
1194,00
0,00
0,00
0,00
61, 7
Управление культуры

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
1344,00
150,00
1194,00
0,00
0,00
0,00

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
927272,30
155954,50
136285,30
137318,10
231980,00
265734,40
x
Управление культуры

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
903153,90
143446,60
133591,90
134490,00
229010,00
262615,40

внебюджетные источники
24118,40
12507,90
2693,40
2828,10
2970,00
3119,00

Мероприятие 1. Организация предоставления услуг по реализации образовательных программ в муниципальных учреждениях дополнительного образования в области искусств, всего, из них:
928580,30
150951,10
180096,70
137318,10
214980,00
245234,40
69, 70, 71
Управление культуры

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
908337,80
142319,10
177403,30
134490,00
212010,00
242115,40

внебюджетные источники
20242,50
8632,00
2693,40
2828,10
2970,00
3119,00

Мероприятие 2. Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы, проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, подготовка ПСД в муниципальных учреждениях дополнительного образования в области искусств, всего, из них:
11882,90
1882,90
0,00
0,00
5000,00
5000,00
61, 70
Управление культуры

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
10000,00
0,00
0,00
0,00
5000,00
5000,00

внебюджетные источники
1882,90
1882,90
0,00
0,00
0,00
0,00

Мероприятие 3. Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются муниципальные учреждения дополнительного образования детей в области искусств, и (или) укрепление материально-технической базы таких организаций (учреждений), всего, из них:
36623,90
2911,50
6212,40
0,00
12000,00
15500,00
61, 70
Управление культуры

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
34839,90
1127,50
6212,40

12000,00
15500,00

внебюджетные источники
1784,00
1784,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Мероприятие 4. Реализация мероприятий по приведению в соответствие требованиям пожарной безопасности, защите населения от чрезвычайных ситуаций, всего, из них:
1867,00
144,50
1722,50
0,00
0,00
0,00

Управление культуры

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
1722,50
0,00
1722,50
0,00
0,00
0,00

внебюджетные источники
144,50
144,50
0,00
0,00
0,00
0,00

Мероприятие 5. Реализация мер по обеспечению учреждений средствами индивидуальной защиты, всего, из них:
773,50
49,50
724,00
0,00
0,00
0,00
61, 70
Управление культуры

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
724,00
0,00
724,00
0,00
0,00
0,00

внебюджетные источники
49,50
49,50
0,00
0,00
0,00
0,00

Мероприятие 6. Обеспечение мероприятий по реализации мер противодействия терроризму, экстремизму, распространению наркомании, алкоголизма и токсикомании, профилактики правонарушений на территории города Нижний Тагил, всего, из них:
1117,00
15,00
1102,00
0,00
0,00
0,00
61, 70
Управление культуры

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
1102,00
0,00
1102,00
0,00
0,00
0,00

внебюджетные источники
15,00
15,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
2689,00
127,00
0,00
0,00
1271,00
1291,00
x
Управление культуры

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
1829,00
127,00
0,00
0,00
841,00
861,00

внебюджетные источники

0,00
0,00
0,00



Мероприятие 1. Организация и проведение для работников и ветеранов отрасли культуры торжественных мероприятий, посвященных Дню работников культуры, Дню Победы, Дню пожилого человека, профессиональным праздникам, юбилейным датам муниципальных учреждений культуры, работников и ветеранов отрасли культура, всего, из них:
460,00
0,00
0,00
0,00
220,00
240,00
61
Управление культуры

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
460,00
0,00
0,00
0,00
220,00
240,00

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Мероприятие 2. Организация вручения премии Главы города Нижний Тагил лучшим работникам отрасли культура, всего, из них:
509,00
127,00
0,00
0,00
191,00
191,00
61
Управление культуры

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
509,00
127,00


191,00
191,00

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Мероприятие 3. Обеспечение целевой подготовки специалистов по необходимым в муниципальных учреждениях культуры специальностям, обучение по программам повышения квалификации и переподготовки сотрудников муниципальных учреждений культуры, всего, из них:
460,00
0,00
0,00
0,00
230,00
230,00
61
Управление культуры

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
460,00
0,00
0,00
0,00
230,00
230,00

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Мероприятие 4. Проведение конкурсов профессионального мастерства среди специалистов муниципальных учреждений культуры по направлениям деятельности, всего, из них:
400,00
0,00
0,00
0,00
200,00
200,00
61
Управление культуры

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
400,00
0,00
0,00
0,00
200,00
200,00

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Мероприятие 5. Оказание материальной помощи ветеранам отрасли культура, всего, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61
Управление культуры

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
ВСЕГО ПО МЕРОПРИЯТИЯМ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ:
382558,70
75778,70
76455,00
76775,00
76775,00
76775,00
x
Управление промышленной политики и развития предпринимательства Администрации города
2
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
областной бюджет
19387,70
3319,70
3873,00
4065,00
4065,00
4065,00

в том числе субсидии местным бюджетам
19387,70
3319,70
3873,00
4065,00
4065,00
4065,00
4
местный бюджет
13171,00
2459,00
2582,00
2710,00
2710,00
2710,00
5
внебюджетные источники
350000,00
70000,00
70000,00
70000,00
70000,00
70000,00
ПРОЧИЕ НУЖДЫ:

Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии некоммерческой организации "Нижнетагильский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства"
32558,70
5778,70
6455,00
6775,00
6775,00
6775,00
38, 39, 40, 41
УПП и РП

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
19387,70
3319,70
3873,00
4065,00
4065,00
4065,00

местный бюджет
13171,00
2459,00
2582,00
2710,00
2710,00
2710,00

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Мероприятие 1. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на уплату первого взноса по договорам лизинга
14225,00
2350,00
2875,00
3000,00
3000,00
3000,00
38, 39, 40, 41
УПП и РП

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
8475,00
1350,00
1725,00
1800,00
1800,00
1800,00

местный бюджет
5750,00
1000,00
1150,00
1200,00
1200,00
1200,00

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Мероприятие 2. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства - победителям конкурса "Молодой предприниматель города Нижний Тагил"
7410,00
1410,00
1500,00
1500,00
1500,00
1500,00
38, 39, 40, 41
УПП и РП

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
4410,00
810,00
900,00
900,00
900,00
900,00

местный бюджет
3000,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Мероприятие 3. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат по участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях
1505,30
505,30
250,00
250,00
250,00
250,00
38, 39, 40, 41
УПП и РП

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
890,30
290,30
150,00
150,00
150,00
150,00

местный бюджет
615,00
215,00
100,00
100,00
100,00
100,00

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Мероприятие 4. Оказание консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства
2450,00
0,00
575,00
625,00
625,00
625,00
38, 39, 41, 42, 115
УПП и РП

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
1470,00
0,00
345,00
375,00
375,00
375,00

местный бюджет
980,00
0,00
230,00
250,00
250,00
250,00

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Мероприятие 5. Организация обучения начинающих и действующих предпринимателей и физических лиц, желающих заниматься предпринимательской деятельностью
5455,00
0,00
1255,00
1400,00
1400,00
1400,00
38, 39, 41, 43
УПП и РП

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
3273,00
0,00
753,00
840,00
840,00
840,00

местный бюджет
2182,00
0,00
502,00
560,00
560,00
560,00

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Мероприятие 6. Обеспечение деятельности некоммерческих организаций, не являющихся государственными и муниципальными учреждениями, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, созданных с участием Администрации города - предоставление субсидии: - на оказание консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства; - на организацию и проведение обучения начинающих и действующих предпринимателей и физических лиц, желающих заниматься предпринимательской деятельностью, по развитию предпринимательской грамотности и предпринимательских компетенций
1513,40
1513,40
0,00
0,00
0,00
0,00
38, 39, 41, 42, 43
УПП и РП

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
869,40
869,40
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
644,00
644,00
0,00
0,00
0,00
0,00

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Мероприятие 7. Организация и проведение "Дней малого и среднего бизнеса", конкурсов среди организаций малого и среднего бизнеса, конференций, "круглых столов"
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38, 39, 41, 115
УПП и РП

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Мероприятие 8. Организация деятельности Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в городе Нижний Тагил и содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38, 39, 41, 115
УПП и РП

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Мероприятие 9. Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38, 39, 41
УПП и РП

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Мероприятие 10. Реализация программы микрокредитования для субъектов малого и среднего предпринимательства
350000,00
70000,00
70000,00
70000,00
70000,00
70000,00
38, 39, 40, 41, 115
УПП и РП

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

внебюджетные источники
350000,00
70000,00
70000,00
70000,00
70000,00
70000,00
78
областной бюджет
5519,40
869,40
1095,00
1185,00
1185,00
1185,00
79
местный бюджет
3744,00
644,00
730,00
790,00
790,00
790,00
80
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
81
Мероприятие 8. Обеспечение деятельности некоммерческих организаций, не являющихся государственными и муниципальными учреждениями, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, созданных с участием Администрации города - предоставление субсидии: - на оказание консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства; - на организацию и проведение обучения начинающих и действующих предпринимателей и физических лиц, желающих заниматься предпринимательской деятельностью, по развитию предпринимательской грамотности и предпринимательских компетенций
9263,40
1513,40
1825,00
1975,00
1975,00
1975,00
38, 39, 41, 42, 43, 115
УПП и РП
82
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
83
областной бюджет
5519,40
869,40
1095,00
1185,00
1185,00
1185,00
84
местный бюджет
3744,00
644,00
730,00
790,00
790,00
790,00
85
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ВСЕГО
576380,00
99380,00
134000,00
134000,00
134000,00
75000,00

ЖКХ

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
263725,00
46225,00
60625,00
60625,00
60625,00
35625,00

местный бюджет
263725,00
46225,00
60625,00
60625,00
60625,00
35625,00

внебюджетные источники
48930,00
6930,00
12750,00
12750,00
12750,00
3750,00

Мероприятие 1 "Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств местного бюджета", всего, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44, 117
ЖКХ

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Мероприятие 2 "Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах города Нижний Тагил", всего, из них:
375000,00
75000,00
75000,00
75000,00
75000,00
75000,00
44, 45
ЖКХ

федеральный бюджет
0,00






областной бюджет
178125,00
35625,00
35625,00
35625,00
35625,00
35625,00

местный бюджет
178125,00
35625,00
35625,00
35625,00
35625,00
35625,00

внебюджетные источники
18750,00
3750,00
3750,00
3750,00
3750,00
3750,00

Мероприятие 3 "Установка общедомовых приборов учета энергоресурсов в многоквартирных домах города Нижний Тагил"
201380,00
24380,00
59000,00
59000,00
59000,00
0,00
44, 117
ЖКХ

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
85600,00
10600,00
25000,00
25000,00
25000,00
0,00

местный бюджет
85600,00
10600,00
25000,00
25000,00
25000,00
0,00

внебюджетные источники
30180,00
3180,00
9000,00
9000,00
9000,00
0,00

Мероприятие 4 "Сбор, анализ и оценка статистики жалоб потребителей о ненадлежащем оказании жилищно-коммунальных услуг"
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44, 116
ЖКХ

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Мероприятие 5 "Исполнение законодательства по рассмотрению обращений граждан"
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44, 116
ЖКХ

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Мероприятие 6 "Проведение консультаций по выбору способа управления многоквартирным домом"
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
118
ЖКХ

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Создание благоприятных условий для развития рекреационно-туристской зоны "Набережная "Тагильская Лагуна"
1639300,00
300000,00
1064000,00
275300,00
0,00
0,00
x
Управление по разработке и контролю инвестиционных проектов

федеральный бюджет
324000,00
0,00
324000,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
265300,00
0,00
150000,00
115300,00
0,00
0,00

внебюджетные источники
1050000,00
300000,00
590000,00
160000,00
0,00
0,00

Мероприятие 1. Благоустройство территории парка музея-усадьбы "Демидовская дача"
1000,00
0,00
0,00
1000,00
0,00
0,00
47, 53, 54, 55
УркИП

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
1000,00
0,00
0,00
1000,00
0,00
0,00

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Мероприятие 2. Реконструкция ландшафтно-исторической зоны "Лисья гора" на набережной Тагильского пруда
10000,00
0,00
0,00
10000,00
0,00
0,00
47, 53, 54, 55
УркИП

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
10000,00
0,00
0,00
10000,00
0,00
0,00

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Мероприятие 3. Реконструкция базы водного спорта на набережной Тагильского пруда по ул. Красногвардейская
2000,00
0,00
0,00
2000,00
0,00
0,00
47, 48, 53, 54, 55
УркИП

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
2000,00
0,00
0,00
2000,00
0,00
0,00

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Мероприятие 4. Реконструкция лодочной станции на набережной Тагильского пруда по ул. Береговая - Ударная
14026,90
0,00
0,00
14026,90
0,00
0,00
47, 48, 53, 54, 55
УркИП

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
14026,90
0,00
0,00
14026,90
0,00
0,00

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Мероприятие 5. Строительство гостиничного комплекса на набережной Тагильского пруда
800000,00
300000,00
500000,00
0,00
0,00
0,00
47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55
УркИП

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

внебюджетные источники
800000,00
300000,00
500000,00
0,00
0,00
0,00

Мероприятие 6. Строительство кафе на 36 мест на набережной Тагильского пруда
40000,00
0,00
0,00
40000,00
0,00
0,00
47, 48, 53, 54, 55
УркИП

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

внебюджетные источники
40000,00
0,00
0,00
40000,00
0,00
0,00

Мероприятие 7. Строительство спортивного бара на 50 посадочных мест на набережной Тагильского пруда
70000,00
0,00
30000,00
40000,00
0,00
0,00
47, 48, 53, 54, 55
УркИП

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

внебюджетные источники
70000,00
0,00
30000,00
40000,00
0,00
0,00

Мероприятие 8. Строительство кафе на 50 мест в районе Тагильского цирка на набережной Тагильского пруда
140000,00
0,00
60000,00
80000,00
0,00
0,00
47, 48, 53, 54, 55
УркИП

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

внебюджетные источники
140000,00
0,00
60000,00
80000,00
0,00
0,00

Мероприятие 9. Выполнение инженерных работ по берегоукреплению набережной Тагильского пруда
569273,1
0,00
474000,00
95273,1
0,00
0,00
47, 54, 55
УркИП

федеральный бюджет
324000,00
0,00
324000,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
245273,1
0,00
150000,00
95273,1
0,00
0,00

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Мероприятие 10. Строительство инженерных коммуникаций на набережной Тагильского пруда для обеспечения объектов туристской инфраструктуры
1000,00
0,00
0,00
1000,00
0,00
0,00
47, 54, 55
УркИП

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
1000,00
0,00
0,00
1000,00
0,00
0,00

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Мероприятие 11. Строительство инженерных сетей в районе Сторожевой башни на г. Лисья
10000,00
0,00
0,00
10000,00
0,00
0,00
47, 54
УркИП

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
10000,00
0,00
0,00
10000,00
0,00
0,00

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Всего по направлению "Повышение уровня организации системы обращения с твердыми бытовыми отходами"
3470000,00
0,00
80000,00
240000,00
2100000,00
1050000,00
37
Управление городским хозяйством

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00






в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

внебюджетные источники
3470000,00
0,00
80000,00
240000,00
2100000,00
1050000,00

Внедрение системы раздельного сбора ТБО
140000,00
0,00
80000,00
60000,00
0,00
0,00
37
УГХ

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

внебюджетные источники
140000,00

80000,00
60000,00



Строительство полигона по захоронению ТБО
250000,00
0,00
0,00
100000,00
100000,00
50000,00
37
УГХ

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

внебюджетные источники
250000,00


100000,00
100000,00
50000,00

Строительство мусоросортировочного комплекса
80000,00
0,00
0,00
80000,00
0,00
0,00
37
УГХ

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

внебюджетные источники
80000,00
0,00
0,00
80000,00
0,00
0,00

Строительство мощностей по термической переработке отходов
3000000,00
0,00
0,00
0,00
2000000,00
1000000,00
37
УГХ

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

внебюджетные источники
3000000,00
0,00
0,00
0,00
2000000,00
1000000,00

Рекультивация старых полигонов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37
УГХ

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Всего:
9395175,34
0,00
1911060,08
2930934,31
2364759,33
2188420,96

УГХ

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
9212565,53
0,00
1907078,08
2750287,82
2182701,04
2004878,59

в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
182609,81
0,00
4000,00
51637,36
53049,73
54532,72

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Мероприятие 1. Реконструкция остановочных площадок
8878,60
0,00
2413,60
2155,00
2155,00
2155,00
99
УГХ

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
8878,60

2431,60
2155,00
2155,00
2155,00

в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Мероприятие 1. Приобретение трамвайных вагонов
386400,00

84000,00
92400,00
100800,00
109200,00
107
УГХ

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
386400,00

84000,00
92400,00
100800,00
109200,00

в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Мероприятие 2. Приобретение автобусов
88080,00

63000,00
9900,00
7260,00
7920,00
107
УГХ

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
88080,00

63000,00
9900,00
7260,00
7920,00

в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Мероприятие: Капитальный ремонт, реконструкция и модернизация муниципальных тепловых сетей
1010000,00
0,00
252500,00
252500,00
252500,00
252500,00
104
УГХ

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
1000000,00
0,00
250000,00
250000,00
250000,00
250000,00

местный бюджет
10000,00
0,00
2500,00
2500,00
2500,00
2500,00

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Мероприятие: Капитальный ремонт, реконструкция и модернизация электросетевого комплекса
606000,00
0,00
151500,00
151500,00
151500,00
151500,00
104
УГХ

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
600000,00
0,00
150000,00
150000,00
150000,00
150000,00

местный бюджет
6000,00
0,00
1500,00
1500,00
1500,00
1500,00

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Мероприятие: Восстановление электроснабжения деревни Нижняя Ослянка (исполнение решения суда)
25000,00
0,00
25000,00
0,00
0,00
0,00
104
УГХ

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
25000,00
0,00
25000,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Мероприятие: Капитальный ремонт канализационного коллектора в селе Покровское-1 (исполнение решения суда)
81000,00
0,00
10000,00
71000,00
0,00
0,00
104
УГХ

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
81000,00
0,00
10000,00
71000,00
0,00
0,00

местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Мероприятие: Строительство объекта "Сеть водопровода по улице Родниковая, Гранитная, Малахитовая, Алмазная в Ленинском административном районе города Нижний Тагил" (исполнение решения суда)
6000,00
0,00
6000,00
0,00
0,00
0,00
104
УГХ

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
6000,00
0,00
6000,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Мероприятие: Строительство объекта "Внеплощадочное хозяйственно-питьевое водоснабжение г. Нижний Тагил. Водоочистные сооружения на Верхне-Выйском водохранилище" (исполнение решения суда)
1165821,86
0,00
952696,48
213125,38
0,00
0,00
104
УГХ

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
1165821,86
0,00
952696,48
213125,38
0,00
0,00

местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Мероприятие: Разработка схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Нижний Тагил
25000,00
0,00
25000,00
0,00
0,00
0,00
104
УГХ

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
25000,00
0,00
25000,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Мероприятие: Строительство и реконструкция водопроводных сетей и коллекторов муниципального образования
221000,00
0,00
55000,00
55000,00
55000,00
56000,00
104
УГХ

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
221000,00
0,00
55000,00
55000,00
55000,00
56000,00

местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Мероприятие: Организация 4 скважин в поселке Уралец для организации централизованного водоснабжения поселка
20000,00
0,00
20000,00
0,00
0,00
0,00
104
УГХ

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
20000,00
0,00
20000,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Мероприятие: Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения на территории МО
6000,00
0,00
1500,00
1500,00
1500,00
1500,00
109
УГХ

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
6000,00
0,00
1500,00
1500,00
1500,00
1500,00

местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Мероприятие: Техническое перевооружение муниципальных угольных котельных на природный газ
80000,00
0,00
20000,00
20000,00
20000,00
20000,00
104
УГХ

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
80000,00
0,00
20000,00
20000,00
20000,00
20000,00

местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Мероприятие: Установка узлов учета тепловой энергии на тепловых сетях, на тепловых насосных станциях, на магистральных тепловых сетях жилых домов частного сектора
30000,00
0,00
10000,00
10000,00
10000,00
0,00
104
УГХ

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
30000,00
0,00
10000,00
10000,00
10000,00
0,00

местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Мероприятие 1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
1548103,82
0,00
0,00
516034,60
516034,00
516034,62
106
УГХ

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
1470543,82
0,00
0,00
367635,27
367635,27
367635,28

в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
77560,00
0,00
0,00
19390,00
19390,00
19390,00

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Мероприятие 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
1777441,13
0,00
0,00
563819,33
592010,33
621611,34
108
УГХ

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
1688391,25
0,00
0,00
535572,17
562350,77
590468,31

в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
89049,81
0,00
0,00
28247,36
29659,73
31142,72

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Мероприятие 3. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования
1112450,00
0,00
32450,00
240000,00
390000,00
450000,00
105
УГХ

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
1112450,00
0,00
32450,00
240000,00
390000,00
450000,00

в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры микрорайона "Пырловка". Площадь земельного участка 95,82 га общая площадь жилья, планируемая для строительства 51000 кв. м
596100,00
0,00
0,00
330000,00
266000,00
0,00
100
УГХ

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
596000,00
0,00
0,00
330000,00
266000,00
0,00

в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры жилого района "Рудник имени III Интернационала". Площадь земельного участка 42,12 га, общая площадь жилья планируемая для строительства 38000 кв. м
262100,00
0,00
0,00
262000,00
0,00
0,00
100
УГХ

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
262000,00
0,00
0,00
262000,00
0,00
0,00

в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным участкам в микрорайоне "Свердловский". Площадь земельного участка 62,41 га, общая площадь жилья планируемая к строительству 177000 кв. м
340100,00
0,00
200000,00
140000,00
0,00
0,00
100
УГХ

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
340000,00
0,00
200000,00
140000,00
0,00
0,00

в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ПОДПРОГРАММА 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
10600,00
0,00
3300,00
3300,00
3000,00
1000,00
x
Отдел гражданской защиты населения
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
x

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
x


в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
x
ОГЗН

местный бюджет
12600,00
0,00
3300,00
3300,00
3000,00
3000,00
x
ОГЗН

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
x
ОГЗН

Мероприятие 1: Выполнение работ, приобретение товаров муниципальным бюджетным учреждением "Центр защиты населения" в целях хранения и освежения запасов материально-технических средств, предназначенных для ликвидации ЧС, из них:
1400,00
0,00
500,00
500,00
200,00
200,00
56
ОГЗН

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56
ОГЗН

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56
ОГЗН

местный бюджет
1400,00
0,00
500,00
500,00
200,00
200,00
56
ОГЗН

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56
ОГЗН

Мероприятие 2. Выполнение работ, приобретение материалов и оборудования для совершенствования деятельности систем управления гражданской обороны
2000,00
0,00
500,00
500,00
500,00
500,00
57
ОГЗН

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57
ОГЗН

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57
ОГЗН

местный бюджет
2000,00
0,00
500,00
500,00
500,00
500,00
57
ОГЗН

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57
ОГЗН

Мероприятие 3. Выполнение работ, приобретение оборудования для проведения МБУ "Центр защиты населения" аварийно-спасательных и других неотложных работ, всего, из них:
800,00
0,00
200,00
200,00
200,00
200,00
58
ОГЗН

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58
ОГЗН

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58
ОГЗН

местный бюджет
800,00
0,00
200,00
200,00
200,00
200,00
58
ОГЗН

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58
ОГЗН

Мероприятие 4. Приобретение Администрацией города гидрометеорологической информации, программного обеспечения по расчетам параметров водохранилищ, зон химического заражения и т.п., всего, из них:
400,00
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
58
ОГЗН

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58
ОГЗН

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58
ОГЗН

местный бюджет
400,00
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
58
ОГЗН

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58
ОГЗН

Мероприятие 5. Выполнение работ, приобретение оборудования для повышения уровня противопожарной защиты населенных пунктов, муниципальных учреждений и других объектов муниципальной собственности
8000,00
0,00
2000,00
2000,00
2000,00
2000,00
59
ОГЗН

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59
ОГЗН

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59
ОГЗН

местный бюджет
8000,00
0,00
2000,00
2000,00
2000,00
2000,00
59
ОГЗН

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59
ОГЗН





Приложение № 3
к муниципальной программе
"Повышение качества
жизни населения
муниципального образования
город Нижний Тагил
на период до 2018 года"

РАСХОДЫ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НИЖНИЙ ТАГИЛ
НА ПЕРИОД ДО 2018 ГОДА "НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации г. Нижний Тагил
от 07.11.2014 № 2323-ПА)

№ строки
Источники финансирования
Всего (тыс. рублей)
В том числе
Ответственные за заполнение
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8


ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ ГОРОД НИЖНИЙ ТАГИЛ

Всего
28981307,95
2644347,38
6021116,79
7284596,89
6493711,01
6537535,88


в том числе за счет средств: областного бюджета
12866768,80
577402,42
2381962,03
4146549,02
2490939,74
2902295,59


из них субсидии
27240,40
5240,70
5643,70
5452,00
5452,00
5452,00


федерального бюджета (плановый объем)
373005,81
30772,29
342233,52
0,00
0,00
0,00


местных бюджетов (плановый объем)
8544175,80
1118311,87
1906245,14
2158794,44
1324865,71
2016568,64


внебюджетных источников (плановый объем)
7197358,20
917860,80
1390694,10
850244,30
2548897,00
1489662,00


РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА"

Всего
149542,63
8000,00
46611,00
32691,00
33300,50
28940,13


в том числе за счет средств: областного бюджета








из них субсидии
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


федерального бюджета (плановый объем)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


местных бюджетов (плановый объем)
132042,63
8000,00
41611,00
27691,00
28300,50
26440,13


внебюджетных источников (плановый объем)
17500,00
0,00
5000,00
5000,00
5000,00
2500,00


ОТДЕЛ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ОРГАНАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Всего
20000,00
4000,00
4000,00
4000,00
4000,00
4000,00
ОВАО

в том числе за счет средств: областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ОВАО

из них субсидии
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ОВАО

федерального бюджета (плановый объем)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ОВАО

местных бюджетов (плановый объем)
20000,00
4000,00
4000,00
4000,00
4000,00
4000,00
ОВАО

внебюджетных источников (плановый объем)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ОВАО

ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ СО СМИ И ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

Всего
105542,63
0,00
37611,00
23691,00
24300,50
19940,13
ОрСМИ

в том числе за счет средств: областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ОрСМИ

из них субсидии
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ОрСМИ

федерального бюджета (плановый объем)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ОрСМИ

местных бюджетов (плановый объем)
105542,63
0,00
37611,00
23691,00
24300,50
19940,13
ОрСМИ

внебюджетных источников (плановый объем)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ОрСМИ

ОТДЕЛ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ, РЕЛИГИОЗНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Всего
24000,00
4000,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
Отд. ВсОРОиРГИ

в том числе за счет средств: областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Отд. ВсОРОиРГИ

из них субсидии
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Отд. ВсОРОиРГИ

федерального бюджета (плановый объем)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Отд. ВсОРОиРГИ

местных бюджетов (плановый объем)
24000,00
4000,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
Отд. ВсОРОиРГИ

внебюджетных источников (плановый объем)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Отд. ВсОРОиРГИ

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА"

Всего
6225168,20
634722,80
717575,45
2653808,38
493327,18
1725734,39


в том числе за счет средств: областного бюджета
2795712,85
270562,25
299303,70
1262571,20
174548,70
788727,00


из них субсидии муниципальным образованиям
27240,40
5240,70
5643,70
5452,00
5452,00
5452,00


федерального бюджета (плановый объем)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


местных бюджетов (плановый объем)
3427455,35
364160,55
417771,75
1389737,18
318778,48
937007,39


внебюджетных источников (плановый объем)
2000,00
0,00
500,00
1500,00
0,00
0,00


УПРАВЛЕНИЕ ПО РАЗВИТИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

Всего
380837,30
7531,30
31796,60
26336,40
37516,00
277657,00
УРФКСИМП

в том числе за счет средств: областного бюджета
162550,00
0,00
10900,00
10550,00
10550,00
130550,00
УРФКСИМП

из них субсидии муниципальным образованиям
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
УРФКСИМП

федерального бюджета (плановый объем)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
УРФКСИМП

местных бюджетов (плановый объем)
216287,30
7531,30
20396,60
14286,40
26966,00
147107,00
УРФКСИМП

внебюджетных источников (плановый объем)
2000,00
0,00
500,00
1500,00
0,00
0,00
УРФКСИМП

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Всего
592980,10
85318,30
105145,80
113901,20
141164,30
147450,50
УСПиСП

в том числе за счет средств: областного бюджета
27240,40
5240,70
5643,70
5452,00
5452,00
5452,00
УСПиСП

из них субсидии муниципальным образованиям
27240,40
5240,70
5643,70
5452,00
5452,00
5452,00
УСПиСП

федерального бюджета (плановый объем)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
УСПиСП

местных бюджетов (плановый объем)
565739,70
80077,60
99502,10
108449,20
135712,30
141998,50
УСПиСП

внебюджетных источников (плановый объем)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
УСПиСП

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Всего
5251350,80
541873,20
580633,05
2513570,78
314646,88
1300626,89
Упр. Образования

в том числе за счет средств: областного бюджета
2605922,45
265321,55
282760,00
1246569,20
158546,70
652725,00
Упр. Образования

из них субсидии муниципальным образованиям
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Упр. Образования

федерального бюджета (плановый объем)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Упр. Образования

местных бюджетов (плановый объем)
2645428,35
276551,65
297873,05
1267001,58
156100,18
647901,89
Упр. Образования

внебюджетных источников (плановый объем)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Упр. Образования

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НИЖНИЙ ТАГИЛ"

Всего
22595997,12
2001624,58
5253630,34
4594797,51
5964083,33
4781861,36


в том числе за счет средств: областного бюджета
10071055,95
306840,17
2082658,33
2883977,82
2316391,04
2113568,59


из них субсидии муниципальным образованиям
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


федерального бюджета (плановый объем)
373005,81
30772,29
342233,52
0,00
0,00
0,00


местных бюджетов (плановый объем)
4974077,82
746151,32
1443562,39
738066,26
974786,73
1052121,12


внебюджетных источников (плановый объем)
7177858,20
917860,80
1385194,10
843744,30
2543897,00
1487162,00


ОТДЕЛ ПО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Всего
1884700,00
461440,00
561940,00
288440,00
286440,00
286440,00
ОЭиП

в том числе за счет средств: областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ОЭиП

из них субсидии муниципальным образованиям
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ОЭиП

федерального бюджета (плановый объем)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ОЭиП

местных бюджетов (плановый объем)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ОЭиП

внебюджетных источников (плановый объем)
1884700,00
461440,00
561940,00
288440,00
286440,00
286440,00
ОЭиП

ОТДЕЛ ПО УЧЕТУ И РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ЖИЛЬЯ

Всего
892690,04
364001,28
528688,76
0,00
0,00
0,00
Отд. по распред. жилья

в том числе за счет средств: областного бюджета
227222,12
185139,87
42082,25
0,00
0,00
0,00
Отд. по распред. жилья

из них субсидии муниципальным образованиям
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Отд. по распред. жилья

федерального бюджета (плановый объем)
49005,81
30772,29
18233,52
0,00
0,00
0,00
Отд. по распред. жилья

местных бюджетов (плановый объем)
616462,11
148089,12
468372,99
0,00
0,00
0,00
Отд. по распред. жилья

внебюджетных источников (плановый объем)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Отд. по распред. жилья

УПРАВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Всего
382558,70
75778,70
76455,00
76775,00
76775,00
76775,00
УПП и РП

в том числе за счет средств: областного бюджета
19387,70
3319,70
3873,00
4065,00
4065,00
4065,00
УПП и РП

из них субсидии муниципальным образованиям
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
УПП и РП

федерального бюджета (плановый объем)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
УПП и РП

местных бюджетов (плановый объем)
13171,00
2459,00
2582,00
2710,00
2710,00
2710,00
УПП и РП

внебюджетных источников (плановый объем)
350000,00
70000,00
70000,00
70000,00
70000,00
70000,00
УПП и РП

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

Всего
3725269,10
575100,00
771486,50
523348,20
876109,00
979225,40
Упр. культуры

в том числе за счет средств: областного бюджета
3164,80
3164,80
0,00
0,00
0,00
0,00
Упр. культуры

из них субсидии муниципальным образованиям
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Упр. культуры

федерального бюджета (плановый объем)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Упр. культуры

местных бюджетов (плановый объем)
3495323,50
521891,80
730482,40
480293,90
830902,00
931753,40
Упр. культуры

внебюджетных источников (плановый объем)
226780,80
50043,40
41004,10
43054,30
45207,00
47472,00
Упр. культуры

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНОГО И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Всего
1206304,60
225304,60
260000,00
260000,00
260000,00
201000,00
УЖКХ

в том числе за счет средств: областного бюджета
608715,80
115215,80
129625,00
129625,00
129625,00
104625,00
УЖКХ

из них субсидии муниципальным образованиям
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
УЖКХ

федерального бюджета (плановый объем)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
УЖКХ

местных бюджетов (плановый объем)
401211,40
73711,40
88125,00
88125,00
88125,00
63125,00
УЖКХ

внебюджетных источников (плановый объем)
196377,40
36377,40
42250,00
42250,00
42250,00
33250,00
УЖКХ

УПРАВЛЕНИЕ ПО РАЗРАБОТКЕ И КОНТРОЛЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Всего
1639300,00
300000,00
1064000,00
275300,00
0,00
0,00
УркИП

в том числе за счет средств: областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
УркИП

из них субсидии муниципальным образованиям
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
УркИП

федерального бюджета (плановый объем)
324000,00
0,00
324000,00
0,00
0,00
0,00
УркИП

местных бюджетов (плановый объем)
265300,00
0,00
150000,00
115300,00
0,00
0,00
УркИП

внебюджетных источников (плановый объем)
1050000,00
300000,00
590000,00
160000,00
0,00
0,00
УркИП

УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

Всего
12865174,68
0,00
1991060,08
3170934,31
4464759,33
3238420,96
УГХ

в том числе за счет средств: областного бюджета
9212565,53
0,00
1907078,08
2750287,82
2182701,04
2004878,59
УГХ

из них субсидии муниципальным образованиям
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
УГХ

федерального бюджета (плановый объем)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
УГХ

местных бюджетов (плановый объем)
182609,81
0,00
4000,00
51637,36
53049,73
54532,72
УГХ

внебюджетных источников (плановый объем)
3470000,00
0,00
80000,00
240000,00
2100000,00
1050000,00
УГХ

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ"

Всего
10600,00
0,00
3300,00
3300,00
3000,00
1000,00


в том числе за счет средств: областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


из них субсидии муниципальным образованиям
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


федерального бюджета (плановый объем)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


местных бюджетов (плановый объем)
10600,00
0,00
3300,00
3300,00
3000,00
1000,00


внебюджетных источников (плановый объем)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


ОТДЕЛ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Всего
10600,00
0,00
3300,00
3300,00
3000,00
1000,00
ОГЗН

в том числе за счет средств: областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ОГЗН

из них субсидии муниципальным образованиям
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ОГЗН

федерального бюджета (плановый объем)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ОГЗН

местных бюджетов (плановый объем)
10600,00
0,00
3300,00
3300,00
3000,00
1000,00
ОГЗН

внебюджетных источников (плановый объем)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ОГЗН


------------------------------------------------------------------